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文檔簡介
1、泓域咨詢/眉山液壓機械項目可行性研究報告目錄第一章 總論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表14主要經濟指標一覽表14第二章 項目建設背景、必要性16一、 行業(yè)競爭格局16二、 市場規(guī)模17三、 打造一流營商環(huán)境18四、 構建現代產業(yè)體系,建設成都都市圈經濟增長極19五、 項目實施的必要性23第三章 項目建設單位說明24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭
2、優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 行業(yè)發(fā)展分析35一、 行業(yè)上下游產業(yè)鏈情況35二、 行業(yè)基本風險特征35三、 液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)發(fā)展現狀37第五章 建筑技術方案說明40一、 項目工程設計總體要求40二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標41建筑工程投資一覽表41第六章 選址分析43一、 項目選址原則43二、 建設區(qū)基本情況43三、 推動現代化成都都市圈副中心加快成勢48四、 推進重點領域改革52五、 項目選址綜合評價52第七章 法人治理54一、 股東權
3、利及義務54二、 董事58三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事66第八章 SWOT分析說明68一、 優(yōu)勢分析(S)68二、 劣勢分析(W)69三、 機會分析(O)70四、 威脅分析(T)71第九章 項目環(huán)境保護77一、 編制依據77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設期水環(huán)境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析78五、 建設期聲環(huán)境影響分析79六、 環(huán)境管理分析79七、 結論81八、 建議82第十章 勞動安全分析83一、 編制依據83二、 防范措施84三、 預期效果評價88第十一章 原輔材料分析90一、 項目建設期原輔材料供應情況90二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理90第十二
4、章 項目實施進度計劃92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十三章 項目投資計劃94一、 編制說明94二、 建設投資94建筑工程投資一覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十四章 經濟收益分析105一、 基本假設及基礎參數選取105二、 經濟評價財務測算105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤
5、分配表109三、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表111四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114六、 經濟評價結論115第十五章 項目風險防范分析116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十六章 項目綜合評價121第十七章 附表附錄123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤
6、分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表135建筑工程投資一覽表136項目實施進度計劃一覽表137主要設備購置一覽表138能耗分析一覽表138報告說明隨著國民經濟以及裝備制造業(yè)的快速發(fā)展,目前我液壓行業(yè)已成為一個具有?;a體系、品門類比較齊全基本能滿足下游各行業(yè)配套需要的產業(yè)。2007至2015液壓和氣壓動力機械及元件制造企業(yè)單位數由4,149家增長至14,364家。總體來看我國液壓行業(yè)呈現出低端產品結構性過剩與高端產品結構性短缺共存的局面:一方面,國內企業(yè)中低端產品產能過剩,產品同質化競爭嚴重;另一方面,高端產品尤其是高端控制元件研發(fā)生產水平不足,無法形成有效的供給,導致高端
7、產品大量依賴進口。根據謹慎財務估算,項目總投資34463.58萬元,其中:建設投資27437.91萬元,占項目總投資的79.61%;建設期利息737.29萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金6288.38萬元,占項目總投資的18.25%。項目正常運營每年營業(yè)收入76300.00萬元,綜合總成本費用64275.64萬元,凈利潤8772.68萬元,財務內部收益率18.41%,財務凈現值10552.49萬元,全部投資回收期6.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和
8、實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:眉山液壓機械項目2、承辦單位名稱:xx公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:譚xx(二)主辦單位基本情況經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至
