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1、1、目前,信用社出納柜面工作組織形式是(A )A、復核制 出納制B、記帳制復核制 C記帳制出納制2、出納工作的分管制度,是指(C)分管。A、印證分管B、帳證分管C、錢帳分管 D、帳據(jù)分管3、縣聯(lián)社主任或分管主任對所轄營業(yè)單位(A)至少組織一次全面性的查庫。A、每年 B、每半年C、每季D、每月4、對于出納錯款,要區(qū)別性質進行處理,屬于(B)應按長款歸公、短款自賠的原則處理。A、技術性錯款B、責任事故錯款C、挪用D、侵吞長款5、凡發(fā)生(B)以上的大額錯款,除填具出納錯款報告表外,還應及時逐級上報,其中情節(jié)復雜的大額錯款如:發(fā)生被搶、補盜案件,應立即報告當?shù)夭块T和上級主管部門。A、500元 B、10
2、00元 C、2000元 D、5000元6、某信用社營業(yè)終了,收款柜軋帳時發(fā)現(xiàn)的差錯,由(B)負主要責任。A、收款員B、收款復核員C、內(nèi)勤主任D、會計部門7、辦事處會計管理部門(B)要對轄屬縣聯(lián)社營業(yè)部的業(yè)務庫存全面檢查一次。A、每年 B、每半年 C、每季 D、每月8、縣聯(lián)社出納管理部門對所屬基層營業(yè)單位(C)至少查庫一次,并經(jīng)常檢查督促查庫制度的貫徹落實情況。A、每年 B、每半年 C、每季 D、每月9、基層信用社主持工作的主任(B)要不定期全面查庫一次。A、每季 B、每月 C、每半月 D、每旬10、基層信用社內(nèi)勤主任或指定人員每月對所轄屬營業(yè)網(wǎng)點要不定期全面查庫( A )次。A、1 B、2 C
3、、3 D、411、整點票幣應達到點準、挑凈、墩齊、捆緊、(D)五項質量標準要求。A、無蟲蛀 B、無差錯事故 C、分類 D、蓋章清楚12、庫房應有正副鑰匙各一套,(A)由管庫員和會計主管分別掌管使用,庫房鑰匙只能單線交接,不準將庫房鑰匙交由他人代開、關庫房門。A、正鑰匙 B、副鑰匙 C、任意一套鑰匙13、現(xiàn)金收付差錯率是指一定時期現(xiàn)金收付業(yè)務中發(fā)生的長短款總額(B)之比。A、本期現(xiàn)金收付總數(shù) B、同期對外現(xiàn)金收付總數(shù)C、本期內(nèi)部現(xiàn)金調撥總數(shù)14、現(xiàn)金收付差錯率是考核出納現(xiàn)金收付質量和管理水平的綜合管理指標,以(B)考核。A、千萬分比B、百萬分比C、十萬分比 D、萬分比15、庫存現(xiàn)金占用率是指一定
4、時期內(nèi)平均庫存額與(A)之比。A、同期平均收付額 B、本期現(xiàn)金收付總數(shù) C、同期對外現(xiàn)金平均收付額16、庫存現(xiàn)金占用率是考核庫存現(xiàn)金占用是否合法的一項基本指標,此項指標以(C)考核。A、萬分比 B、千分比 D、百分比17、為加強內(nèi)部經(jīng)營核算,減少非盈利資產(chǎn)占用,對基層營業(yè)單位的庫存現(xiàn)金占用額一般應控制在各項存款總數(shù)的(D)以內(nèi)。A、萬分之五B、萬分之三C、千分之五D、千分之三18、由于兌換標準掌握不夠準確和誤收難以鑒別的假幣而出現(xiàn)的差錯,屬于(C)差錯。A、一般責任事故 B、嚴重責任事故 C、技術性19、款項交接中發(fā)生的差錯,凡當時當面點交發(fā)現(xiàn)的差錯由交出方負責,事后發(fā)現(xiàn)的由(C)責任。A、交
5、出方和接收方各負一半B、監(jiān)交人和接收方各負一半C、接收方承擔全部20、發(fā)生出納錯款,屬于技術性錯款,按規(guī)定的手續(xù)審批后,長款歸公,短款(B),不得以長補短。A、自賠 B、報損 C、暫時空庫21、業(yè)務印章、庫(柜)鑰匙交接登記簿,用于記錄業(yè)務印章、庫房(柜)鑰匙的臨時交接情況,其保管期限是(A)。A、15年 B、10年 C、5年 D、永久保管22、庫房保管的現(xiàn)金、金銀以及有價證券和按規(guī)定保管的物品發(fā)生差錯,應由(A)負責。A、兩名管庫員共同B、主要管庫員C、主任和管庫員共同23、款項交接登記簿應(C)一本,根據(jù)現(xiàn)金(或憑證)的轉移以及出、入庫情況序時逐筆記載,當時相互核對并互相簽章。A、收柜、付
6、柜合用B、收、付柜合用一本,大庫單獨用C、每個柜組24、出納各柜組及庫房,均要堅持中午下班前碰庫,營業(yè)終了結帳核庫,并同會計部門有關科目余額核對一致,做到(A),保證帳款、帳實相符。A、日清日結B、日清月結C、日核月結D、月清月結25、信用社的庫房、保險柜副鑰匙由管庫員同會計主管共同密封簽章后,由(B)集中入庫保管。A、信用社 B、縣聯(lián)社C、信用社主任裝箱 D、辦事處26、出納工作人員在辦理日?,F(xiàn)金(實物)收付業(yè)務中,要嚴肅認真,精心操作,嚴格按照規(guī)程辦事,柜面收付現(xiàn)金(實物)要做到(D)A、準好 B、準確無誤 C、快收、快付、快點 D、準、快、好27、出納帳簿是記載現(xiàn)金、金銀、外幣和(B)等
