濟南燈具項目招商引資報告(范文模板)_第1頁
濟南燈具項目招商引資報告(范文模板)_第2頁
濟南燈具項目招商引資報告(范文模板)_第3頁
濟南燈具項目招商引資報告(范文模板)_第4頁
濟南燈具項目招商引資報告(范文模板)_第5頁
已閱讀5頁,還剩97頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /濟南燈具項目招商引資報告濟南燈具項目招商引資報告xxx集團有限公司目錄第一章 項目背景、必要性8一、 我國舞臺燈照明產業(yè)的產值規(guī)模8二、 進入本行業(yè)的主要障礙8第二章 緒論10一、 項目名稱及建設性質10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由11四、 報告編制說明16五、 項目建設選址18六、 項目生產規(guī)模18七、 建筑物建設規(guī)模18八、 環(huán)境影響18九、 原輔材料及設備19十、 項目總投資及資金構成19十一、 資金籌措方案20十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標20十三、 項目建設進度規(guī)劃20主要經濟指標一覽表21第三章 市場分析23一、 行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季

2、節(jié)性特征23二、 基本風險特征24第四章 產品方案26一、 建設規(guī)模及主要建設內容26二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領26產品規(guī)劃方案一覽表26第五章 建筑工程技術方案28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標30建筑工程投資一覽表30第六章 發(fā)展規(guī)劃分析32一、 公司發(fā)展規(guī)劃32二、 保障措施33第七章 運營模式分析36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第八章 項目規(guī)劃進度46一、 項目進度安排46項目實施進度計劃一覽表46二、 項目實施保障措施47第九章 原輔材料供應48一、 項目建設期原輔材料供

3、應情況48二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理48第十章 勞動安全評價50一、 編制依據50二、 防范措施52三、 預期效果評價55第十一章 技術方案56一、 企業(yè)技術研發(fā)分析56二、 項目技術工藝分析58三、 質量管理59四、 項目技術流程60五、 設備選型方案61主要設備購置一覽表62第十二章 投資方案63一、 投資估算的編制說明63二、 建設投資估算63建設投資估算表65三、 建設期利息65建設期利息估算表65四、 流動資金66流動資金估算表67五、 項目總投資68總投資及構成一覽表68六、 資金籌措與投資計劃69項目投資計劃與資金籌措一覽表69第十三章 項目經濟效益評價71一、 基本

4、假設及基礎參數選取71二、 經濟評價財務測算71營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表73利潤及利潤分配表75三、 項目盈利能力分析75項目投資現金流量表77四、 財務生存能力分析78五、 償債能力分析78借款還本付息計劃表80六、 經濟評價結論80第十四章 項目招投標方案81一、 項目招標依據81二、 項目招標范圍81三、 招標要求81四、 招標組織方式83五、 招標信息發(fā)布87第十五章 總結88第十六章 附表90主要經濟指標一覽表90建設投資估算表91建設期利息估算表92固定資產投資估算表93流動資金估算表93總投資及構成一覽表94項目投資計劃與資金籌措一覽表95營業(yè)收

5、入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表98項目投資現金流量表99借款還本付息計劃表100報告說明目前我國照明產業(yè)主要集中于珠海三角洲、長江三角洲和閩三角(包括江西和福建)等區(qū)域,全國75%以上的舞臺照明企業(yè)產值分布在長三角和珠三角。目前廣東省擁有LED企業(yè)4,000余家,已構筑深圳為龍頭,中山、惠州、東莞等珠三角產業(yè)帶的LED產業(yè)聚集地,形成了從襯底、外延片、芯片、封裝到應用的全產業(yè)鏈。近兩年來,長三角地區(qū)在地方政府的扶持下,已經成為國內LED芯片的主要生產基地。根據謹慎財務估算,項目總投資12916.78萬元,其中:建設投資9853.51萬元,占項目總投資的

6、76.28%;建設期利息108.12萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金2955.15萬元,占項目總投資的22.88%。項目正常運營每年營業(yè)收入27500.00萬元,綜合總成本費用22756.19萬元,凈利潤3469.34萬元,財務內部收益率20.09%,財務凈現值3804.68萬元,全部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是

7、可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景、必要性一、 我國舞臺燈照明產業(yè)的產值規(guī)模在舞臺燈光這個細分領域,LED燈的需求不斷增大,并且有多樣化的態(tài)勢。隨著人民生活水平地不斷提高,對文化,娛樂產業(yè)的發(fā)展要求也越來越高,大規(guī)模工程頻現國內舞臺燈光市場。從應用方面來說,國內有很多舞臺設計已經有較高水平,所以對于LED燈光的要求呈現多樣化的趨勢。此外,國內企業(yè)也在國際展臺上登場,不斷向國際市場滲透。據統(tǒng)計2010年

