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文檔簡介

1、上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學(xué)校2017 年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行有關(guān)教育、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī),結(jié)合本校的實(shí)際情況,擬定、執(zhí)行年度計(jì)劃、具體實(shí)施辦法和有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定。2、學(xué)校作為體育學(xué)校,秉承奧運(yùn)體育文化

2、傳承精神,堅(jiān)持以文化教學(xué)和體育訓(xùn)練兩者為中心的辦學(xué)要義, 努力為上級(jí)體育單位輸送優(yōu)秀的體育后備人才。3、學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、自主發(fā)展的要求,定期訂制三年發(fā)展規(guī)劃,并形成和健全自評(píng)機(jī)制,促進(jìn)學(xué)??沙掷m(xù)發(fā)展。4、根據(jù)教育行政部門的有關(guān)規(guī)定,制訂學(xué)校的課程方案和教學(xué)計(jì)劃,設(shè)置開發(fā)校本課程,確定教學(xué)進(jìn)度,選用教材,組織教學(xué)活動(dòng),對(duì)教師和學(xué)生進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5、按財(cái)務(wù)制度和教育行政部門的有關(guān)規(guī)定,對(duì)上級(jí)的撥款、學(xué)費(fèi)返還留成和社會(huì)贊助等各種收入以及校舍設(shè)施、儀器設(shè)備等,合理安排使用。6、組織領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè),保證、監(jiān)督教育方針的全面貫徹執(zhí)行。7、組織協(xié)調(diào)學(xué)校與政府、社區(qū)、家庭等方面

3、的關(guān)系,為學(xué)校創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學(xué)校設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu), 包括:教務(wù)處、德育處、校務(wù)辦和競(jìng)訓(xùn)處職能部門,分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。各職能部門及其常設(shè)機(jī)構(gòu)各司其職,分工合作,提升管理效能,確保各項(xiàng)工作圓滿完成。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入798.70一、一般公共服務(wù)支出0.00其中:政府性基金預(yù)算財(cái)0.00二、外交支出0.00政撥款二、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出0.00五、

4、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入114.00七、文化體育與傳媒支出712.14八、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.84九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.57十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出13.15二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二十一、其他支出80.50本年收入合計(jì)912.70本年支出合計(jì)879.20用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.00年

5、初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.50總計(jì)912.70總計(jì)912.702017 年度收入決算表單位:萬元項(xiàng)目本年收入合財(cái)政撥款收上級(jí)補(bǔ)助收事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上其他收入功能分類計(jì)入入繳收入科目名稱科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)912.70798.700.000.000.000.00114.00207文化體育與傳媒支出712.14712.140.000.000.000.000.0020703體育712.14712.140.000.000.000.000.002070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理712.14712.140.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出54.8454.840.00

6、0.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.8454.840.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.051.050.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保38.2638.260.000.000.000.000.00險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳15.5315.530.000.000.000.000.00費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.5718.570.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.000.002101102

7、事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.000.000.002210201住房公積金13.1513.150.000.000.000.000.00229其他支出114.000.000.000.000.000.00114.0022999其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002299901其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002017 年度支出決算表單位:萬元項(xiàng)目

8、本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)功能分類助支出科目名稱科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)879.20656.29222.910.000.000.00207文化體育與傳媒支出712.14569.73142.410.000.000.0020703體育712.14569.73142.410.000.000.002070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理712.14569.73142.410.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出54.8454.840.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.8454.840.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.051.

9、050.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老38.2638.260.000.000.000.00保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金15.5315.530.000.000.000.00繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.5718.570.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.00

10、0.002210201住房公積金13.1513.150.000.000.000.00229其他支出80.5080.500.000.000.0022999其他支出80.5080.500.000.000.002299901其他支出80.5080.500.000.000.002017 年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)財(cái)政撥款算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款798.70一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.

11、000.00五、教育支出0.000.000.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出712.14712.140.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.8454.840.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.5718.570.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海

12、洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出13.1513.150.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)798.70本年支出合計(jì)798.70798.700.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)798.70總計(jì)798.70798.700.002017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)207文化體育與傳712.14569.73142.41媒支出20703體育712.14569.7

13、3142.412070304運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管712.14569.73142.41理208社會(huì)保障和就54.8454.840.00業(yè)支出20805行政事業(yè)單位54.8454.840.00離退休2080502事業(yè)單位離1.051.050.00退休機(jī)關(guān)事業(yè)單2080505 位基本養(yǎng)老保38.2638.260.00險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單2080506 位職業(yè)年金繳15.5315.530.00費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)18.5718.570.00劃生育支出21011行政事業(yè)單位18.5718.570.00醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)18.5718.570.00療221住房保障支出13.1513.150.00221

14、02住房改革支出13.1513.150.002210201住房公積金13.1513.150.00合計(jì)798.70656.29142.412017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱類款301工資福利支出368.52368.5230101基本工資64.5264.5230102津貼補(bǔ)貼9.649.6430103獎(jiǎng)金8.008.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.9424.9430106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資168.18168.1830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保38.2638.26險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)15.5315.5330

15、199其他工資福利支出39.4539.45302商品和服務(wù)支出113.27113.2730201辦公費(fèi)8.838.8330202印刷費(fèi)0.400.4030203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.180.1830205水費(fèi)2.822.8230206電費(fèi)30207郵電費(fèi)0.070.0730208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)1.421.4230212因公出國(境)費(fèi)用3.553.5530213維修(護(hù))費(fèi)2.052.0530214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)4.474.4730217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)32.1932.1930224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞

16、務(wù)費(fèi)1.421.4230227委托業(yè)務(wù)費(fèi)25.3125.3130228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.0210.0230229福利費(fèi)6.766.7630231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用13.7113.7130240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.070.07303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助167.85167.8530301離休費(fèi)30302退休費(fèi)1.051.0530303退職(役)費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金153.65153.6530309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金13.1513.1530312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

17、支出310其他資本性支出6.656.6531002辦公設(shè)備購置2.52.531003專用設(shè)備購置4.154.1531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計(jì)656.29536.37119.922017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行因公出國合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)(境)費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.000.150.000.000.000.000.000.0

18、00.000.000.000.150.002017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)本單位 2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計(jì)為 912.70 萬元、支出總計(jì)為 879.20 萬元。與 2016 年度相比,收入、支出總計(jì)各減少 304.78 萬元、 336.96 萬元。主要原因: 2016 年經(jīng)費(fèi)中有浦東新區(qū)籍運(yùn)動(dòng)員在里約奧運(yùn)會(huì)上獲獎(jiǎng)后新區(qū)配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。二、關(guān)于 2017 年度收入決算情

19、況說明本年收入合計(jì) 912.70 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 798.70 萬元,占 87.51% ;事業(yè)收入 0 萬元,占 0% ;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0% ;其他收入 114.00 萬元,占 12.49% 。三、關(guān)于 2017 年度支出決算情況說明本年支出合計(jì) 879.20 萬元,其中:基本支出 656.29 萬元,占 74.65% ;項(xiàng)目支出 222.91 萬元,占 23.35% ;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0% 。四、關(guān)于 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算798.70萬元。與2016年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少410.72萬元,降低51

20、.25%。主要原因: 2016年經(jīng)費(fèi)中有浦東新區(qū)籍運(yùn)動(dòng)員在里約奧運(yùn)會(huì)上獲獎(jiǎng)后新區(qū)配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。五、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 798.70 萬元,占本年支出合計(jì)的 90.84% 。與 2016 年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 410.72 萬元,降低 51.25% 。主要原因: 2016 年經(jīng)費(fèi)中有浦東新區(qū)籍運(yùn)動(dòng)員在里約奧運(yùn)會(huì)上獲獎(jiǎng)后新區(qū)配套獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.70 萬元,主要用于以下

21、方面:一般公共服務(wù)支出文化體育與傳媒支出712.14 萬元,占 89.16% ;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.84 萬元,占6.86% ;醫(yī)療保障支出18.57萬元,占2.33% ;住房保障支出13.15 萬元,占 1.65% 。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為739.96萬元,支出決算為798.70萬元,完成年初預(yù)算的107.94% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:新增一位教練。 其中:1、文化體育與傳媒支出 (類)體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 (項(xiàng))712.14萬元。主要用于:工資福利支出,公用支出,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為654.

22、90 萬元,支出決算為712.14萬元,完成年初預(yù)算的108.74% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:17 年我校在職在編教練增加了1 人。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))1.05 萬元。主要用于:退休人員福利費(fèi)、體檢費(fèi)。年初預(yù)算為1.09 萬元,支出決算為1.05 萬元,完成年初預(yù)算的 96.33% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員支出減少。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))38.26 萬元。主要用于:在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。年初預(yù)算為37.32萬元,支出決算為38.26 萬元,完成年初預(yù)算的102

23、.51% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)科目及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))15.53 萬元。主要用于:在職人員職業(yè)年金。年初預(yù)算為14.93 萬元,支出決算為15.53萬元,完成年初預(yù)算的104.02% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:職業(yè)年金科目及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 18.57 萬元。主要用于:在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為18.66 萬元,支出決算為18.57 萬元,完成年初預(yù)算的99.52% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。7、住房保障支出

24、 (類)住房改革支出 (款)住房公積金 (項(xiàng))13.15 萬元。主要用于: 在職人員住房公積金。 年初預(yù)算為13.06萬元,支出決算為 13.15 萬元,完成年初預(yù)算的 100.69% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 17 年我校在職在編教練增加了 1 人,住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。六、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 656.29 萬元,包括人員經(jīng)費(fèi) 536.37 萬元,公用經(jīng)費(fèi) 119.92 萬元?;局С鲋校?、工資福利支出368.52 萬元,主要用于: 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)

25、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出113.27 萬元,主要用于: 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167.85 萬元,主要用于:退休費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金。4、其他資本性支出6.65 萬元,主要用于專用設(shè)備購置。七、關(guān)于2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0.15萬元,支出決算為

26、 0 萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)決算為 0 萬元,預(yù)算數(shù)為0,因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(境)費(fèi)采取 “統(tǒng)一計(jì)劃管理, 經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān) ”的管理方式, 因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦(區(qū)外辦)統(tǒng)一公開;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0% 。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與 2016 年度持平,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具

27、體情況說明。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算 0 萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,占 0% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元,占 0% 。具體情況如下:1、因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為 0 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 0 萬元。 2017 年,本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬(含外賓接待支出 0 萬元)。公務(wù)接待 0 批次、 0 人次,

28、其中:接待外賓0 批次、 0 人次。八、關(guān)于 2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位 2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位 2017 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位 2017 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額(以合同簽訂為準(zhǔn)) 為 107.48萬元,其中:貨物采購金額74.83 萬元、工程采購金額0 萬元、服務(wù)采購金額32.65 萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日,本單位共有車輛0 輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套),單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績效管理情況本單位 2017 年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度: 上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學(xué)校預(yù)算

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