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文檔簡介
第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)(一)部門職能敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。(1)敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府的主要職能是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,并發(fā)布決定和命令。(2)敖潤蘇莫蘇木人民政府執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃,預(yù)算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、民政、安全、司法、計(jì)生等工作。(3)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會公共秩序,保障公民的人身權(quán)利和其他權(quán)利。指導(dǎo)村委會工作,認(rèn)真作好接待群眾的來信來訪工作,聽取群眾意見,解決困難,處理矛盾,辦好群眾的事。(4)承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。(二)部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于蘇木政府的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃;研究擬訂蘇木政府地方性法規(guī)規(guī)章草案;參與擬訂蘇木政府發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指蘇木政府行業(yè)體制改革工作。2、負(fù)責(zé)本蘇木市場監(jiān)督管理責(zé)任;組織擬訂市場監(jiān)管有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)、林、牧水及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作;承擔(dān)農(nóng)、林、牧水行業(yè)管理工作。3、制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,組織完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看,敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門預(yù)算包括:敖潤蘇莫蘇木政府本級預(yù)算和直屬事業(yè)單位預(yù)算。(一)敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府是一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、綜合行政執(zhí)法局、黨群服務(wù)中心、綜合保障和技術(shù)推廣中心4個機(jī)構(gòu)。其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家,公益一類事業(yè)單位為3家,公益二類事業(yè)單位0家。本部門無下屬單位。2023年部門預(yù)算編制單位共有1家,其中:預(yù)算編制人數(shù)58人,其中:行政編制18人,事業(yè)編制40人。截止2022年12月底實(shí)在職54人,其中:行政編制15人,事業(yè)編制36人,返聘3人。離退休21人,遺屬人員11人。(二)敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府所屬單位設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況:單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1無三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門年度主要任務(wù):人員經(jīng)費(fèi)支出,為54名在編人員發(fā)放工資、繳納社保等,及時發(fā)放各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼,保障單位正常運(yùn)行,有效開展日常工作,完成與上級部門與下級嘎查村工作上的有效銜接;鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木公用經(jīng)費(fèi)支出保證蘇木日常工作有序進(jìn)行,對于日常運(yùn)行用到的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、職工差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)提供保障。綜合配套經(jīng)費(fèi)支出為蘇木日常運(yùn)行提供后勤保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)支出為人大會議、人大監(jiān)督職能提供保障。掃黃打非經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)、宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出保障相關(guān)各項(xiàng)專項(xiàng)按上級要求規(guī)定有序完成。村級經(jīng)費(fèi)支出保障蘇木管轄內(nèi)嘎查村日常運(yùn)行,保障村干部薪酬及時、足額發(fā)放,為嘎查村工作提供資金支持。敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年主要目標(biāo)細(xì)化為以下4個目標(biāo):目標(biāo)1:人員經(jīng)費(fèi)日常支出,保證及時足額發(fā)放在編54人工資及各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼,及時繳納在編人員各類保險,為開展日常工作保證人力資源。目標(biāo)2:日常公用經(jīng)費(fèi)支出,保證政府各項(xiàng)日常工作有序進(jìn)行,保證各類辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、2669平米辦公區(qū)域的用電用水取暖。目標(biāo)3:通過實(shí)施G305及S210公路綠化用地租地費(fèi)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償占地面積共879.13畝,保證省道S210線黃羊洼鎮(zhèn)至敖潤蘇莫蘇木段路綠化達(dá)標(biāo),防風(fēng)固沙、防止水土流失。目標(biāo)4:通過實(shí)施供水差價補(bǔ)貼項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)保證838戶居民,全年約16000噸正常飲水供應(yīng)需求。第二部分2023年部門預(yù)算安排情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1032.38萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)減少3.04萬元,減少0.3%。其中:(一)收入預(yù)算總計(jì)1032.38萬元。包括:1.本年收入合計(jì)1032.38萬元。(1)一般公共預(yù)算撥款收入1032.38萬元,與上年相比增加30.65萬元,增長3.1%。主要原因是新考錄公務(wù)員1人,新調(diào)入退伍安置3人,人員經(jīng)費(fèi)增加。