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3/32022年會(huì)計(jì)工作計(jì)劃怎么寫為了適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的需要,提前做好預(yù)備工作,現(xiàn)對(duì)20xx年財(cái)務(wù)工作做如下方案:
1、力求會(huì)計(jì)核算信息化,提高工作質(zhì)量及效率。
(1)確立財(cái)務(wù)核算軟件。目前尚未實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項(xiàng)目日常報(bào)銷及付款等都是在公司進(jìn)行,在肯定程度上既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性,又增加了財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項(xiàng)目部可以直接采納遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器,通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本,采納連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,的保證了數(shù)據(jù)的平安性,項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也能準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)到公司總部。(2)建立好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目,需建立明細(xì)科目進(jìn)行幫助核算,這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理,精確?????與供貨商結(jié)算,提高核算質(zhì)量。準(zhǔn)時(shí)做好日常記賬工作,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。方案每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與關(guān)聯(lián)單位核對(duì)清理往來明細(xì),并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打算后做賬務(wù)處理。每月10日前,依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證準(zhǔn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、樂觀幫助項(xiàng)目經(jīng)理,經(jīng)營(yíng)方案處制定產(chǎn)值確認(rèn)單,項(xiàng)目資金方案等,并協(xié)作造價(jià)管理處做好造價(jià)預(yù)算工作,完善公司的預(yù)算掌握體系。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部資金掌握,嚴(yán)格做好日常資金使用的方案及審核工作。
(1)資金方案申請(qǐng)。每月15日前,收集項(xiàng)目各部門經(jīng)營(yíng)方案處申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總,依據(jù)匯總資金需求量編制資金方案申請(qǐng)表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報(bào)送申請(qǐng),并準(zhǔn)時(shí)跟蹤總部審批狀況。資金方案申請(qǐng)表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說明的事項(xiàng)。
(2)建立對(duì)外付款程序,做好資金使用審核。首先要依據(jù)合同商定嚴(yán)格審查是否具備付款條件,重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的,審核是否有相關(guān)支撐資料,如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或驗(yàn)收資料,項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無誤。
(3)做好內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核工作。項(xiàng)目人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí),嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定審核,對(duì)報(bào)銷類目嚴(yán)格把關(guān),對(duì)不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理,并留意防范不必要鋪張和舞弊。
3、仔細(xì)管理項(xiàng)目合同。建立合同臺(tái)賬,對(duì)每份合同的信息(對(duì)方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)具體記錄準(zhǔn)時(shí)更新,做到備案可查,并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報(bào)送最新合同臺(tái)賬。
4、參加庫存管理。認(rèn)真查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并準(zhǔn)時(shí)索要。對(duì)于選購入庫單必需有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯(lián)系電話等。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù),編制庫存材料狀況表,準(zhǔn)時(shí)登記月材料出庫入庫臺(tái)賬,每月底與庫管人員盤點(diǎn)核對(duì),做到帳實(shí)、帳帳相符。依據(jù)庫存材料狀況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格掌握存貨
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