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文檔簡介

1、-作者xxxx-日期xxxx員工各項出差管理制度【精品文檔】員工出差管理制度目的:為完善公司管理,規(guī)范員工外出公務(wù)期間的考勤及所發(fā)生差旅費(fèi)用的管理,特制定此規(guī)定。:適用于公司全體員工。公司員工外出公務(wù)可分為外勤和出差兩種類型。因公外出,在工作所在地市區(qū)范圍內(nèi)辦事當(dāng)日可往返者, 即為外勤。因公外出,超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事,即為出差。根據(jù)出差旅程遠(yuǎn)近,出差又可分為“短程出差”和“長程出差”。.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市區(qū)范圍但距離在200KM之內(nèi)辦事,當(dāng)日可往返,而無需在外住宿者,即為“短程出差”。.2長程出差:因公外出,超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事,當(dāng)日不能返回,而需在外住

2、宿者,即為“長程出差”。.3公司駐外辦事處人員以駐地為工作所在地;內(nèi)部人員從此規(guī)定。 :員工外勤時,外出人員需在公司前臺外出人員登記表上登記,交部門主管簽名確認(rèn)后,方可外出。如當(dāng)時部門主管不在由其代理人或主管返回后補(bǔ)簽。未經(jīng)登記擅自外出者,視為脫崗,按考勤管理制度的有關(guān)規(guī)定處理。員工出差,需詳細(xì)填寫出差申請單。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后,交人力資源行政部存檔備案,方可外出。申請流程為: 出差人 部門主管 (副)總經(jīng)理 人力資源行政部 出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)(含市內(nèi)交通)、住宿費(fèi)、補(bǔ)助(餐費(fèi)、通訊費(fèi)等)及特別費(fèi)(因公需要的招待費(fèi)、郵費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等),其給付標(biāo)準(zhǔn)如下:交通費(fèi)需以車票認(rèn)定;無法取得憑證和使用公司

3、交通工具者不報交通費(fèi)。住宿費(fèi)以發(fā)票認(rèn)定;公司在出差目的地備有住宿場所的一律不報銷住宿費(fèi)。出差補(bǔ)助依據(jù)職務(wù)等級標(biāo)準(zhǔn)報銷。特別費(fèi)需事先申報,憑票據(jù)核報。4.4.短程出差及上班時間計算標(biāo)準(zhǔn):短程出差地區(qū)內(nèi),因公司要求或業(yè)務(wù)需要,需住宿時,請示有關(guān)主管后,按長程出差標(biāo)準(zhǔn)支付補(bǔ)助和住宿費(fèi)。出差歸來:出差者從出差地歸來當(dāng)日,如是在午前回到工作地,應(yīng)工作到公司下班時間。出差費(fèi)報銷交通工具費(fèi)包括以下內(nèi)容:汽車、火車、船舶、飛機(jī)票費(fèi)。依種類和相應(yīng)職位等級實報實銷(見7.2.1.)出差補(bǔ)貼:用于出差人的飲食、通訊等支出,按實際出差日(主管以上級別的憑餐費(fèi)發(fā)票或收據(jù)按限額實報實銷,員工級別的按照定額計算)支付。上午

4、出差按全額支付。下午出差半額支付,22:00時以后出差不支付。以交通工具的票根為準(zhǔn),(享受出差補(bǔ)助時,則不享受公司午餐補(bǔ)助)。住宿費(fèi):按實際住宿天數(shù)在定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)依發(fā)票實報實銷。在交通工具上過夜的,不支付住宿費(fèi)。出差過程中,因生病、交通中斷或其他意外情況超過預(yù)定期限停留時,在查清事實基礎(chǔ)上,可按長期滯留費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),支付費(fèi)用。對長期滯留出差的處理是:在同一地區(qū)連續(xù)滯留5日以上時,對超過日數(shù),支付40%的出差補(bǔ)貼或包干費(fèi)用。出差者不能依所填寫出差申請單回公司時,需通過電話向部門主管負(fù)責(zé)人申請,由其代辦相關(guān)手續(xù)。長期出差者必須每周自出差地向主管領(lǐng)導(dǎo)報告工作情況,但出差時間不足一周的,可回公司后報告。對不按

