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文檔簡介
1、采購管理制度與工作流程一、目的:為規(guī)范采購流程,提高采購工作的效率,特制定本制度。二、適用范圍:適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容:1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng) 以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談-合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務(wù))-交貨驗(yàn)收(倉管)-質(zhì)檢(不合格退貨)-入庫-計劃對賬-財務(wù)結(jié)算采購流程圖如下圖所示:米購需求1)采購計劃:采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2)供應(yīng)商的選擇和考核:供應(yīng)商的選擇與考核,一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等
2、方面評定,并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價 格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3)詢價、比價、議價 。4 )合同的簽訂:買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程,最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議,合約 即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針 等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5 )交貨驗(yàn)收:采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同 為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6 )質(zhì)檢:貨物質(zhì)檢合格則入庫,不合格的,需安排補(bǔ)救和退貨。7 )財務(wù)結(jié)算:貨物入庫后,財務(wù)結(jié)算3、申請商品采購流程圖1 )銷售部提出采購需求
3、,2 )采購部制定采購計劃,由采購部負(fù)責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批;3) 審批通過后,由采購主管下單。4、申請付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限財務(wù)部付款1) 采購商品入倉后,做應(yīng)付款計劃2) 計劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致,不一致的找出原因,調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款;3) 采購部審批到期應(yīng)付款4) 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款5、商品到貨驗(yàn)收流程1) 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品2 )驗(yàn)收后打入庫單,核對入庫單金額是否與送貨單金額一致,一致后方可審核入庫,不一致需報采購審核,采購在當(dāng)日給予答復(fù)6、促銷流程1)每周例會上確定促銷計劃2 )確定產(chǎn)品信息,包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間3)
4、 報總經(jīng)理申請促銷采購資金4) 落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式5) 反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報7、退貨流程同意退單1 )門店填寫退貨申請單,寫明原因2 )采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況,審核退貨申請3 )審核通過可退回倉庫,倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單4 )不能退回供應(yīng)商的,做報損處理,報損比例不得超過0.5%四、采購管理制度:1)建立供應(yīng)商資料管理(表)冊,售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價制度,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié),并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有
5、貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。6)驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責(zé)采購部工作職責(zé)1. 制定并完善采購制度和采購流程:(1)根據(jù)公司的長期計劃,擬定采購部門的工作方針和目標(biāo);(2)負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行;2. 制定并實(shí)施采購計劃:(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo),制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃;(2)審核采購需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂采購計劃;(3)組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求,熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況,據(jù) 此編制采購預(yù)算和采購計劃;(4)根據(jù)采購管理程序,負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的
6、談判、簽約,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況;(6)督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作,確保采銷質(zhì)量;3. 采購成本預(yù)算和控制:(1 )編制月度和周采購預(yù)算,實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制,有效降低成本;(2)采購價格審核、預(yù)算、報價,達(dá)到有效的成本控制;(4 )對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查,及時支付相關(guān)款項(xiàng);4. 選擇并管理供應(yīng)商:(1)根據(jù)公司的銷售需求,選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商,建立長 期戰(zhàn)略同盟;(2)建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);(3)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商,加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查;(4)制定供應(yīng)
7、商管理辦法,加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核,確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;采購部主管職責(zé)1、直配供應(yīng)商引進(jìn)及維護(hù)2、采購部日常管理,主要包括:(1)部門工作安排(日、周、月)(2)供應(yīng)商談判,(3)相關(guān)流程制定和調(diào)整(4 )突發(fā)事件的處理3、訂單的審核,參考安全庫存4、應(yīng)付款的管控5、庫存金額的管控以及消耗6、審核并調(diào)整周月采購需求和計劃6、與其他部門的協(xié)調(diào)7、庫配需求的統(tǒng)計和采購計劃的制定8、日常訂單的制定和跟進(jìn)9、退貨處理10、庫配供應(yīng)商的談判、弓I進(jìn)和維護(hù)11、庫配商品促銷計劃的制定和落實(shí)12、批發(fā)毛利率與毛利額周、月報表7、貨品殘損率周、月報表;8、不動銷商品率月報表(30天不動銷品)9、 庫存商品缺貨率匯總?cè)辗答亪蟊恚ü緲?biāo)準(zhǔn)比例不可超20%); 采購主管職責(zé)(分管系統(tǒng)和直配)1、系統(tǒng)信息更新2、倉庫庫存的掌控3、資料的整理(
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