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文檔簡介

川化工產品項目

實施方案

XX集團有限公司

目錄

第一章背景及必要性...............................................8

一、行業(yè)發(fā)展前景...................................................8

二、行業(yè)上下游的關系...............................................9

三、行業(yè)壁壘........................................................9

第二章項目總論..................................................11

一、項目名稱及投費人..............................................11

二、編制原則.......................................................11

三、編制依據.......................................................12

四、編制范圍及內容................................................12

五、項目建設背景..................................................13

六、結論分析.......................................................13

主要經濟指標一覽表.................................................15

第三章行業(yè)發(fā)展分析..............................................18

一、行業(yè)競爭格局..................................................18

二、行業(yè)競爭格局..................................................19

第四章項目選址可行性分析........................................21

一、項目選址原則..................................................21

二、建設區(qū)基本情況................................................21

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展..................................................25

四、社會經濟發(fā)展目標..............................................27

五、產業(yè)發(fā)展方向..................................................29

六、項目選址綜合評價..............................................31

第五章SWOT分析.................................................32

一、優(yōu)勢分析(S).................................................32

二、劣勢分析(W)................................................34

三、機會分析(0).................................................34

四、威脅分析(T).................................................36

第六章法人治理結構..............................................41

一、股東權利及義務................................................41

二、董事..........................................................48

三、高級管理人員..................................................53

第七章運營管理..................................................59

一、公司經營宗旨..................................................59

二、公司的目標、主要職責..........................................59

三、各部門職責及權限..............................................60

四、財務會計制度..................................................63

第八章發(fā)展規(guī)劃..................................................67

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................67

第九章原輔材料成品管理71

一、項目建設期原輔材料供應情況....................................71

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理.............................71

第十章環(huán)保分析..................................................72

一、環(huán)境保護綜述..................................................72

二、建設期大氣環(huán)境影響分析.......................................72

三、建設期水環(huán)境影響分析..........................................74

四、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析..................................75

五、建設期聲環(huán)境影響分析..........................................76

六、營運期環(huán)境影響................................................77

七、環(huán)境影響綜合評價..............................................78

第十一章節(jié)能方案................................................80

一、項目節(jié)能概述..................................................80

二、能源消費種類和數量分析.......................................81

能耗分析一覽表.....................................................81

三、項目節(jié)能措施..................................................82

四、節(jié)能綜合評價..................................................83

第十二章勞動安全生產............................................85

一、編制依據.......................................................85

二、防范措施.......................................................86

三、預期效果評價..................................................92

第十三章項目進度計劃............................................93

一、項目進度安排..................................................93

項目實施進度計劃一覽表............................................93

二、項目實施保障措施..............................................94

第十四章投資方案....................................................95

一、編制說明.......................................................95

二、建設投資.......................................................95

建筑工程投資一覽表.................................................96

主要設備購置一覽表.................................................97

建設投資估算表.....................................................98

三、建設期利息....................................................99

建設期利息估算表...................................................99

固定資產投資估算表................................................100

流動資金估算表....................................................101

五、項目總投資...................................................102

總投資及構成一覽表................................................103

六、資金籌措與投資計劃...........................................103

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................104

第十五章經濟效益...................................................105

一、經濟評價財務測算.............................................105

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................105

綜合總成本費用估算表.............................................106

固定資產折舊費估算表.............................................107

無形資產和其他資產攤銷估算表.....................................108

利潤及利潤分配表..................................................109

二、項目盈利能力分析.............................................110

項目投資現金流量表................................................112

三、償債能力分析.................................................113

借款還本付息計劃表................................................114

第十六章招標、投標.............................................116

一、項目招標依據.................................................116

二、項目招標范圍.................................................116

三、招標要求......................................................117

四、招標組織方式.................................................119

五、招標信息發(fā)布.................................................122

第十七章總結說明...............................................123

第十八章附表....................................................125

主要經濟指標一覽表............125

建設投資估算表....................................................126

建設期利息估算表..................................................127

固定資產投資估算表................................................128

流動資金估算表....................................................128

總投資及構成一覽表................................................129

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................130

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...........................131

綜合總成本費用估算表.............................................132

固定資產折舊費估算表.............................................133

無形資產和其他資產攤銷估算表.....................................133

利潤及利潤分配表..................................................134

項目投資現金流量表................................................135

借款還本付息計劃表................................................136

建筑工程投資一覽表................................................137

項目實施進度計劃一覽表...........................................138

主要設備購置一覽表................................................139

能耗分析一覽表....................................................139

第一章背景及必要性

一、行業(yè)發(fā)展前景

1、人口持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化深入推進帶來消費升級推動行業(yè)發(fā)展

