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文檔簡介
興平市疾控預(yù)防控制中心2022年度部門決算保密審查情況:已審查主要負(fù)責(zé)人審簽情況:已審簽?zāi)夸浀谝徊糠植块T(單位)概況一、部門(單位)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二、部門決算單位構(gòu)成三、部門(單位)人員情況第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明十三、預(yù)算績效情況說明十四、其他需要說明的情況第三部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表第四部分專業(yè)名詞解釋第五部分附件
第一部分單位概況一、部門(單位)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置(一)主要職能:擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生工作方案,進(jìn)行質(zhì)量檢查和效果評估;對傳染病的發(fā)生流行和重度、衛(wèi)生污染事件進(jìn)行控制和調(diào)查處理;實(shí)施免疫預(yù)防接種,負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用和管理;負(fù)責(zé)對影響人群生存環(huán)境質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測,負(fù)責(zé)對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病等有關(guān)法規(guī)的貫徹執(zhí)行及學(xué)生的健康體檢建檔工作;開展健康教育與健康促進(jìn);開展衛(wèi)生防病檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制評價(jià)。(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):興平市疾病預(yù)防控制中心是市衛(wèi)健局下屬單位,屬全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,正科級建制,主要負(fù)責(zé)全市疾病預(yù)防控制工作。內(nèi)設(shè)免疫規(guī)劃科、傳染病管理科、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、地方病與健康教育科、病媒科、慢病科、檢驗(yàn)科等10個(gè)職能科室。二、部門決算單位構(gòu)成本單位作為衛(wèi)健局二級預(yù)算單位,編制2022年度部門決算。三、部門(單位)人員情況截至2022年底,本部單位人員編制60人,其中事業(yè)編制60人;實(shí)有編制人員72人,其中事業(yè)72人。單位管理的離退休人員28人。第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2022年度收入總計(jì)、支出總計(jì)均為955.18萬元,與上年相比收、支總計(jì)增加3.44萬元,增長0.4%。主要是在職人員工資績效收支增加,相應(yīng)的財(cái)政配套增加。二、收入決算情況說明2022年度本年收入合計(jì)955.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入955.18萬元,占100%。三、支出決算情況說明2022年度本年支出合計(jì)955.18萬元,其中:基本支出672.78萬元,占70.43%;項(xiàng)目支出282.40萬元,占29.57%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)均為955.18萬元,與上年相比收入總計(jì)、支出總計(jì)增加3.44萬元,增長0.4%。主要原因是在職人員工資績效收支增加,相應(yīng)的財(cái)政配套增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算793.25萬元,支出決算955.18萬元,完成年初預(yù)算的120.41%,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加3.44萬元,增長0.4%,主要原因是在職人員工資績效收支增加,相應(yīng)的財(cái)政配套增加。按照政府功能分類科目,其中:一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算793.25萬元,支出決算955.18萬元,完成年初預(yù)算的120.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資增加,相應(yīng)配套增加,新冠病毒疫情防控資金增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出672.78萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)672.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)財(cái)政配套、在職職工醫(yī)保繳費(fèi)財(cái)政配套、住房公積金財(cái)政配套。(二)公用經(jīng)費(fèi)0萬元。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,已公開空表。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,已公開空表。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明本單位2022年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出,已公開空表。(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1.因公出國(境)費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款因公出國(境)費(fèi)支出。2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)支出。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出。(二)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出。(三)會議費(fèi)支出情況說明本年度無財(cái)政撥款會議費(fèi)支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、政府采購支出情況說明本單位2022年度無政府采購事項(xiàng)。十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明本單位2022年度無國有資產(chǎn)占用及購置。十三、預(yù)算績效情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織開展了2022年度單位整體支出績效自評工作,從評價(jià)情況來看,我單位年初預(yù)算批復(fù)數(shù)793.25萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)955.18萬元,年終決算數(shù)955.18萬元,其中基本支出672.78元,項(xiàng)目支出282.4萬元,按照績效自評全覆蓋原則,本次績效自評金額共計(jì)955.18萬元。