9、今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指
10、引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約88.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套液壓機械/年。二、 項目提出的理由我國液壓行業(yè)研發(fā)經費投入有限,很多企業(yè)仍處于追隨模仿階段,還未開始面向新的邊界,研發(fā)新的產品,零部件企業(yè)也很少協助整機廠向更高更新的
11、課題挑戰(zhàn)。零部件仍停留在中低端市場。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資34463.58萬元,其中:建設投資27437.91萬元,占項目總投資的79.61%;建設期利息737.29萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金6288.38萬元,占項目總投資的18.25%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資34463.58萬元,根據資金籌措方案,xx公司計劃自籌資金(資本金)19416.66萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額15046.92萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標
12、1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):76300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):64275.64萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8772.68萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.41%。5、全部投資回收期(Pt):6.23年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):35606.78萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標
13、排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則為實現產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3
14、、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。九、 研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利
15、執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。十、 研究結論經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。十一
16、、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積102813.761.2基底面積32853.521.3投資強度萬元/畝307.432總投資萬元34463.582.1建設投資萬元27437.912.1.1工程費用萬元23923.922.1.2其他費用萬元2919.312.1.3預備費萬元594.682.2建設期利息萬元737.292.3流動資金萬元6288.383資金籌措萬元34463.583.1自籌資金萬元19416.663.2銀行貸款萬元15046.924營業(yè)收入萬元76300.00正常運營年份5總成本費用萬元64275.6
17、4""6利潤總額萬元11696.90""7凈利潤萬元8772.68""8所得稅萬元2924.22""9增值稅萬元2728.81""10稅金及附加萬元327.46""11納稅總額萬元5980.49""12工業(yè)增加值萬元20312.56""13盈虧平衡點萬元35606.78產值14回收期年6.2315內部收益率18.41%所得稅后16財務凈現值萬元10552.49所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)競爭格局隨著國民經濟以及裝備制造
18、業(yè)的快速發(fā)展,目前我液壓行業(yè)已成為一個具有專化生產體系、品門類比較齊全基本能滿足下游各行業(yè)配套需要的產業(yè)。2007至2015液壓和氣壓動力機械及元件制造企業(yè)單位數由4,149家增長至14,364家。總體來看我國液壓行業(yè)呈現出低端產品結構性過剩與高端產品結構性短缺共存的局面:一方面,國內企業(yè)中低端產品產能過剩,產品同質化競爭嚴重;另一方面,高端產品尤其是高端控制元件研發(fā)生產水平不足,無法形成有效的供給,導致高端產品大量依賴進口。零部件方面,產品品種少(例如約為美國的1/6,德國的1/5)(數據來源:機械財經)。目前還沒有一家企業(yè)做到像派克和力士樂一樣擁有全系列產品。大多數液壓行業(yè)企業(yè)仍然以液壓缸
