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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /長春電連接器項目實施方案目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 行業(yè)主要壁壘8二、 行業(yè)基本情況10第二章 項目承辦單位基本情況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優(yōu)勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據16五、 核心人員介紹16六、 經營宗旨18七、 公司發(fā)展規(guī)劃18第三章 項目建設背景及必要性分析21一、 行業(yè)基本風險特征21二、 行業(yè)發(fā)展前景及趨勢22三、 國際市場情況25第四章 項目概述26一、 項目名稱及項目單位26二、 項目建設地點26三、 可行性研究范圍26四、 編制依據和技術原則26五、 建設

2、背景、規(guī)模27六、 項目建設進度28七、 原輔材料及設備28八、 環(huán)境影響29九、 建設投資估算29十、 項目主要技術經濟指標30主要經濟指標一覽表30十一、 主要結論及建議32第五章 產品方案33一、 建設規(guī)模及主要建設內容33二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領33產品規(guī)劃方案一覽表34第六章 選址方案分析35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展40四、 社會經濟發(fā)展目標41五、 產業(yè)發(fā)展方向41六、 項目選址綜合評價41第七章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第八章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、

3、保障措施55第九章 運營模式58一、 公司經營宗旨58二、 公司的目標、主要職責58三、 各部門職責及權限59四、 財務會計制度62第十章 組織機構及人力資源69一、 人力資源配置69勞動定員一覽表69二、 員工技能培訓69第十一章 勞動安全71一、 編制依據71二、 防范措施74三、 預期效果評價78第十二章 項目節(jié)能方案79一、 項目節(jié)能概述79二、 能源消費種類和數量分析80能耗分析一覽表81三、 項目節(jié)能措施81四、 節(jié)能綜合評價84第十三章 項目規(guī)劃進度85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十四章 原輔材料供應、成品管理87一、 項目建設期原

4、輔材料供應情況87二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理87第十五章 投資方案分析89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金94流動資金估算表94五、 總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十六章 經濟效益98一、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借

5、款還本付息計劃表107第十七章 招標及投資方案109一、 項目招標依據109二、 項目招標范圍109三、 招標要求109四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布112第十八章 項目綜合評價113第十九章 附表附件115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表126報告說明從未來更長的時期看,創(chuàng)新驅動發(fā)展成為世界潮流,機器人技術、人工智能、

6、3D打印和新型材料等技術正在引發(fā)一場新的工業(yè)革命,在這場革命中,數字化、信息化、智能化、個性化的生產方式正在取代傳統(tǒng)的人工、機器的方式,制造業(yè)開始走向數字化,對電接插元件的要求也越來越高,微型化、高速移動化和智能化已成了未來發(fā)展的趨勢,而對電接插元件的設計、制造、可靠性以及使用都形成了技術上的挑戰(zhàn),適應智能工業(yè)時代對于電接插元件的發(fā)展至關重要。根據謹慎財務估算,項目總投資13348.81萬元,其中:建設投資10544.71萬元,占項目總投資的78.99%;建設期利息125.37萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金2678.73萬元,占項目總投資的20.07%。項目正常運營每年營業(yè)收入255

7、00.00萬元,綜合總成本費用21239.07萬元,凈利潤3109.10萬元,財務內部收益率16.53%,財務凈現值3278.52萬元,全部投資回收期6.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)主要壁壘1、設備和資金壁壘從事高端連接器生產所需的機

8、械加工設備要求加工精度高、生產效率高。另外,由于高端連接器的生產具有小批量、訂制下單的特點,因此又要求生產線應同時具有柔性化特點,能及時、快速調整設備和工裝,更換在線產品。由于國內裝備工業(yè)的發(fā)展水平的限制,因此要進入高端連接器的生產領域需要引進大量的先進機械加工設備及試驗、檢測設備和儀器,針對具體的產品還需專門研制、生產較多的專用檢測設備;同時,一些產品還需要有專用廠房,所以新進入本行業(yè)者需要一次性投入大量的資金。2、技術壁壘隨著電連接器向小型化、高密度、高速傳輸、高頻方向發(fā)展,連接器技術進步提速,高端連接器成需求增長點,進入該行業(yè)除需要具備自主創(chuàng)新的能力,擁有適應市場競爭和滿足客戶需要的自主