2022年主要完成了以下各項(xiàng)工作:(一)新冠疫情防控工作1、流調(diào)工作共計(jì)排查域外和本土初篩及混檢陽性70余例,均進(jìn)行了有效應(yīng)對處置。2.核酸檢測工作2022年全年,疾控中心實(shí)驗(yàn)室累計(jì)檢測294008份。3.新冠疫苗接種工作,全市共接種新冠疫苗107.2845萬人次。4.衛(wèi)生應(yīng)急工作,今年來,共開展新冠病例居住地終末消毒40余次,B類密接人員居住地消毒210次。(二)重點(diǎn)工作1、免疫規(guī)劃工作(1)常規(guī)免疫各疫苗單苗接種率均達(dá)到95%以上,報(bào)告接種率99.58%,達(dá)到上級要求。(2)流行性出血熱防控全市出血熱報(bào)告發(fā)病40例,2021年至2022年我市共接種出血熱疫苗21063余支。(3)乙肝補(bǔ)種工作2022年繼續(xù)開展重點(diǎn)人群乙肝疫苗補(bǔ)種工作,目前補(bǔ)種2549人。(4)麻疹、腮腺炎防控按照2022年免疫規(guī)劃工作計(jì)劃,為控制麻疹、腮腺炎發(fā)病、實(shí)現(xiàn)消除麻疹的目標(biāo)。(5)疫苗針對疾病監(jiān)測對監(jiān)測到的每一例病例及時(shí)進(jìn)行流行病學(xué)個(gè)案調(diào)查、采集標(biāo)本及送檢等工作,按要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)信息。2、傳染病防控工作(1)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測及疫情管理工作:共報(bào)告法定傳染病1316例,報(bào)告1例艾滋病病例死亡。報(bào)告發(fā)病率238.31/10萬。(2)突發(fā)及應(yīng)急處置:共接到大疫情預(yù)警56條,9個(gè)病種,均及時(shí)開展流調(diào)和應(yīng)急處置。對兩起突發(fā)公共衛(wèi)生事件后續(xù)隔離管控和常態(tài)化防控提供了技術(shù)指導(dǎo)性意見。(3)專病專防:狂犬病、手足口病和流行性感冒:今年報(bào)告發(fā)病率相對較低,做到了專人監(jiān)測、專人管理、專項(xiàng)通報(bào)。布?。何沂袌?bào)告本土布病病例6例。結(jié)核?。?022年共管理肺結(jié)核病人120例,接診肺結(jié)核可疑癥狀者360例。艾滋?。?022年我市累計(jì)新發(fā)艾滋病病毒感染者及艾滋病病人16例,并對這16例艾滋病病人進(jìn)行了隨訪和轉(zhuǎn)介治療。3、病媒生物防制工作(1)鼠密度監(jiān)測:全年共6次,共布放有效夾1980次,(2)蒼蠅密度監(jiān)測:全年共監(jiān)測8次,共布放誘蠅籠64個(gè),(3)蚊密度監(jiān)測:全年共監(jiān)測8次,共懸掛誘蚊燈80盞,(4)蟑螂密度監(jiān)測:全年共監(jiān)測6次,共布放粘張紙720張,回收有效粘蟑紙720張,共檢出蟑螂18只,(5)出血熱宿主動物監(jiān)測全年共采集鼠血、鼠心臟、鼠肺標(biāo)本101份并送咸陽市疾控中心病毒實(shí)驗(yàn)室檢測,超額完成了咸陽市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。4、檢驗(yàn)檢測工作(1)水質(zhì)監(jiān)測:按照陜西省水質(zhì)監(jiān)測方案的要求,對全市13個(gè)鎮(zhèn)辦及城區(qū)自來水公司進(jìn)行豐水期、枯水期水質(zhì)監(jiān)測,共采集監(jiān)測72份水樣。(2)實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證工作:2022上半年參加陜西省地方病防治所組織的水氟、尿氟、鹽碘、尿碘質(zhì)控考核,結(jié)果均為滿意。5、慢病綜合防控工作慢性病項(xiàng)目,新增高血壓病人1635例,累計(jì)建檔42262人,規(guī)范管理29686人,規(guī)范管理率為70%。新增糖尿病人825例,累計(jì)建檔10918人,規(guī)范管理7577人,規(guī)范管理率為69%。死因監(jiān)測上報(bào)死亡卡235例,一審合格率為100%;居民腫瘤病例發(fā)病709例,死亡198例;心腦血管病例發(fā)病294例,死亡96例。共上報(bào)腫瘤報(bào)告卡682張,咸陽疾控反饋27張;心腦血管報(bào)告卡294張。死因監(jiān)測工作今年元月份開始新系統(tǒng)運(yùn)行,開展全人群死因檢測工作,共報(bào)死亡卡2000例,及時(shí)審核率為100%,一審合格率為100%。6、健康教育及地方病防治工作(1)衛(wèi)全市共發(fā)放健康教育印刷資料30余種180278(份),播放健康教育音像資料1821(次),共更換健康教育宣傳欄397(期),開展公眾健康咨詢活動139(次),共舉辦健康知識講座204(次),(2)碘缺乏病監(jiān)測:碘鹽隨機(jī)監(jiān)測抽取學(xué)生鹽樣210份,并在對應(yīng)轄區(qū)抽取孕婦家庭鹽樣105份,未發(fā)現(xiàn)非碘食鹽。小學(xué)中隨機(jī)選取210名8—10歲學(xué)生開展尿碘監(jiān)測,現(xiàn)場對210名8-10歲兒童甲腫觸診初篩;采集105份孕婦尿樣進(jìn)行了監(jiān)測,尿碘水平基本處于正常范圍。7、黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,積極開展作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)行動和紀(jì)律教育學(xué)習(xí)宣傳月活動。按照“雙報(bào)到,為民行”活動安排進(jìn)行了安排部署。本單位2022年度無項(xiàng)目支出,無需開展績效自評工作。(二)單位整體支出績效自評結(jié)果根據(jù)年度設(shè)定的績效目標(biāo),單位整體支出自評得分100分,全年預(yù)算數(shù)793.25萬元,執(zhí)行數(shù)955.18萬元,完成預(yù)算的120.41%。本年度本部門總體運(yùn)行情況及取得的成績:主要保障保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障職工工資、社保、醫(yī)保等相關(guān)權(quán)益,并及時(shí)發(fā)放;根據(jù)基層接種要求,及時(shí)采購二類疫苗,并按照疫苗配送要求,及時(shí)配送到位,阻斷傳染病,保障全市人民的身體健康。免費(fèi)向全市(區(qū))常住居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),開展建立居民健康檔案,對居民健康問題實(shí)施干預(yù),減少主要健康危害因素,有效控制疾病發(fā)病和流行,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,為制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。有效提高活動性肺結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)治療率,遏制結(jié)核病傳染流行,降低結(jié)核病感染、發(fā)病和死亡。開展嚴(yán)重精神障礙患者的監(jiān)測管理,有效控制和逐步降低患者給社會和家庭帶來的危害。切實(shí)有效的保障我市的常態(tài)化疫情防控工作,對我市多名密接人員和冷鏈?zhǔn)称方?jīng)營戶開展現(xiàn)場流行病學(xué)調(diào)查,完成現(xiàn)場消殺和人員管控,并提出了管控處置建議。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:專用材料費(fèi)和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)在費(fèi)用支出中占的比重較大。