19、,接頭,齒輪泵,電磁閥等中低端產品為主。特別是機電一體化的元件和系統,國內尚未廣泛應用。質量水平較低。國內液壓零部件水平低,質量不穩(wěn)定,早期故障率高,噪音高,很多企業(yè)仍停留在解決三漏問題上。自主創(chuàng)新能力不足。很多外資液壓公司和外資整機廠合作,開發(fā)了專享的獨立知識產權產品,并限制向國內競爭對手使用,這些也多少限制了整機領域的發(fā)展。我國液壓行業(yè)研發(fā)經費投入有限,很多企業(yè)仍處于追隨模仿階段,還未開始面向新的邊界,研發(fā)新的產品,零部件企業(yè)也很少協助整機廠向更高更新的課題挑戰(zhàn)。零部件仍停留在中低端市場。目前國外液壓廠正在向人工智能領域邁進,全智能傳感器技術,液壓伺服技術,變頻節(jié)能技術,負荷傳感技術,二次
20、調節(jié)技術等電液融合技術將大規(guī)模應用,以迎接即將到來的基于人工智能的新工業(yè)革命。但是我們少有液壓零部件公司涉足這些領域。國內企業(yè)在管理方面差距明顯。缺少利用現代管理方式和手段的理念,目前工程機械,汽車領域廣發(fā)應用的精益生產,六西格瑪,FMEA等管理念在倒推給上游供應商,但是也未得到廣泛普及。二、 市場規(guī)模當前全球液壓工業(yè)已處于成熟階段。根據國際流體動力統計委員會(ISC)數據,2018年全球液壓系統市場規(guī)模達到317億歐元,同比增長9.3%。據中國液壓氣動密封件工業(yè)協會統計,2018年國內液壓(含液力)產品市場容量為734億元。自2010年以來,中國液壓件市場規(guī)模占全球份額基本穩(wěn)定在30%左右。
21、2000-2016年,國內液壓市場規(guī)模從5億歐元迅速擴大至79億歐元(約合人民幣600億元),絕對規(guī)模增長超過14倍,占全球市場的份額從3%提升至28%;同期,美國市場絕對規(guī)模增加28%,歐洲市場規(guī)模增長43%,日本市場規(guī)模下滑38%。全球液壓元件市場依舊在保持穩(wěn)定增長,中國發(fā)展最快。根據ISC統計,2016年全球液壓產品市場規(guī)模達到282億歐元,較2000年170億歐元的規(guī)模增長了66%,年均復合增速超過3%。而中國液壓產品需求增長最快,市場地位顯著提升。2000-2016年,國內液壓市場規(guī)模從5億歐元迅速擴大至79億歐元(約合人民幣600億元),絕對規(guī)模增長超過14倍,占全球市場的份額從3
22、%提升至28%,位居美國之后,居全世界第二。而從我國液壓行業(yè)進出口情況來看,近年來,我國液壓產品進口規(guī)模情況逐年下降,出口規(guī)模逐漸提升。顯然從這兩方面意味著中國液壓行業(yè)有著廣闊的增量市場與良好的發(fā)展機遇。液壓產品應用領域廣泛,隨著產品技術與生產工藝的逐步成熟,液壓產品適用領域不斷拓寬,全球液壓工業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟階段。從全球范圍內來看,中國液壓市場需求增長最快,市場地位顯著提升。三、 打造一流營商環(huán)境深入推進“放管服”改革,全面實行“三張清單”制度,深化政府數字化轉型,探索“一件事”集成改革,高質量建設“掌上辦事之城”“掌上辦公之城”,全面實現政務服務一網通辦、全域通辦、就近可辦,更好服務
23、企業(yè)、服務基層、服務群眾。全面建立“不見面審批”事項清單,積極探索“一枚印章管審批”。深化商事制度改革,探索以承諾制為核心的極簡審批,建立市域空間治理數字化平臺。依法保護企業(yè)合法產權和企業(yè)家合法權益。打通知識產權創(chuàng)造、運用、保護、管理和服務全鏈條。深化“互聯網+監(jiān)管”,對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。更好發(fā)揮行業(yè)協會、商會和中介組織作用。構建親清政商關系。四、 構建現代產業(yè)體系,建設成都都市圈經濟增長極堅持以現代產業(yè)體系為支柱,把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,培育戰(zhàn)略新興產業(yè)和特色優(yōu)勢產業(yè),提升經濟質量效益和核心競爭力,夯實建設現代化成都都市圈的產業(yè)基礎。加快建設高新技術產業(yè)集聚地。發(fā)揮高新技
24、術產業(yè)和先進制造業(yè)支撐引領作用,構建“3+3”現代工業(yè)體系,實施“筑圈育鏈強基”計劃,爭創(chuàng)國省級新型工業(yè)化產業(yè)示范基地,加快建設先進制造強市。 構筑產業(yè)生態(tài)圈。重塑產業(yè)經濟地理,構建“一帶一核三區(qū)”工業(yè)發(fā)展新格局,發(fā)揮眉山天府新區(qū)旗艦作用,加快海峽兩岸產業(yè)合作區(qū)眉山產業(yè)園、眉山臨空經濟區(qū)建設,打造成眉高新技術產業(yè)帶;支持眉山高新區(qū)建設省級科技服務業(yè)聚集區(qū)、創(chuàng)建國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),鼓勵甘眉工業(yè)園區(qū)、彭山經開區(qū)、仁壽經開區(qū)提檔升級,打造先進制造業(yè)極核;以青神經開區(qū)、洪雅經開區(qū)、丹棱經開區(qū)為載體,打造特色優(yōu)勢產業(yè)集中發(fā)展區(qū)。統籌布局建設主導產業(yè)明確、專業(yè)分工合理、差異發(fā)展鮮明的產業(yè)功能區(qū),以功能
25、區(qū)核心起步區(qū)建設為牽引,加快產業(yè)空間組織形式變革,打造千億園區(qū)。依托萬華化學產業(yè)園、通威高效晶硅太陽能電池、信利高端顯示、華為大數據中心、通內斯高端肉制品加工項目等龍頭帶動,構建若干資源要素集聚能力強、關聯產業(yè)帶動能力強、市場競爭能力強的產業(yè)生態(tài)圈。 培育優(yōu)勢產業(yè)鏈。加快構建現代產業(yè)體系,大力發(fā)展電子信息、新能源新材料、生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、高端裝備制造、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè),超前布局人工智能、量子科技、物聯網、前沿新材料等未來產業(yè),培育千億產業(yè)和百億企業(yè)。實施產業(yè)鏈現代化提升工程,突出“強鏈補鏈延鏈”,制定各產業(yè)鏈“五圖七單”,引進產業(yè)鏈龍頭企業(yè),“一鏈一策”定制重點產業(yè)鏈配套政策,推動