5、規(guī)定提交者,停發(fā)相應(yīng)的出差補(bǔ)貼,但經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不得已情況除外。二人(含)以上或出差者身兼兩個以上職務(wù)時,差旅費(fèi)按最高職級標(biāo)準(zhǔn)給付。差旅費(fèi)借支規(guī)定出差人員可憑核準(zhǔn)后之出差申請單及借支單向財務(wù)部門申請借支。借支金額=相應(yīng)級別外出費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)額度預(yù)定出差天數(shù)。費(fèi)用借支流程: 借支人 部門主管 人力資源行政部 總經(jīng)理 財務(wù)部 外勤交通工具及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定員工外勤使用交通工具及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工職等的不同而適用不同的標(biāo)準(zhǔn)。各職等員工市內(nèi)外勤使用交通工具標(biāo)準(zhǔn)見下表:項目員工職等公交車(地鐵)摩托車出租車公司派車(副)總經(jīng)理限額100元/月經(jīng)理級限額40元/月主管職員級員工因外勤業(yè)務(wù)需要使用公司車輛時,應(yīng)

6、提前申請,便于調(diào)派車輛。在無法安排車輛的情況下,必須依路程、事情緩急,選擇其它交通工具。并嚴(yán)格按限額內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),憑單據(jù)經(jīng)人力資源行政部核實,按審批權(quán)限報銷,超出限額部分由總經(jīng)理審批后方可報銷。員工因公外勤外出辦事,在遇緊急突發(fā)事件、攜大件物品或受部門經(jīng)理指派接送重要來訪客戶等情況下,無法按規(guī)定乘坐公交車完成外勤任務(wù)時,可申請公司安排車輛提供協(xié)助。在公司車輛無法安排的情況下,必須事先經(jīng)部門經(jīng)理同意,方可使用計程車,未經(jīng)批準(zhǔn)者,費(fèi)用一律自理。員工經(jīng)批準(zhǔn)參加考察、外部訓(xùn)練,無須住宿且主辦機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具者,參照外勤之規(guī)定申請交通費(fèi)及誤餐費(fèi);須在外住宿者,參照差旅費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn);主辦機(jī)構(gòu)提供住宿、交通

7、的情況下,公司不再報銷住宿、交通等費(fèi)用。出差交通工具及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定員工出差使用交通工具及相關(guān)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工職務(wù)等級的不同而適用不同的標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)階段實行出差補(bǔ)貼限額實報實銷制,各職等員工出差使用交通工具及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下:項目員工職等交通工具長程出差飛機(jī)火車輪船汽車住宿費(fèi)出差補(bǔ)貼市內(nèi)交通費(fèi)其他補(bǔ)助普通倉軟臥硬臥硬座一等二等三等臥鋪硬座元/天(一類/其他)元/天元/天總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷副總經(jīng)理(總監(jiān))320/260按外勤標(biāo)準(zhǔn)憑票報銷40經(jīng)理280/200主管級150/100員工級100/6030跟車人員40(事前申報)注:一類城市指北京、上海,不含所轄縣;其他是指除上述二地以外的國

8、內(nèi)其它城市。出差費(fèi)用報銷規(guī)定員工出差返回公司,必須在出差回公司后3天內(nèi),按審批手續(xù)辦理報銷。出差員工根據(jù)實際情況,填寫報銷單,經(jīng)審核審批后,財務(wù)部按實際批核予以報銷。報銷流程: 報銷人 部門主管 人力資源行政部 總經(jīng)理 財務(wù)部其他補(bǔ)貼包括出差所在當(dāng)?shù)氐耐ㄓ?、誤餐等費(fèi)用補(bǔ)貼,以上費(fèi)用公司不再另行報銷。5.4.4出差人員采用費(fèi)用限額標(biāo)準(zhǔn)報銷時,必須出示實際的交通、住宿等費(fèi)用支出的原始發(fā)票,在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi),按實際支出費(fèi)用報銷,超出部分由員工自理,不足部分不予另行補(bǔ)助。采用外地餐費(fèi)及通訊包干方法報銷時,必須出示實際的交通和住宿費(fèi)用支出的原始發(fā)票,由所屬部門及人力資源行政部核定天數(shù),予以標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。出差人員須妥善保存好各類費(fèi)用原始單據(jù),若遺失報銷單據(jù),公司不予報銷。員工報銷差旅費(fèi)不可弄虛作假,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其該次出差的全程費(fèi)用自理,并予通告批評,情節(jié)嚴(yán)重者,按貪污論處。員工由于客觀原因或工作需要,無法按公司指定交通工具標(biāo)準(zhǔn),必須事先以書面形式向上級主管及人力資源行政部申請,獲批準(zhǔn)后,方可報銷相關(guān)費(fèi)用,未獲得批準(zhǔn)者,超出標(biāo)準(zhǔn)以外部分由該員工處理,公司不予報銷。員工出差外地經(jīng)部門主管同意,人力資源行政部核準(zhǔn),在不影響正常工作的情況下,在出差期間可就近探親訪友辦私事,但其所有繞道的車船費(fèi)、住宿費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等一律自理。未獲批準(zhǔn)而擅自繞道探

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