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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /常州熱處理設備項目投資計劃書目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算12十、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一覽表13十一、 主要結論及建議15第二章 項目建設背景、必要性16一、 市場規(guī)模16二、 行業(yè)發(fā)展方向18三、 行業(yè)發(fā)展現狀18第三章 市場分析20一、 熱處理設備制造業(yè)競爭格局20二、 基本風險特征20第四章 公司基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司
2、競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第五章 建筑技術方案說明31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第六章 項目選址方案34一、 項目選址原則34二、 建設區(qū)基本情況34三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展39四、 社會經濟發(fā)展目標40五、 產業(yè)發(fā)展方向41六、 項目選址綜合評價44第七章 運營模式45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章 SWOT分析說明55一、
3、優(yōu)勢分析(S)55二、 劣勢分析(W)56三、 機會分析(O)57四、 威脅分析(T)57第九章 勞動安全生產65一、 編制依據65二、 防范措施66三、 預期效果評價69第十章 人力資源配置70一、 人力資源配置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十一章 工藝技術說明73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 項目技術流程77五、 設備選型方案78主要設備購置一覽表79第十二章 投資方案分析80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87流動
4、資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 經濟效益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十四章 招投標方案102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布105第十五章 總結說明106第十六章
5、 附表附錄108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明受全球經濟不景氣的影響,熱處理出口導向型企業(yè)產品出口大幅減少,加工企業(yè)業(yè)務量大減,許多先前依靠出口為主的加工企業(yè),為
6、了提高設備利用率,正利用其技術和管理優(yōu)勢向內銷企業(yè)轉向,這將進一步加劇加工行業(yè)內的競爭,導致下游企業(yè)利潤率產生較大波動,進而影響感應加熱成套設備和感應器銷售的利潤水平。在經濟波動的情形下,若不能準確把握行業(yè)發(fā)展形勢,并采取恰當應對措施,則將會面臨一定的經營風險。根據謹慎財務估算,項目總投資35652.00萬元,其中:建設投資28538.07萬元,占項目總投資的80.05%;建設期利息333.90萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金6780.03萬元,占項目總投資的19.02%。項目正常運營每年營業(yè)收入57400.00萬元,綜合總成本費用49651.08萬元,凈利潤5637.63萬元,財務內
7、部收益率8.91%,財務凈現值-3075.43萬元,全部投資回收期7.46年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:常州熱處理設備項目項目單位:xx集團有限公司二、 項
8、目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約72.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單
9、位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)
10、發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背
11、景當前技術風險主要體現在兩個方面:設計風險與制造工藝風險。設計風險主要體現在用戶需求與設計指標不相匹配或喪失性價比優(yōu)勢。制造工藝風險主要體現在設計達到用戶需求,但加工工藝與制造工藝無法達到設計指標,使得制造的產品性能不足或無法穩(wěn)定運行。而未來還存在技術更新上的風險。目前國際熱處理行業(yè)的競爭主要體現在技術創(chuàng)新方面,世界制造業(yè)強國特別注重發(fā)展熱處理的相關材料技術,在熱處理技術的基礎理論和應用研究均有較大投入。我國基礎理論研究以及工業(yè)基礎的起點較低,與發(fā)達國家相比,整體水平存在一定的差距。隨著熱處理下游機械制造業(yè)包括汽車、工程機械、機械基礎件、船舶、航空等相關行業(yè)的快速發(fā)展,國內外熱處理行業(yè)的技術更