26、產業(yè)垂直升級和橫向融合,打造現代化產業(yè)鏈供應鏈。 推進產業(yè)基礎高級化。實施制造業(yè)產業(yè)基礎再造工程,以頭部企業(yè)帶動重大技術改造升級,堅持智能制造、高端制造方向,加強制造業(yè)首臺套政策支持,支持企業(yè)開展關鍵技術攻關,推進傳統產業(yè)改造提升,培育專精特新冠軍企業(yè)。高標準承接東部沿海地區(qū)和境外產業(yè)鏈整體轉移、關聯產業(yè)協同轉移。推動智能建造與建筑工業(yè)化協同發(fā)展。 加快發(fā)展數字經濟,培育壯大“芯屏端軟智網”全產業(yè)鏈,加快建設5G、工業(yè)互聯網、云計算、大數據中心等基礎設施,構建泛在感知、高速連接、高效協同的新型數字基礎設施體系。依托龍頭企業(yè)建設一批跨行業(yè)、跨區(qū)域工業(yè)互聯網平臺,打造數字車間、智能工廠,加快數據清
27、洗加工基地建設,協同建設國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)、成渝地區(qū)大數據產業(yè)基地。實施數字經濟新業(yè)態(tài)培育行動,打造成渝工業(yè)互聯網一體化發(fā)展示范區(qū)典型場景,加快無人配送、新零售、超高清視頻、虛擬現實等新興產業(yè)發(fā)展。加快建設現代服務業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅持國際化、高端化、品牌化發(fā)展方向,構建“443”現代服務業(yè)體系,建成成渝雙城經濟圈高端文旅目的地。 培育高成長都市消費服務業(yè),依托成渝廣闊市場,集聚全球資源要素,加快建成天府樂高樂園、恒大童世界、中日國際康養(yǎng)城、維亞康姆國際文創(chuàng)、蘭大伯克利研究院、川大眉山校區(qū)、洛桑酒店管理學院等重大項目,打造旅游度假、醫(yī)療康養(yǎng)、文化創(chuàng)意、高端教育“四大基地”,培育天府旅游名縣
28、,創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū),共建巴蜀文化旅游走廊、西部大健康產業(yè)基地。順應消費升級趨勢,搭建“買全球賣全球”消費平臺,提升高端化、多元化、國際化消費供給能力,協同成都共建國際消費中心,打造現代都市消費名城。 培育高效率都市生產服務業(yè),推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,大力發(fā)展軟件與信息服務、科技服務、金融服務、創(chuàng)意設計、法律服務等服務業(yè),加快現代服務業(yè)與先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合。 培育高品質都市生活服務業(yè),優(yōu)化城市商業(yè)布局,統籌改造現有商圈,合理規(guī)劃建設大型商業(yè)綜合體。鼓勵發(fā)展首店經濟、小店經濟、夜間經濟、周末經濟,引導發(fā)展直播電商、社交電商,打造成渝地區(qū)電子商務示范基地。建設“川味
29、”產業(yè)集群核心區(qū),培育一批川味名街、名店、名廚、名菜,建設世界川菜園,打造東坡美食之都。加快建設都市現代綠色農業(yè)先行市。堅持高端供給、集約節(jié)約、綠色發(fā)展,深入推進農業(yè)供給側結構性改革,構建“583”現代農業(yè)體系,協同共建成渝地區(qū)現代高效特色農業(yè)帶,打造都市農業(yè)示范區(qū)。 建設綠色生產優(yōu)勢區(qū),優(yōu)化農業(yè)生產結構和區(qū)域布局,推動現代農業(yè)園區(qū)提檔升級,共建國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū);實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,推進高標準農田建設,加強灌區(qū)續(xù)建配套和現代化改造,提高農業(yè)科技、種業(yè)和裝備支撐能力,提升種養(yǎng)殖生產設施化、規(guī)模化、智慧化和產銷一體化水平,強化綠色導向、標準引領和質量安全監(jiān)管,發(fā)展東坡泡菜、眉山春
30、橘、青神竹藝、洪雅藤椒、彭山葡萄、仁壽枇杷等特色優(yōu)勢農產品,加強地理標志產品保護與合作,打造優(yōu)質農產品供應基地和出口基地。健全完善“味在眉山”區(qū)域公用品牌體系。 打造現代加工核心區(qū),瞄準打造都市圈農產品加工集聚地,以企業(yè)為主體、科研院所為支撐,建設一批農產品技術研發(fā)中心、特色農產品交易中心,爭創(chuàng)國家現代農業(yè)產業(yè)科技創(chuàng)新中心;完善農產品冷鏈物流、直銷配送體系;實施重點龍頭企業(yè)產值倍增計劃,打造行業(yè)領軍品牌,壯大泡菜、竹、柑橘、肉制品等現代農業(yè)加工集群,建設國家優(yōu)質糧油保障基地、國家重要的生豬生產基地,打造全球泡菜出口基地、川菜產業(yè)和竹產業(yè)基地,建設國際農產品加工產業(yè)園。 發(fā)展農旅融合樣板區(qū),推動
