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文檔簡介
1、WORD格式人民醫(yī)院財務分析報告目錄一、開頭語 .2二、收支結余 .2三、業(yè)務收入 .4醫(yī)療收 _6藥品收 _8四、財政補助收入 .12五、業(yè)務支出 .12六、基本工作量.24七、病人費用水平.26八、資產(chǎn)分析 .27資產(chǎn)構成情況 .27流動資產(chǎn)增減變化情況分析.28應收賬款分析 .30其他應收款分析 .30藥品分析 .31藥品分析 .31九、負債分析 .31負債增減變化分析 .31流動負債結構分析 .32應付賬款分析 .33其他應付款分析 .34十、凈資產(chǎn)分析.35凈資產(chǎn)構成分析 .35基金增減變動 .36事業(yè)基金 .36專用基專業(yè)資料整理金36固定基金36十一、常用財務指標36人民醫(yī)院財務
2、分析報告一、開頭語本月共實現(xiàn)業(yè)務收入 4,407.49萬元,專項補助 884萬元,業(yè)務支出 5,368.05萬元,財政專項支出14.58萬元,收入合計 5,411.64萬元;支出合計 5,410.62萬元;實現(xiàn)收支結余 1.01萬元。至本月累計實現(xiàn)業(yè)務收入 36,664.80萬元,經(jīng)常性補助收入 890萬元,專項補助 884萬元,收入合計 39,341.47萬元;業(yè)務支出 38,630.94萬元,財政專項支出 686.45萬元,支出合計39,638.89萬元;實現(xiàn)收支結余 -297.42 萬元。二、收支結余本月收支結余 1.01萬元,同比減少 634.00萬元,減少 99.84% 。其中業(yè)務收
3、入 4,407.49萬元,同比減少 7,633.59萬元,減少 63.40% ;業(yè)務支出 5,368.05萬元,同比減少 6,089.04萬元,減少 53.15%。收支結余情況以及與上年同期對比資料如下:收支結余增減情況表(單位:萬元 )項目本期實際數(shù)與上年同期比上年同期數(shù)本期實際與上年同同比變化率期差一、收入5,411.6412,253.77-6,842.14-55.84財政補助收入88408840其中:專項補助88408840業(yè)務收入4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40內(nèi)部資料,妥善保管第2頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告二、支出5,410.62
4、11,618.75-6,208.13-53.43業(yè)務支出5,368.0511,457.09-6,089.04-53.15財政專項支出14.58014.580三、收支結余1.01635.02-634-99.84至本月累計收支結余-297.42 萬元,同比減少4,377.72萬元,減少 107.29%。其中業(yè)務收入 36,664.80萬元,同比增加 2,078.86萬元,增加 6.01%;業(yè)務支出 38,630.94萬元,同比增加 5,153.77萬元,增加 15.39%。累計收支結余情況以及與上年同期對比資料如下:累計收支結余增減情況表(單位:萬元 )與上年同期累計比項目本年累計數(shù)上年同期累計數(shù)
5、本期實際與上年同同比變化率(累計)期差(累計)一、收入39,341.4737,948.451,393.023.67財政補助收入1,7742,575-801-31.11其中:專項補助8842,075-1,191-57.40業(yè)務收入36,664.8034,585.942,078.866.01二、支出39,638.8933,868.155,770.7417.04業(yè)務支出38,630.9433,477.175,153.7715.39專項支出686.4512.46673.995,409.65內(nèi)部資料,妥善保管第3頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告三、收支結余-297.424,080.30
6、-4,377.72-107.29三、業(yè)務收入本月醫(yī)院共計實現(xiàn)業(yè)務收入4,407.49萬元,比上年同期減少7,633.59萬元,減少 63.40% 。其中:醫(yī)療收入 2,258.29 萬元,占業(yè)務收入的 51.24%,比上年同期減少 4,317.20萬元,減少 65.66% ;藥品收入 2,149.20萬元,占業(yè)務收入的 48.76% ,比上年同期減少 3,316.39萬元,減少 60.68% 。本月業(yè)務收入與上年同期業(yè)務收入對比資料如下表:醫(yī)院業(yè)務收入對比分析表(單位:萬元 )與上年同期比項目本期實際數(shù)上年同期數(shù)本期實際與上年同比變化率同期差醫(yī)療收入2,258.296,575.48-4,317
