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PAGEPAGE10-來賓市教育科學(xué)研究所2021年單位預(yù)算公開目錄第一部分:單位概況第二部分:來賓市教育科學(xué)研究所2021年單位預(yù)算情況說明第三部分:名詞解釋第四部分:來賓市教育科學(xué)研究所2021年單位預(yù)算公開表第一部分:單位概況一、主要職能(一)承擔本市中小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理工作。(二)研究中小學(xué)教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)方法、教學(xué)手段和教學(xué)評估。(三)根據(jù)教材,提出教學(xué)計劃、教學(xué)大綱和使用教材意見。(四)組織編寫鄉(xiāng)土教材和補充教材。(五)組織多種形式的教學(xué)研究活動。(六)總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗,組織教改實驗,探索教學(xué)規(guī)律,推動教學(xué)改革。(七)指導(dǎo)和幫助教師開展學(xué)科課外活動。(八)組織對學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評估,研究考試方法的改革。二、機構(gòu)設(shè)置情況來賓市教育科學(xué)研究所是一類公益事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)5個處室,分別為辦公室、科研室、高中教育教研室、九年義務(wù)教育教研室和財務(wù)室。第二部分:來賓市教育科學(xué)研究所2021年單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況說明本單位2021年收入總預(yù)算541.90,支出總預(yù)算541.90萬元,同比減少27.55萬元,下降4.83%,主要原因是人員減少和項目減少。二、單位收入總體情況說明(一)預(yù)算總規(guī)模、各項收入預(yù)算及增減變化情況。2021年收入總預(yù)算541.90,同比減少27.55萬元,同比下降4.83%。其中:1.一般公共預(yù)算撥款541.90萬元(均為經(jīng)費撥款,無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金),同比減少27.55萬元,下降4.83%。2.本單位無政府性基金預(yù)算撥款收入。3.本單位無納入財政專戶管理的收入。4.本單位無未納入財政專戶管理的收入5.本單位無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。(二)收入增減原因的說明收入減少的原因是人員減少和項目支出減少。三、單位支出總體情況說明(一)支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。2021年支出總預(yù)算541.90萬元,同比減少27.55萬元,下降4.83%。2021年支出總預(yù)算541.90萬元,基本支出預(yù)算488.50萬元,占支出總預(yù)算90.15%,同比減少20.95萬元,下降4.11%;項目支出預(yù)算53.40萬元,占支出總預(yù)算9.85%,同比減少6.60萬元,下降11%。1.按支出功能分類科目劃分,分為:教育支出405.96萬元,占出總預(yù)算74.91%,同比減少40.50萬元,下降9.07%。社會保障和就業(yè)支出66.49萬元,占出總預(yù)算12.27%,同比增加10.29萬元,增長18.31%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.38萬元,占出總預(yù)算4.50%,同比減少0.32萬元,下降1.30%。住房保障支出45.07萬元,占出總預(yù)算8.32%,同比增加2.92萬元,增長6.93%。2.按支出經(jīng)濟科目分類劃分,分為:(1)基本支出預(yù)算?;局С鲱A(yù)算488.50萬元,占支出總預(yù)算90.15%,同比減少20.95萬元,下降4.11%,其中:工資福利支出預(yù)算449.70萬元,占基本支出預(yù)算92.06%,同比減少14.24萬元,下降3.07%。商品和服務(wù)支出預(yù)算12.16萬元,占基本支出預(yù)算2.49%,同比減少0.36萬元,下降2.88%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算26.64萬元,占基本支出預(yù)算5.45%,同比減少6.35萬元,下降19.25%?;局С鰷p少的原因是人員減少。(2)項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算53.40萬元,占支出總預(yù)算9.85%,同比減少6.60萬元,下降11%。其中:工資福利支出6.40萬元,占項目支出預(yù)算的11.99%,同比增加6.40萬元,增長100%,原因是新增了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出項目。商品和服務(wù)支出47.00萬元,占項目支出預(yù)算的88.01%,同比減少13.00萬元,下降21.67%,原因是減少了2個項目。項目總支出減少的原因是減少了2個項目。四、財政撥款收支總體情況說明2021年財政撥款收入總預(yù)算541.90萬元,同比減少27.55萬元,下降4.83%。其中:一般公共預(yù)算撥款收入541.90萬元、政府性基金撥款收入0萬元,上年結(jié)余收入0萬元。2021年財政撥款支出總預(yù)算541.90萬元,同比減少27.55萬元,下降4.83%。其中:教育支出405.96萬元,同比減少40.44萬元,下降9.06%。