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文檔簡介

1、學校財產登記制度 固定資產管理制度 一、學校所有固定資產,分室專人保管,新增添的資產應及時登記上冊,做好固定資產明細帳。 二、履行借物登記制度,歸還時管理人員應及時檢查,如有損壞,查明原因,并責成有關人員賠償損失。 三、所有固定資產一律不對外借出,如有特殊情況,需經(jīng)有關領導研究審批,且履行借物手續(xù)。 四、所有固定資產每學期進行一次清查核對,如有流失或損壞,由分管負責人追查或賠償。 教室公共財產管理制度 一、班主任應經(jīng)常對學生進行愛護財物教育,全體學生都必須妥善保管,倍加愛護,使其不受任何損失。 二、課桌凳由使用人按統(tǒng)一編號負責保管。使用人不得在課桌凳上刻畫,損壞桌凳面,如有刻畫等,人為損壞現(xiàn)象

2、,保管人應向班主任說明情況,班主任根據(jù)情況要求損壞人賠償。 三、任何人不得在墻上挖洞、亂涂亂畫、踢、踩,如有損壞現(xiàn)象,班主任應查明原因,要求損壞人賠償。 四、教室門窗玻璃、電器設備,由全體學生保管,學生離校應關好所有門窗和電源,如有損壞,班主任及時查明原因,要求損壞人賠償。 五、對于人為損壞公共財產的學生除承擔所有修理費用外,還視其情節(jié)給予批評教育,必要時要在學校宣傳櫥窗曝光亮相,取消本年度三好生評比資格,嚴重的要給予行政處分。 校舍設備維修制度 一、總務處在校長室的領導下,本著為教育教學服務、師生服務的宗旨,進一步加強校產管理,更好地保管、維護公物,使公物損壞降低到最低限度。 二、每學期制定

3、維修計劃,報請校長室批準后執(zhí)行。 三、組織人員經(jīng)常檢查學校房屋、圍墻、電線及各處室設備,確保安全。 四、各處室設備如需維修,先具報告校長室批準后,總務處安排人員維修。 五、每學期結束時,對教室、課桌凳、水電設備等進行一次全面檢查。并利用假期進行維修,確保教育教學需要。 六、平時發(fā)現(xiàn)損壞應查明原因,如屬人為損壞由損壞者賠償后,再進行維修,如屬自然損壞,總務處及時修繕。 七、維修工作應本著勤儉節(jié)約的原則,實行預決算,并簽訂施工協(xié)議。 八、認真做好施工監(jiān)督工作,確保質量,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,必要時制止施工。維修竣工,認真進行驗收,做好驗收記錄,履行驗收簽字手續(xù),對驗收工作負責。 校園環(huán)境管理制度 一、

4、校園內必須保持整潔,校內師生和外來人員均不得亂丟紙屑,果殼紙屑應放入果殼箱內,校園內禁止吸煙。 二、分工負責打掃包干區(qū)的班級和清潔員,都應按分工規(guī)定,每早晚各打掃一遍,每一周大掃,做到地面無雜草、無紙屑、無雜物、無煙頭。 三、負責校園綠化的人員要定期治蟲、澆水,按季節(jié)培植花草,保持校園四季有花的特色,無雜草、無廢物,綠化、美化上水平。 四、墻報專欄布置做到美觀、大方、教書育人,強化思想教育。校門外墻面不亂貼亂涂,校門口不擺設攤點。 五、教職工的車輛一律停放在車棚內,并要放置排列整齊,不得亂停亂放。 六、嚴禁攀枝摘花,刻畫樹木、墻壁或桌椅等,如有違規(guī)者,嚴肅處理。 財務管理制度 一、會計室要嚴格

5、執(zhí)行財務管理制度和會計法,把好財務關,管理好學校一切經(jīng)費,做到專款專用合理使用。 二、按上級規(guī)定的收費項目,所有收入,必需開據(jù)入帳,支出票據(jù)必須有經(jīng)手人、驗收人簽名,經(jīng)分管部門負責人或總務主任審核,校長審批,方可報銷。手續(xù)不全,會計有權拒報。 三、會計應根據(jù)要求及時記帳、結帳,按規(guī)定做到帳目清楚,日清月結。每月定期向校長室匯報經(jīng)費收支情況,定期接受校查帳小組對帳目的審查。 四、按上級規(guī)定收取相關費用,不允許私自向學生亂收費,確實因需要向學生收費的需經(jīng)學校研究印發(fā)收費通知單交學生帶給家長,按規(guī)定交納。會計室應在學期結束前與各班主任結算各種帳目,公布于眾。 五、會計室要保管好各類帳冊單據(jù),分類做好

6、會計檔案管理工作,管好現(xiàn)金,做好防竊、防遺失等安全工作。 收費項目、標準公開制度 一、依據(jù)物價部門核定的收費標準,在學校大門口張貼開學通告,列出所需交費的項目及標準。同時在教工大會中向全體教工公布。 二、各部門如遇中途需向學生收取費用時,須向校長室出具報告,經(jīng)校長辦公會研究決定并報教委核批后方可。 三、學期結束時,會計室應及時將學生的代辦費結算后列出明細清單印發(fā)給學生。 代辦費結算管理制度 為了進一步搞好代辦費結算工作,制定以下管理制度,希各部門遵照執(zhí)行。 一、代辦費的支出項目要符合規(guī)定,在符合規(guī)定的前提下,需部門負責人提出申請,由校長室和該部門共同研究確定,才能辦理代辦費支出手續(xù)(要有申請部

7、門和申請人、經(jīng)手人、驗收人、報批人簽字)。 二、會計室根據(jù)齊全的手續(xù)報批單和班主任的簽名,代扣學生的代辦費。 三、學期結束前會計室按實結算代辦費,并把結算清單報總務處、校長室審核。審核無誤后會計室方可和班級結算并由班主任確認簽名,結余部分全額退給學生,并印發(fā)結算清單給家長查收。 四、學校在學期結束前須將代辦費使用結算情況填寫代辦費使用結算審核表報具教委規(guī)范收費行為領導小組核批。 領物管理制度 一、凡任課教師每學期發(fā)給的備課本和工作手冊及教學必須品,保管人員應分項及時登記。 二、有關辦公用品如擬稿紙,大小信箋、信封等根據(jù)需要領用。 三、保管人員要按制度履行職責,每月購進的物品和庫存材料要盤查核對,庫存和領出數(shù)是否與帳面數(shù)相符,如有缺少應查找原因,及時上報分管領導查處。 衛(wèi)生室管理制度 一、認真執(zhí)行學校衛(wèi)生工作條例。貫徹“預防為主,治療為輔”的衛(wèi)生方針。 二、建立各項工作制度、各項工作按章辦事,按時上下班,上班不干私活。 三、每學期(或年度)有工作計劃安排,有檢查評比,有總結匯報。 四、建立和健全學校衛(wèi)生技術檔案,認真積累資料,及時按要求匯總填入學校衛(wèi)生檔案。 五、建立傳染病上報制度。發(fā)現(xiàn)疫情,立即上報,及時做好消毒、隔離

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