7、.20-65.66藥品收入2,149.205,465.60-3,316.39-60.68合計4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40本月醫(yī)院業(yè)務收入結構如下圖:內(nèi)部資料,妥善保管第4頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年 9月財務分析報告至本月累計實現(xiàn)業(yè)務收入 36,664.80萬元,比上年增加 2,078.86萬元,增加 6.01%。其中:醫(yī)療收入 18,652.29萬元,占業(yè)務收入的 50.87% ,比上年減少 575.08萬元,減少 2.99% ;藥品收入 18,012.51萬元,占業(yè)務收入的 49.13%,比上年增加 2,653.94 萬元,增加 17.28%。累計業(yè)
8、務收入與上年同期業(yè)務收入對比資料如下表:醫(yī)院業(yè)務收入對比分析表(累計 )(單位:萬元 )與上年同期累計比項目本年累計數(shù)上年同期累計數(shù)本期實際與上年同比變化率(累計)同期差(累計)醫(yī)療收入18,652.2919,227.37-575.08-2.99藥品收入18,012.5115,358.572,653.9417.28內(nèi)部資料,妥善保管第5頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年 9月財務分析報告合計36,664.8034,585.942,078.866.01累計醫(yī)院業(yè)務收入結構如下圖:醫(yī)療收入本月醫(yī)療收入 2,258.29 萬元,占業(yè)務收入的51.24%,比上年同期減少4,317.20萬元,減少65.6
9、6% 。其中:住院醫(yī)療收入 1,212.38萬元,占醫(yī)療收入的 53.69% ,比上年增加 1,212.38萬元;門診醫(yī)療收入 1,045.91萬元,占醫(yī)療收入的 46.31%,比上年增加 1,045.91萬元。本月醫(yī)療收入構圖如下:內(nèi)部資料,妥善保管第6頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告至本月累計醫(yī)療收入 18,652.29萬元,占業(yè)務收入的 50.87% ,比上年同期減少 575.08萬元,減少 2.99% 。其中:住院醫(yī)療收入 9,961.89萬元,占醫(yī)療收入的 53.41%,比上年同期減少 947.15 萬元,減少 8.68% ;門診醫(yī)療收入 8,690.40萬元,占醫(yī)
10、療收入的 46.59% ,比上年同期增加 372.07 萬元,增加 4.47% 。累計醫(yī)療收入構圖如下:內(nèi)部資料,妥善保管第7頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年 9月財務分析報告藥品收入本月藥品收入 2,149.20萬元,占業(yè)務收入的48.76% ,比上年同期減少3,316.39萬元,減少60.68% 。其中:門診藥品收入 1,111.99萬元,占藥品收入的 51.74%,比上年增加 1,111.99萬元;住院藥品收入 1,037.22萬元,占藥品收入的 48.26% ,比上年增加 1,037.22萬元。藥品收入對比分析表(單位:萬元 )項目本期實際與上年同期比上年同期增減額增減 %一、門診收入
11、1,111.9901,111.990其中:西藥收入898.720898.720中成藥收入179.540179.540內(nèi)部資料,妥善保管第8頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告中草藥收入33.72033.720二、住院藥品收入1,037.2201,037.220其中:西藥收入1,037.2201,037.220本月藥品收入構圖如下:藥品明細收入結構分析表(單位:萬元 )項目本期實際比重 %上年同期比重 %一、門診收入1,111.9951.7400其中:西藥收入898.7280.8200內(nèi)部資料,妥善保管第9頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年 9月財務分析報告中成藥收入179.541
12、6.1500中草藥收入33.723.0300二、住院收入1,037.2248.2600其中:西藥收入1,037.2210000至本月累計藥品收入 18,012.51萬元,占業(yè)務收入的 49.13%,比上年同期增加 2,653.94 萬元,增加 17.28%。其中:門診藥品收入 9,320.77萬元,占藥品收入的 51.75%,比上年同期增加1,928.97萬元,增加 26.10%;住院藥品收入 8,691.74萬元,占藥品收入的 48.25% ,比上年同期增加 8,691.74萬元。藥品收入對比分析表(累計 )(單位:萬元 )項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計增減額增減 %一、門診收入9