8、全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模為19.93億美元,到2013年全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模增長至35.45億美元,2014年全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模在38.5億美元左右。二、 進入本行業(yè)的主要障礙1、研發(fā)與技術壁壘舞臺燈光照明行業(yè)作為涉及光學、熱學、材料科學、電子、計算機等多門學科的綜合運用,有較高的技術壁壘。已進入該市場的部分廠商在配光、散熱、恒流驅動、控制、結構等關鍵技術方面需要具有豐富的技術積淀和開發(fā)設計經驗,要求前期有較大的科研投入和人才培養(yǎng)。因此較新進入的企業(yè)具有明顯先發(fā)優(yōu)勢及較高的技術壁壘。2、渠道壁壘在舞臺燈光的下游產業(yè),相關工程方尤其看重企業(yè)的品牌,隨著企業(yè)數量越來越多,擁有長期品牌沉淀和渠道深耕的

9、企業(yè)更容易受到客戶的認可。此外,在舞臺照明、景觀照明領域中,經銷商與客戶關系相對比較穩(wěn)定。擁有與經銷商的長期合作關系無疑是企業(yè)的重要競爭力之一。舞臺照明下游市場大型客戶一旦對照明企業(yè)產品的品質和服務認可,將會與之建立長期的合作關系,保持較高客戶黏度。企業(yè)渠道的開拓、建立和維護是一個長期積累的過程,因此新進入企業(yè)很難在短期獲得豐富的客戶渠道資源。3、市場壁壘照明燈具行業(yè)的進入有一定條件的政策限制。根據強制性產品認證目錄描述與界定表以及強制性產品認證管理規(guī)定規(guī)定,LED照明燈具屬于該表中“十、照明電器”的“1、燈具(1001)”,是需要強制性產品認證的產品,必須經過認證和標注認證標志后,方可出廠銷

10、售。此外,由于LED照明燈具經常涉及到外銷,所以不同國家和地區(qū)也有不同的認證標準,對新進入者造成一定的市場壁壘。第二章 緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱濟南燈具項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯系人蔣xx(三)項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會

11、審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科

12、技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。三、 項目定位及建設理由目前國內LED行業(yè)的產品質量認證缺少國家標準和權威質量檢測機構,質量標準和檢測體系也未完全建立。行業(yè)現有標準主要是對傳統(tǒng)照明器具標準的簡單復制,尚未健全的行業(yè)標準導致廠商的各類產品種類繁多、產品規(guī)格不規(guī)范、質量得不到約束,最終導致了產品的品質良莠不齊。市場相對無序的競爭將不利于LED行業(yè)的健康發(fā)展。加快發(fā)展現代產業(yè)體系堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,聚焦新技術、緊隨新消費、支持大融合、催生新模式,突出智能經濟強市和數字先鋒城市建設,建設先進制造業(yè)集群和國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),推進產業(yè)基礎高級

13、化、產業(yè)鏈現代化,提高省會經濟規(guī)模、質量效益和核心競爭力。(一)深入實施工業(yè)強市戰(zhàn)略強化工業(yè)主導地位,加強創(chuàng)新驅動、項目帶動、政策促動,著力提升先進制造業(yè)、數字經濟、綠色發(fā)展能級。支持企業(yè)參與國家產業(yè)基礎再造工程,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度。聚焦打造以先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)為代表的智能經濟強市,突出大數據與新一代信息技術、智能制造與高端裝備、精品鋼與先進材料、生物醫(yī)藥與大健康等支柱產業(yè),在產業(yè)優(yōu)勢領域精耕細作,加快鏈式集群規(guī)?;l(fā)展。加快建設中國算谷、中國氫谷、山東重工綠色智造產業(yè)城等重大項目和載體。積極培育高端前沿產業(yè),加快推動人工智能、超級計算、集成電路、節(jié)能環(huán)保、航空航天、商