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少33.69萬元,減少100%。主要原因是項(xiàng)目款已在上年度支付完畢,沒有結(jié)轉(zhuǎn)至本年。(二)支出預(yù)算總計(jì)1032.38萬元。包括:1.本年支出合計(jì)1032.38萬元。(1)一般公共服務(wù)(類)支出672.6萬元,主要用于人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)以及市場監(jiān)督管理事務(wù)。與上年相比減少39.17萬元,減少5.5%。主要原因是本年度減少蘇木志編纂項(xiàng)目46萬元。(2)公共安全(類)支出4萬元,主要用于蘇木司法所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)。與上年相比增加1萬元,增長33.3%。主要原因是解決糾紛增多,下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。(3)社會保障和就業(yè)(類)支出75.36萬元,主要用于人員各類保險支出。與上年相比增加5.56萬元,增加8%。主要原因是新考錄公務(wù)員1人,新調(diào)入退伍安置3人,相應(yīng)保險費(fèi)用增加。(4)衛(wèi)生健康(類)支出28.05萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。與上年相比增加1.75萬元,增加6.7%。主要原因是新考錄公務(wù)員1人,新調(diào)入退伍安置3人,相應(yīng)醫(yī)療保險費(fèi)用增加。(5)城市社區(qū)(類)支出5萬元,主要用于蘇木道路,路燈房屋等日常維護(hù)保養(yǎng)及重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施的支出。與上年相比增加0萬元,增加0%。(6)農(nóng)林水(類)支出203.04萬元,主要用于農(nóng)業(yè)站、水利站及6個嘎查日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公費(fèi)及嘎查干部工資、離任嘎查干部工資。與上年相比增加23.6萬元,增加13.2%。主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加。(7)住房保障(類)支出44.34萬元,主要用于2023年蘇木職工住房公積金單位部分支出。與上年相比增加3.96萬元,增加9.8%。主要原因是新考錄公務(wù)員1人,新調(diào)入退伍安置3人,相應(yīng)住房公積金單位繳納部分增加。2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。二、收入預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年收入預(yù)算總計(jì)1032.38萬元,包括本年收入1032.38萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:本年一般公共預(yù)算收入1032.38萬元,占100%;本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;本年事業(yè)收入0萬元,占0%;本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%;三、支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年支出預(yù)算合計(jì)1032.38萬元,其中:基本支出991.34萬元,占96%;項(xiàng)目支出41.05萬元,占4%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年度財政撥款收、支總預(yù)算1032.38萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計(jì)減少3.04萬元,減少0.3%。主要原因是日常辦公中節(jié)約成本,縮減辦公費(fèi)用支出。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1032.38萬元,與上年相比減少3.04萬元,減少0.3%。具體情況如下:(一)一般公共服務(wù)支出(類)一般公共服務(wù)支出類年初預(yù)算數(shù)為672.6萬元,與上年相比減少39.17萬元。其中:1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算7.2萬元,與上年相比增加2.7萬元,增長60%。變動原因:建設(shè)人大代表之家,相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。2.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算336.16萬元,與上年相比增加29.12萬元,增長9.5%。變動原因:新考錄公務(wù)員1人,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。3.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算321.24萬元,與上年相比減少23.98萬元,減少6.9%。變動原因:事業(yè)人員退休2人,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。4.市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算8萬元,與上年相比減少1萬元,減少12.5%。變動原因:節(jié)約辦公成本,減少辦公費(fèi)用支出。(二)公共安全支出(類)公共安全支出類年初預(yù)算數(shù)為4萬元,與上年相比增加1萬元。其中:1.司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算4萬元,與上年相比增加1萬元,增長33.3%。變動原因:解決糾紛增多,下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)增加,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。(三)社會保障和就業(yè)支出(類)社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為75.36萬元,與上年相比增加5.56萬元。其中:1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算64.12萬元,與上年相比增加4.61萬元,增長7.7%。變動原因:新考錄公務(wù)員1人,新增退伍安置3人,相應(yīng)養(yǎng)老保險單位部分增加。2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算10.44萬元,與上年相比增加0.98萬元,增長10.4%。變動原因:本年退休人數(shù)增多,相應(yīng)職業(yè)年金單位部分增加。3.其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0.8萬元,與上年相比減少0.03萬元,減少3.6%。變動原因:有退休人員,相應(yīng)工傷保險支出減少。(四)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康類年初預(yù)算數(shù)為28.05萬元,與上年相比增加2.02萬元。其中:1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算8.18萬元,與上年相比增加2.02萬元,增長32.8%。變動原因:新考錄公務(wù)員1人,相應(yīng)醫(yī)療保險單位部分支出增加。