13、,320.777,391.801,928.9726.10其中:西藥收入7,573.696,260.131,313.5620.98中成藥收入1,472.327,966.76-6,494.44-81.52中草藥收入274.757,966.76-7,692.01-96.55二、住院收入8,691.7408,691.740其中:西藥收入8,691.7408,691.740合計36,025.0229,585.466,439.5521.77累計藥品收入構圖如下:內(nèi)部資料,妥善保管第10頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告藥品明細收入結構分析表(累計)(單位:萬元 )項目本年累計比重 %上年同期
14、累計比重 %一、門診收入9,320.7751.757,391.8048.13其中:西藥收入7,573.6981.266,260.1384.69中成藥收入1,472.3215.807,966.76107.78中草藥收入274.752.957,966.76107.78二、住院收入8,691.7448.2500其中:西藥收入8,691.7410000內(nèi)部資料,妥善保管第11頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告四、財政補助收入本月財政補助收入884萬元。其中:專項補助884萬元,比上年同期增加884萬元。至本月累計財政補助收入 1,774萬元。其中:經(jīng)常性補助收入 890萬元,增加 390
15、萬元,增加 78% ;專項補助 884萬元,減少 1,191萬元,減少 57.40%。五、業(yè)務支出本期支出合計 5,410.62萬元,比上年同期減少6,208.13萬元,減少 53.43% 。本期人員支出 1,087.46萬元,比上年同期增加1,087.46萬元,其中:獎金 350.24萬元,比上年同期增加350.24萬元;基本工資 300.38萬元,比上年同期增加300.38萬元;津貼 199.13萬元,比上年同期增加199.13萬元;社會保障費 191.86萬元,比上年同期增加191.86萬元;其他 45.86萬元,比上年同期增加45.86萬元。內(nèi)部資料,妥善保管第12頁共 37頁 人民醫(yī)
16、院 2005年9月財務分析報告本期公用支出 4,031.36萬元,比上年同期增加4,031.36萬元,其中:專用材料費 2,552.71萬元,比上年同期增加2,552.71萬元;維修費 644.90萬元,比上年同期增加644.90萬元;其他 318.29萬元,比上年同期增加318.29萬元;專用設備購置費 180.66萬元,比上年同期增加180.66萬元;水電費 148.74萬元,比上年同期增加148.74萬元;物業(yè)管理費 74.58萬元,比上年同期增加74.58萬元;辦公設備購置費 45.72萬元,比上年同期增加45.72萬元;福利費 22.67 萬元,比上年同期增加22.67 萬元;辦公費
17、 18.22萬元,比上年同期增加18.22萬元;印刷費 11.78萬元,比上年同期增加11.78萬元;內(nèi)部資料,妥善保管第13頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告招待費 5.47萬元,比上年同期增加5.47萬元;差旅費 4.82萬元,比上年同期增加4.82萬元;培訓費 1.15萬元,比上年同期增加1.15萬元;郵電費 1.11萬元,比上年同期增加1.11萬元;交通費 0.49萬元,比上年同期增加0.49萬元;租賃費 0.08萬元,比上年同期增加0.08萬元。本期對個人和家庭的補助249.23 萬元,比上年同期增加249.23萬元,其中:退休費 185.07萬元,比上年同期增加185
18、.07萬元;住房補助 50.39萬元,比上年同期增加50.39萬元;離休費 9.12萬元,比上年同期增加9.12萬元;內(nèi)部資料,妥善保管第14頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告撫恤和生活補助 3.58萬元,比上年同期增加3.58萬元;其他 1.07萬元,比上年同期增加1.07萬元。至本期累計人員支出8,199.70萬元,比上年同期累計增加478.80萬元,增加 6.20% ,其中:獎金 2,747.03萬元,比上年同期累計減少359.77萬元,減少 11.58%;基本工資 2,708.14萬元,比上年同期累計增加 49.22萬元,增加 1.85%;津貼 1,803.16萬元,比上
19、年同期累計增加 526.00萬元,增加 41.19%;社會保障費 609.60萬元,比上年同期累計增加 246.15萬元,增加 67.72% ;其他 331.76萬元,比上年同期累計增加 17.20萬元,增加 5.47%。累計人員支出增減情況表(單位:萬元 )內(nèi)部資料,妥善保管第15頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計增減額增減 %獎金2,747.033,106.81-359.77-11.58基本工資2,708.142,658.9249.221.85津貼1,803.161,277.1652641.19社會保障費609.60363.46246.
