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文檔簡介
1、實習出納月工作總結(jié)_ 總結(jié)一:實習出納月工作總結(jié) 9月份是我任職公司出納工作的其次個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領(lǐng)導和同事的關(guān)心指導下,正逐步摸清工作的基本狀況,把握工作重點難點?,F(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下: 一、日常工作 1、對每天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。 2、每天更新業(yè)主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳狀況。 3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結(jié)賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。 4、統(tǒng)計每月,季度收繳率,準時上報領(lǐng)導。 5、堅持財務手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能賜予報銷
2、。 二、催費工作 1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳_,配合其它部門做好催繳工作。 2、整理一期業(yè)主欠繳信息,(欠繳緣由大致有A:答應來交,但還沒來;B:號碼有誤;C:在外地;D:liuxue86房子需整改;E:未接房;F:丁子戶)將信息歸集分類。 3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但將來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,并供應對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)學問了解及溝通技巧勸說其交納。 總結(jié): 物業(yè)管理公司出納區(qū)分于其它行業(yè)同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客戶服務工作與
3、催繳物業(yè)費,業(yè)主電話的接聽,業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理,都需要很強的專業(yè)學問與溝通力量,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通力量,同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也特別重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。 總結(jié)二:實習出納月工作總結(jié) 我熱愛我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責任。回顧九月的工作,我不斷學習新的學問,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導支配,主動配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順當完成了本職工作,現(xiàn)總結(jié)如下: 一、日常工作方面 1、嚴格根據(jù)財務制度要求,仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。準時收回各項收入,對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票,并準時
4、將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?,F(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)覺金額不符的狀況,做到準時匯報,準時處理。 2、依據(jù)會計供應的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。 3、對財務手續(xù),堅持嚴格審核,憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能賜予支付,對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,都報領(lǐng)導簽字批準并通過借支單借款。 4、妥當保管支票及貴重物品,并仔細完成領(lǐng)導交付的其他工作任務。 二、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學習不夠、閱歷不足。目前,我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)學問、工作方法等還不
5、是非常精通,需要進一步加強理論及業(yè)務學問學習,并努力做到學以致用。同時,還要通過虛心請教領(lǐng)導和同事,增加分析問題、解決問題的力量,進一步提高工作效率。 出納的工作需要仔細細心,不能消失絲毫的差錯,我會堅持以嚴厲?的看法對待工作,一絲不茍的執(zhí)行制度,在自己的崗位上,更好的完成工作,貢獻自己的一份力氣。 總結(jié)三:實習出納月工作總結(jié) 緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié),如有處理不當,工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批判,多教導。 第一周: 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2.
6、 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。 3. 開具發(fā)票,仔細核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶。 4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額 5. 根據(jù)發(fā)票IC卡上的具體信息核對和完善發(fā)票登記本信息。 6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。 7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資 其次周: 1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證 2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務 3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 4.
7、 查詢網(wǎng)上銀行進賬狀況 5. 開具發(fā)票,仔細核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款狀況 6. 填制資金日報表格 7. 外出購買幻想鵬飛專用發(fā)票 8. 支付七里渠項目的費用。 第三周: 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。 3. 核查商務部申請的選購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否全都,審核無誤制單付款 4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認 5. 填制資金日報表格 6. 外出到銀行分別從
8、三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票 7. 發(fā)放8月份工資 8. 登記現(xiàn)金日記賬,盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況,填寫支出單 9. 核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務標準,超出任務標準的利潤發(fā)放獎金嘉獎 10. 盤點現(xiàn)金,核算借條收回狀況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。 第四周: 1. 整理三家公司昨天的憑證,關(guān)心趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款狀況,付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況,合理安排資金,完成選購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。 2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理
9、,登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬狀況,和對銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票準時收回做作廢處理,防止跨月作廢狀況發(fā)生。 3. 依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按幻想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。 下月方案: 1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務 2. 購買三家公司的專用發(fā)票和一般發(fā)票,交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用 3. 提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單 4. 核算員工考勤狀況,根據(jù)出勤狀況核算工資,核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎金。 5. 到銀行把每個銀行賬戶辦
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