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1、標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼:CYKJ-FW-453編號:_新編機關(guān)審計年終工作總結(jié)報告編輯:_日期:_單位:_新編機關(guān)審計年終工作總結(jié)報告用戶指南:該總結(jié)資料適用于把階段時間里取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益作用。可通過修改使用,也可以直接沿用本模板進行快速編輯。今年,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機關(guān)的悉心指導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的高度重視和支持下,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,積極踐行“三個代表”重要思想,堅持以科學(xué)發(fā)展觀總攬審計工作全局,按照“全面審計,突出重

2、點”的工作方針,緊緊圍繞全縣“推動跨越發(fā)展,建設(shè)經(jīng)濟強縣”的工作主題,全體審計人員團結(jié)拼搏、公正執(zhí)法、廉潔從審,審計工作跨上了新臺階,創(chuàng)造了歷史新紀(jì)錄,為維護財經(jīng)秩序,構(gòu)建和諧社會,推動社會主義新農(nóng)村建設(shè),促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。全年共完成審計項目65個,比上年增加10個,占年計劃的112%,開展審計調(diào)查項目15個,比上年增加8個,共查出各類違規(guī)違紀(jì)金額14481萬元,處理上交財政347萬元,比上年增加51萬元,已入庫308萬元,比去年同期增加44萬元,核減工程造價553萬元,比上年增加382萬元,向司法、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)移送重大案件線索3起,涉案人員11人,現(xiàn)已依法逮捕3人,

3、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)受理投案自首1人,提出合理化審計建議181條,被采納92條,向社會公告審計結(jié)果12篇,撰寫審計專題、綜合性報告和材料信息56篇次,其中:被國家級和地方各級報刊批示采用34篇次。一、突出重點,業(yè)務(wù)工作上新臺階財政預(yù)決算審計有特色。今年的同級財政審計按照“揭露問題,規(guī)范治理,促進改革”的工作思路,推行了“一個中心,兩頭延伸”的“大財政”的審計理念,“一個中心”即以預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性和合規(guī)性為中心;“兩頭延伸”即“前頭”向預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性以及財政性資金的籌集、治理方面延伸,“后頭”向財政性資金的流向、用途及效益方面延伸。制定了*年度縣本級預(yù)算執(zhí)行審計工作方案,成立了由主管業(yè)

4、務(wù)的副局長任組長的審計組,打破股(科)室界限,整合審計資源,通過對財政、地稅、人民銀行和部門預(yù)算執(zhí)行單位進行審計,共查出違規(guī)資金4133萬元,處理收繳入庫88萬元。對查出來的問題進行了認(rèn)真處理、整改,追繳了土地出讓金72萬元。開展了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收征繳情況審計調(diào)查,揭露了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)偷稅漏稅、稅負(fù)不平衡等問題,分析了稅收增收乏力的原因,提出了依法加大稅收稽查力度和強化稅收征管責(zé)任追究制度等審計建議,同時組織開展了200*和*年度全縣防洪保安基金征管用情況的審計,客觀反映了基金代征單位歸集、分配情況,查處了部分企業(yè)漏繳防洪保安基金的問題,下發(fā)了補繳防洪保安資金22.98萬元的決定,目前入庫1

5、0.67萬元;另外,開展了全縣國資經(jīng)營、企改資金的審計和審計調(diào)查,并建議有關(guān)部門要切實執(zhí)行縣委、縣政府加強清欠的意見;審計結(jié)束后,我局分別向縣政府和縣人大常委會寫出了審計結(jié)果報告和審計工作報告,得到了縣政府和縣人大領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度評價。非凡是針對審計查出的問題,采取、回訪等方式,督促被審計單位的整改,至11月30日,同級財政審計整改已基本到位,整改總金額3283萬元,其中:促進財政增收2219萬元,減少財政支出334萬元,促進專項資金撥付到位73萬元,規(guī)范資金支出渠道61萬元,糾正違規(guī)集資294萬元。加強了對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的決算審計,共發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額426萬元,其中:未按規(guī)定征收、繳納財政收