9、核心技術外,還需要掌握并提升電連接器基礎性共性技術、先導性共性技術和行業(yè)性共性技術:基礎性共性技術主要是指電連接器產品標準化、系列化、數字化設計和制造工藝、質量檢驗方法、工藝參數監(jiān)控和綠色環(huán)保等技術,為電連接器產業(yè)發(fā)展提供必需的基礎性技術手段;先導性共性技術是指在其基礎上的后續(xù)研發(fā)將開發(fā)出全新的電連接器產品,往往與新興戰(zhàn)略性產業(yè)發(fā)展直接相關;行業(yè)性共性技術是能夠解決電連接器產業(yè)發(fā)展中的關鍵性和瓶頸性問題的技術,諸如關鍵原材料、關鍵工藝制造技術和智能化裝配檢測技術等。因此本行業(yè)對新進入者具有一定的技術壁壘。3、品牌壁壘連接器產品主要應用于計算機及周邊設備、汽車、電子通信、工業(yè)設備和軍事航天等領域

10、,是構成一個完整系統(tǒng)所必須的基礎元件,直接關系到整個系統(tǒng)的正常運行。因此用戶對品牌及產品質量尤其重視,客戶在接納新品牌前被通常要經過嚴格的調查和驗證,即便是優(yōu)質產品的品牌效應亦需要長時間積累,這也成為新進入者短期內難以逾越的障礙。正常情況下用戶機構從整個系統(tǒng)的安全角度考慮,通常也會選擇知名度較高的電連接器品牌,因而構成了新進入本行業(yè)的品牌壁壘。4、市場渠道壁壘由于高端連接器的用戶主要分布在航天、航空、電子、艦船等領域,是一個相對固定的群體,他們往往從安全性、可靠性出發(fā),要求供應商具備較強的產品研發(fā)能力、較好的生產和檢測裝備水平,以及良好的售后跟蹤服務,因此一般不會輕易改變已經使用、質量穩(wěn)定、可

11、靠的產品,也不會輕易放棄與現有的供應商的合作關系。因此,本行業(yè)對新進入者具有一定的市場壁壘。另外,軍工產品的銷售實行許可制度,需要獲得國家國防科技工業(yè)局頒發(fā)的許可證才能供貨。5、人力資源壁壘用戶采購高端連接器往往采用訂制下單的方式,設計、試制、生產一體化,因此要求生產商具備較強的產品設計能力和試制試驗能力。而高端連接器設計技術人員必須具備完整的本專業(yè)知識和較寬的其它專業(yè)的知識,并需要經過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發(fā)新產品;同時,生產線上的大量關鍵工藝崗位也需要經驗豐富的技術工人才能勝任。本行業(yè)對新進入者具有一定的人力資源壁壘。二、 行業(yè)基本情況隨著消費電子、汽車電子、通信終端市場的快

12、速增長以及全球連接器生產能力不斷向亞洲及中國轉移,亞洲已成為連接器市場最有發(fā)展?jié)摿Φ牡胤?,而中國將成為全球連接器增長最快和容量最大的市場。我國連接器主要以中低端為主,高端連接器占比較低,但需求增速較快。國家統(tǒng)計局數據顯示,2012年,全國規(guī)模以上連接器生產企業(yè)約為793家,較2011年的736家增加了57家,說明隨著連接器下游需求的擴大,進入連接器行業(yè)的企業(yè)數量逐漸增多,連接器企業(yè)面臨著較大的競爭壓力,2013年規(guī)模以上企業(yè)達到842家,截止到2014年達到了882家。近年來,以Tyco/AMP(泰科)、Molex(莫仕)等為代表的國際知名連接器企業(yè)紛紛把生產基地轉移到我國,擴大了我國連接器市

13、場規(guī)模,迅速提高我國連接器制造整體水平,加快了連接器行業(yè)成長。目前,國內連接器生產廠商數量眾多,但普遍規(guī)模較小。 隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)集中度逐漸提高,下游廠商對配件供應商的產品品質、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求,需要規(guī)模相當的企業(yè)為其提供配套服務,并幫助其不斷降低成本,提高自身產品的價格競爭實力。連接器市場較為分散,高低端產品發(fā)展不均衡。高端連接器多采用先進的國際標準,產品主要應用于航空、航天、電子、艦船、兵器、通訊等領域,而且其生產具有多品種、小批量的特點,往往采用柔性制造技術,試制、生產一體化,要求企業(yè)具備較強的研發(fā)能力和生產管理水平,目前這類企業(yè)不多,