12、新速度也將進一步加快。若熱處理設備制造企業(yè)不能合理、持續(xù)地加大研發(fā)投入,或不能有效地把握行業(yè)技術方向,就無法適時開發(fā)符合市場需求的新產品,進而影響其競爭力。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積48000.00(折合約72.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90249.70。其中:生產工程58435.49,倉儲工程19781.28,行政辦公及生活服務設施10632.10,公共工程1400.83。項目建成后,形成年產xx套熱處理設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程
13、施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括碳鋼、不銹鋼、金屬容器、管道、閥門、電動機、儀器儀表、焊條、PAC、PAM、NaOH、HCL、機油。(二)主要設備主要設備包括:等離子切割機、鰭片自動焊機、彎管機、拋光機、空壓機、暖風器繞片機、切管機、沖床、搖臂鉆、倒角機、除塵機、高速型材下料機、燒結爐、開式固定臺壓力機、雕刻機、砂輪機、電焊機、車床、蛇形管生產線、膜式壁焊機。八、 環(huán)境影響該項目在建設時,應嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)保,“三同時”管理制度及環(huán)境影響報告書制度。處理好生產建設與環(huán)境保護的關系,避免對周圍環(huán)境造成不利影響。煙塵、污廢
14、水、噪聲、固體廢棄物分別執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準、城市污水綜合排放標準、工業(yè)企業(yè)幫界噪聲標準、城鎮(zhèn)垃圾農用控制標準。該項目在建設生產中只要認真執(zhí)行各項環(huán)境保護措施,不會對周圍環(huán)境造成影響。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資35652.00萬元,其中:建設投資28538.07萬元,占項目總投資的80.05%;建設期利息333.90萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金6780.03萬元,占項目總投資的19.02%。(二)建設投資構成本期項目建設投資28538.07萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費
15、,其中:工程費用24254.85萬元,工程建設其他費用3547.63萬元,預備費735.59萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入57400.00萬元,綜合總成本費用49651.08萬元,納稅總額4045.32萬元,凈利潤5637.63萬元,財務內部收益率8.91%,財務凈現值-3075.43萬元,全部投資回收期7.46年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積90249.701.2基底面積27360.001.3投資強度萬元/畝375.472總投資萬元35652
16、.002.1建設投資萬元28538.072.1.1工程費用萬元24254.852.1.2其他費用萬元3547.632.1.3預備費萬元735.592.2建設期利息萬元333.902.3流動資金萬元6780.033資金籌措萬元35652.003.1自籌資金萬元22023.433.2銀行貸款萬元13628.574營業(yè)收入萬元57400.00正常運營年份5總成本費用萬元49651.08""6利潤總額萬元7516.84""7凈利潤萬元5637.63""8所得稅萬元1879.21""9增值稅萬元1934.03"&q
17、uot;10稅金及附加萬元232.08""11納稅總額萬元4045.32""12工業(yè)增加值萬元14926.34""13盈虧平衡點萬元27977.98產值14回收期年7.4615內部收益率8.91%所得稅后16財務凈現值萬元-3075.43所得稅后十一、 主要結論及建議通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第二章 項目建設背景、必要性一、 市場規(guī)模 1、機械基礎件行業(yè) 機械基礎件、基礎制造工藝及基礎材料(以下簡稱“三基”)是裝備制造業(yè)賴以生存和發(fā)
