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文檔簡介

1、公司紅棗(綠色)食品質(zhì)量管理手冊_(公司簡寫字母)_/LSSC00-201 (B/0版)受控狀態(tài):分 發(fā) 號:持 有 人:編制日期:審核日期:批準日期: 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實施注:如不是綠色食品加工企業(yè),可將綠色二字去掉。目 錄發(fā)布令·····························

2、3;·····················2任命書····························

3、·······················3適用范圍··························&

4、#183;······················4引用文件··························&#

5、183;······················5一 企業(yè)簡介··························&

6、#183;···················6二 質(zhì)量方針和目標····························

7、83;···········7三 管理組織機構(gòu)圖、及其相關(guān)崗位的職責和權(quán)限··············81 組織結(jié)構(gòu)圖···················&#

8、183;·························82 職責和權(quán)限·······················

9、·······················11四 綠色食品標識管理·························

10、··············131 要求···································

11、·················132 中國綠色食品認證標識······························

12、3;·····133 銷售要求···········································&#

13、183;····14五 可追溯體系與產(chǎn)品召回···································14六 內(nèi)部檢查······

14、3;······································· 16七 文件和記錄管理········

15、3;································20八 客戶投訴的處理················

16、;·························22九 持續(xù)改進體系·······················&

17、#183;···················23發(fā) 布 令公司依據(jù)綠色食品管理規(guī)定并結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況編制了B/0版綠色食品管理手冊,現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理法規(guī)性文件,是指導公司持續(xù)建立并保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準則,公司全體員工必須遵照執(zhí)行。為實現(xiàn)對外承諾特制定了公司的質(zhì)量方針和目標,現(xiàn)予以頒布和實施??偨?jīng)理: 年 月 日任 命 書 為保障質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,特任命

18、同志為綠色食品管理者代表。任命 同志為公司綠色食品內(nèi)部檢查員,并賦予其如下職責:一、負責質(zhì)量管理體系的建立和維護。二、向最高管理者報告質(zhì)量管理的業(yè)績和任何改進的方案。三、在整個組織內(nèi)促進滿足綠色食品認證的意識形成。四、確保加貼綠色食品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。五、建立文件化的程序,確保綠色食品認證標志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序,確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用綠色食品標志。七、就綠色食品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理 : 年 月 日適 用 范 圍一、綠色食品質(zhì)量管理手冊適用于已經(jīng)或計劃獲得綠色食品認證及標貼綠色認證標志的下述產(chǎn)品:(?)牌紅棗二、接受綠色頒證單位的認證檢查,認證包括從企業(yè)

19、的管理到投放、加工、銷售以及認證標志的整個管理全過程。主要包括:1、紅棗栽培2、紅棗加工3、紅棗銷售4、綠色標識管理引 用 文 件1、中華人民共和國認證認可條例2、綠色食品認證管理辦法3、綠色食品管理手冊一、企業(yè)簡介二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(一)質(zhì)量方針顧客至上、信譽第一、崇尚科學、持續(xù)改進1. 顧客至上:提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù),包括顧客明示的要求、未明示的要求以及相關(guān)法律法規(guī)的要求,并爭取超越顧客的要求。讓品牌進入千家萬戶。 信譽第一:重合同,守信用。對產(chǎn)品以信譽贏得顧客滿意,讓顧客放心。對原料收購以信譽贏得農(nóng)民和供方滿意,讓農(nóng)民和供方放心。 科學管理:全員參與,加強溝通,運用過程和系統(tǒng)的管

20、理方法以及基于事實的決策方法,提高管理水平,開發(fā)高新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品的科技含量。持續(xù)改進:對質(zhì)量管理體系的過程,包括體系的業(yè)績、生產(chǎn)和服務(wù)過程進行監(jiān)視,持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的總體業(yè)績。2.對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,每年至少進行一次評審,一般在管理評審時進行,有特殊情況,由公司總經(jīng)理做出增加評審的決定。3.本質(zhì)量方針以及上述說明是制定和評審質(zhì)量目標的框架。4.本廠所有人員(含臨時工)都要認真學習、理解并執(zhí)行本質(zhì)量方針。(二)質(zhì)量目標紅棗一等果品率 50% 紅棗二等果品率 30%紅棗三等果品率 20% 合同履約率 95%顧客滿意率 85% 三、管理組織機構(gòu)圖、及其相關(guān)崗位的職責和權(quán)限3.1公司管理組織結(jié)