20、1567.72其他331.76314.5617.205.47至本期累計公用支出 28,251.33萬元,比上年同期累計增加 21,630.36萬元,增加 326.69% ,其中:專用材料費 19,942.77萬元,比上年同期累計增加19,942.77萬元;維修費 4,165.51萬元,比上年同期累計增加 67.73萬元,增加 1.65%;其他 1,533.55萬元,比上年同期累計增加 581.94萬元,增加 61.15%;水電費 963.23 萬元,比上年同期累計增加 364.58萬元,增加 60.90% ;辦公設備購置費 345.82萬元,比上年同期累計增加 345.82萬元;取暖費 336
21、.69萬元,比上年同期累計減少 9.95萬元,減少 2.87% ;專用設備購置費 285.08萬元,比上年同期累計增加 142.06萬元,增加 99.32% ;物業(yè)管理費 204.94萬元,比上年同期累計增加 82.05萬元,增加 66.77% ;辦公費 160.55萬元,比上年同期累計增加 85.40萬元,增加 113.62%;印刷費 100.20萬元,比上年同期累計增加1.61萬元,增加 1.63%;福利費 67.70萬元,比上年同期累計增加22.39 萬元,增加 49.42% ;內(nèi)部資料,妥善保管第16頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告差旅費 44.75萬元,比上年同期累計
22、減少6.51萬元,減少12.70%;郵電費 37.00萬元,比上年同期累計減少3.63 萬元,減少8.94% ;招待費 29.24 萬元,比上年同期累計增加10.30萬元,增加54.43% ;培訓費 21.65萬元,比上年同期累計增加1.98萬元,增加10.08%;交通費 8.87萬元,比上年同期累計減少1.51萬元,減少14.57%;租賃費 2.12萬元,比上年同期累計增加1.68萬元,增加386.14%;會議費 0.89萬元,比上年同期累計增加0.89萬元;勞務費 0.76萬元,比上年同期累計增加0.76 萬元。累計公用支出增減情況表(單位:萬元 )項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計
23、增減額增減 %專用材料費19,942.77019,942.770維修費4,165.514,097.7867.731.65其他1,533.55951.61581.9461.15水電費963.23598.65364.5860.90辦公設備購置費345.820345.820取暖費336.69346.64-9.95-2.87專用設備購置費285.08143.03142.0699.32物業(yè)管理費204.94122.8882.0566.77辦公費160.5575.1685.40113.62印刷費100.2098.601.611.63內(nèi)部資料,妥善保管第 17頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告
24、其他212.98186.6226.3614.13至本期累計對個人和家庭的補助2,179.91萬元,比上年同期累計增加415.58萬元,增加23.55% ,其中:退休費 1,657.61萬元,比上年同期累計增加332.10萬元,增加 25.05% ;住房補助 410.63萬元,比上年同期累計增加67.60萬元,增加 19.71%;離休費 86.99 萬元,比上年同期累計增加15.60萬元,增加 21.86%;其他 13.32萬元,比上年同期累計減少8.89萬元,減少 40.02% ;撫恤和生活補助11.07萬元,比上年同期累計增加9.08萬元,增加 455.32% ;退職(役)費 0.29萬元,
25、比上年同期累計增加0.08萬元,增加 37.85% 。累計對個人和家庭的補助增減情況表(單位:萬元 )項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計增減額增減 %退休費1,657.611,325.50332.1025.05住房補助410.63343.0367.6019.71離休費86.9971.3915.6021.86其他13.3222.21-8.89-40.02撫恤和生活補助11.071.999.08455.32退職(役)費0.290.210.0837.85內(nèi)部資料,妥善保管第18頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告本期管理費用 1,378.34萬元,比上年同期增加1,378.34萬元
