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文檔簡介
1、采購規(guī)章制度質(zhì)量管理手冊采購制度及質(zhì)量管理手冊目錄一、采購部部門職責及組織機構(gòu)圖二、采購控制程序三、采購合同評審控制程序四、供方管理程序五、采購成本核算控制程序六、不合格原材料控制程序七、直接材料開發(fā)控制程序部門職能及機構(gòu)圖1采購部工作職能1.1負責所有直接用于產(chǎn)品上的材料的采購。1.2負責所有材料采購成本的控制,控制采購資金的付出,保證采 購工作的合理及有效。1.3負責向本公司提供直接用于產(chǎn)品上的材料供應(yīng)商的管理,包括 供應(yīng)商的選擇,供應(yīng)商供貨品質(zhì)及服務(wù)的跟蹤,供應(yīng)商的評價, 不良供應(yīng)商的剔除。1.4負責根據(jù)相關(guān)部門需求進行定向開發(fā),負責根據(jù)市場潮流及成 本控制要求進行不定向開發(fā),保證開發(fā)的
2、及時與有效。1.5負責公司采購原材料的成本核算1.6負責公司采購原材料的對帳及申請付款工作1.7負責采購部的費用核算2采購部組織機構(gòu)圖米購控制程序目的對物資的采購進行控制,確保物資采購的正常運行及所采購 的物資符合標準要求。適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需主要物資的采購控制。術(shù)語與定義生產(chǎn)及經(jīng)營所需主要物資:為保證公司正常運行,創(chuàng)造利潤 所采購的各種物資。其中又分為重要采購材料及一般采購材料兩 種。重要采購材料包括直接材料,勞務(wù)服務(wù);一般采購材料包括 間接材料,輔助材料,包裝材料。直接材料:直接材料指直接應(yīng)用于產(chǎn)品之上的材料。勞務(wù)服務(wù):勞務(wù)服務(wù)指為本公司提供生產(chǎn)加工服務(wù)的輔助工廠。 間
3、接材料:間接材料是指為產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的設(shè)備及備件。輔助材料:輔助材料指促進產(chǎn)品銷售所需的材料。包裝材料:包裝材料指產(chǎn)品儲運過程中所需的材料。職責4.1總經(jīng)理負責所有材料的采購控制的監(jiān)督工作。4.2采購部是直接材料物資采購的歸口管理部門。4.3產(chǎn)品開發(fā)部是勞務(wù)服務(wù)的歸口管理部門。4.4生產(chǎn)工廠是間接材料物資采購的歸口管理部門。4.5企劃部是輔助材料物資采購的歸口管理部門。4.6人事行政部是包裝材料物資采購的歸口管理部門。5.程序內(nèi)容5.1重要采購材料的采購控制5.1.1直接材料的采購控制5.1.1.1 職責A采購部是直接材料采購的歸口管理部門,負責采購工作,對采 購的質(zhì)量負責。B產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)
4、計劃及庫存情況提出原料需求。C產(chǎn)品開發(fā)部、財務(wù)部負責采購合同的審核。D原料中心負責對直接材料的檢驗與驗證。E總經(jīng)理負責采購合同的批準5.1.2程序內(nèi)容及要求A采購部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部提出的原料調(diào)達一覽表、生產(chǎn)計 劃一覽表、生產(chǎn)通知單明確材料采購需求,組織召開“采 購前工作計劃與問題說明會”,并形成記錄,明確采購部各人員 的采購范圍。B采購部根據(jù)“采購前工作計劃與問題說明會記錄”制作采購 材料申請表、產(chǎn)品成本核算、商品成本核算表,報總 經(jīng)理審核批準后,采購部開始制作“材料采購合同”,經(jīng)產(chǎn)品開 發(fā)部審核,總經(jīng)理批準后開始采購活動。C采購部在接到總經(jīng)理批準的“材料采購合同”后,開始采購活 動。采購部進行
5、采購活動時,需從合格供方處采購,對一般物 資,原則上需在合格供方處采購,如合格供方暫時不能提供相關(guān) 產(chǎn)品與服務(wù),能夠從一般供方處采購,但需經(jīng)過產(chǎn)品開發(fā)部、財 務(wù)部審核及總經(jīng)理批準。所有物資的采購必須執(zhí)行直接材料檢 驗標準。D在采購過程中出現(xiàn)問題,采購部需填寫材料采購情況說明 向產(chǎn)品開發(fā)部申報。E原料中心在貨到后進彳丁品質(zhì)檢驗。F材料到齊后,采購部制作實際成本計算表,向財務(wù)部申 報;制作原料到達一覽表,向產(chǎn)品開發(fā)部申報。G采購物資的驗證原則上不允許在供方處進行。需進行二次加工 的材料,供方需提供樣料。給予本公司進行檢驗。本公司檢驗完 成后通知進行二次加工的供方,以本公司的檢驗標準為依據(jù)。H原料中心在材料到貨后,按照直接材料檢驗標準進行檢 驗。對未經(jīng)檢驗的物資,本公司不實行緊急放行制度。檢驗合格 后,倉庫出具入庫單及原材料檢驗報告,通知采購部填寫 原料到達一覽表,由采購部通知產(chǎn)品開發(fā)部。材料檢驗不合
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