14、用低軌衛(wèi)星組網、新能源智能網聯汽車、科技服務、軟件和信息服務等高端產業(yè)做大做強,重點突破量子科技、區(qū)塊鏈、空天信息、人工晶體材料、生物材料、基因編輯等前沿產業(yè)的研發(fā)與產業(yè)化應用。積極推動氫燃料電池汽車示范,探索以能源變革實現新舊動能轉換和高質量發(fā)展的新路徑。加快推動智慧建造和新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展,實現建筑產業(yè)轉型升級與數字技術深度融合。堅持高端化、智能化、綠色化方向,加快化工、食品、紡織、建材等傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,讓工業(yè)“壓艙石”成為實體經濟“硬核”,創(chuàng)造濟南工業(yè)新輝煌。(二)全面促進服務業(yè)提質升級推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,加快發(fā)展研發(fā)設計、軟件信息、商務服務、現代物流、人力資

15、本、法律服務等產業(yè),構建特色鮮明、協(xié)同創(chuàng)新、開放共贏的生產性服務業(yè)生態(tài)體系,打造區(qū)域創(chuàng)新設計中心、國際會展名城。推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,加強公益性、基礎性服務業(yè)供給,提升文化旅游、醫(yī)養(yǎng)健康、教育培訓、物業(yè)家政等服務業(yè)發(fā)展水平。推動傳統(tǒng)金融向現代金融轉型升級,優(yōu)化金融組織、融資和空間結構,多維推進金融業(yè)務創(chuàng)新,積極深化金融開放合作,進一步優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境,促進現代金融與實體經濟、科技創(chuàng)新、人力資源協(xié)同發(fā)展,打造國家產業(yè)金融高地。推動服務業(yè)與先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合,促進服務業(yè)細分產業(yè)深度對接。(三)加快發(fā)展數字經濟實施數字經濟引領戰(zhàn)略,積極創(chuàng)建國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。加快數

16、字產業(yè)化,大力發(fā)展新一代信息技術,培育壯大信息技術裝備、高端軟件等優(yōu)勢數字產業(yè),加速突破信創(chuàng)產業(yè),推動集成電路產業(yè)跨越式發(fā)展,加快建設國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)和新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),大力發(fā)展物聯網、車聯網,著力打造“人工智能”融合開放平臺。積極爭取建設國家級互聯網骨干直聯點,建設“雙千兆精品寬帶城市”。推動產業(yè)數字化,加快數字化轉型共性技術、關鍵技術研發(fā)應用,成立山東未來網絡研究院,積極推動新一代互聯網建設,推進工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展,增強浪潮云洲國家級工業(yè)互聯網雙跨平臺產業(yè)帶動力和國際影響力。實施“上云用數賦智”行動,加速新一代信息技術與制造業(yè)和實體經濟深度融合創(chuàng)新,大力發(fā)展智能化生產

17、、個性化定制、網絡化協(xié)同和服務化延伸等制造業(yè)新業(yè)態(tài)新模式。深化金融科技開發(fā)應用,拓展金融科技應用場景,推動傳統(tǒng)金融機構加快數字化轉型,積極引進金融科技研究機構,打造金融數字化轉型高地。運用“互聯網”技術,推進商業(yè)模式創(chuàng)新和智能產業(yè)發(fā)展。推動城市數字化,加強數字社會、數字政府建設,提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。聚焦打造中國智慧名城,加大智慧交通、智慧教育、智慧園林、智慧醫(yī)療、智慧醫(yī)保、智慧媒體、智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老、數字貨幣等創(chuàng)新應用。深入開展數據共享、數據開放和數據融合創(chuàng)新應用,建立數據資源產權、交易流通等基礎制度和標準規(guī)范,打造一流數字生態(tài)。筑牢網絡安全防線,強化關鍵信息基礎設施防

18、護,確保個人信息和數據安全。(四)大力優(yōu)化產業(yè)生態(tài)聚焦優(yōu)勢領域,培育一批領航型企業(yè),帶動一批配套企業(yè),催生一批“單項冠軍”“瞪羚”“獨角獸”企業(yè),加快形成千億級、萬億級產業(yè)集群。深化重點產業(yè)鏈“鏈長制”和專班推進機制,完善“一鏈一策”政策體系,增強產業(yè)鏈供應鏈韌性。建立完善試驗驗證、計量、標準、檢驗檢疫、認證認可等基礎服務體系。做強做優(yōu)總部經濟,培育發(fā)展共享經濟、平臺經濟、體驗經濟、創(chuàng)意經濟、在線新經濟等新經濟形態(tài),提升經濟發(fā)展活力。統(tǒng)籌優(yōu)化產業(yè)布局,強化重點產業(yè)集聚區(qū)引領作用,促進空間布局緊湊化、土地利用集約化。(五)強化基礎設施保障加大5G、工業(yè)互聯網、大數據中心、智算中心、人工智能、區(qū)塊