14、主要集中在航空航天、信息產業(yè)等領域,其產品也在各自的領域體現出較強的競爭優(yōu)勢,毛利率普遍較高。生產中低端產品的企業(yè)規(guī)模普遍較小,產品類型簡單,同質化嚴重,新產品開發(fā)滯后,競爭也就相對激烈。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:胡xx3、注冊資本:850萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-87、營業(yè)期限:2013-3-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電連接器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部

15、門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同

16、時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持

17、續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對

18、于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4393.033514.423294.77負債總額1418.331134.661063.75

19、股東權益合計2974.702379.762231.02公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13272.8210618.269954.61營業(yè)利潤3023.662418.932267.74利潤總額2549.652039.721912.24凈利潤1912.241491.551376.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1912.241491.551376.81五、 核心人員介紹1、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2

20、016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、曾xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、鄧xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月

21、至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、蔡xx,中國國籍,1977年出生,本科學

22、歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、薛xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考

23、驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入

24、并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決

25、策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)風險連接器產品主要應用于計算機及周邊設備、汽車、電子通信、工業(yè)設備和軍事航天等領域,該行業(yè)所依賴的盈利模式與實體經濟、消費能力密切相關,同時又與其它公共等服務領域的發(fā)展密切相關。近年來,隨著宏觀經濟不斷提升,市場對電連接器產品的質量、人性化等需求也呈現不斷增長態(tài)勢,行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟狀況呈現一定的相關性。因此,如果宏觀經濟出現波

26、動,經濟增長減速,將帶動電連接器等產品的需求出現一定的波動,將會影響整個連接器行業(yè)的發(fā)展,進而影響行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務和經營。2、市場風險隨著國內連接器產品市場進入者的不斷增多、技術的不斷更新換代,行業(yè)會面臨著來自于更多優(yōu)秀企業(yè)的競爭壓力。如果行業(yè)公司不能正確判斷、把握行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢,不能根據技術發(fā)展、行業(yè)標準和客戶需求及時進行技術創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新,則會存在因競爭優(yōu)勢減弱而導致經營業(yè)績波動的風險。3、政策風險我國國家工業(yè)和信息化部負責制訂我國電子元器件行業(yè)的產業(yè)政策、產業(yè)規(guī)劃,對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調控與監(jiān)管。隨著國內連接器行業(yè)的快速發(fā)展,也帶來了行業(yè)內部存在惡性競爭、產品不達標等情

27、況。因此,政府不斷會加強對連接器行業(yè)的監(jiān)管和立法,尤其是對生產企業(yè)的資質、生產環(huán)境、人員素質、設備配置等多方面進行更多、更嚴格的要求,將對連接器行業(yè)的經營環(huán)境帶來一定的影響。同時,如果行業(yè)內公司在業(yè)務管理上不能與監(jiān)管導向一致,不能持續(xù)擁有現有業(yè)務資質,或開展新業(yè)務時不能取得必要的業(yè)務資質,將會對其業(yè)務拓展產生不利影響。二、 行業(yè)發(fā)展前景及趨勢1、國家產業(yè)政策支持從未來更長的時期看,創(chuàng)新驅動發(fā)展成為世界潮流,機器人技術、人工智能、3D打印和新型材料等技術正在引發(fā)一場新的工業(yè)革命,在這場革命中,數字化、信息化、智能化、個性化的生產方式正在取代傳統(tǒng)的人工、機器的方式,制造業(yè)開始走向數字化,對電接插元

28、件的要求也越來越高,微型化、高速移動化和智能化已成了未來發(fā)展的趨勢,而對電接插元件的設計、制造、可靠性以及使用都形成了技術上的挑戰(zhàn),適應智能工業(yè)時代對于電接插元件的發(fā)展至關重要。我國電接插元件行業(yè)“十三五”發(fā)展思路和發(fā)展目標是:(1)推動信息化與工業(yè)化深度融合的智能制造在電接插元件行業(yè)的應用;(2)打造企業(yè)技術創(chuàng)新平臺和產業(yè)化平臺,努力形成集研究、設計、制造、檢測等于一體,技術水平進一步增強,具有國際競爭力的企業(yè);(3)調整產品結構,提高高端產品比重;(4)突破制約重點產業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,提升重點產業(yè)技術水平。2、需求將大幅增長,市場前景廣闊在未來的五年里,國內連接器的前景繼續(xù)看好。我國連接器