18、展的基礎,其水平直接決定著重大裝備和主機產品的性能、質量和可靠性。機械基礎件是組成機器不可分拆的基本單元,包括:軸承、齒輪、液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯結件、緊固件、彈簧、粉末冶金零件、模具等;基礎制造工藝是指機械工業(yè)生產過程中量大面廣、通用性強的鑄造、鍛壓、熱處理、焊接、表面工程和切削加工及特種加工工藝;基礎材料特指機械制造業(yè)所需的小批量、特種優(yōu)質專用材料。 根據中國機經網統計顯示,2015年1-11月,全國機械基礎件行業(yè)累計完成出口交貨值1,388.33億元,累計同比增長0.51%。2015年11月,齒輪產品產量為266934.6噸。我國機械基礎件行業(yè)發(fā)展趨勢較為明
19、顯,總體呈現逐年增長態(tài)勢,這將極大促進我國熱處理行業(yè)未來發(fā)展。 2、汽車零部件制造業(yè) 汽車行業(yè)中70%-80%的零部件均需要經過熱處理加工方可使用。根據中華人民共和國工業(yè)和信息化部于2015年7月14日發(fā)布的2015年上半年汽車工業(yè)經濟運行情況,2015年上半年汽車產銷量同比增長分別為2.64%、1.43。據汽車工業(yè)協會統計,2015年上半年汽車生產1209.50萬輛,同比增長2.64%;汽車銷售1185.03萬輛,同比增長1.43%。汽車行業(yè)市場帶來了龐大的對汽車零部件熱處理加工的需求。根據中華人民共和國工業(yè)和信息化部于2015年12月17日發(fā)布的2015年1-11月汽車工業(yè)經濟運行情況,2
20、015年11月,汽車產銷雙雙超過250萬輛,月度產銷均創(chuàng)歷史新高。據中國汽車工業(yè)協會統計,2015年11月全國汽車產銷分別為254.42萬輛和250.88萬輛,產銷同比分別增長17.74%和19.99%;產銷環(huán)比分別增長16.24%和12.93%。根據中華人民共和國工業(yè)和信息化部于2015年12月17日發(fā)布的2015年1-11月汽車工業(yè)經濟運行情況,2015年1-11月,汽車產銷分別為2182.39萬輛和2178.66萬輛,同比累計增長1.80%和3.34%。得零部件者得天下,國家十二五汽車零部件產業(yè)規(guī)劃指出,要加快實現汽車產業(yè)關鍵零部件自主化。因此,未來的5-10年,汽車零部件產業(yè)將是國內最
21、有前景的行業(yè)之一,必將保持較高的增長速度,而熱處理行業(yè)的發(fā)展也會因此而受益。 自2000年以來,我國汽車生產量和銷量增長巨大,可知汽車市場需求量在逐漸快速增加。從而可以判斷,汽車零部件的需求量也在逐漸快速增加,鑒于汽車行業(yè)中70%-80%的零部件均需要經過熱處理加工方可使用,從而有助于熱處理行業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大。二、 行業(yè)發(fā)展方向 當前,我國現有服役的熱處理設備比較陳舊,且存在能耗大、污染嚴重的問題,因此熱處理設備的升級換代勢在必行。隨著國家節(jié)能、減排方針的貫徹,機械產品對熱處理質量的高要求,熱處理企業(yè)間的競爭將由價格逐步轉向質量競爭,將會使信息化、自動化程度高、可靠性高的高檔設備需求大增。熱處理
22、是機械制造業(yè)的用能大戶,同時排放物又會造成嚴重的環(huán)境污染,空氣污染,噪聲污染等。因此,節(jié)能、降耗、減排成為熱處理行業(yè)亟待解決的問題,行業(yè)的節(jié)能降耗有著較大發(fā)展空間。因此,可以預測未來節(jié)能型熱處理設備將為成為行業(yè)的重點發(fā)展方向,也將是企業(yè)新的利潤增長點。三、 行業(yè)發(fā)展現狀 熱處理是采用加熱、冷卻的方法改變金屬材料表面或內部的化學成分結構,以此來賦予金屬材料的極限性能。所謂的極限性能,即是指在現有的應用基礎理論下該材料能夠達到的最高性能。由相同成分的材料制成零件,再經過熱處理加工后,可提高零件的各種性能,如強度、硬度、塑性、韌性等。目前,熱處理技術被廣泛應用于汽車零部件、航空航天零部件以及工程機械
23、零部件等行業(yè)。第三章 市場分析一、 熱處理設備制造業(yè)競爭格局 我國熱處理設備制造企業(yè)主要分為三種類型:國際知名熱處理企業(yè)在中國的獨資企業(yè)和中外合資企業(yè),因其產品質量好、價格較高,主要以中高檔產品參與市場競爭,其客戶群主要為外企、國有大型企業(yè)和規(guī)模較大的民營企業(yè);國內科研院所、國有企業(yè)及其轉制企業(yè),其客戶群主要為國內中小型企業(yè);小規(guī)模民營設備企業(yè),主要以低端產品參與市場競爭。二、 基本風險特征 1、原材料價格波動風險 熱處理設備生產過程中需要大量的銅材、板材、型鋼等原材料。此外,熱處理設備制造所需的各類零配件中也含有一定比例的鋼材。因此,從行業(yè)的成本結構來看,銅、鋼鐵價格波動對行業(yè)成本影響較大,
24、其他成本因素相對穩(wěn)定。由于熱處理設備銷售多為非標產品,在簽訂合同前,熱處理設備銷售的合同金額通常能夠鎖定鋼材等原材料價格波動的風險。但若原材料價格特別是鋼材價格在銷售議價階段出現大幅上漲,將會提高鋼材及其他零配件的采購成本,從而對熱處理設備的制造成本造成一定影響。能源價格的波動也會對熱處理行業(yè)的發(fā)展造成一定的影響。電是熱處理加工的主要能源,電力價格的波動將影響熱處理加工業(yè)務的經營利潤。 2、經濟波動風險 受全球經濟不景氣的影響,熱處理出口導向型企業(yè)產品出口大幅減少,加工企業(yè)業(yè)務量大減,許多先前依靠出口為主的加工企業(yè),為了提高設備利用率,正利用其技術和管理優(yōu)勢向內銷企業(yè)轉向,這將進一步加劇加工行
