![饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M03/07/16/wKhkGWXNpduAJ3zmAAIp7nlS7oo586.jpg)
![饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M03/07/16/wKhkGWXNpduAJ3zmAAIp7nlS7oo5862.jpg)
![饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M03/07/16/wKhkGWXNpduAJ3zmAAIp7nlS7oo5863.jpg)
![饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M03/07/16/wKhkGWXNpduAJ3zmAAIp7nlS7oo5864.jpg)
![饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M03/07/16/wKhkGWXNpduAJ3zmAAIp7nlS7oo5865.jpg)
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助 饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門第一部分饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門概況
(一)部門機構設置、職能
饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育局是主管衛(wèi)生和計劃生育的政府工作部門。2021年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共21個,其中:7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分院、縣人民醫(yī)院1個、縣中醫(yī)醫(yī)院1個,縣婦幼保健院1個、縣疾控中心1個,縣衛(wèi)生監(jiān)督局1個,縣衛(wèi)生和計劃生育局1個。縣衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設6個科室:辦公室、基層衛(wèi)生與婦幼保健股、醫(yī)政股、計生法規(guī)股、計生統(tǒng)計股、行政審批股。
饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生和計劃生育工作方針、政策和法律、法規(guī);研究擬定全縣衛(wèi)生和計劃生育改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策措施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生和計劃生育資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
3、制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)劃并指導社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
4、負責疾病預防控制工作,制定實施重大疾病防治規(guī)劃與
策略,協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施防控與干預,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ?/p>
5、負責衛(wèi)生應急工作,制定衛(wèi)生應急預案和政策措施,負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估,指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
6、指導衛(wèi)生隊伍建設工作,組織擬訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生職業(yè)資格認證工作。
7、執(zhí)行和完善財務、項目資金使用管理制度,衛(wèi)生統(tǒng)計與信息工作,并對項目資金的使用進行監(jiān)督檢查。
8、遇有重大突發(fā)事件和自然災害,在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下,在上級部門的指導下,組織調(diào)度全縣衛(wèi)生
力量,對重大疫情、病情實施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。
9、對全縣衛(wèi)生計生技術人員進行職業(yè)道德和法制教育,促進衛(wèi)生計生行業(yè)的社會主義精神文明建設,指導衛(wèi)生和計生公共服務網(wǎng)絡體系建設。
10、對全縣人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況及目標管理責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核評估,穩(wěn)定低生育水平
11、編報衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費和基本建設支出的預算、決算。
12、受理衛(wèi)生和計劃來信來訪,調(diào)查違反計劃生育政策的重
要案件。
13、承辦縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
14、承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育局機關行政編制16名,其中,領導職數(shù)3個,設局長1名,副局長2名,股級領導職數(shù)6名。機關工勤人員編制2名。全衛(wèi)生系統(tǒng)財政補助人員299人,經(jīng)費自理人員353人。
第二部分2021年度饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門決算報表
1、收入支出決算批復表
2、收入決算批復表
3、支出決算批復表
4、財政撥款收入支出決算批復表
5、一般公共預算財政撥款支出決算批復表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(此表無內(nèi)容)
8、國有資本經(jīng)營性預算財政撥款收入支出決算批復表(此表無內(nèi)容)
9、“三公經(jīng)費”表
10、政府采購情況表(另附詳表單獨列示)
第三部分2021年度饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度年初結轉資金1754.52萬元,本年收入決算為18626.24萬元,其中財政撥款收入5402.64萬元、上級補助收入0萬元、事業(yè)收入12646.32萬元、經(jīng)營收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入577.27萬元;2021年預算收入13332.57萬元,決算收入比年初預算收入增加5293.67萬元,增加原因由于決算數(shù)據(jù)包含了縣醫(yī)院、中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,年初預算數(shù)據(jù)不包括這三個部門單位,它們不是預算單位。2021年決算收入為17088.81萬元,2021年決算收入比2021年增加1537.43萬元,增長9%。增長原因由于衛(wèi)生投入加大,及各醫(yī)療衛(wèi)生機構業(yè)務量增長。2021年決算支出為18309.52萬元,其中社會保障和就業(yè)支出1482.11萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16687.65萬元,農(nóng)林水支出133.6萬元。2021年預算支出13332.57萬元。決算支出比年初預算支出增加5293.67萬元,增加原因由于決算數(shù)據(jù)包含了縣醫(yī)院、中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,年初預算數(shù)據(jù)不包括這三個部門單位,它們不是預算單位。2021年度決算支出為15462.85萬元,2021年比2021年決算支出減少了2846.67萬元,降低了18%。其原因為節(jié)省開支。年末結余分配654.59萬元,結轉下年資金1416.66萬元。