29、發(fā)展正處于從生產到創(chuàng)造的過渡時期,在高端連接器領域,計算機及周邊設備占有最大的市場份額,汽車、醫(yī)療設備連接器市場也占有較高的市場份額,僅國內汽車連接器就約占近20%的市場份額,特別是近年來3G手機的快速普及又使得高端連接器的需求快速增長。3、技術水平日益提高行業(yè)下游產業(yè)產品性能的不斷提升和小型化的發(fā)展趨勢,對連接器產品提出了新的要求。一些高端連接器生產廠商通過加大技術投入,引進先進的生產設備,不斷提高產品的技術含量,開發(fā)新型產品,來滿足這些要求。因此,技術領先的廠商通過新產品的研制,可以獲得較高的利潤,保證對研發(fā)和設備的持續(xù)投入,保持優(yōu)勢地位。同時,技術含量的提升也提高了行業(yè)進入門檻,避免了行

30、業(yè)內的惡性競爭,能夠保障行業(yè)的健康發(fā)展。4、國內產業(yè)集中速度加快目前,國內本土連接器生產廠商700余家,但普遍規(guī)模較小,技術水平不高,主要采用價格競爭手段,造成國內行業(yè)競爭加劇。隨著競爭格局的改變,家電、汽車、通訊等下游行業(yè)逐漸形成了一批行業(yè)寡頭,它們對配件供應商的產品品質、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求,需要規(guī)模相當的企業(yè)為其提供配套服務,并幫助他們不斷降低成本,提高自身產品的價格競爭實力。因此,小型連接器生產廠商的生存空間越來越小,優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模日益壯大,國內連接器行業(yè)的集中度將越來越高。5、國際產業(yè)轉移因應電子產品及設備制造業(yè)降低成本和探索新市場的動向,越來越多的企業(yè)將制造

31、業(yè)務轉移到發(fā)展中國家。由美國調查公司BoozAllenHamilton與InternationalFinanceCorporation(IFC)調查結果表明,發(fā)展中國家電子產品及設備制造市場規(guī)模增長十分迅速,全球電子產品及設備制造市場中的43%的增長部分將來自發(fā)展中國家。中國從事生產的OEM廠商,利用質量和價格優(yōu)勢,正在大規(guī)模進入美國、歐洲、日本、韓國等市場,中國將發(fā)展成電子產品及設備制造業(yè)的中心。Tyco/AMP作為連接器行業(yè)的領軍,已經在中國大陸開設了六家連接器生產工廠,以大幅度降低成本和貼近市場。國際電子制造廠家向我國的轉移,不僅擴大了連接器的市場規(guī)模,更將先進的技術帶入我國,迅速提高我

32、國連接器制造的整體水平,必將帶動行業(yè)的快速增長。三、 國際市場情況全球連接器的市場容量巨大。根據權威機構BISHOPASSOCIATES的調查顯示,從2009年起,全球電連接器市場開始復蘇,進入一輪新的增長周期。全球連接器2011年的市場規(guī)模已達483.55億美元,并預測從2011年到2016年,業(yè)界年均復合增長率為6.9%,即到2016年全球連接器的市場規(guī)模將達到674.40億美元。第四章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:長春電連接器項目項目單位:xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約27.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,

33、交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策

34、、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國國家工業(yè)和信息化部負責制訂我國電子元器件行業(yè)的產業(yè)政策、產業(yè)規(guī)劃,對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調控與監(jiān)管。隨著國內連接器行業(yè)的快速發(fā)展,也帶來了行業(yè)內部存在惡性競爭、產品不達標等情況。因此,政府不斷會加強對連接器行業(yè)的監(jiān)管和立法,尤其是對生產企業(yè)的

35、資質、生產環(huán)境、人員素質、設備配置等多方面進行更多、更嚴格的要求,將對連接器行業(yè)的經營環(huán)境帶來一定的影響。同時,如果行業(yè)內公司在業(yè)務管理上不能與監(jiān)管導向一致,不能持續(xù)擁有現有業(yè)務資質,或開展新業(yè)務時不能取得必要的業(yè)務資質,將會對其業(yè)務拓展產生不利影響。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積18000.00(折合約27.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積38519.07。其中:生產工程26717.04,倉儲工程8530.70,行政辦公及生活服務設施2490.13,公共工程781.20。項目建成后,形成年產xxx萬件電連接器的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx投資管理