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)工作人員的責(zé)任心,加強(qiáng)專用材料管理,保障正常防護(hù)的同時(shí)物盡其用,以免造成不必要的浪費(fèi)。興平疾控中心整體支出績效自評表(2022年度)部門(單位)名稱年度主要任務(wù)完成情況任務(wù)名稱主要內(nèi)容完成情況全年預(yù)算數(shù)(萬元)全年執(zhí)行數(shù)(萬元)分值執(zhí)行率得分總額財(cái)政撥款其他資金總額財(cái)政撥款其他資金任務(wù)1基本支出793.25793.25955.18955.18—120.41—任務(wù)2——任務(wù)3——……——金額合計(jì)793.25793.25955.18955.18—120.41年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)(年初設(shè)定)目標(biāo)實(shí)際完成情況保障人民群眾身體健康提供防疫屏障基本實(shí)現(xiàn)保障人民群眾身體健康提供防疫屏障年度績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)疾病預(yù)防控制955.18萬元955.18質(zhì)量指標(biāo)疾病預(yù)防控制100%100%時(shí)效指標(biāo)本年度全年全年成本指標(biāo)成本指標(biāo)955.18萬元955.18萬元效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)降低人民群眾醫(yī)療費(fèi)用有效減低社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)保障人民群眾身體健康,提高生活質(zhì)量中長期生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長期效益中長期滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)95%以上95%以上總分100100(三)項(xiàng)目績效自評結(jié)果本單位2022年度不單獨(dú)填寫績效自評表。(四)專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果單位不主管專項(xiàng)資金。(五)部門重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果無重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目。(六)財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果無財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目。十四、其他需要說明的情況本單位2022年度無其他需要說明的情況。1.決算公開表格中金額數(shù)值保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果;個(gè)別數(shù)據(jù)項(xiàng)之間,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)數(shù)字之和存在小數(shù)點(diǎn)后尾差。2.決算公開表格中部分?jǐn)?shù)據(jù)約值萬元時(shí)顯示為零,實(shí)際不為零。3.興平疾控決算數(shù)據(jù)反映1個(gè)單位收支情況,無代管單位收支情況。4.無預(yù)算單位變化調(diào)整5.本單位所屬單位只有單位本級,單位本級不再按單位重復(fù)公開。6.決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。聯(lián)系電話:(029)38817915。如電話號碼發(fā)生變更,請通過其他公開渠道另行獲取,本文不再更新。第三部分2022年度部門決算表序號內(nèi)容是否空表表格為空的理由表1收入支出決算總表2|否表2收入決算表2|否表3支出決算表2|否表4財(cái)政撥款收入支出決算總表2|否表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2|否表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2|否表7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表是本單位不涉及故公開空表表8國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表是本單位不涉及故公開空表表9財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表是本單位不涉及故公開空表收入支出決算總表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開01表金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1955.18一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.00八、社會保障和就業(yè)支出3969.209九、衛(wèi)生健康支出40831.3910十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運(yùn)輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5054.6020二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計(jì)27955.18本年支出合計(jì)58955.18使用非財(cái)政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計(jì)31955.18總計(jì)62955.18注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開02表金額單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目代碼科目名稱欄次1234567合計(jì)955.18955.180.000.000.000.000.002210201住房公積金54.6054.600.000.000.000.000.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3.003.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)36.0036.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)146.12146.120.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.2069.200.000.000.000.000.002109999其他衛(wèi)生健康支出74.6074.600.000.000.000.000.002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)542.54542.540.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療29.1229.120.