6、入131萬元,財政收入核算不實60萬元,財政支出核算不實158萬元,違規(guī)改變資金用途57萬元,其他問題20萬元,客觀公正、全面準(zhǔn)確地反映了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“家底”和財政收支狀況,為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入殷實、財政支出效益以及財政“量入為出、收支平衡”、消赤減債發(fā)揮了積極作用。經(jīng)濟責(zé)任審計有成效。經(jīng)濟責(zé)任審計始終堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的工作方針,加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部的“三權(quán)一廉”審計監(jiān)督,即對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟決策權(quán)、經(jīng)濟治理權(quán)、財經(jīng)政策執(zhí)行權(quán)和廉政紀(jì)律執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。一是審計項目內(nèi)在質(zhì)量不斷深化。全年共完成29個經(jīng)濟責(zé)任審計項目,涉及經(jīng)濟責(zé)任人34人,共查出單位違規(guī)違紀(jì)金額4527

7、萬元,其中應(yīng)繳未繳預(yù)算收入2065萬元,賬外資產(chǎn)804萬元,違規(guī)改變資金用途296萬元,少計少繳稅費433萬元,違規(guī)收費271萬元,其他問題658萬元。向檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)移送重大案件線索2起,處理收繳上交縣財政157萬元,提出審計建議83條,及時向組織部門出具了審計結(jié)果報告,為組織、人事部門考察使用干部提供了依據(jù),對促進領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政發(fā)揮了積極作用。今年10月份,在黃豐橋鎮(zhèn)原黨委書記張某任期經(jīng)濟責(zé)任審計中,審計人員從賬戶入手,認(rèn)真核對每一張銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)稅費辦會計劉某利用職務(wù)之便先后多次挪用公款的跡象后,火速向局長匯報了情況,局長聽取匯報后,召開了局務(wù)會議,研究決定派主管業(yè)務(wù)副局長和

8、1名審計人員支援,并將有關(guān)情況向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報,縣委領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即決定請檢察機關(guān)及時介入,局長親臨現(xiàn)場,臨陣指揮,功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過一個多月的核對、盤點、深查,劉某涉嫌挪用公款193萬元的問題逐漸浮出水面,目前,劉某已被檢察機關(guān)依法逮捕。11月份,在丫江橋黨委書記顏某任期經(jīng)濟責(zé)任審計中,審計人員在對該鎮(zhèn)財政財務(wù)治理制度、內(nèi)控制度測試中,發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)財務(wù)治理混亂,會計出納混崗、職責(zé)不明、賬目不清,因此,審計人員以會計報表中科目余額不平衡為突破口,查出該鎮(zhèn)財政所原預(yù)算會計黎某有涉嫌貪污的行為,審計組迅速向局長匯報,局長察覺到問題的嚴(yán)重性,隨即驅(qū)車奔赴審計一線,肯定了前期審計組的工作成效,并要求審計人員注重細(xì)節(jié)、力求審計證據(jù)確鑿有力,要圓滿完成這次審計任務(wù)。審計組人員起早貪黑、加班加點工作,終于初步查明黎某涉嫌貪污公款3.7萬余元的鐵的事實。12月11日,黎某主動向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)投案自首,目前,紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)正在審理此案。二是審計項目外在質(zhì)量不斷規(guī)范。審計通知書、審計報告、審計結(jié)果報告及其他審計證據(jù)、審計工作底稿等都嚴(yán)格按照市審計局辦公室和法制科刊登;另外,積極與市委組織部、市審計局和縣委組織部開展了經(jīng)責(zé)審計調(diào)研,就“抓好經(jīng)責(zé)審計,強化干部監(jiān)督”課題有的放矢提出了我局的觀點和思路,得到了市經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組課題組的充分肯定。四是經(jīng)責(zé)聯(lián)席會常開常新。堅持定期召開經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議,及

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