二、收入決算說明
2021年收入決算為18626.24萬元,其中。2021年財政撥款收入共5402.64萬元,事業(yè)收入12646.32萬元,其他收入577.27萬元。
三、支出決算說明
2021年支出決算18309.52萬元,其中基本支出15528.19萬元,項目支出2781.32萬元
2021年財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算3077.29萬元,其中:
1、工資福利支出1487.04萬元,
2、對個人和家庭補助支出1482.11萬元,
3、商品和服務支出104.9萬元。
4、其他資本性支出3.24萬元。
(二)項目支出決算2665.99萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款年初結轉資金1724.75萬元,本年財政撥款收入5402.64萬元;2021年財政撥款支出5743.29萬元,其中一般公共預算財政撥款支出5743.29萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元,年末財政撥款結轉1384.10萬元。
五、三公經(jīng)費支出說明:
2021年“三公經(jīng)費”支出7.17萬元,其中。因公出國費0萬元,公務用車運行維護費7.17萬元,公務接待費0萬元。2021年初預算7.20萬元,因公出國費0萬元,公務用車運行維護費
7.20萬元,公務接待費0萬元。比決算支出減少了0.3萬元,減少原因:例行節(jié)約,節(jié)省開支。比2021年的13.33萬元減少6.16萬元,減少46%。減少原因:認真貫徹落實“中央八項規(guī)定”,以及省、市、縣相關規(guī)定,精簡節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
六、預算績效管理工作開展情況說明
饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門推進預算績效管理,通過明確績效目標、細化使用階段、跟蹤支出進度、決算分析等步驟,不斷提高預算管理水平,提高內(nèi)部管理效率。
一、明確績效目標,在預算編制過程中,全面爭求各股室意見,提前將預算支出和各股室的業(yè)務目標進行連接,形成績效目標,提高財政支出率。
二、細化使用階段,增強財政資金時效。根據(jù)財政資金需求的時間不同,在上報用款計劃時,按月細分使用階段,增強財政資金在時間上的使用效益。確保財政資金到位后及時使用。
三、跟蹤支出進度,結合業(yè)務考核績效。定期跟蹤預算執(zhí)行進度,將支出進度與用款計劃進行對比,建立業(yè)務督辦制度掌握業(yè)務工作進度,在重要時間節(jié)點結合業(yè)務工作進度考核預算支出績效。
七、其他重要事項的說明1.機關運行經(jīng)費情況
2021年本部門機關運行經(jīng)費支出38.09萬元,比2021年減
少12.96萬元,減少25.39%。主要原因是。認真貫徹落實“中央八項規(guī)定”,以及省、市、縣相關規(guī)定,精簡節(jié)約,規(guī)范公務接待管理,控制差旅費、會議費等支出。
2.政府采購情況的說明
2021年本部門政府采購支出總額54.08萬元,其中:政府采購貨物支出54.08萬元,資金來源為財政撥款;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。購買中醫(yī)診療設備7臺計19.82萬元,空調(diào)6臺計1.5552萬元,空氣源熱泵采暖設備32.7萬元。
3.國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本部門共有車輛31輛,其中:一般公務用車2輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;其他用車26輛,其他用車主要是縣醫(yī)院、中醫(yī)院、衛(wèi)生院、疾控中心、婦幼保健院業(yè)務用車。單位價值50萬元以上大型設備1臺(套),單位價值100萬元以上大型設備20臺(套)。
4.其他需要說明的情況無
第四部分名詞解釋
(一)財政撥款收入。本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
所取得的收入。
(三)其他收入。指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余。指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
(六)結余分配。指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余。指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
(八)基本支出。填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
(九)項目支出。填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十)基本建設支出:填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),
以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出。填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費。指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)其他交通費用。填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
(十四)公務用車購置。填列單位公務用車車輛購置費支出(含車輛購置稅)。
(十五)其他交通工具購置。填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)購置支出(含車輛購置稅)。
(十六)機關運行經(jīng)費。指為保障行政單位(包括參照公務法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇:2021佳木斯衛(wèi)生和計劃生育委員會部門決算2021年度佳木斯市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門決算
(本級)
1
目
錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、機構設置及部門決算單位構成
三、人員構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2021年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
(一)貫徹和組織實施衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律、法規(guī)、標準及規(guī)章。負責協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,研究擬訂并實施全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
