醫(yī)院政府采購預算管理制度_第1頁
醫(yī)院政府采購預算管理制度_第2頁
醫(yī)院政府采購預算管理制度_第3頁
醫(yī)院政府采購預算管理制度_第4頁
醫(yī)院政府采購預算管理制度_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

醫(yī)院政府采購預算管理制度一、制度目的為規(guī)范醫(yī)院政府采購預算管理,加強財務管理和預算控制,提高財務管理水平,制定本制度。二、適用范圍本制度適用于各級政府撥款、資助和招標等采購項目的預算管理。三、制度內容1、采購預算編制(1)采購預算編制應參照年度采購計劃和各項目的實際需求情況,按照采購預算表進行編制。(2)采購預算包括項目名稱、采購品目、數(shù)量、價格、總價及其他相關信息。(3)采購預算編制單位應按照預算編制年度設定的各項目預算標準,按照法律法規(guī)規(guī)定、政策要求和采購計劃的需要,嚴格控制預算總額。(4)采購預算編制應由相關部門會簽,并經財務部審批后執(zhí)行。2、采購預算執(zhí)行(1)采購預算執(zhí)行應在年度采購計劃和采購預算編制完成后立即執(zhí)行。(2)采購預算執(zhí)行應嚴格按照采購預算編制的要求進行,不得擅自更改采購預算。(3)采購預算執(zhí)行單位應按照預算執(zhí)行情況及時匯總、分析、評估和報告。3、采購預算管理(1)采購預算管理應充分保障采購項目運行需求,合理控制采購費用。(2)采購預算管理應管控好采購人員和項目部門的費用支出,確保各項采購費用按規(guī)定分攤和使用。(3)采購預算管理應嚴格執(zhí)行財務制度、財務管理政策和各項法規(guī)、規(guī)定。(4)采購預算管理應做好保密工作,不得將采購項目價格、質量等信息泄漏給外部利益關系人。四、監(jiān)督管理(1)采購預算管理應監(jiān)督各部門按照預算執(zhí)行采購項目,避免出現(xiàn)資金濫用、超預算支出等問題。(2)采購預算管理應實行健全的內部審計制度,及時發(fā)現(xiàn)采購預算管理中的問題并加以糾正。(3)采購預算管理應完善外部審計、監(jiān)督措施,對涉及重大采購項目的預算編制、執(zhí)行、管理等情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決。五、制度的督促和評估(1)財務部門應督促每個部門落實執(zhí)行相關財務管理制度和采購預算管理制度。(2)財務部門應定期會同各部門評估采購預算管理制度的執(zhí)行狀況,及時發(fā)現(xiàn)制度存在的問題,提出相關改進措施。(3)全院領導班子應認真對待本制度,督促各部門負責人嚴格執(zhí)行采購預算管理制度,確保制度的有效性。6、制度的修

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論