社會保障和就業(yè)支出66.49萬元,同比增加10.29萬元,增長1.78%。衛(wèi)生健康支出24.38萬元,同比減少0.31萬元,下降1.26%。住房保障支出45.07萬元,同比增加2.92萬元,增長6.93%。財政撥款收支減少的原因主要是人員減少和項目減少。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算541.90萬元,同比減少27.55萬元,下降4.83%。(一)按支出功能分類科目劃分,分為:1.其他教育管理事務(wù)支出405.96萬元,占支出總預(yù)算74.91%,同比減少40.50萬元,下降9.07%。其中:其他教育管理事務(wù)支出405.96萬元,占出總預(yù)算74.91%,同比減少40.50萬元,下降9.07%。2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.09萬元,占支出總預(yù)算11.09%,同比增加3.89萬元,增長6.92%。3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.40萬元,占支出總預(yù)算1.18%,同比增加6.40萬元,增長100%。4.事業(yè)單位醫(yī)療支出24.09萬元,占支出總預(yù)算4.45%,同比減少0.32萬元,下降1.31%。5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.29萬元,占支出總預(yù)算0.05%,同比減少0萬元,下降0%。6.住房公積金支出45.07萬元,占支出總預(yù)算8.32%,同比增加2.92萬元,增長6.93%。一般公共預(yù)算支出減少的原因是人員減少。(二)按支出經(jīng)濟科目分類劃分,分為:1.基本支出預(yù)算?;局С鲱A(yù)算488.50萬元,占支出總預(yù)算90.15%,同比減少20.95萬元,下降4.11%,其中:(1)基本工資福利支出預(yù)算449.70萬元,占基本支出預(yù)算92.06%,同比減少14.24萬元,下降3.07%。(2)基本商品服務(wù)支出預(yù)算12.16萬元,占基本支出預(yù)算2.49%,同比減少0.36萬元,下降2.88%。(3)對個人和家庭的補助支出預(yù)算26.64萬元,占基本支出預(yù)算5.45%,同比減少6.35萬元,下降19.25%?;局С鰷p少的原因是人員減少。2.項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算53.40萬元,占支出總預(yù)算9.85%,同比減少6.60萬元,下降11%。項目支出減少的原因是減少了2個項目支出預(yù)算。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算488.50萬元,占支出總預(yù)算90.15%,同比減少20.95萬元,下降4.11%。(一)工資福利支出預(yù)算449.70萬元,占基本支出預(yù)算92.06%,同比減少14.24萬元,下降3.07%,其中:基本工資174.65萬元,占基本支出預(yù)算35.75%。津貼補貼96.02萬元,占基本支出預(yù)算19.66%?;锸逞a助費12.40萬元,占基本支出預(yù)算2.54%??冃ЧべY37.23萬元,占基本支出預(yù)算7.62%。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.09萬元,占基本支出預(yù)算12.30%。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費21.98萬元,占基本支出預(yù)算4.50%。其他社會保障繳費2.26萬元,占基本支出預(yù)算0.46%。住房公積金45.07萬元,占基本支出預(yù)算9.23%。商品和服務(wù)支出預(yù)算12.16萬元,占基本支出預(yù)算2.49%,同比減少0.36萬元,下降2.88%,其中:辦公費3.72萬元,占基本支出預(yù)算0.76%。工會經(jīng)費6.02萬元,占基本支出預(yù)算1.23%。其他交通費用1萬元,占基本支出預(yù)算0.20%。其他商品和服務(wù)支出1.42,占基本支出預(yù)算0.29%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算26.64萬元,占基本支出預(yù)算5.45%,同比減少6.35萬元,下降19.25%。一般公共預(yù)算基本支出減少的原因是人員減少。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明本單位無政府性基金預(yù)算收支安排。九、其他重要事項情況說明(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明本單位相關(guān)運行經(jīng)費:辦公費3.72萬元,同比增加0萬元,增長0%;其他交通費用1萬元,同比增加0萬元,增長0%。(二)政府采購預(yù)算安排情況說明本單位2021年單位預(yù)算無政府采購預(yù)算安排。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明本單位2021年單位預(yù)算無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。(四)重點項目預(yù)算績效目標等情況說明本單位2021年單位預(yù)算無預(yù)算績效目標相關(guān)情況。第三部分:名詞解釋基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出?!叭苯?jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含

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