25、業(yè)內的競爭,導致下游企業(yè)利潤率產生較大波動,進而影響感應加熱成套設備和感應器銷售的利潤水平。在經濟波動的情形下,若不能準確把握行業(yè)發(fā)展形勢,并采取恰當應對措施,則將會面臨一定的經營風險。 3、政策風險 熱處理是提高和控制材料的性能,充分發(fā)揮材料的潛力,減輕產品的重量,提高產品的可靠性和使用壽命的重要手段,熱處理行業(yè)是保證機械制造技術的先進性、保證產品質量的關鍵行業(yè)。目前熱處理行業(yè)受到國家產業(yè)政策的扶持,國家已出臺如國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2007年度)、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2011年度)、熱處理行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃等扶持
26、政策,后續(xù)配套政策亦將陸續(xù)出臺。但如果經濟形勢發(fā)生變化,存在扶持政策發(fā)生變化的風險。 4、技術風險 當前技術風險主要體現在兩個方面:設計風險與制造工藝風險。設計風險主要體現在用戶需求與設計指標不相匹配或喪失性價比優(yōu)勢。制造工藝風險主要體現在設計達到用戶需求,但加工工藝與制造工藝無法達到設計指標,使得制造的產品性能不足或無法穩(wěn)定運行。而未來還存在技術更新上的風險。目前國際熱處理行業(yè)的競爭主要體現在技術創(chuàng)新方面,世界制造業(yè)強國特別注重發(fā)展熱處理的相關材料技術,在熱處理技術的基礎理論和應用研究均有較大投入。我國基礎理論研究以及工業(yè)基礎的起點較低,與發(fā)達國家相比,整體水平存在一定的差距。隨著熱處理下游
27、機械制造業(yè)包括汽車、工程機械、機械基礎件、船舶、航空等相關行業(yè)的快速發(fā)展,國內外熱處理行業(yè)的技術更新速度也將進一步加快。若熱處理設備制造企業(yè)不能合理、持續(xù)地加大研發(fā)投入,或不能有效地把握行業(yè)技術方向,就無法適時開發(fā)符合市場需求的新產品,進而影響其競爭力。 5、人才短缺風險 熱處理技術涉及機械設計與制造、自動化控制、計算機技術、物理化學、流體力學、數學建模、管理科學等多學科的交叉融合,屬于技術密集型行業(yè)。我國熱處理技術水平長期落后于發(fā)達工業(yè)國家,且高等院校、科研機構等在熱處理技術研究上投入不足,中高級熱處理技師專業(yè)化培訓在國內也開展較少,這些因素都導致中高級熱處理技術人才短缺。若不能有效培養(yǎng)和穩(wěn)
28、定所需的熱處理技術人才,則將面臨人才短缺的風險。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:姜xx3、注冊資本:770萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-2-207、營業(yè)期限:2012-2-20至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事熱處理設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢
29、想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核
30、心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術
31、要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15077.8512062.2811308.39負債總額5064.164051.333798.12股東權益合計10013.69801
32、0.957510.27公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37465.6529972.5228099.24營業(yè)利潤5864.154691.324398.11利潤總額4935.843948.673701.88凈利潤3701.882887.472665.35歸屬于母公司所有者的凈利潤3701.882887.472665.35五、 核心人員介紹1、姜xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、謝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總
33、經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至201
34、1年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、余xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、程xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經
