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文檔簡介

1、1、2、1、2、3、4、5、6、四、五、對帳會計的崗位職責(zé)電腦開票 根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的開票單開具電腦單據(jù),開票時認(rèn)真審核商品價 格、配贈是否正確,對于價位異常及超出正常配贈且無領(lǐng)導(dǎo)簽字 的商品拒絕出單。 對于業(yè)務(wù)員正常出貨不得以任何理由拒絕出單。 每天下午從倉庫將當(dāng)日開具的電腦票回收。檢查票據(jù)是否回收完 整,如有未回票據(jù)當(dāng)日應(yīng)收回并做處理。檢查電腦票上倉管簽字 蓋單、送貨人簽字、倉管發(fā)貨標(biāo)記是否齊全,如不齊全應(yīng)找倉管 及時核對。實際發(fā)出貨物如有變動,應(yīng)及時根據(jù)實際發(fā)貨更改電 腦記錄,保證帳實出貨一致。對帳 非帳期戶要求現(xiàn)款現(xiàn)貨,貨款應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,如超過一星期未結(jié)帳 且無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,有權(quán)要求業(yè)務(wù)

2、員退回贈品或退貨。嚴(yán)格把 控業(yè)務(wù)員欠款額度,加快公司資金回籠。帳期戶應(yīng)在結(jié)帳日將單據(jù)整理好交給業(yè)務(wù)員,并根據(jù)應(yīng)回款日期 督促業(yè)務(wù)員催款。如回款遲緩或結(jié)款非正常的現(xiàn)象應(yīng)及時匯報主 管會計及主管經(jīng)理。結(jié)款時商場扣除的超市費用應(yīng)由主管經(jīng)理簽 字后方可下帳。發(fā)生退貨時,先要審核倉管出具的退貨單,商品規(guī)格及數(shù)量是否 準(zhǔn)確,退貨日期及倉管簽字蓋章是否齊全,再根據(jù)當(dāng)時出貨時價 格及配贈情況進行沖帳。預(yù)收的貨款應(yīng)根據(jù)當(dāng)期的價格及政策下手工帳。出貨時,必須有 客戶回執(zhí)。至少一個月一次要與客戶溝通對帳。在對帳過程中發(fā)生任何非正常現(xiàn)象都應(yīng)及時告知會計主管或主管 經(jīng)理,不得延誤、隱瞞。每月 30 日將本月帳期超市結(jié)款

3、情況及預(yù)收款客戶對帳情況以書 面形式上報會計主管。記帳。做帳要求準(zhǔn)確、及時、清晰。 認(rèn)真保管各類會計憑證、來往單據(jù),應(yīng)服從公司的整體利益,隨 時接受相關(guān)部門檢查,并及時有效提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料,不得推 脫和敷衍。嚴(yán)禁和業(yè)務(wù)員串通騙取公司財物,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),直接予以開除,構(gòu) 成犯罪的,將上報國家法律機構(gòu)。六、團結(jié)同志,完成公司及部門交辦的其他工作。部門工作綜合測量表感恩和愛是親姐妹。有感恩的地方就有愛,有愛的地方就有感恩。一方在哪里,另方遲早會出現(xiàn)。你做切都是為自己做,為存在而感恩。-4-.卞、k.-*ti-* 4.-曲純皆i-I ;烹&;、代1.i._Lz 一港渾李 金r. 2aL . h;-耳 G.f. -f , 弩._-_-.嚴(yán)峯汽兀:_- 違I-*1. IrC-j.- - .f,k:L 4=“人要經(jīng)歷一個不幸的抑郁癥的或自我崩潰階段。在本質(zhì)上,這是一個昏暗的收縮點。每一個文化創(chuàng)造者都要經(jīng)歷這個

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