近幾年我國宏觀經濟整體不太景氣,上游原材料市場中的原油和

煤炭價格持續(xù)低迷,下游的生產建設制造行業(yè)也因經濟低迷而導致開

工率下降,化工貿易公司也隨之受到牽連,但是作為國民經濟的支柱

產業(yè),化工業(yè)發(fā)展壯大對經濟的逐步復蘇有很大的推動作用,按照

“十三五”發(fā)展規(guī)劃,20十-2020年,我國化工行業(yè)項目還將繼續(xù)加快

推進,進入到升級示范和商業(yè)化開發(fā)的階段,化工生產不會停滯,未

來十年,中國經濟將持續(xù)增長,盡管增速由過去高速增長轉向中速增

長,但仍將是世界經濟增長最快的國家之一,城鄉(xiāng)一體化和新型城鎮(zhèn)

化是我國發(fā)展的趨勢,中國擁有世界上最多的人口,且數量持續(xù)增長,

隨著城鎮(zhèn)化深入推進,人口持續(xù)增長,消費水平不斷提高,拉動中國

內需市場持續(xù)優(yōu)化升級,消費升級帶來的新需求和新市場將會吸引石

化行業(yè)更多的產品升級,創(chuàng)造出新的更大的市場需求,將會促進中國

化工貿易行業(yè)的發(fā)展。

2、工業(yè)化和農業(yè)現代化加速行業(yè)發(fā)展

我國汽車、高鐵、電子信息等新興產業(yè)正處在較快發(fā)展時期,工

業(yè)化進程持續(xù)加快,為化工材料和產品創(chuàng)造了新的更大發(fā)展空間,為

石化產業(yè)產品升級帶來了全新的發(fā)展機會和市場機遇,隨著農業(yè)技術

進步,中國的農業(yè)生產方式也正在發(fā)生重大變化,提供安全新型的農

藥、化肥以及食品添加劑等均為石油化工行業(yè)提供了更加寬廣的市場

空間。

二、行業(yè)上下游的關系

上游行業(yè)是原料生產企業(yè),化工產品種類繁多,但都是標準化產

品,不同企業(yè)同產品差異較小。在宏觀經濟穩(wěn)定的情況下,若上游的

供應總量減少,產品價格將有所抬升,行業(yè)的貿易價格將隨之提高,

反之則相反6

行業(yè)的下游行業(yè)主要是相關產品終端生產商和少量商貿批發(fā)企

業(yè),,若下游需求不足,則會導致貿易商銷售困難,產品價格下降,

行業(yè)的貿易價格將隨之下降,反之則相反。

三、行業(yè)壁壘

1、渠道壁壘

化工產品貿易企業(yè)應具備穩(wěn)定的銷售渠道和規(guī)模銷售能力,具有

良好的市場承壓能力,在充分競爭的市場環(huán)境下,化工產品貿易企業(yè)

需要通過自身的行業(yè)知名度和市場口碑,建立相對穩(wěn)定的產品銷售網

絡渠道,在下游產業(yè)集中地域的市場具有控制力和影響力,作為化工

產品貿易企業(yè),能夠平穩(wěn)取得貨源和具有穩(wěn)定的終端客戶尤為重要,

一方面需要拓展上游供應商渠道,增加貨源,一方面需要拓展終端客

戶,挖掘并及時滿足客戶需求。

這些條件是化工產品貿易企業(yè)在本行業(yè)中通過多年特質化經營積

累形成,新進入行業(yè)的企業(yè)在短期內難以具備以上條件,因此難以形

成穩(wěn)固的市場競爭力。渠道壁壘是本行業(yè)的主要壁壘之一。

2、資金壁壘

化工產品批發(fā)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),業(yè)務金額大,需要大額

的鋪墊資金,所以企業(yè)必須擁有足夠的資金開展相應業(yè)務、承擔相應

財務費用和風險?;ぎa品批發(fā)行業(yè)一般為現貨交易,企業(yè)需要保證

一定的商品庫存;企業(yè)從上游供貨商進貨,一般為預付貨款,賒銷行

為非常少;本行業(yè)企業(yè)之間的交易,一般為付清貨鬃后發(fā)貨;企業(yè)為

拓展客戶,而客戶經常有融資方面的需求,企業(yè)通過向客戶賒銷產品,

一方面打開經銷市場,另一方面獲取較高收益。以上方面,決定了大

宗商品貿易行業(yè)需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持業(yè)務的運轉,廠商

必須具備較強的資金實力。新進入者難以在短時間內形成規(guī)模、成本

等方面的優(yōu)勢。資金壁壘是本行業(yè)的主要壁壘之一,

第二章項目總論

一、項目名稱及投資人

(-)項目名稱

四川化工產品項目

(二)項目投資人

XX集團有限公司

(三)建設地點

本期項目選址位于XX。

二、編制原則

1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能

安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。

2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造

和運輸問題。

3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。

4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設

計、同時建設、同時投產。

5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞

動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。

6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減

少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠

性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。

三、編制依據

1、《中國制造2025》;

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》;

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》;

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》?