35、理、財務總監(jiān)。7、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、田xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模
36、、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化
37、資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)
38、范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為
39、加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到
40、結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面
41、積90249.70,其中:生產工程58435.49,倉儲工程19781.28,行政辦公及生活服務設施10632.10,公共工程1400.83。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16142.4058435.497637.521.11#生產車間4842.7217530.652291.261.22#生產車間4035.6014608.871909.381.33#生產車間3874.1814024.521833.001.44#生產車間3389.9012271.451603.882倉儲工程8208.0019781.281860.372.11#倉庫2462.405
42、934.38558.112.22#倉庫2052.004945.32465.092.33#倉庫1969.924747.51446.492.44#倉庫1723.684154.07390.683辦公生活配套1833.1210632.101698.813.1行政辦公樓1191.536910.871104.233.2宿舍及食堂641.593721.23594.584公共工程1094.401400.83165.96輔助用房等5綠化工程5918.40103.68綠化率12.33%6其他工程14721.6072.317合計48000.0090249.7011538.65第六章 項目選址方案一、 項目選址原則項
43、目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況常州位于北緯31°09至32°04、東經119°08至120°12,地處江蘇省南部、長三角腹地,東與無錫相鄰,西與南京、鎮(zhèn)江接壤,南與無錫、安徽宣城交界,與上海、南京兩大都市等距相望,區(qū)位條件優(yōu)越。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城。春秋末期(前547年),吳王壽夢第四子季札封邑延陵,開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年(前202年)改稱毗陵。西晉武帝太康二
44、年(281年),改置毗陵郡。自此,常州歷朝均為郡、州、路、府治所,曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱,隋文帝開皇九年(589年)始有常州之稱。于1949年設市。現轄金壇、武進、新北、天寧、鐘樓5區(qū),代管溧陽市1個縣級市,共有36個鎮(zhèn)、25個街道??偯娣e43.85萬公頃,其中陸地面積36.18萬公頃、水域面積7.33萬公頃;耕地面積14.82萬公頃。2020年末全市戶籍總人口386.63萬人,增長0.4%。其中男性189.26萬人,增長0.2%;女性197.37萬人,增長0.6%。戶籍人口出生率7.6,死亡率7.9,人口自然增長率-0.3。常州境內名勝古跡眾多,歷史文化名人薈萃
45、。風景名勝、歷史古跡有圩墩村新石器遺址、春秋淹城遺址、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、北宋藤花舊館、蘇東坡艤舟亭、太平天國護王府遺址、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、溧陽天目湖旅游度假區(qū)、金壇茅山風景區(qū)、動漫嬉戲谷主題公園、東方鹽湖城、華夏寶盛園等等。目前共有省級以上旅游度假區(qū)4家,其中國家級旅游度假區(qū)1家;國家A級景區(qū)32家,其中5A級旅游區(qū)3家,4A級旅游區(qū)8家。歷史名人有吳公子季札,昭明文選作者蕭統,抗倭英雄唐荊川,南田三絕惲格(號南田),常州三杰瞿秋白、張?zhí)?、惲代英,數學家華羅庚,實業(yè)家劉國鈞,書畫家劉海粟等。主要特產有蘿卜干、大麻糕、芝麻糖、溧陽風鵝、野山筍、溧陽水芹、南山板栗、長蕩湖螃蟹、常州
46、梳篦、磚刻屏、景泰藍掐絲工藝畫、亂針繡、中國彩絨畫、留青竹刻、金壇刻紙。綜合實力顯著增強。經濟運行穩(wěn)中有進,地區(qū)生產總值達7805.3億元,年均增長7%左右,總量是“十二五”期末的1.48倍,綜合實力位居全國26位;人均地區(qū)生產總值達2.4萬美元左右,是“十二五”期末的1.42倍,位居全國前10位;一般公共預算收入達616.6億元,是“十二五”期末的1.3倍,位居全國前30位;工業(yè)一般納稅人銷售達1.3萬億元,是“十二五”期末的1.56倍。經濟結構不斷優(yōu)化,三次產業(yè)結構優(yōu)化為2.1:46.3:51.6;智能制造裝備、新材料、新一代信息技術等產業(yè)保持較好發(fā)展態(tài)勢,戰(zhàn)略性新興產業(yè)十大產業(yè)鏈占比達到