19、鏈等數字新型基礎設施建設力度,打造國家量子保密通信產業(yè)基地,加速形成高速、泛在、融合、安全的基礎網絡設施。建設交通強國樣板城市,高標準建設4F級國際機場,建設機場至市區(qū)快速通道,積極推進通用航空基礎設施建設。完善“米”字型高鐵網,完成城市軌道交通二期工程建設,加快濟鄭高鐵、濟萊高鐵、黃臺聯絡線建設,開工建設濟濱高鐵、濟棗高鐵、德商高鐵,規(guī)劃建設濟濟(寧)、濱淄萊臨、魯中高鐵3條新線路,積極推進市域(郊)鐵路建設,構建干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道“四網融合”的軌道交通網。加快建設“三環(huán)十二射”高快一體公路網,規(guī)劃建設濟萊快速通道,加快推進濟南至高青、濟南至濰坊、繞城高速大西環(huán)建設,盡快

20、開工京臺、濟廣(菏)、繞城東線高速公路改擴建,規(guī)劃建設繞城高速大北環(huán)、高青至商河、濟南至微山高速公路。推進國省道優(yōu)化和改造提升,強化“四好農村路”建設養(yǎng)護。積極推進黃河適宜河段旅游通航和航運開發(fā),加快推進小清河復航,打造河海聯運的“黃金水道”。加快城鄉(xiāng)電網建設改造,布局充電基礎設施和智能換電服務網絡。大力發(fā)展新能源和可再生能源,加快建設智慧能源系統(tǒng),積極發(fā)展能源互聯網。推進全市水、電、氣、暖“一張網”,提高市政公用設施保障能力。建立燃氣應急儲備體系,保障天然氣供應。加強水利基礎設施建設,新建太平水庫等大型水源地,構建現代化水網體系。實施水庫除險加固、河道治理和城市排澇工程等,提升水旱災害防御能

21、力。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內容依據國家產業(yè)發(fā)

22、展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約23.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,

23、規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx千件燈具的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積30388.55,其中:生產工程19377.97,倉儲工程5609.77,行政辦公及生活服務設施2905.36,公共工程2495.45。八、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后,周圍環(huán)境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后,“三廢”產生量較少,對周圍環(huán)境的影響較小。因此,本項目從環(huán)保的角度看,該項目的建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包

24、括圓管、焊錫絲、氧氣、乙炔、混合氧、塑粉、LED燈珠、鋁基板、螺絲、法蘭盤、無鉛焊絲、天然氣。(二)主要設備主要設備包括:焊接機、測試設備、裁板機、自動焊、鉆孔機、臺式多用轉床、仿形切割機、空壓機、焊機、焊割設備、叉車、打磨機、角磨機、折彎機組、液壓機、靜電噴涂設備、烘箱、天然氣加熱爐。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資12916.78萬元,其中:建設投資9853.51萬元,占項目總投資的76.28%;建設期利息108.12萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金2955.15萬元,占項目總投資的22

25、.88%。(二)建設投資構成本期項目建設投資9853.51萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用8601.08萬元,工程建設其他費用1053.62萬元,預備費198.81萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資12916.78萬元,其中申請銀行長期貸款4413.08萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):27500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):22756.19萬元。3、凈利潤(NP):3469.34萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.76年。2、財務內部收益率:2

26、0.09%。3、財務凈現值:3804.68萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積30388.551.2基底面積9506.461.3投資強度萬元/畝406.092總投資萬元12916.782.1建設投資萬元9853.512.1.1工程費用萬元8601.082.1.2其他費用萬

27、元1053.622.1.3預備費萬元198.812.2建設期利息萬元108.122.3流動資金萬元2955.153資金籌措萬元12916.783.1自籌資金萬元8503.703.2銀行貸款萬元4413.084營業(yè)收入萬元27500.00正常運營年份5總成本費用萬元22756.196利潤總額萬元4625.787凈利潤萬元3469.348所得稅萬元1156.449增值稅萬元983.5910稅金及附加萬元118.0311納稅總額萬元2258.0612工業(yè)增加值萬元7659.9213盈虧平衡點萬元10492.71產值14回收期年5.7615內部收益率20.09%所得稅后16財務凈現值萬元3804.68