26、。本期人員支出 286.46萬元,比上年同期增加286.46萬元,其中:社會保障繳費 159.68萬元,比上年同期增加159.68萬元;基本工資 45.88萬元,比上年同期增加45.88萬元;津貼 34.16萬元,比上年同期增加34.16萬元;獎金 31.67萬元,比上年同期增加31.67萬元;人員其他 15.07萬元,比上年同期增加15.07萬元。本期日常公用支出887.91萬元,比上年同期增加887.91萬元,其中:維修費 467.94萬元,比上年同期增加467.94萬元;水電費 148.74萬元,比上年同期增加148.74萬元;公用其他 86.30萬元,比上年同期增加86.30萬元;內(nèi)部
27、資料,妥善保管第19頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告物業(yè)管理費 74.58萬元,比上年同期增加74.58萬元;專用材料費 52.68 萬元,比上年同期增加52.68 萬元;辦公費 17.97萬元,比上年同期增加17.97萬元;辦公設備購置費 16.60萬元,比上年同期增加 16.60萬元;印刷費 11.78萬元,比上年同期增加11.78萬元;招待費 5.47萬元,比上年同期增加5.47萬元;福利費 3.45萬元,比上年同期增加3.45萬元;郵電費 1.06萬元,比上年同期增加1.06萬元;差旅費 0.70萬元,比上年同期增加0.70萬元;交通費 0.49萬元,比上年同期增加0.
28、49萬元;培訓費 0.09萬元,比上年同期增加0.09萬元;租賃費 0.08萬元,比上年同期增加0.08萬元。本期對社會和家庭補助支出 203.97萬元,比上年同期增加203.97 萬元,其中:退休費 185.07萬元,比上年同期增加185.07萬元;離休費 9.12萬元,比上年同期增加9.12萬元;住房補貼 7.45萬元,比上年同期增加7.45萬元;撫恤和生活補助 1.75萬元,比上年同期增加1.75萬元;其他 0.58萬元,比上年同期增加0.58萬元。至本期管理費用 7,592.09萬元,比上年同期減少3,702.98萬元,減少 32.78% 。內(nèi)部資料,妥善保管第20頁共 37頁 人民醫(yī)
29、院 2005年9月財務分析報告至本期累計人員支出1,515.76萬元,比上年同期累計增加 260.75 萬元,增加 20.78% ,其中:基本工資 424.76萬元,比上年同期累計減少 830.25萬元,減少 66.16%;社會保障繳費 414.29萬元,比上年同期累計減少 840.71萬元,減少 66.99% ;津貼 315.49萬元,比上年同期累計減少939.52 萬元,減少 74.86% ;獎金 247.90萬元,比上年同期累計減少1,007.11萬元,減少 80.25% ;人員其他 113.32萬元,比上年同期累計減少 1,141.69萬元,減少 90.97% 。內(nèi)部資料,妥善保管第2
30、1頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告至本期累計日常公用支出 4,258.78萬元,比上年同期累計增加 3,003.78萬元,增加 239.34% ,其中:維修費 1,441.93萬元,比上年同期累計增加 1,441.93萬元;水電費 963.23 萬元,比上年同期累計增加 963.23 萬元;公用其他 629.13萬元,比上年同期累計增加629.13萬元;取暖費 336.22 萬元,比上年同期累計增加336.22 萬元;辦公設備購置費 211.09萬元,比上年同期累計增加 211.09萬元;物業(yè)管理費 204.94萬元,比上年同期累計增加204.94萬元;專用材料費 158.1
31、8萬元,比上年同期累計增加158.18萬元;辦公費 113.28萬元,比上年同期累計減少1,141.73萬元,減少90.97% ;印刷費 100.17萬元,比上年同期累計減少1,154.84萬元,減少92.02% ;內(nèi)部資料,妥善保管第22頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告郵電費 35.96萬元,比上年同期累計增加35.96 萬元;招待費 28.17萬元,比上年同期累計增加28.17萬元;差旅費 11.46萬元,比上年同期累計增加11.46萬元;交通費 8.72萬元,比上年同期累計增加8.72 萬元;福利費 7.65萬元,比上年同期累計增加7.65萬元;培訓費 5.62萬元,比