21、構(gòu)圖總經(jīng)理粗加工車間間執(zhí)行董事長股東大會執(zhí)行監(jiān)事質(zhì)檢部精加工車間倉儲部財務(wù)部保鮮庫營銷部32綠色食品管理體系結(jié)構(gòu)圖 丙班質(zhì)檢員乙班質(zhì)檢員甲班質(zhì)檢員丙班質(zhì)檢員乙班質(zhì)檢員甲班質(zhì)檢員粗加工車間主任各生產(chǎn)班組各生產(chǎn)班組化驗室化驗室值班長值班長精加工車間主任總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3綠色食品各部門質(zhì)量職能分配表職能部門GB/T19630標準要求總經(jīng)理總經(jīng)理綠色食品管理者代表管理者代表質(zhì)檢中心(含班組) 加工車間(含班組) 倉儲部(含班組) 銷售部辦公室綠色食品經(jīng)營的主要目標四 綠色標識的管理1 要求2 中國綠色產(chǎn)品認證標識3 銷售要求五 可追溯體系與產(chǎn)品召回1 追溯體系2 產(chǎn)品召回六 內(nèi)部檢查程序七 文件

22、和記錄管理八、客戶投訴處理程序九、持續(xù)改進體系1、持續(xù)改進2、措施的制定和批準職責和權(quán)限3.3.1目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,使得各崗位、各部門職責和權(quán)限更趨合理,從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。3.3.2職責 a.總經(jīng)理批準對公司各崗位、各部門職責、權(quán)限的具體規(guī)定; b.辦公室制定企業(yè)各職能部門的職責、權(quán)限; c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權(quán)限。3.3.2.1各崗位、各部門職責、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能,對質(zhì)量管理體系的過程進行職能分配,以明確各部門的職責和權(quán)限。3.3.2.1.1總經(jīng)理 a.向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; b.制定質(zhì)量方針

23、和質(zhì)量目標; c.主持管理評審; d.為確保質(zhì)量管理體有效運行配備必要的資源; e.確定企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工,決定干部任免,并予以授權(quán);3.3.2.1.2管理者代表 a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持; b.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,協(xié)調(diào)各部門工作,對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責; c.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識; d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系; e.公司分配的其他工作。3.3.2.1.3辦公室 a.負責對文件和記錄實施管理和控制; b.負責內(nèi)審工作的組織工作,對體系運行過程的不合格組織采取糾正、預防措施; c.負責公司的人力資源管理以及培訓

24、控制,執(zhí)行職工培訓計劃,搞好職工質(zhì)量教育。3.3.2.1.4質(zhì)檢中心 a.負責制定公司有關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)的標準文件(檢驗規(guī)程); b.組織參與各生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)程序的制定; c.按質(zhì)量計劃和程序文件規(guī)定,組織進行檢驗,對各項指標進行監(jiān)督檢查; d.參與不合格產(chǎn)品的評審,認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督處理; e.負責生產(chǎn)過程控制和過程確認; f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作,建立質(zhì)量信息系統(tǒng);g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動。3.3.2.1.5加工車間a.負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制;b.配合質(zhì)檢中心審定技術(shù)管理標準,編制生產(chǎn)流程,不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力;c.依據(jù)銷售編制和下

25、達的生產(chǎn)計劃,并對生產(chǎn)的計劃完成情況進行考核;d.抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作;e負責生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作;3.3.2.1.6銷售部a.組織銷售工作,對銷售過程進行管理和協(xié)調(diào),組織人員收集顧客意見,反饋顧客信息,及時提供顧客的需求;b.負責顧客滿意度的調(diào)查;3.3.2.1.7倉儲部a.負責各種產(chǎn)品不同質(zhì)量等級的分類,并配合檢驗紅棗質(zhì)量;b.負責提供顧客所需要的各種產(chǎn)品;3.3.2.1.8設(shè)備安全科a.負責生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作,對生產(chǎn)設(shè)施進行維護和管理;b.負責編制采購計劃,組織原輔材料的采購和報檢;c.負責保存合格供應方的檔案資料。3.3.3內(nèi)部溝通3.3.3.1應確保總場不同層次和