28、所得稅后第三章 市場分析一、 行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特征1、區(qū)域性目前我國照明產業(yè)主要集中于珠海三角洲、長江三角洲和閩三角(包括江西和福建)等區(qū)域,全國75%以上的舞臺照明企業(yè)產值分布在長三角和珠三角。目前廣東省擁有LED企業(yè)4,000余家,已構筑深圳為龍頭,中山、惠州、東莞等珠三角產業(yè)帶的LED產業(yè)聚集地,形成了從襯底、外延片、芯片、封裝到應用的全產業(yè)鏈。近兩年來,長三角地區(qū)在地方政府的扶持下,已經成為國內LED芯片的主要生產基地。2、周期性照明行業(yè)的周期性特征不顯著。照明行業(yè)的需求主要受下游行業(yè)的需求變化、技術進步程度和經濟景氣程度的影響。3、季節(jié)性總體而言,照明行業(yè)的季節(jié)性特征不顯

29、著,但行業(yè)的細分領域舞臺照明行業(yè)則呈現較為明顯的季節(jié)性特征。舞臺燈光的需求一般集中在節(jié)日活動豐富的第三,第四季度,例如中秋節(jié)晚會,國慶節(jié)晚會,元旦晚會等等。而在景觀燈光行業(yè)里,季節(jié)性也存在一定特征,原因主要系下游企業(yè)的項目預算計劃主要集中在下半年。二、 基本風險特征1、政策風險隨著經濟發(fā)展,能耗增加,我國政府已將節(jié)能減排作為經濟發(fā)展中的重要原則,并將支持相關產業(yè)的發(fā)展。LED作為新興行業(yè),憑借其節(jié)能、環(huán)保、壽命長等優(yōu)勢,得到了各級政府的大力支持。發(fā)改委等六部委出臺的半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃、廣東省人民政府頒布的廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃(2015-2025年)為LED產業(yè)及設備制造業(yè)提供了政策保障。

30、2、行業(yè)競爭加劇風險隨著近年來LED市場需求的不斷增長,加之國家政策的大力扶持,LED行業(yè)吸引了大量資金投入,行業(yè)市場新入者不斷增加。我國LED行業(yè)現有的生產企業(yè)主要集中于技術含量較低的中下游,包括封裝和應用領域,由于缺少核心技術和差異化產品,行業(yè)的集中度低,大量中小規(guī)模企業(yè)依靠較為廉價的勞動力生產缺少核心技術的產品,由此帶來產品同質化嚴重的問題。由于國內LED行業(yè)起步較晚,若行業(yè)內企業(yè)應對日益激烈的市場競爭,中下游企業(yè)存在經營惡化風險。3、標準缺失風險目前國內LED行業(yè)的產品質量認證缺少國家標準和權威質量檢測機構,質量標準和檢測體系也未完全建立。行業(yè)現有標準主要是對傳統(tǒng)照明器具標準的簡單復制

31、,尚未健全的行業(yè)標準導致廠商的各類產品種類繁多、產品規(guī)格不規(guī)范、質量得不到約束,最終導致了產品的品質良莠不齊。市場相對無序的競爭將不利于LED行業(yè)的健康發(fā)展。4、行業(yè)下游市場發(fā)展不確定性風險LED行業(yè)下游的應用領域因其技術含量低,同質化嚴重,下游的市場主體及消費者發(fā)展存在不確定性。隨著傳統(tǒng)白熾燈的淘汰和綠色環(huán)保要求的提高,照明應用領域是未來最具有潛力的領域。但是,由于LED應用和消費市場容易受到國家政策、全球經濟形勢、乃至居民收入和消費水平等宏觀經濟形勢影響,因而,其應用市場能否始終保持穩(wěn)定的增長趨勢具有一定的不確定性。另一方面,消費者對于產品的接受程度取決于產品價格和成本,因而,LED行業(yè)下

32、游需求波動可能使行業(yè)內企業(yè)面臨市場需求達不到預期的風險。第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積15333.00(折合約23.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積30388.55。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千件燈具,預計年營業(yè)收入27500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人

33、員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1燈具千件xxx2燈具千件xxx3燈具千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xx27500.00在舞臺燈光這個細分領域,LED燈的需求不斷增大,并且有多樣化的態(tài)勢。隨著人民生活水平地不斷提高,對文化,娛樂產業(yè)的發(fā)展要求也越來越高,大規(guī)模工程頻現國內舞臺燈光市場。從應用方面來說,國內有很多舞臺設計已經有較高水平,所以對于LED燈光的要求呈現多樣化的趨勢。此外,國內企業(yè)也在國際展臺上登場,不斷向國際市場滲透。據統(tǒng)計2010

34、年全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模為19.93億美元,到2013年全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模增長至35.45億美元,2014年全球舞臺燈光產業(yè)規(guī)模在38.5億美元左右。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝

35、生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)

36、國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積30388.55,其中:生產工程19377.