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開03表金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目代碼科目名稱欄次123456合計(jì)955.18672.78282.400.000.000.002210201住房公積金54.6054.600.000.000.000.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3.000.003.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)36.000.0036.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)146.120.00146.120.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.2069.200.000.000.000.002109999其他衛(wèi)生健康支出74.600.0074.600.000.000.002100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)542.54519.8622.680.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療29.1229.120.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開04表金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1955.18一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出4069.2069.200.000.009九、衛(wèi)生健康支出41831.39831.390.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5154.6054.600.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計(jì)27955.18本年支出合計(jì)59955.18955.180.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290.0061政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.0062國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款310.0063總計(jì)32955.18總計(jì)64955.18955.180.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開05表金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出科目代碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)955.18672.78282.402210201住房公積金54.6054.600.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3.000.003.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)36.000.0036.002100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)146.120.00146.122080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.2069.200.002109999其他衛(wèi)生健康支出74.600.0074.602100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)542.54519.8622.682101102事業(yè)單位醫(yī)療29.1229.120.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表部門(單位):興平市疾病預(yù)防控制中心公開06表金額單位:萬元科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出672.78302商品和服務(wù)支出0.00310資本性支出0.0030101基本工資339.0730201辦公費(fèi)0.0031001房屋建筑物購建0.0030102津貼補(bǔ)貼0.0030202印刷費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購置0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購置0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030107績效工資180.7930205水費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.2030206電費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.0031008物資儲備0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.1230208取暖費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.0030112其他社會保障繳費(fèi)0.0030211差旅費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030113住房公積金54.6030212因公出國(境)費(fèi)用0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購置0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費(fèi)0.0031019其他交通工具購置0.00303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030215會議費(fèi)0.0031021文物和陳列品購置0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030303退職(役)費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.00399其他支出0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費(fèi)0.0039907國家賠償費(fèi)用支出0.0030305生活補(bǔ)助0.0030225專用燃料費(fèi)0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0039909經(jīng)常性贈與0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0039910資本性贈與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費(fèi)0.0039999其他支出0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.00——30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00——30311代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用0.00——30399其他對個(gè)人和家庭的
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