26、職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標的完成情況以及其他需溝通的信息,以便相互了解、相互促進。3.3.3.2內(nèi)部溝通的形式包括:調(diào)度會、質(zhì)量例會等。3.3.3.3對內(nèi)部溝通結(jié)果進行分析處理。四 綠色食品標識的管理4.1要求為了維護公司和消費者合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國商標法、中華人民共和國農(nóng)業(yè)法、中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法按綠色食品國家標準種植、生產(chǎn)、加工、儲藏并獲得綠色食品認證機構(gòu)認證的產(chǎn)品,方可在產(chǎn)品名稱前標識“綠色食品”,在產(chǎn)品的包裝上加施中國綠色食品認證標志并標注認證機構(gòu)的標識或者認證機構(gòu)的名稱。4.2綠色食品認證標志

27、 綠色食品認證標志僅用于按照綠色食品國家標準種植、生產(chǎn)、加工、儲藏并經(jīng)認證機構(gòu)認證的相應的綠色食品。 綠色食品認證標志的圖形與顏色要符合要求。4.3銷售要求為保證綠色食品的完整性和可追溯性,銷售者在銷售過程中應當采取但不限于下列措施: 綠色食品應避免與非綠色食品的混合; 綠色食品避免與本部分不允許使用的物質(zhì)接觸; 建立綠色食品的投放、加工、倉儲出入庫和銷售等記錄。不符合綠色食品的本部分標識要求的產(chǎn)品不能作為綠色食品進行銷售。嚴格監(jiān)管綠色標識的管理,保證每一最小單元一個綠色標識標牌,禁止外流,造成品牌和信譽受損。五、可追溯體系與產(chǎn)品召回5.1追溯體系目的為保證綠色完整性,綠色食品應建立完善的追蹤

28、系統(tǒng),保存能追溯實際綠色食品全過程的詳細記錄(種植記錄、收購記錄、加工記錄、倉儲記錄出入庫記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的批號系統(tǒng)。職責和權(quán)限 部門負責人負責產(chǎn)品記錄的追蹤??刂埔?1產(chǎn)品記錄的追蹤.2對紅棗的收購、加工、包裝、倉儲、銷售、運輸?shù)认嚓P(guān)過程記錄進行追蹤;5.1.3.3對產(chǎn)品批次編號如下: 責任人LS * 日班次月管理體系年.4記錄的要求.4.1做好記錄,包括日期,班次、數(shù)量等內(nèi)容; .4.2做好綠色食品的產(chǎn)出量記錄,批次號等。.4.3相關(guān)文件等5.2、產(chǎn)品召回目的為了使進入流通領(lǐng)域的,由于某種原因?qū)е碌漠a(chǎn)品出現(xiàn)安全衛(wèi)生或危害人體健康的質(zhì)量問題時,能夠及時、快速、完全的召回,以免對

29、消費者造成傷害,保證綠色質(zhì)量管理體系的有效性?;厥章实哪繕?00%。適用范圍適用于已經(jīng)售出的紅棗的召回。工作程序.1產(chǎn)品召回的條件:當紅棗售出后出現(xiàn)安全衛(wèi)生的問題或危害人體健康的質(zhì)量問題,應對售出產(chǎn)品(整批次)進行召回。.2綠色管理者代表在第一時間內(nèi)組織相關(guān)人員對產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故進行確認,調(diào)查受影響產(chǎn)品的數(shù)量和流向,并整理出產(chǎn)品的全部相關(guān)資料。.3總經(jīng)理發(fā)布召回指令.4產(chǎn)品召回后單獨存放,并標明“召回”字樣,標示召回內(nèi)容,包括召回時間、數(shù)量、接收人等。.5質(zhì)檢中心或委托外部權(quán)威實驗室進行檢驗,并出具證書。.6分析原因,提出處理辦法與糾正、預防措施。六、內(nèi)部檢查6.1目的建立綠色管理體系內(nèi)部

30、檢查程序,以確定綠色質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合綠色規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)綠色生產(chǎn)管理體系的要求,并得到有效實施與保持。6.2范圍企業(yè)與綠色質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)、管理規(guī)程、硬件設(shè)施等。6.3責任管理者代表負責內(nèi)部檢查的組織策劃,確定內(nèi)檢計劃和周期。質(zhì)檢中心為內(nèi)部檢查的主管部門,具體負責制定年度檢查計劃和日常管理工作。檢查組負責編制具體的內(nèi)檢計劃并組織實施。各部門配合檢查的實施,制定糾正措施。檢查組長職責.1組織安排審核工作,編制或?qū)彾▋?nèi)檢計劃,主持首、末次會議。.2質(zhì)檢中心組織現(xiàn)場檢查,控制檢查進度,向受檢查方及時報告不合格項和檢查情況,并向管理者代表和總經(jīng)理匯報過程檢查中遇到的主要