36、公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PVC膠粒、銅線、膠殼、端子、錫塊、電子元件。(二)主要設備主要設備包括:下纜裁線機、固化爐、壓接機、研磨機、光學測試機、端面檢查儀、封口機、去膠機、剝皮機、熔接機、通光儀、激光打印機、拉力儀、磨拋機、干涉儀、調芯儀、冰箱、防爆柜、超聲波清洗機、烘箱、移印機、噴墨印字機、壓機、連通性測試機。八、 環(huán)境影響項目建設區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好,該項目建設及生產必須嚴格按照環(huán)保批復的控制性指標要求進行建設,

37、不要在企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的同時對當地環(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施,那么污染物的排放就能達到國家標準的要求,從而保證不對環(huán)境產生影響,從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上,本項目的選址與建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資13348.81萬元,其中:建設投資10544.71萬元,占項目總投資的78.99%;建設期利息125.37萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金2678.73萬元,占項目總投資的20.07%。(二

38、)建設投資構成本期項目建設投資10544.71萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用8833.24萬元,工程建設其他費用1472.64萬元,預備費238.83萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入25500.00萬元,綜合總成本費用21239.07萬元,納稅總額2114.00萬元,凈利潤3109.10萬元,財務內部收益率16.53%,財務凈現值3278.52萬元,全部投資回收期6.16年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18000.00約27.00畝1.1總建筑面積38519.0

39、71.2基底面積11160.001.3投資強度萬元/畝366.242總投資萬元13348.812.1建設投資萬元10544.712.1.1工程費用萬元8833.242.1.2其他費用萬元1472.642.1.3預備費萬元238.832.2建設期利息萬元125.372.3流動資金萬元2678.733資金籌措萬元13348.813.1自籌資金萬元8231.693.2銀行貸款萬元5117.124營業(yè)收入萬元25500.00正常運營年份5總成本費用萬元21239.07""6利潤總額萬元4145.47""7凈利潤萬元3109.10""8所得稅萬

40、元1036.37""9增值稅萬元962.17""10稅金及附加萬元115.46""11納稅總額萬元2114.00""12工業(yè)增加值萬元7199.49""13盈虧平衡點萬元11336.76產值14回收期年6.1615內部收益率16.53%所得稅后16財務凈現值萬元3278.52所得稅后十一、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第五章 產品方案一、 建

41、設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積18000.00(折合約27.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積38519.07。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬件電連接器,預計年營業(yè)收入25500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一

42、致,本報告將按照初步產品方案進行測算。由于國內裝備工業(yè)的發(fā)展水平的限制,因此要進入高端連接器的生產領域需要引進大量的先進機械加工設備及試驗、檢測設備和儀器,針對具體的產品還需專門研制、生產較多的專用檢測設備;同時,一些產品還需要有專用廠房,所以新進入本行業(yè)者需要一次性投入大量的資金。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電連接器萬件xxx2電連接器萬件xxx3電連接器萬件xxx4.萬件5.萬件6.萬件合計xxx25500.00第六章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利

43、于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調的原則。二、 建設區(qū)基本情況長春,吉林省轄地級市、省會、副省級市、長春城市群核心城市,是中華人民共和國批復確定的中國東北地區(qū)中心城市之一和重要的工業(yè)基地。截至2020年,長春下轄7個區(qū)、1個縣、代管3個縣級市,總面積24744平方公里。截至2020年11月11日,長春常住人口為906.6906萬人。長春地處中國東北地區(qū),位于東北的地理中心,東北亞經濟圈中心城市,分別與松原、四平、吉林和哈爾濱接壤,是著名的中國老工業(yè)基

44、地,是新中國最早的汽車工業(yè)基地和電影制作基地,有“東方底特律”和“東方好萊塢”之稱,同時還是新中國軌道客車、光電技術、應用化學、生物制品等產業(yè)發(fā)展的搖籃,誕生了著名的中國第一汽車集團有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、長春電影制片廠、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、中國科學院長春應用化學研究所、長春生物制品研究所。長春是國家歷史文化名城,具有眾多歷史古跡、工業(yè)遺產和文化遺存,是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的集中見證地;也是中國四大園林城市之一,享有“北國春城”的美譽,綠化率居于亞洲大城市前列;還是“中國制造2025”試點城市、“首批全國城市設計試點城市”,位列“自然指數-科研城市