(二)組織實施疾病預防控制規(guī)劃、計劃免疫規(guī)劃和嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施,制定衛(wèi)生應急和醫(yī)學救援預案,組織和實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件、各類傳染性疾病、地方病、慢性病預防控制與醫(yī)療應急處置,發(fā)布醫(yī)療應急處置信息。
(三)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所和飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估、預警和交流工作。
(四)負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善和落實基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
(五)負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理。負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)監(jiān)管方案并組織實施。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的政策、標準及規(guī)范,對醫(yī)療機構、人員、技術進行準入管理,組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
(六)負責組織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
(七)貫徹實施國家藥物政策,執(zhí)行國家基本藥物制度和國家基本藥物目錄,執(zhí)行國家基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
(八)貫徹和落實計劃生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織建立計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展的機制,監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
(九)制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施,制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享與公共服務工作機制。
(十一)擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,負責衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設,落實國家、省人才培養(yǎng)計劃,加強全科醫(yī)生等急需專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。
(十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并實施,組織開展醫(yī)學科研項目的實施和成果推廣應用,組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(十三)指導縣(市)、區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
(十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展國內(nèi)外交流合作與援外人員的組派工作。
(十五)制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。促進中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展中醫(yī)藥人才培養(yǎng)和中醫(yī)藥科技項目的實施及成果推廣應用。負責中醫(yī)醫(yī)療廣告審查。
(十六)負責市委保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健和預防保健工作,負責在我市召開的市級以上重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
5
(十七)承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、市防治艾滋病工作委員會和市藥品配送領導小組的日常工作。
(十八)承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及部門決算單位構成
根據(jù)上述職責,市衛(wèi)生和計劃生育委員會設15個內(nèi)設機構。
辦公室、人事科、規(guī)劃財務審計科、體制改革科(市政府深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室)、衛(wèi)生應急辦公室(市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、疾病預防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科(保健科)、基層衛(wèi)生科、婦幼健康服務科、綜合監(jiān)督與法規(guī)科、藥物政策與基本藥物制度科、科技教育科、中醫(yī)科、計劃生育基層指導與家庭發(fā)展科、流動人口計劃生育服務管理科。
三、人員構成
市衛(wèi)生計生委有行政編制人數(shù)60人。
市衛(wèi)生計生委實有人數(shù)115人。其中。行政單位在職人員49人(含行政單位離職退養(yǎng)1人);行政單位離休人員7人;行政單位退休人員59人。
6第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
表一、xls
二、收入決算表
表二、xls
三、支出決算表
表三、xls
四、財政撥款收入支出決算總表
表四、xls
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
表五、xls
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表六、xls
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
7表七、xls
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決
表八、xls
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計6692.90萬元,支出總計6704.8萬元。與2021年相比,收入總計增加4662.65萬元,增長229.66%;支出總計增加3711.28萬元,增長123.98%。
二、2021年度收入決算情況說明
本年收入合計6692.9萬元,其中。財政撥款收入6692.5萬元,占99.99%;其他收入0.3萬元,占0.01%。
三、2021年度支出決算情況說明
本年支出合計6704.8萬元,其中?;局С?050.9萬元,占15.67%;項目支出5653.9萬元,占84.32%。
四、2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入6692.5萬元,與2021年相比,增加4662.9萬元,上升229.75%;2021年度財政撥
8款支出6692.5萬元,與2021年相比,增加4662.90萬元,增長229.75%。