47、45%左右,工業(yè)強基工程項目數全國地級市第一;金融支持實體經濟能力加強,金融機構各項貸款余額突破1萬億元,上市公司累計達到71家,國內上市公司數量位居全國城市20強;常州國家農業(yè)科技園區(qū)獲批,農業(yè)基本現代化建設水平位列全省第一方陣;消費成為經濟增長第一拉動力,社會消費品零售總額突破2400億元,年均增長7%左右;旅游總收入超過1200億元,年均增長13%左右,穩(wěn)居全省第一方陣。創(chuàng)新驅動成效明顯。蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和創(chuàng)新型城市建設扎實推進,國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力指數列全國地級市第三,常州科教城榮獲中國最佳創(chuàng)新園區(qū)第一名,武進獲批全國首批雙創(chuàng)示范基地,江蘇中關村科技產業(yè)園獲批省級高新區(qū)。全市累
48、計新增省級以上研發(fā)機構229家,引進國家級人才工程項目22人、省“雙創(chuàng)人才”182人、市“龍城英才”計劃創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊1194個;每萬名勞動者中高技能人才數達1210人,位居全省第一;中國阿爾伯特大獎第一人花落常州。預計全社會研發(fā)經費支出占GDP比重提升至3%,科技進步貢獻率達65.8%。高新技術企業(yè)達到2400家左右,高新技術產業(yè)產值比重達到48%左右,萬人發(fā)明專利擁有量達到40.19件。人民生活更加富足。超額完成城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番目標任務,城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別超過6萬元、3.2萬元,分別是“十二五”期末的1.4倍、1.46倍,城鄉(xiāng)居民收入比縮小到1.87。城鎮(zhèn)新增就業(yè)
49、累計突破50萬人,扶持創(chuàng)業(yè)4.4萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以下。脫貧攻堅取得顯著成效,年人均可支配收入1萬元以下建檔立卡低收入人口全部脫貧,“兩不愁三保障”較好解決,茅山老區(qū)幫扶、“陽光扶貧”深入推進,經濟薄弱村集體經濟年穩(wěn)定收入達100萬元以上?!笆奈濉睍r期,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。世界正經歷百年未有之大變局,世界經濟低迷,保護主義、單邊主義上升,中美戰(zhàn)略博弈成為常態(tài),國際環(huán)境日趨復雜,國際力量對比深刻調整,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。同時也應看到,和平與發(fā)展仍是時代主題,經濟全球化和區(qū)域一體化是大勢所趨,新興經濟體和發(fā)展中國家正在群體性崛起,新一輪科技
50、革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,并呈現出智能化為主導、融合式“聚變”、多點突破等新態(tài)勢,企業(yè)生產方式、產業(yè)組織模式面臨顛覆性變革,產業(yè)布局導向由成本市場向安全可控轉變、產業(yè)鏈供應鏈組織由離岸向近岸在岸轉變,全球重要生產網絡區(qū)域內部循環(huán)更加強化。必須強化全球視野和前瞻思維,準確識變、科學應變、主動求變,利用扎實產業(yè)基礎搶抓產業(yè)鏈、價值鏈重構機遇,深度融入全球創(chuàng)新鏈,培育國際競爭合作新優(yōu)勢,在新的國際坐標系中謀劃更高質量發(fā)展,加快在一些關鍵領域實現從跟跑到并跑、領跑。我國已轉向高質量發(fā)展階段,處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,社會主要矛盾發(fā)生變化帶來新特征新要求,提升工業(yè)化城鎮(zhèn)化質量、
51、加快新舊動能轉換、國家治理體系和治理能力現代化、生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展、構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局等要求也更為緊迫。盡管發(fā)展面臨結構性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰(zhàn),但我國制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強大,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。同時,以長江經濟帶高質量發(fā)展、長三角區(qū)域一體化發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略引領的區(qū)域協調發(fā)展新格局正在形成,城市群、都市圈與中心城市成為承載發(fā)展要素的主要空間。必須深刻認識戰(zhàn)略機遇期的內涵變化,準確把握構建新發(fā)展格局的重大取向,立足當前、著眼長遠,以我為主、自主謀劃,率先探