32、上年同期累計增加5.62 萬元;會議費 0.88萬元,比上年同期累計增加0.88萬元;租賃費 0.82萬元,比上年同期累計增加0.82 萬元;專用設備購置費 0.73萬元,比上年同期累計增加0.73萬元;勞務費 0.61萬元,比上年同期累計增加0.61萬元。至本期累計對社會和家庭補助支出1,817.55萬元,比上年同期累計增加內(nèi)部資料,妥善保管第23頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告1,817.55萬元,其中:退休費 1,657.61萬元,比上年同期累計增加1,657.61萬元;離休費 86.99 萬元,比上年同期累計增加86.99萬元;住房補貼 62.80萬元,比上年同期累計增
33、加62.80 萬元;撫恤和生活補助 7.22 萬元,比上年同期累計增加7.22 萬元;其他 2.69萬元,比上年同期累計增加2.69 萬元;退職(役)費 0.25萬元,比上年同期累計增加0.25萬元。六、基本工作量本月醫(yī)院共計完成門(急)診工作量 92,958人次,比上年同期不變;本月開放床位數(shù) 1,009 張,至本月平均開放床位數(shù) 0張,病人占用床位日數(shù) 31,073日,比上年同期不變;本月出院人數(shù) 1,775人,比上年同期不變。基本工作量增減變化情況表內(nèi)部資料,妥善保管第24頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告(單位: -)項目本期實際與上年同期比上年同期增減額增減 %門(急
34、)診工作量92,95892,95800(人次)實際開放床位數(shù)1,0091,00900(張)病人實際占用總床31,07331,07300日數(shù)(日)收治住院病人(出1,7751,77500院病人數(shù))(人次)至本月累計醫(yī)院共計完成門(急)診工作量 779,539人次,不變;累計開放床位數(shù) 1,009張,病人占用床位日數(shù) 261,577日,比上年同期不變;出院人數(shù) 15,123人,比上年同期不變。累計基本工作量增減變化情況表(單位: -)項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計增減額增減 %門(急)診工作量779,539779,53900(人次 )實際開放床位數(shù)1,0091,00900(張)內(nèi)部資料,
35、妥善保管第25頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告病人占用總床日數(shù)261,577261,57700(日)收治住院病人 (出15,12315,12300院病人數(shù) )(人次 )七、病人費用水平本月每門診人次費用水平 232.14元,比上年同期不變。其中每人次藥品費 119.62元,比上年同期不變。本月每住院床日費用 723.97 元,比上年同期不變。 其中每床日藥品費 333.80元,比上年同期不變。病人費用水平分析表(單位:元 )項目本期實際與上年同期比上年同期增減額增減 %每門診人次費用232.14232.1400其中:藥品費119.62119.6200每住院床日費用723.97
36、723.9700其中:藥品費333.80333.8000至本月累計每門診人次費用水平 231.05元,比上年同期不變。其中每人次藥品費 119.57元,比上年同期不變。至本月累計每住院床日費用713.12元,比上年同期不變。其中每床日藥品費332.28 元,比上年同期不變。內(nèi)部資料,妥善保管第26頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告病人費用水平分析表(累計)(單位:元 )項目本年累計與上年同期累計比上年同期累計增減額增減 %每門診人次費用231.05231.0500其中:藥品費119.57119.5700每住院床日費用713.12713.1200其中:藥品費332.28332.28