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出6692.5萬元,占本年支出合計的99.81%。與2021年相比,財政撥款支出增加4662.90萬元,增長229.75%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出6692.5萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出450.5萬元,占6.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6118.8萬元,占91.43%;住房保障(類)支出123.3萬元,占1.84%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為2259.20萬元,支出決算為6692.5萬元,完成年初預算的296.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是公立醫(yī)院撥款支出;二是公共衛(wèi)生撥款支出。
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。
9年初預算為390.91萬元,支出決算為420.8萬元,完成年初預算的108%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加使工資增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為29.7萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是兩位退休人員去世。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項)。
年初預算為363.52萬元,支出決算為442.5萬元,完成年初預算的122%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是補發(fā)車改補貼。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為367.41萬元,支出決算為1580.3萬元,完成年初預算的430.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公立醫(yī)院項目和其他計劃生育事物支出增加。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)兒童醫(yī)院(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為1000萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是兒童醫(yī)院中央轉移支付專項。
106.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。
年初預算為108萬元,支出決算為108萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)無增減變化。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為1224萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省里下達計劃晚于預算編報時間。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)。
年初預算為677萬元,支出決算為1439.6萬元,完成年初預算的212.65%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省里下達計劃晚于預算編報時間。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為22.67萬元,支出決算為22.4萬元,完成年初預算的98.81%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。
11年初預算為109.50萬元,支出決算為157.5萬元,完成年初預算的143.84%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出數(shù)含上年結余結轉。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。
年初預算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)當年無增減變化。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。
年初預算為56.40萬元,支出決算為104.5萬元,完成年初預算的185.29%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出數(shù)含上年結余結轉。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為37.27萬元,支出決算為36.8萬元,完成年初預算的98.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。
年初預算為86.53萬元,支出決算為86.4萬元,完成年初預算的99.85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1038.6萬元,其中:人員經(jīng)費906.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼;公用經(jīng)費132.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,同比增減無變化。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中。公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。公務用車保有量0臺。
3.公務接待費支出0萬元。其中。國內(nèi)公務接待0萬元,國內(nèi)公務接待批次0個,國內(nèi)公務接待人次0人;國(境)外公務接待0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度機關運行經(jīng)費支出142.9萬元,比2021年增加113.4萬元,增長384.41%。主要原因是:補發(fā)車改補貼。
(二)政府采購支出情況
2021年度政府采購支出總額26.6萬元,其中:政府采購貨物支出26.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府
14采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)2021年度預算績效情況說明
本單位沒有納入預算績效管理重點支出的項目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入。指市級財政當年撥付的資金。
二、其他收入。指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結轉和結余。指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費。納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經(jīng)費:
為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三篇:2021年東方衛(wèi)生和計劃生育委員會部門預算2021年東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門
預算
-1
第一部分東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)概況
一、主要職能
(一)貫徹落實衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)和方針、政策,研究制定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標,并監(jiān)督實施;
