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文檔簡介
第頁共頁風險評價管理制度范文第一章總則第一條為了加強企業(yè)風險管理工作,減少和控制風險,保護企業(yè)利益,提高經(jīng)營效益,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際情況,制定本制度。第二條本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有涉及風險的工作和活動。第三條本制度的主要任務是建立和完善風險評價管理體系,規(guī)范各級各部門的風險評價工作,并加強對風險的預警和監(jiān)控。第四條本制度的基本原則是科學、公正、公開、高效。第五條本制度的主要內(nèi)容包括風險評價管理的基本要求、風險評價的程序、風險評價的方法、風險評價的報告和風險評價的監(jiān)督與檢查等。第二章風險評價管理的基本要求第六條本企業(yè)應建立健全風險評價管理體系,制定風險評價管理制度和相關規(guī)章制度,明確各級各部門的職責和任務。第七條本企業(yè)應建立健全風險評價的信息收集、整理、分析、研判和預警機制,及時掌握風險情況,做好風險的預測和預警工作。第八條本企業(yè)應開展風險評價工作,根據(jù)工程、項目和活動的特點,制定相應的風險評價方案,并依據(jù)相關法律法規(guī)和標準進行評價。第九條本企業(yè)應建立健全風險評價的信息管理系統(tǒng),包括風險評價的數(shù)據(jù)收集、記錄、存儲、歸檔和檢索等。第十條本企業(yè)應加強對風險評價人員的培訓和管理,提高其風險評價工作的專業(yè)水平和素質(zhì)。第三章風險評價的程序第十一條風險評價的程序包括風險評估、風險分析、風險評價和風險控制四個階段。第十二條風險評估是對工程、項目和活動進行初步的風險識別和定性分析,確定應進行風險分析和評價的對象。第十三條風險分析是對風險進行定量或半定量分析,確定風險的大小、性質(zhì)、發(fā)生概率和影響程度。第十四條風險評價是綜合分析、評估和判斷風險的程度和危害程度,并提出風險控制的建議和措施。第十五條風險控制是對發(fā)現(xiàn)的風險進行合理的控制和管理,通過采取相應的措施來降低風險的發(fā)生概率和危害程度。第四章風險評價的方法第十六條風險評價的方法主要包括定性評價和定量評價兩種方法。第十七條定性評價是根據(jù)專業(yè)知識和經(jīng)驗,對問題進行描述和分析,確定風險的性質(zhì)、大小和危害程度。第十八條定量評價是采用數(shù)學或統(tǒng)計學方法,對問題進行量化分析,確定風險的大小、發(fā)生概率和影響程度。第十九條定性評價和定量評價可以結(jié)合使用,根據(jù)具體情況確定使用方法和指標。第五章風險評價的報告第二十條風險評價的報告應包括以下內(nèi)容:評價對象的概況、評價方法和過程、評價結(jié)果和分析、風險控制的建議和措施等。第二十一條風險評價的報告應盡量客觀、準確、全面,報告人員應嚴格按照規(guī)定的程序和要求進行評估和分析。第二十二條風險評價的報告應及時上報和傳達到有關部門和人員,并根據(jù)需要進行公示和公開。第二十三條風險評價的報告應及時歸檔和存儲,以備將來參考和查閱。第六章風險評價的監(jiān)督與檢查第二十四條風險評價的監(jiān)督與檢查工作由本企業(yè)的風險管理部門和主管領導負責。第二十五條風險評價的監(jiān)督與檢查應定期進行,發(fā)現(xiàn)問題和不足,及時進行整改和改進。第二十六條風險評價的監(jiān)督與檢查應注重對風險評價機構(gòu)和人員的管理和監(jiān)督,確保其工作的專業(yè)性、公正性和有效性。第二十七條對風險評價的工作進行考核和評價,做到及時發(fā)現(xiàn)問題和弊端,及時改進和提高。第二十八條風險評價的監(jiān)督與檢查可以采取抽查、抽樣、檢查和評估等方法,對風險評價的工作進行全面、系統(tǒng)和綜合的檢查和評估。第七章附則第二十九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三十條對本制度的解釋權歸本企業(yè)
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