7、物品的收付情況,控制現(xiàn)金收付憑證,反映現(xiàn)金實物結存數(shù)額的簿冊,也是出納辦理現(xiàn)金實物交接轉移,明確經(jīng)濟責任的原始簿記。A、重要空白憑證 B、有價單證 C、有價單證及重要空白憑證28、款項交接登記簿是記載出納各柜組(C)轉移的交接情況及結存數(shù)額的帳簿。A、款項B、現(xiàn)金憑證C、款項或憑證29、出納收款員、付款員工作中發(fā)生的現(xiàn)金(憑證)的轉移應當時逐筆登記(B)登記簿,交接雙方必須認真核對、相互簽章。A、現(xiàn)金收入(付出) B、款項交接 C、現(xiàn)金調撥30、庫房管理要求同進同出是指(C)A、領導和出納員B、出納員和其他人員 C、管庫員31、出納工作的“四雙”制度是指一切現(xiàn)金的收付、保管及調運業(yè)務,必須堅持
8、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運、(B)A、雙人值班 B、雙人臨柜 C、雙人同進同出32、券別登記是指辦理現(xiàn)金收付業(yè)務時,必須在收付款憑證的背面加蓋券別印章,并登記款項的(C)A、券別 B、金額 C、券別張數(shù)和金額33、由于付款憑證不合法而導致現(xiàn)金差錯,除會計部門應負的責任外,(B)負主要責任。A、付款復核員 B、付款員 C、內(nèi)勤主任34、對于錯款的處理,如發(fā)現(xiàn)捆內(nèi)整把(券)短少或把內(nèi)短少(B)以上者,應將原捆、原把票幣原樣保管,并立即將發(fā)現(xiàn)經(jīng)過及原捆的冠字、號碼、封捆時間和封捆員代號送當?shù)厝嗣胥y行處理。A、5張 B、10張 C、15張 D、20張35、入庫保管的已沒收假幣(券),應按照當?shù)厝嗣胥y
9、行規(guī)定(A),并辦好出庫、交接手續(xù),嚴防已沒收假幣(券)重新注入市場。 A、上繳 B、銷毀 C、存檔36、每日營業(yè)時按照現(xiàn)金收付業(yè)務的順序,將現(xiàn)金收、付憑證進行序時編號,并逐筆登記(B)登記簿。A、款項交接 B、現(xiàn)金收入(付出) C、現(xiàn)金庫存37、偽造、變造的人民幣由(C)統(tǒng)一銷毀。A、縣聯(lián)社 B、本單位C、人民銀行38、抵(質)押有價物品登記簿根據(jù)(B)進行記載。A、借款憑證 B、保管證 C、抵(質)押有價物品39、出納工作的“雙先制度”中現(xiàn)金收入要(A )A、先收款后記帳B、先記帳后收款40、凡殘缺人民幣屬于(C)以上者不予兌換。A、票面殘缺五分之一 B、票面殘缺五分之二C、票面殘缺二分之
10、一41、運送現(xiàn)金、金銀及有價證券等貴重物品,必須由( A )人以上持槍(械)負責押運,不準委托他人捎帶。A、兩B、叁 C、壹42、收款柜由于款項保管不妥,而造成的差錯,由(A)負責。A、收款復核員 B、收款記帳員C、出納復核員43、由于付款憑證不合法而導致現(xiàn)金差錯,除會計部門應負的責任外,負主要責任,負次要責任( A)。A、付款員和付款復核員 B、憑證填寫人員和付款員C、憑證填寫人員和付款復核員44、現(xiàn)金整點過程中,成捆(包)票幣把數(shù)不符或票幣面額不一致和券別與封簽不符而發(fā)和的差錯,由 與共同負責(C)。A、捆票人和封包員 B捆票人和復核員C、封包員和復核員45、凡入庫保管的現(xiàn)金、金銀、外幣及
11、有價證券等,都必須有帳記載,出入庫時應填制 ,做到帳款、帳實相符責任明確(C)。A、出庫票 B、入庫票C、出入庫票46、中華人民共和國人民幣管理條例于()實施。A、1998年5月1日 B、2001年5月1日C、2000年5月1日 D、2002年5月1日C47、根據(jù)關于大額現(xiàn)金支付管理的通知規(guī)定,儲戶一次性從儲蓄賬戶(包括銀行卡)提取現(xiàn)金超過()以上的,即為大額現(xiàn)金。A、5萬元(含)B、5萬元(不含)C、10萬元(含) D、10萬元(不含)A48、對一日一次性超過5萬元以上的現(xiàn)金支付或一日數(shù)次累計超過()以上的現(xiàn)金支付,銀行內(nèi)部要逐筆登記,妥善保管有關材料,并按月向人民銀行當?shù)胤种C構備案。A、
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