(二)研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置,制訂社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃,服務標準和衛(wèi)生資源配置標準,并指導和組織實施;
(三)研究制定全市農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃,指導初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術的實施;
(四)貫徹預防為主的方針,制定嚴重危害人群健康疾病的防治規(guī)劃,控制烈性傳染病的暴發(fā)流行,組織對各類傳染病、地方病和危害職工健康職業(yè)病的監(jiān)測和綜合防治;
(五)管理醫(yī)療機構,規(guī)范醫(yī)療市場,研究指導醫(yī)療機構改革,制定醫(yī)務人員服務規(guī)范,并監(jiān)督實施;
(六)依法監(jiān)督管理全市血液工作及臨床用血質(zhì)量,組
-3建設,并對其業(yè)務建設、職工隊伍實施宏觀管理;
(十五)組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術力量,對重大突發(fā)事件、疫情、病情實施緊急處理,防止和控制疫情、疫病的發(fā)生、蔓延;
(十六)貫徹執(zhí)行黨和國家有關人口和計劃生育的工作方針、政策和法律、法規(guī);研究制定全市相關人口和計劃生育工作實施意見,會同相關部門對人口和計劃生育工作進行綜合治理。
(十七)負責全市人口和計劃生育目標管理,組織實施目標的考核評估,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制,提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
(十八)編制全市人口發(fā)展中長期規(guī)劃和年度人口計劃,負責全市人口和計劃生育信息收集、統(tǒng)計、分析、預測、預報工作,參與全省人口基礎信息庫建設。
(十九)制定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃,組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育工作等等。
(二十)承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。
二、部門預算單位構成
納入東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會2021年部門預算編制范圍僅為本部門。不含下屬二級預算單位
1.東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會本級
-5
25.東方市感城中心衛(wèi)生院(下屬單位)
26.東方市板橋衛(wèi)生院(下屬單位)
27.東方市中沙衛(wèi)生院(下屬單位)
28.東方市華僑衛(wèi)生院(下屬單位)
第二部分
東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年部門預算表
此部分內(nèi)容即為部門預算公開表,詳見《2021年海南省東方市部門預算表》。
第三部分東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年
部門預算情況說明
一、關于東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會2021年財政撥款收支總預算116,740.20千元。其中,收入總計116,740.20千元,包括一般公共預算本年收入116,740.20千元,政府性基金預算本年收入0千元;支出總計116,740.20千元,包括社會保障和就業(yè)支出1,916.90千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108,900.50千元、節(jié)能環(huán)保支出50.00千元、農(nóng)林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。
二、關于東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規(guī)模情況
東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會2021年一般公共預算
-7醫(yī)院(項)2021年預算數(shù)為21,138.00千元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2021年預算數(shù)為11,826.90千元。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)2021年預算數(shù)為2,558.00千元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(項)2021年預算數(shù)為4,974.00千元。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2021年預算數(shù)為4,050.00千元。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)2021年預算數(shù)為324.70千元。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)2021年預算數(shù)為500.00千元。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育服務(款)計劃生育服務(項)2021年預算數(shù)為3,450.00千元。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育服務(款)
其他計劃生育事務支出(項)2021年預算數(shù)為18,669.00千元。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2021年預算數(shù)為48.40千元。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療
-9
四、東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為737.00千元,其中:
因公出國(境)經(jīng)費,2021年本部門(單位)年初無此項經(jīng)費預算。
公務用車購置及運行費400.00千元(其中,公務用車購置費0千元,公務用車運行費400.00千元),與較年預算下降5%。下降的主要原因包括:繼續(xù)嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理,控制公務車輛運行費用支出。
公務接待費337.00千元,與上年預算持平。持平的主要原因包括:繼續(xù)嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定,加強管理,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。
公務接待費計劃主要用于。上級主管部門、外市縣業(yè)務對口部門、與我局業(yè)務相關的研究機構、市內(nèi)相關部門項目調(diào)研、考察、交流等接待任務。
五、關于東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
我部門(單位)2021年無政府性基金預算安排的支出
六、關于東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)2021
-11
(一)機關運行經(jīng)費
2021年東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會本級,機關運行經(jīng)費預算1685.00千元。
(二)政府采購情況