37、97,倉儲工程5609.77,行政辦公及生活服務設施2905.36,公共工程2495.45。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4943.3619377.972538.491.11#生產車間1483.015813.39761.551.22#生產車間1235.844844.49634.621.33#生產車間1186.414650.71609.241.44#生產車間1038.114069.37533.082倉儲工程1996.365609.77570.082.11#倉庫598.911682.93171.022.22#倉庫499.091402.44142.5

38、22.33#倉庫479.131346.34136.822.44#倉庫419.241178.05119.723辦公生活配套560.882905.36444.833.1行政辦公樓364.571888.48289.143.2宿舍及食堂196.311016.88155.694公共工程1996.362495.45199.79輔助用房等5綠化工程1905.8936.51綠化率12.43%6其他工程3920.6517.147合計15333.0030388.553806.84第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長

39、。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加

40、快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應

41、現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)推進全行業(yè)信息化管理水平的措施主管部門做好行業(yè)發(fā)展和運行形勢監(jiān)測分析,及時了解和掌握主要產業(yè)產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態(tài)信息,針對突出存在的矛盾和問題,提出有效的政策措施建議。加強行業(yè)發(fā)展的基礎信息工作,建設包括產業(yè)投資發(fā)展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態(tài)信息在內的反映行業(yè)發(fā)展和

42、運行的數據庫及信息分析系統(tǒng),為實施行業(yè)管理提供信息支撐,為企業(yè)經營管理提供信息服務。推動企業(yè)構筑信息化平臺,利用信息化技術整合信息資源,實現內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范,以點帶面,不斷推動企業(yè)信息化水平的全面提高。(二)強化監(jiān)測評估加強對規(guī)劃實施的監(jiān)測評估,建立和完善與經濟發(fā)展狀況相適應的產業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測指標體系。加強產業(yè)調查統(tǒng)計,監(jiān)督評估主要目標和任務的實施狀況,開展產業(yè)對經濟增長貢獻度研究評估,定期編制發(fā)布與區(qū)域重點產業(yè)等有關的產業(yè)報告及產業(yè)密集型產業(yè)發(fā)展報告,形成常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的產業(yè)統(tǒng)計體系。(三)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度,開展行業(yè)生產和應用的

43、培訓。通過形式多樣的宣傳活動,提高對行業(yè)政策的理解與參與,使行業(yè)的生產與應用成為全行業(yè)和社會各界的自覺行動。開展行業(yè)行動檢查,對不執(zhí)行行業(yè)生產和使用有關規(guī)定的,要加強輿論監(jiān)督和通報批評。(四)創(chuàng)新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業(yè)投融資機制。推動金融機構加大對產業(yè)項目信貸支持力度。通過制定發(fā)布產業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式,引導產業(yè)投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業(yè)。積極采用融資租賃等多種方式,拓寬企業(yè)項目的投融資渠道。 (五)完善和落實優(yōu)惠扶持政策推進出臺有關扶持優(yōu)惠政策。認真執(zhí)行國家相關優(yōu)惠政策,對符合扶持條件的重點企業(yè),對其開展項目投資、重組兼并等予以優(yōu)先支持。(六)加快人才培養(yǎng)

44、和人才引進重視人力資源開發(fā),加大經營管理人才、專業(yè)技術人才、高技能人才的引進、培養(yǎng)和使用力度,建立科學高效的用人機制和競爭激勵機制,加強隊伍建設,提升行業(yè)整體創(chuàng)造力與競爭力。鼓勵有條件的企業(yè)、科研單位和大專院校設立人才培養(yǎng)專項基金,加強行業(yè)職業(yè)技術培訓,提高行業(yè)的技術應用能力。加強繼續(xù)教育工作,依托高等學校和職業(yè)院校開展從業(yè)人員學歷教育、職業(yè)道德和職業(yè)技能培訓,依托區(qū)域重點高等學校開展高端人才培訓。充分利用高校、科研院在人才方面的優(yōu)勢,增強行業(yè)創(chuàng)新能力。第七章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革

45、,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、燈具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)

46、展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和燈具行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內燈具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年

47、度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品

48、供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對

49、各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立

50、設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商

51、務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提

52、取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不

53、少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利

54、潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論