31、現代農業(yè)與美麗鄉(xiāng)村、生態(tài)文明、農耕文明融為一體,培育農業(yè)新產業(yè)新業(yè)態(tài),深度挖掘與拓展農業(yè)多種功能,開發(fā)休閑農業(yè)項目與鄉(xiāng)村旅游精品線路,打造田園秀美、生態(tài)宜居、功能多樣的休閑農業(yè)空間。加快建設中法農業(yè)科技園、丹棱縣天府橙都農業(yè)產業(yè)公園。大力發(fā)展農村電商,建設一批重點網貨生產基地和產地直播基地。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第
32、三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx公司2、法定代表人:譚xx3、注冊資本:1390萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-7-97、營業(yè)期限:2011-7-9至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事液壓機械相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變
33、。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司
34、目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。
35、(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13924.1311139.3010443.10負債總額7678.996143.195759.24股東權益合計6245.144996.114683.86公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度201
36、8年度營業(yè)收入41680.2833344.2231260.21營業(yè)利潤9429.987543.987072.48利潤總額8054.016443.216040.51凈利潤6040.514711.604349.17歸屬于母公司所有者的凈利潤6040.514711.604349.17五、 核心人員介紹1、譚xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生
37、,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、于xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、錢xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司
38、執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、陸xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、夏xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任
39、公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡
40、的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品
41、質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技
42、術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容
43、,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃
44、公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪
45、酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠
46、發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而
47、有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)上下游產業(yè)鏈情況液壓系統的上游主要是原材料、精密鑄件、配件等相關企業(yè)組成,中游為生產液壓系統的相關企業(yè),下游為液壓系統相關應用企業(yè)。其中液壓系統的下游主要包括工程機械(41%)、冶金機械(11%)、航空航天(10%)、工程車輛(10%)等相關企業(yè)。本行業(yè)與下游各行業(yè)有很強的關聯性,下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展具有重大牽引和拉動作用,其發(fā)展狀況直接影響本行業(yè)的需求變化。二、 行業(yè)基本風險特征液壓行業(yè)主要的上游是鋼鐵及有色金屬行業(yè),下游則包括現代裝備制造的幾乎所有行業(yè),其中最主要的是工程機械、航空航天、冶金、汽車、機床、水利工程、礦山、風電等
48、行業(yè)。因此行業(yè)上下游的波動均對液壓行業(yè)成本與產品需求有較大影響。1、原材料價格波動風險液壓產品生產所需的主要原材料是鋼鐵,鋼鐵價格變動對液壓缸和液壓系統等大體積產品的成本有一定的影響,而液壓泵、液壓閥等元件產品由于體積小,其生產成本對鋼鐵價格變動的敏感程度不高。因此大宗商品尤其是金屬鋼鐵原材料的價格對大體積產品有較大影響,同時由于交貨周期較長,原材料的價格難以預計,可以采取套期保值的方式盡量規(guī)避原材料價格波動對成本的影響。2、國家政策以及經濟周期波動風險作為現代裝備的基礎配套件,液壓產品的應用十分廣泛。液壓行業(yè)的下游基本上都是我國國民經濟的基礎性產業(yè),國家出臺的一系列產業(yè)振興規(guī)劃也凸顯了這些行