2021年東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額10630千元,其中:政府采購貨物預算10630千元,政府采購工程預算0千元,政府采購服務預算0千元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會本級共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上設備5臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2021年東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會31個項目實行績效目標管理,預算金額90,701.90千元。
第四部分名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入。指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入。指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入。指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入。是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入。指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入。指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
-14購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):其他用于優(yōu)撫方面的支出。
二
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項):指反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):指反映衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
二十
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)指:用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。
二十五、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(項)指:反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬精神衛(wèi)生機構支出。
二十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)指:反映基本公共衛(wèi)生的支出。
二十七、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項)指:反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
二十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)指:用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
二十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育服務(款)計劃生育服務(項)指:反映計劃生育服務支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育服務(款)其他計劃生育服務(項)指:反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
-17
東方市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2021年3月16日
第四篇:饒陽攝影協(xié)會章程饒陽縣攝影協(xié)會章程
第一章總則
第一條。本協(xié)會的名稱為饒陽縣攝影協(xié)會。
第二條。饒陽縣攝影協(xié)會是由熱愛攝影創(chuàng)作活動的業(yè)余攝影愛好者自愿加入組成的非營利性群眾性組織。
第三條:饒陽縣攝影協(xié)會宗旨是:在攝協(xié)的領導下,進一步團結、培養(yǎng)公司廣大攝影愛好者,繁榮和發(fā)展饒陽縣的攝影創(chuàng)作隊伍,提高會員的攝影創(chuàng)作水平,展示饒陽縣蓬勃發(fā)展的風采,更好地為饒陽縣的物質(zhì)文明和精神文明建設服務。
第二章會員
第四條。凡屬于我饒陽縣戶籍,承認本協(xié)會章程,并有志于攝影藝術學習和創(chuàng)作,熱愛攝影活動,支持協(xié)會攝影工作的發(fā)展,能夠積極參加本協(xié)會開展的各項活動的,經(jīng)本人自愿報名申請,并經(jīng)審核、批準后,即為本會會員。
第五條:會員享有以下權利:
(一)在本協(xié)會內(nèi)享有選舉權和被選舉權;
(二)有參加本協(xié)會組織的各項活動和培訓的權利;
(三)有批評和監(jiān)督本協(xié)會各項工作的權利;
(四)有詢問和監(jiān)督本協(xié)會財務開支情況的權利;
(五)有對協(xié)會建設提出意見與建議的權利;
(六)有退出協(xié)會的自由。
第六條:會員必須履行下列義務:
(一)遵守紀律和本章程的各項規(guī)定;
(二)執(zhí)行本會決議,聽從協(xié)會各項活動安排;
(三)交納一定會費,作為開展各類活動的經(jīng)費;
(四)有參加活動的義務;
(五)發(fā)揚團結協(xié)作精神,做文明會員;
(六)有維護本協(xié)會利益、愛護本協(xié)會公共財物、為本協(xié)會爭光的義務;
(七)任何會員未經(jīng)本會同意不得利用本會名義進行各種私人活動;
(八)自覺維護協(xié)會的名譽和形象,在現(xiàn)實生
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 餐廳前臺服務總結
- 酷咖食品科技產(chǎn)業(yè)園建設項目可行性研究報告模板-立項拿地
- 10月石家莊房地產(chǎn)市場調(diào)研總結報告
- 2025-2030全球環(huán)錠細紗機單錠檢測系統(tǒng)行業(yè)調(diào)研及趨勢分析報告
- 2025年全球及中國有機天然肥料行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 2025年全球及中國風冷單螺桿式冷水機組行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 2025年全球及中國航空航天設備零部件用超聲波清洗機行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 2025年全球及中國網(wǎng)紅孵化服務行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 2025-2030全球電池護照(DDP)行業(yè)調(diào)研及趨勢分析報告
- 2025年全球及中國冷加工噴丸機行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報告
- 蘇教版四年級數(shù)學下冊第三單元第二課時《常見的數(shù)量關系》課件
- 浙江省臺州市2021-2022學年高一上學期期末質(zhì)量評估政治試題 含解析
- 寧夏“8·19”較大爆燃事故調(diào)查報告
- 中國高血壓防治指南(2024年修訂版)解讀課件
- 2024年浙江省中考科學試卷
- 初三科目綜合模擬卷
- 2024年全國高考新課標卷物理真題(含答案)
- 勞動合同薪酬與績效約定書
- 足療店營銷策劃方案
- 學校安全一崗雙責
- 2024年全國版圖知識競賽(小學組)考試題庫大全(含答案)
評論
0/150
提交評論