45、2021”全球第37名、中國第13名。綜合實力達到新規(guī)模,經濟結構實現新優(yōu)化。到2020年,全市地區(qū)生產總值超過6600億元,比2010年翻一番,占全省經濟總量比重53.9%。固定資產投資5年累計超過9000億元。地方財政收入超過440億元。社會消費品零售總額年均增長4%。供給側結構性改革深入推進,供給體系適應性和靈活性不斷增強,服務業(yè)對經濟增長貢獻率超過50%。民營經濟增加值占GDP比重持續(xù)提升,所有制結構進一步優(yōu)化。質量效益實現新提升,動能轉換集聚新優(yōu)勢。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到4萬元,農村居民人均可支配收入接近1.7萬元,分別是2010年的2.2倍和2.5倍。糧食總產量達到232.8億

46、斤。稅收收入占地方財政收入比重保持在70%以上,且逐年穩(wěn)步提升。專利申請量年均增速超過10%,國家高新技術企業(yè)發(fā)展到1800戶以上,市場主體總量超過100萬戶,大學生年留長人數突破10萬人。紅旗品牌汽車產銷量突破20萬輛,自主研發(fā)的時速400公里跨國互聯互通高速動車組下線,“吉林一號”衛(wèi)星在軌數量達到25顆?!笆奈濉睍r期,世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行加速變局演化,我市內外環(huán)境變化深刻復雜。從外部看,我市正加快融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,經濟社會發(fā)展同時面臨機遇和挑戰(zhàn),主要表現為“五個前所未有”。宏觀形勢復雜多變前所未有。國際經濟、科技、文

47、化等格局正在發(fā)生深刻調整,對我市的產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、外資外貿等產生一系列深層次影響,但也為我市深度融入共建“一帶一路”、擴大東北亞地區(qū)經貿合作帶來新契機。經濟穩(wěn)中有進壓力前所未有。受新冠疫情影響,世界經濟低迷,經濟再平衡和分工格局面臨系統(tǒng)性調整,對我市維護產業(yè)鏈供應鏈安全構成挑戰(zhàn),但也為我市融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供機遇??萍碱I域加速變革前所未有。以人工智能、生物技術、航空航天等為代表的新技術,正廣泛而深入地滲透到經濟社會各領域,對我市傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn),但也為我市發(fā)揮科教優(yōu)勢,積極參與產業(yè)鏈分工、加快產業(yè)轉型升級創(chuàng)造條件。區(qū)域競爭分化極化前所

48、未有。國際國內經濟地理空間結構深刻變化,大城市及城市群間競爭趨勢明顯,對我市爭先進位形成較大壓力,但也為我市集聚發(fā)展要素,加快推動現代化都市圈建設、改變城市間比較優(yōu)勢和發(fā)展位勢創(chuàng)造有利條件。社會安全風險上升前所未有。傳統(tǒng)安全風險明顯上升,能源安全、網絡安全、食品安全、氣候變化等非傳統(tǒng)安全風險易發(fā)突發(fā),特別是新冠疫情等公共衛(wèi)生安全事件,對我市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展帶來挑戰(zhàn),同時對我市全面提升治理能力、提高防范化解風險水平、努力實現更高質量發(fā)展提出新的要求。從內部看,我市處于新時期全面振興全方位振興的關鍵階段,主要呈現“五期疊加”的階段性新特征。振興發(fā)展進入加快突破期?!拔宕蟀踩睉?zhàn)略地位凸顯,“四

49、大短板”挑戰(zhàn)突出,要求我們必須全面提升服務國家戰(zhàn)略大局的能力,推進現代化都市圈建設,深入落實老工業(yè)基地轉型升級、爭當農業(yè)農村現代化排頭兵、發(fā)揮區(qū)域創(chuàng)新中心作用、構筑東北地區(qū)生態(tài)安全屏障、打造向北開放重要窗口和東北亞地區(qū)合作中心樞紐重大任務,在實現高質量發(fā)展上取得重大突破。產業(yè)結構進入加快變革期。新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),經濟再分工格局面臨系統(tǒng)性調整,要求我們必須整合要素資源,推動新舊動能轉換,圍繞汽車、軌道交通裝備、農產品加工、光電信息、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產業(yè),推動產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化,實施一批富有前瞻性、全局性、基礎性的重大項目,構建多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的現代產業(yè)體系。城

