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文檔簡介
業(yè)務合同與風險管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為有效管理企業(yè)的業(yè)務合同與風險,保護企業(yè)的利益和降低風險,訂立本制度。本制度依據(jù)國家有關法律法規(guī)和企業(yè)經營規(guī)范,適用于企業(yè)內部的全部業(yè)務合同與風險管理活動。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內部涉及業(yè)務合同與風險的全部單位、部門、員工。第二章業(yè)務合同管理第三條合同簽訂與審批對于涉及業(yè)務合同的事項,相關部門或項目經理應與對方進行認真溝通,明確合同內容、雙方權益和風險分擔,并保證對方具備履約本領和資質。業(yè)務合同的簽訂應經過公司法務部門的審核,確保合同條款合法、合規(guī),且最大程度地保護企業(yè)利益。涉及重點合同或風險較高的合同,應報經公司高層決策委員會審批。第四條合同文檔管理全部合同文檔應在簽訂后及時整理并歸檔,確保合同原始文檔及相關附件完整,方便管理和查閱。合同文檔的存檔工作由公司法務部門或特地負責合同管理的部門負責。在存檔期限到達前,不得私自銷毀合同文檔,如有需要銷毀的合同文檔,應依照公司規(guī)定的程序進行。第五條合同執(zhí)行與監(jiān)督合同執(zhí)行過程中,各部門和員工應樂觀搭配履行合同義務,并保證按合同商定的時間、數(shù)量、質量等要求完成工作。監(jiān)督部門應對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并處理合同履行過程中的問題和風險。如發(fā)生合同履行問題,應及時與對方進行溝通協(xié)商,尋求問題解決或達成更改協(xié)議,并對問題進行分析和總結,以避開仿佛問題再次發(fā)生。第三章風險管理第六條風險識別與評估各部門應樂觀開展風險識別與評估工作,及時發(fā)現(xiàn)和匯報與業(yè)務合同相關的風險。風險評估應包含風險的概率、影響程度和應對措施等內容,以便對風險進行科學的評估和處理。第七條風險防控與監(jiān)管各部門應依照企業(yè)風險管理規(guī)定,訂立相應的風險防控方案,并嚴格執(zhí)行。風險防控方案應包含風險防控措施、責任分工、監(jiān)控措施等內容,確保風險得到有效掌控。監(jiān)管部門應定期對風險防控措施的落實情況進行檢查和評估,并向上級報告。第八條風險應急措施風險應急措施是指在發(fā)生重點風險事件時,可以及時采取的應急措施,確保維護企業(yè)利益和減少損失。各部門應訂立相應的風險應急預案,并依據(jù)實際情況進行演練和調整,以確保在風險事件發(fā)生時能夠快速、有效地應對。第四章監(jiān)督與評估第九條監(jiān)督與檢查公司內設立獨立的監(jiān)督部門,負責對合同執(zhí)行和風險管控進行監(jiān)督與檢查。監(jiān)督部門應定期組織對業(yè)務合同的執(zhí)行情況、風險管理工作的有效性等進行檢查,督促相關部門和員工履行職責。第十條評估與改進監(jiān)督部門應定期組織對業(yè)務合同和風險管理制度的執(zhí)行情況進行評估。針對評估結果,監(jiān)督部門應及時訂立改進措施,并跟蹤督促改進措施的實施情況,確保制度不絕完善和優(yōu)化。第十一條違紀與懲罰對于違反業(yè)務合同與風險管理制度的行為,公司將依法依規(guī)進行查處,并采取相應的紀律處分措施。監(jiān)督部門應及時發(fā)現(xiàn)和處理違紀行為,并將處理結果報告給上級主管部門和有關方面。第五章附則第十二條本制度的解釋和修改權歸公司全部。第十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第十四條本制度的增補和修改由公司法務部門負責,經公司高層決策委員會審批后生效。以上為本企業(yè)的《業(yè)務合同與
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