31、問題。.3編寫內(nèi)部檢查報告,并報告檢查結(jié)果。內(nèi)部檢查員的條件.1了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求;.2相對獨立于被檢查對象;.3熟悉并掌握NY/T391、NY/T392、NY/T393的要求;.4具備3年以紅棗生產(chǎn)、加工、儲藏技術(shù)知識或經(jīng)驗; .5熟悉本單位的綠色生產(chǎn)和經(jīng)營管理體系及過程。檢查員職責.1配合認證機構(gòu)的檢查和認證。.2不定期的對產(chǎn)品進行化驗檢測,并詳細記錄,公司或到專業(yè)檢測部門進行紅棗質(zhì)量檢測。編寫檢查表、不合格項報告。.3對照本部分,對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查,并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見。.4對本企業(yè)追溯體系的全過程確認和簽字,配合檢查組長工作。.5向認證機構(gòu)提供內(nèi)

32、部檢查報告。6.4內(nèi)部檢查程序檢查流程: 確定內(nèi)檢周期 組建內(nèi)檢組編制內(nèi)檢計劃內(nèi)審檢備首次會議現(xiàn)場檢查評價與確定不符合項末次會議編寫內(nèi)檢報告糾正措施、跟蹤驗證.1 確定內(nèi)檢查周期.2管理者代表確定內(nèi)部檢查周期。.3每年至少要進行1一2次內(nèi)部檢查,兩次內(nèi)檢間隔不超過12個月,要覆蓋質(zhì)量管理體系內(nèi)所有部門,要覆蓋標準的全部過程,覆蓋所有認證產(chǎn)品。.4在特殊情況下可增加頻次:.4.1企業(yè)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大的變動;.4.2出現(xiàn)大的質(zhì)量事故;.4.3 初審、年監(jiān)督檢查和復評前;組建檢查組管理者代表選用符合規(guī)定要求的檢查員組成內(nèi)檢組,并確定檢查組長。 編制計檢查劃 管理者代表負責策劃、編制年度檢查計劃。

33、其內(nèi)容如下:.1檢查目的和范圍;.2檢查依據(jù);.3檢查人員的安排; .4檢查時間及內(nèi)容安排;.5檢查頻次;檢查方式;.6檢查重點要考慮檢查過程區(qū)域狀況和重要性及以往結(jié)果;.7檢查計劃的編制人、批準人、日期。 檢查準備.1檢查組長組織檢查員編制下列文件:.1.1內(nèi)檢首、末次會議簽到表;.1.2檢查表;.1.3不合格項報告。.2制定具體的內(nèi)檢查劃由生產(chǎn)技術(shù)科編制,管理者代表審批后分發(fā)給檢查員和受檢查部門。.3由質(zhì)檢中心在前檢查3-4天向受檢查部門發(fā)出內(nèi)檢實施計劃。.4受檢查部門及相關(guān)人員接到檢查實施計劃后,要組織學習,做好迎檢準備,對其有異議的可在兩天前通知檢查組,經(jīng)協(xié)商后修定計劃;.5受檢查部門

34、及相關(guān)人員要確定陪同人員,配合檢查組完成檢查工作。檢查實施.1首次會議進行各部門資料評審,再分組到各部門實地檢查。.2參加檢查的人員對檢查內(nèi)容匯總后,做出評價,確定需改進的項目并進行原因分析,確定改進措施、責任人和限期整改的時間。.3末次會議針對所涉及的檢查內(nèi)容和改進的項目、措施作出結(jié)論。由生產(chǎn)技術(shù)科填寫內(nèi)檢報告。 改進的實施與驗證.1各責任部門對改進項目進行原因分析,制定具體改進措施,由部門負責人簽字、管理者代表審核后實施;生產(chǎn)技術(shù)科負責實施后的驗證。.2管理者代表向場長報告改進措施的完成、驗證情況。.3如果檢查結(jié)果引起文件更改的,應執(zhí)行文件控制程序,記錄按記錄控制程序執(zhí)行,由辦公室保存。.