49、業(yè)的重要性。從現有政策看,未來一段時間,國家仍將保持對工程機械、航空航天等行業(yè)的重點支持,相關市場有望持續(xù)增長,從而對液壓行業(yè)的長期發(fā)展提供較強的支撐。但同時需要關注到,總體國民經濟以及基建等行業(yè)的需求對液壓行業(yè)產品有較大影響,經濟大周期對液壓產品的需求影響較大。3、創(chuàng)新能力不足風險國內液壓行業(yè)生產的產品,采用的技術與國外企業(yè)仍有較大的差距,企業(yè)規(guī)模和競爭實力上也處于劣勢,新產品的設計、研發(fā)、工藝、材料都有非常高的要求,研發(fā)周期較長,國內企業(yè)研發(fā)投入不足,造成自主知識產權缺乏,自主創(chuàng)新能力不足,高端產品市場長期依賴進口,高額利潤由國外企業(yè)所壟斷,國內產品面臨自主創(chuàng)新能力不足,市場競爭能力不強的
50、風險。4、人才不足風險國內液壓行業(yè)目前仍然處于向上突破階段,大部分企業(yè)規(guī)模小,技術水平低,產品同質化,仍然處于低價競爭階段。由此帶來傳統液壓機械企業(yè)待遇低,工作時間長對高水平高學歷人才缺乏吸引力,尤其近年新興產業(yè)如信息技術產業(yè)的崛起導致整體傳統機械行業(yè)人才吸引力下降,未來面臨著人才斷層,高學歷高層次人才緊缺的風險。三、 液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)發(fā)展現狀液壓技術是實現現代化傳動與控制的關鍵技術之一,現代液壓技術既源于傳統的機械技術,又融合了控制理論、精密制造、新材料、自動化和智能化的檢測、傳感器以及信息技術等,其產品和系統通常體現為多種技術的融合與系統集成。液壓行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成
51、部分,液壓元件是裝備制造業(yè)的重要基礎元件,廣泛應用于汽車、冶金工業(yè)、機床制造、工程機械、船舶及海洋工程裝備、石油化工設備、發(fā)電設備、環(huán)保設備、水利工程、航空航天、機車車輛等幾乎所有的工業(yè)領域。液壓元件是綜合制造能力的體現,具有加工精度高,工藝復雜,屬于高技術附加值的關鍵基礎件,主要為各類裝置提供動力、實現控制等功能,需要大規(guī)模的產業(yè)分工合作,包括:基礎理論研究、機械制造、材料、密封、鑄造、油品等,是高端先進裝備制造業(yè)的核心。液壓技術已成為衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志之一。發(fā)達國家生產的95%的工程機械、90%的數控加工中心、95%以上的自動化生產線都采用了液壓技術。我國的液壓工業(yè)開始于20
52、世紀50年代,80年代起加速對國外先進液壓產品和技術的有計劃引進,消化,吸收和國產化工作。尤其是進入二十一世紀以來,中國成為了全球液壓產業(yè)發(fā)展速度較快的國家。我國的液壓行業(yè)自主化水平提高明顯,已形成門類基本齊全、具有較大規(guī)模和一定技術水平的產業(yè)體系,在全球裝備制造業(yè)中具有不可替代的地位。我國液壓行業(yè)雖然起步較晚,和國外先進技術水平相比仍存在較大差距,但在我國經濟的持續(xù)快速增長和裝備制造業(yè)轉型升級的需求帶動下,液壓技術在工業(yè)各個領域的應用不斷得到拓展。經過50多年的發(fā)展,液壓產品經歷了從測繪仿制、聯合設計、引進技術到自行研發(fā)的發(fā)展歷程,已具有相當生產實力和技術水平,基本可滿足工程機械、農業(yè)機械、
53、機床、冶金、礦山、林業(yè)、煤炭、造船等行業(yè)的一般需求。應當指出,盡管我國液壓工業(yè)已取得了很大的進步,但與主機發(fā)展需求及和世界先進水平相比,尚存在不少差距。在高端領域,我國的液壓零部件仍然依賴進口零件,或國內生產外資品牌零件。但是高端制造業(yè)必將需求高端的零部件供應,尤其需求國產零部件。所以未來制造業(yè)的資金流向也會有很大比例流向液壓行業(yè)。尤其在核心零部件上,可以推斷中國正孕育著世界所未有的大型綜合性液壓供應商。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重
54、要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝
55、。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積102813.76,其中:生產工程73223.92,倉儲工程16466.19,行政辦公及生活服務設施9148.38,公共工程3975.27。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18397.9773223.929591.891.11#生產車間5519.3921967.182877.571.22#生產車間4599.4918305.982397.971.33#生
56、產車間4415.5117573.742302.051.44#生產車間3863.5715377.022014.302倉儲工程9198.9916466.191331.742.11#倉庫2759.704939.86399.522.22#倉庫2299.754116.55332.942.33#倉庫2207.763951.89319.622.44#倉庫1931.793457.90279.673辦公生活配套2069.779148.381388.273.1行政辦公樓1345.355946.45902.383.2宿舍及食堂724.423201.93485.894公共工程3285.353975.27431.46輔助用房等5綠化工程9028.85160.09
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