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內黃縣人民檢察院2019年部門預算公開說明

目錄第一部分內黃縣人民檢察院概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分內黃縣人民檢察院2019年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算總體情況說明三、支出預算總體情況說明四、財政撥款收入支出預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、支出預算經濟分類情況說明七、政府性基金預算支出情況說明八、“三公”經費支出預算情況說明九、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋附件:內黃縣人民檢察院2019年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算“三公”經費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表第一部分內黃縣人民檢察院概況一、內黃縣人民檢察院主要職責內黃縣人民檢察院,編制92人,在職83人,離休0人,退休41人。主要工作職責:一、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。二、對直接受理的刑事案件,進行偵查。三、對于公安機關偵查的案件,進行審查,決定是否逮捕、起訴或者免予起訴;對于公安機關的偵查活動是否合法,實行監(jiān)督。四、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的審判活動是否合法,實行監(jiān)督。五、對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法。實行監(jiān)督。二、內黃縣人民檢察院預算單位構成內黃縣人民檢察院有五個檢察部,一個綜合業(yè)務部,一個政治部,一個辦公室。第二部分內黃縣人民檢察院2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明內黃縣人民檢察院2018年收入總計1895.73萬元,支出1895.73萬元,與2018年預算1913.81萬元相比,減少18.08萬元,減少了0.94%。主要原因是檢察機關人員、職能轉隸,辦案費費用支出減少。二、收入預算總體情況說明內黃縣人民檢察院2019年收入合計1895.73萬元,其中:一般公共預算1895.73萬元。三、支出預算總體情況說明內黃縣人民檢察院2019年支出合計1895.73萬元,其中:基本支出1180.73萬元,占62.28%;項目支出715萬元,占37.72%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明內黃縣人民檢察院2019年財政撥款收支預算1895.73萬元,與2018年預算相比,減少0.94%。主要原因是檢察機關人員、職能轉隸,辦理案件費用減少。五、一般公共預算支出預算情況說明內黃縣人民檢察院2019年一般公共預算支出年預算為1895.73萬元。其中:公共安全(類)支出1835.98萬元,占96.85%;住房保障(類)支出59.76萬元,占3.15%。六、支出預算經濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。內黃縣人民檢察院2019年一般公共預算基本支出1180.73萬元,其中:人員經費1035.99萬元,主要包括:基本工資、基貼不貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、其他社會福利支出、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出、等;公用經費144.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、天然氣費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、勞務費、福利費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出費用、培訓費、公務接待費等費用支出;辦案費、業(yè)務裝備費用715萬元,主要用于檢察業(yè)務費用和案件、大要案件、業(yè)務裝備購置費用支出。七、政府性基金預算支出情況說明本年度本單位沒有安排政府性基金預算。八、“三公”經費支出預算情況說明我部門2019年“三公”經費預算為4萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年增加了0萬元,與上年無增減。具體支出情況如下:0預算數與2018年相比無變化。2萬元,其中,公務用車購置費0萬元,預算數比2018年增加0萬元,與上年相比無增減,主要原因:2019年依然沒有安排公務用車的采購;公務用車運行維護費2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,預算數比2019年增加了0萬元,主要原因:財政依然按照1輛公務用車撥付預算。2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比與2019年預算數一致無變化。辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、天然氣費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、勞務費、福利費、公務車運行費、其他交通費、其他商品和服務支出費用、培訓費、公務接待費等費用支出。(二)、政府采購支出情況2019年我院政府采購裝備預算安排71萬元。其中:市級采購的三遠一網、三合一系統(tǒng)預算安排為40.52萬元,三遠一網系統(tǒng)為辦案網絡設備,三合一系統(tǒng)為辦公軟件;政府采購的電子類產品預算一批為25.199萬元,主要為電腦、打印機等辦公設備,用于日常辦公使用。(三)、重點項目預算的績效目標等情況說明2018年,內黃縣人民檢察院共組織對1個項目進行了預算預算績效評價,涉及資金45.52萬元,績效評價結果顯示,項目支出績效請情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。2019年,我院擬組織對1個項目進行預算績效評價,涉及資金71萬元。(四)、國有資產占用情況。2018年末,我院共有車輛15輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛13輛、特種專業(yè)技術用車1輛;單價50萬元以上的通用設備1套;單位價值100萬以上的專用設備無。(五)、專項轉移支付項目情況我院負責管理的專項轉移支付項目共有2項,主要是:政法轉移辦案費項目144萬元、政法轉移裝備項目71萬元;我我院按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經費:是指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支

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