50、市空間進入加快優(yōu)化期。新型城鎮(zhèn)化水平需要持續(xù)強化,城市中心樞紐作用有待提升,要求我們必須全力加快現代化都市圈建設,著力打造國內大循環(huán)的戰(zhàn)略支點、國內國際雙循環(huán)的重要節(jié)點和引領振興發(fā)展的強力引擎,努力構建核心引領、梯次推進、協調聯動的空間發(fā)展新格局,推動“四大板塊”率先發(fā)展、“兩大基地”融合發(fā)展,長吉、長平一體化聯動發(fā)展。改革開放進入加快重塑期。重點領域改革需要突破,開放對經濟拉動作用需要強化,要求我們必須把改革開放作為關鍵一招,加快破除體制機制瓶頸障礙,推動改革由夯基壘臺、立柱架梁、全面推進向系統(tǒng)集成、積厚成勢、協同高效轉變,開放由內陸城市向重要窗口、開放高地轉變,增強發(fā)展動能,重塑競爭優(yōu)勢,

51、努力進入全國營商環(huán)境第一方陣。民生福祉進入加快提質期。人民群眾的物質文化需求呈高品質、多元化發(fā)展,推進治理體系和治理能力現代化需要提升,要求我們必須立足實現共同富裕,在決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會基礎上,加快補齊民生領域短板,不斷提高基本公共服務均等化水平,健全多層次社會保障體系,加快建設“平安長春”“法治長春”,讓人民群眾共享改革發(fā)展振興成果。綜合判斷,“十四五”時期,長春現代化都市圈建設進入加速推進期。我市自身發(fā)展格局更加清晰,全面融入國內國際雙循環(huán)的基礎扎實、前景廣闊,科教創(chuàng)新資源優(yōu)勢逐步釋放,產業(yè)轉型升級明顯提速,國家商品糧基地作用不斷凸顯,新型城鎮(zhèn)化步伐進一步加快,綜合交通樞紐功能

52、得到強化,對外開放平臺更加豐富,幸福城市美譽度不斷提高,長春振興發(fā)展其時已至、其勢將起、其興可待。但也要看到,發(fā)展不平衡不充分仍是我市最大市情,體制機制等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革任重道遠,產業(yè)結構調整和新舊動能轉換需持續(xù)加力,開放窗口和合作中心功能需加快提升,城鄉(xiāng)居民收入需加快提高,民生領域短板需加快補齊,安全發(fā)展領域風險不容低估,要求我們必須進一步增強機遇意識和風險意識,善于在危機中育先機,于變局中開新局,推動全面振興全方位振興取得新突破。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展到2030年,實現新時代長春全面振興全方位振興,形成支撐全面振興全方位振興的市場體系、產業(yè)體系、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展體系、綠色發(fā)展體系、全面開放體

53、系、民生保障體系。營商環(huán)境進入全國第一方陣,國資國企改革取得重大進展,民營經濟發(fā)展瓶頸得到根本破解。創(chuàng)新驅動能力顯著增強,現代農業(yè)持續(xù)走在全國前列,先進制造業(yè)具有國際競爭力,新動能產業(yè)占比大幅提高。長春現代化都市圈更加成熟,新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略取得長足進步。生態(tài)產品價值實現機制基本建立,美麗長春建設取得重大進展。對內合作和對外開放協同聯動,開放合作短板基本補齊。人均地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民收入進入國家先進城市行列,共同富裕水平顯著提高。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期,長春全面振興全方位振興取得實質性突破,以加快建設長春現代化都市圈為引領,把長春建設成為常住人口超1000萬、經濟總量邁向

54、萬億的特大型現代化城市。經濟發(fā)展實現新突破。經濟實現高質量發(fā)展,年均增速達到6.5%左右。產業(yè)結構加快調整,農業(yè)農村現代化走在全國全省前列。規(guī)模以上工業(yè)總產值超過1.4萬億,長春制造品牌享譽全球。服務業(yè)占比超過55%,數字經濟核心產業(yè)增加值占比超過全國平均水平,初步建成數字經濟東北地區(qū)第一城。五、 產業(yè)發(fā)展方向提升產業(yè)鏈現代化水平圍繞提供融入國內國際雙循環(huán)優(yōu)質產品供給,強化供給側結構性改革,打造品牌經濟,加快產業(yè)集聚,構建具有國際競爭力、面向未來的產業(yè)生態(tài)和產業(yè)體系。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,

55、水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份

56、;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接

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