52、索社會主義現代化建設路徑,在服務國家戰(zhàn)略中提升城市能級、實現更大發(fā)展。我市將進入以創(chuàng)新轉型加速攻堅、城鄉(xiāng)區(qū)域深度融合、民生保障品質提升、改革開放持續(xù)深化、美麗常州加快建設為主要特征的新發(fā)展階段,經過改革開放以來的接續(xù)奮斗,常州具有扎實的產業(yè)基礎、優(yōu)質的企業(yè)集群、優(yōu)秀的企業(yè)家和干部隊伍、良好的營商環(huán)境、濃厚的發(fā)展氛圍,有條件在全面開啟基本實現社會主義現代化建設新征程中把握主動權、贏得新發(fā)展。同時應清醒看到,常州經濟社會發(fā)展中一些不平衡、不協調、不充分、不可持續(xù)的深層次矛盾和問題尚未得到根本解決,創(chuàng)新能力提升和產業(yè)提質增效任重道遠,新舊動能轉換和替代速度相對較慢,城市人口集聚度和吸引力不足,資源環(huán)
53、境約束越發(fā)明顯,優(yōu)質公共服務供給能力與人民日益增長的美好生活需要還有差距。必須認識和把握發(fā)展規(guī)律,弘揚常州精神,樹立底線思維,保持戰(zhàn)略定力,辦好自己的事,在危機中育先機、于變局中開新局,推動高質量發(fā)展走在前列,加速邁上更高發(fā)展臺階。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展率先基本實現現代化,高水平建成工業(yè)智造、科教創(chuàng)新、文旅休閑、宜居美麗、和諧幸福明星城。經濟高質量發(fā)展邁上新的大臺階,人均地區(qū)生產總值達到發(fā)達經濟體水平,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)農村現代化,率先實現交通運輸現代化,建成現代化經濟體系,進入創(chuàng)新型城市前列,基本建成江蘇交通中軸樞紐,成為國際先進制造業(yè)基地;基本實現市域治理現代化,建成法治
54、政府、法治社會;率先實現教育現代化、衛(wèi)生健康現代化,建成體育強市,文化軟實力全面增強,市民素質和社會文明程度達到新高度;共同富裕率先取得實質性重大進展,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和居民生活水平均衡度持續(xù)領先;基本實現人與自然和諧共生的現代化,生態(tài)環(huán)境質量、資源能源集約利用、綠色發(fā)展國內領先,“強富美高”新常州的現代化圖景成為現實。四、 社會經濟發(fā)展目標經濟高質量發(fā)展邁上新臺階。地區(qū)生產總值突破1萬億元,一般公共預算收入突破800億元。經濟結構更加優(yōu)化,現代化經濟體系建設取得明顯進展,制造業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重穩(wěn)定在43%左右,培育壯大地標性產業(yè)集群,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平顯著提升,基本實現交通
55、運輸現代化,形成開放型經濟新優(yōu)勢,初步建立實體經濟、科技創(chuàng)新、現代金融、人力資源協同發(fā)展的現代產業(yè)體系。創(chuàng)新能力顯著提升,研發(fā)經費支出占地區(qū)生產總值比重達到3.5%,高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重達到50%,科技進步貢獻率達到70%以上。人民生活品質得到新改善。公共服務產品共建能力和共享水平進一步增強,“八個更”取得更大進展。城鄉(xiāng)居民收入增速高于經濟增速,全體居民人均可支配收入突破7萬元。實現更充分更高質量就業(yè),城鎮(zhèn)新增就業(yè)突破50萬人,城鎮(zhèn)調查失業(yè)率控制在5%以內?;竟卜站然讲粩嗵岣?,義務教育優(yōu)質均衡比例達到85%以上,居民健康素養(yǎng)達到國內先進水平,市域社會治理特別是基
56、層治理水平明顯提高。美麗常州建設展現新面貌。資源利用更加節(jié)約高效,生態(tài)環(huán)境治理明顯改善,生活垃圾分類全面實施,城鄉(xiāng)人居環(huán)境品質顯著提升,PM2.5濃度低于38微克立方米,空氣質量優(yōu)良天數比例達到78%以上,地表水國考斷面水質達到或優(yōu)于類比例達到考核要求,力爭在“十四五”中后期碳排放達峰,國土空間開發(fā)保護格局不斷優(yōu)化,開發(fā)強度得到合理控制。社會文明程度達到新水平。社會主義核心價值觀深入人心,常州精神凝聚力持續(xù)彰顯,社會文明測評指數全國領先。文化強市建設取得新進展,公共文化服務體系更加健全,文化品牌標識度愈加彰顯,人民精神文化生活不斷邁上新臺階;文化產業(yè)發(fā)展提質增效,占地區(qū)生產總值比重達到6%以上。深化改革開放取得新進展。全面深化改革繼續(xù)走在全省前列,經
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