37、00八、資產(chǎn)分析資產(chǎn)構成情況資產(chǎn)總額 106,080.81萬元,其中流動資產(chǎn)37,484.91萬元,占總資產(chǎn)的35.34% ;固定資產(chǎn)68,595.90萬元,占 64.66% 。資產(chǎn)增減變化情況表(單位:萬元 )項目期末數(shù)與年初比年初數(shù)增減額增減 %流動資產(chǎn)37,484.9123,916.7113,568.2056.73對外投資02,700-2,700-100固定資產(chǎn)68,595.9040,230.2228,365.6970.51資產(chǎn)總額106,080.8166,846.9339,233.8858.69內(nèi)部資料,妥善保管第27頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告流動資產(chǎn)增減變化情
38、況分析流動資產(chǎn) 37,484.91萬元,比年初增加 13,568.20萬元,增加 56.73% 。其中: 貨幣資金 17,346.52 萬元,占流動資產(chǎn)的 46.28% ,比年初增加 8,048.60萬元,增加 86.56% ;其他應收款 13,567.76 萬元,占流動資產(chǎn)的 36.20% ,比年初增加 2,749.25萬元,增加 25.41%;應收醫(yī)療款凈額2,653.75萬元,占流動資產(chǎn)的 7.08% ,比年初增加 2,920.28 萬元,減少 1,095.64%;藥品凈額2,374.76萬元,占流動資產(chǎn)的 6.34% ,比年初增加 596.33萬元,增加 33.53% ;應收在院病人醫(yī)
39、藥費 1,464.33萬元,占流動資產(chǎn)的 3.91%,比年初減少 733.88萬元,減少 33.39% ;庫存物資67.25 萬元,占流動資產(chǎn)的 0.18%,比年初減少 13.29萬元,減少 16.50%;在加工材料 10.54萬元,占流動資產(chǎn)的0.03% ,比年初增加 0.91萬元,增加 9.46% 。流動資產(chǎn)增減變化情況表(單位:萬元 )項目期末數(shù)與年初比內(nèi)部資料,妥善保管第28頁共 37頁人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告數(shù)增減額增減 %貨幣資金17,346.529,297.928,048.6086.56應收在院病人醫(yī)藥1,464.332,198.22-733.88-33.39費應收醫(yī)
40、療款凈額2,653.75-266.542,920.28-1,095.64其他應收款13,567.7610,818.512,749.2525.41藥品凈額2,374.761,778.43596.3333.53庫存物資67.2580.54-13.29-16.50流動資產(chǎn)合計37,484.9123,916.7113,568.2056.73年初內(nèi)部資料,妥善保管第29頁共 37頁 人民醫(yī)院 2005年9月財務分析報告應收賬款分析應收賬款 4,308.99萬元,比年初增加1,912.50萬元,增加 79.80% 。其中:應收在院病人醫(yī)藥費 1,464.33萬元,比年初減少 733.88萬元,減少 33.
41、39% ;應收醫(yī)療款 2,844.66萬元,比年初增加 2,646.39萬元,增加 1,334.72%。計提壞賬準備 190.91萬元,比年初減少 273.89 萬元,減少58.93% 。應收賬款凈額 4,118.08萬元。其他應收款分析從賬戶明細來看, 其他應收款 13,567.76萬元,比年初增加 2,749.25萬元,增加 25.41%,其中:其他 9,604.38萬元,比年初增加 1,806.24萬元,增加 23.16%;設備購置 3,788.36萬元,比年初增加 904.14萬元,增加 31.35%;物資 46.62 萬元,比年初增加 46.62萬元;職工醫(yī)藥費借支 18.87 萬元,比年初減少 0.68 萬元,減少 3.46% ;備用金 16.75萬元,比年初增加 0.40萬元,增加 2.45% ;修繕 7.77萬元,比
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