2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算19.87萬元,與上年相比減少0.01萬元,減少0.05%。變動原因:事業(yè)人員有退休人員,相應(yīng)醫(yī)療保險單位部分支出減少。(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)類年初預(yù)算數(shù)為5萬元,與上年相比增加0萬元。其中:1.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算5萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。變動原因:無變動。(六)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)林水類年初預(yù)算數(shù)為203.04萬元,與上年相比增加23.6萬元。其中:1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算36.05萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。變動原因:無變動。2.水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算5萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。變動原因:無變動。3.農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算161.99萬元,與上年相比增加23.59萬元,增長17%。變動原因:對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加。(七)住房保障支出(類)住房保障類年初預(yù)算數(shù)為44.34萬元,與上年相比增加3.96萬元。其中:1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算44.34萬元,與上年相比增加3.96萬元,增長9.8%。變動原因:新考錄公務(wù)員1人,新增退伍安置3人,相應(yīng)住房公積金單位部分支出增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算991.34萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)746.37萬元。主要包括:基本工資208.56萬元、津貼補(bǔ)貼118.36萬元、獎金45.5萬元、績效工資100.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)64.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)28.05萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.8萬元、住房公積金44.34萬元、生活補(bǔ)助125.33萬元等。(二)公用經(jīng)費(fèi)244.97萬元。主要包括:辦公費(fèi)37.95萬元、印刷費(fèi)10萬元、電費(fèi)11.1萬元、郵電費(fèi)4.4萬元、取暖費(fèi)41.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)22.4萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修(護(hù))費(fèi)9萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)18.9萬元、勞務(wù)費(fèi)46.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.01萬元、其他交通費(fèi)用21.47等。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出33.91萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.01萬元,占44.26%;公務(wù)接待費(fèi)支出18.9萬元,占55.74%。具體情況如下:一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出33.91萬元,比上年預(yù)算減少0.11萬元,減少0.3%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.11萬元,下降0.3%。其中:1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15.01萬元。比上年預(yù)算減少0.01萬元,下降0.07%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元,下降0.07%。其中:(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,增長0%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元,增長0%。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出15.01萬元,比上年預(yù)算減少0.01萬元,下降0.07%,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元,下降0.07%。減少主要是由于增強(qiáng)公車使用中愛護(hù)車輛意識,減少維修費(fèi)用支出。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出18.9萬元,比上年預(yù)算減少0.1萬元,下降0.5%,本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.1萬元,下降0.5%。減少主要是由于自有食堂節(jié)約采購成本,縮減公務(wù)接待費(fèi)用支出。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無政府性基金預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年預(yù)算安排項(xiàng)目2個,項(xiàng)目預(yù)算總金額41.05萬元。其中,財政本年撥款金額41.05萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出244.97萬元,與上年相比增加3.05萬元,增長1.3%。主要原因是:人員增加,公用經(jīng)費(fèi)有所增加。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門2023年政府采購支出預(yù)算總額0.9萬元,其中:擬采購貨物支出0.9萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗敖潤蘇莫蘇木人民政府部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車1輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺。十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明2023年,填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個,公開績效目標(biāo)2個,公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報績效目標(biāo)的
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