35、3.1相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序.3.2相關(guān)記錄糾正/預防措施要求表內(nèi)檢報告會議簽到表七 文件和記錄管理7.1目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序,保證記錄使用過程準確無誤。7.2范圍 批次記錄、各類檔案、臺賬等7.3責任 頒布部門、實施部門、實施者、生產(chǎn)技術(shù)科對記錄實施負責。7.4文件、記錄控制程序管理原則:文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則,具有“法律”效力,任何人無權(quán)任意修改,并必須嚴格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收.1 頒布、發(fā)放:各類文件、記錄復制核對無誤,由制定人,審核人,批準人簽字(簽章)后即

36、可生效頒發(fā)。質(zhì)量手冊的編號為:ZZZY/LSSC00-2012,其中“ZZZY/LSSC”為“中棗棗業(yè)/綠色手冊”漢語拼音的縮寫,2012為手冊的形成年代。.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時,收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字,并注明:文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。.3 新文件、記錄生效使用,前版文件、記錄必須交回。.4 回收:文件由于以下原因而宣布廢止,停止使用時必須及時回收。.4.1文件進行了修訂,且新修訂的文本已被批準使用,則原文件自新文件生效之日起廢止,要及時回收。.4.2文件發(fā)現(xiàn)錯誤,影響產(chǎn)品質(zhì)量,必須立即廢止,并及時回收。.4.3文件收

37、回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字,要注明:交回文件的名稱、編號(版次號)及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄,注明:歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)(包括修訂記錄會稿單等)、歸檔部門、歸檔人,歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存.1 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預防措施報告,保存期為三年。.2生產(chǎn)批準文件、設(shè)備檔案、供應商檔案,保存期為服務(wù)期再加一年。.3質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等,保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有

38、特殊要求或合同約定,則按規(guī)定的保存期保存。.4綠色投放、捕撈、銷售建立并保存記錄,記錄清晰準確。.4.1涉及綠色體系的記錄應與其他記錄分開保存,并進行明顯標志檔案類別(綠色)和保存期限;.4.2綠色體系的記錄至少保存5年。.5 流水記錄式臺賬,及時更新最版本,版本無需保存。 文件的銷毀.1 以下文件要銷毀:.1.1文件編訂(或修訂)過程中的草稿復制,打印過程中的草稿.1.2回收的舊版文件,歸檔一份后的其余文件.1.3其它的廢止文件。八、客戶投訴的處理8.1目的建立用戶投訴管理制度,對質(zhì)量問題投訴進行認定和追查,以便采取改進措施消除質(zhì)量隱患。8.2范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。 8.3責任銷售部

39、、質(zhì)檢中心對本制度實施負責。8.4內(nèi)容:用戶投訴的分類:.1 緊急投訴:不良反應及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。.2 重要投訴:產(chǎn)品質(zhì)量問題,不構(gòu)成傷害,但影響企業(yè)形象。.3 輕微投訴:符合質(zhì)量標準,但影響企業(yè)形象。.4 其它投訴:非內(nèi)在質(zhì)量問題(更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等)。產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部,由品保部安排專人負責處理,涉及銷售人員解釋的,銷售人員須負責解釋。所有用戶意見及時傳遞到質(zhì)量部,其他人員不得擅自處理。收到用戶意見后,責任人立即查明產(chǎn)生的原因,并對此進行評估,確定問題性質(zhì)和類別,并按相應的處理程序進行處理。.1.緊急投訴及情況不明時,由質(zhì)量部與

40、相關(guān)部門協(xié)同處理。.2 重要投訴由質(zhì)量部負責處理、銷售部門協(xié)助。.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負責處理。在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時,應及時做好記錄,并按規(guī)定的程序和要求進行調(diào)查和處理。經(jīng)核實確認產(chǎn)品質(zhì)量合格,應在確認后8小時內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復該產(chǎn)品銷售,并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。經(jīng)核實確認產(chǎn)品質(zhì)量不合格,且該批號產(chǎn)品未超過有效期的,應為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。如確實存在產(chǎn)品質(zhì)量問題,應及時向企業(yè)質(zhì)量負責人匯報,并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫,明顯標志,通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品的銷售,通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。對于使用單位或個人的質(zhì)量投訴,應及時通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品,因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的,除按本制度受理外還應

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