5、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》;

6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;

7、項目建設單位提供的相關技術參數;

8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。

四、編制范圍及內容

1、確定生產規(guī)模、產品方案;

2、調研產品市場;

3、確定工程技術方案;

4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;

5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。

五、項目建設背景

未來隨著我國大力推進芯片國產化,與之配套的光刻膠、電子特

種氣體、封裝材料、高純試劑等行業(yè)無疑也會迎來大發(fā)展。還有我國

汽車輕量化和大飛機的發(fā)展,對碳纖維、聚碳酸酯等高端工程塑料也

提供巨大的市場空間。2010年我國工業(yè)產值超過美國,躍居全球第一,

截至15年已達到美歐日等西方國家總和的67機如果未來兩者增速差

還能維持在6%,則2025年我國就將全面超越所有發(fā)達國家工業(yè)產值總

和?;ぷ鳛榻o工業(yè)配套的材料行業(yè),其全球占比也應和整體工業(yè)產

值匹配,達到50%以上,我國化工行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。

“十三五”期間,四川省以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心,以

供給側結構性改革為主線,著力推進轉型發(fā)展,加快形成適應經濟發(fā)

展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進經濟、政治、文化、社會

和生態(tài)文明建設,確保與全國同步全面建成小康社會,實現由經濟大

省向經濟強省跨越、由總體小康向全面小康跨越°

六、結論分析

(-)項目選址

本期項目選址位于XX,占地面積約39.00畝。

(二)建設規(guī)模與產品方案

項目正常運營后,可形成年產XX噸化工產品的生產能力。

(三)項目實施進度

本期項目建設期限規(guī)劃12個月。

(四)投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算,項目總投資14640.02萬元,其中:建設投資11637.39

萬元,占項目總投資的79.49%;建設期利息139.40萬元,占項目總投

資的0.95%;流動資金2863.23萬元,占項目總投資的19.56%。

(五)資金籌措

項目總投資14640.02萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司

計劃自籌資金(資本金)8950.03萬元。

根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5689.99萬

兀O

(六)經濟評價

1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):30300.00萬元。

2、年綜合總成本費用(TC):23864.45萬元。

3、項目達產年凈利潤(NP):4712.58萬元。

4、財務內部收益率(FIRR):24.64%o

5、全部投資回收期(Pt):5.25年(含建設期12個月)。

6、達產年盈虧平衡點(BEP):10153.90萬元(產值)。

(七)社會效益

本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品

附加值,具有良好的社會效益和經濟效益Q本項目生產所需原料立足

于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的

正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護

具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。

本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,

帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目

環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響c因此,本項目建

設具有良好的社會效益。

(A)主要經濟技術指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m226000.00約39.00畝

1.1總建筑面積m246582.51

1.2基底面積m216380.00

1.3投資強度萬元/畝275.16

2總投資萬元14640.02

2.1建設投資萬兀11637.39

2.1.1工程費用萬元9713.72

2.1.2其他費用萬元1667.92

2.1.3預備費萬元255.75

2.2建設期利息萬元139.40

2.3流動資金萬元2863.23

3資金籌措萬元14640.02

3.1自籌資金萬元8950.03

3.2銀行貸款萬元5689.99

4營業(yè)收入萬元30300.00正常運營年份

5總成本費用萬元23864.45WII

6利潤總額萬元6283.44“II

7凈利潤萬元4712.58irII

8所得稅萬元1570.86“IF

,,II

9增值稅萬元1267,56

10稅金及附加萬元152.11

11納稅總額萬元2990.53

12工業(yè)增加值萬元9979.93ir”

13盈虧平衡點萬元10153.90產值

14回收期年5.25

13內部收益率24.64%所得稅后

16財務凈現值萬元7522.38所得稅后

第三章行業(yè)發(fā)展分析

一、行業(yè)競爭格局

石油化學工業(yè)的發(fā)展程度是衡量一個國家國民經濟是否強大的指

標之一,化工產業(yè)也是一個國家的支柱產業(yè),推動著國民經濟的向前

發(fā)展,化工品作為石油的衍生品,應用于各行各業(yè)的生產中,化工品

為下游的制造業(yè)、建筑業(yè)乃至日化行業(yè)提供了必備的原料支撐,在現

今生活中必不可少,而建筑業(yè)、紡織業(yè)、新興材料知能源業(yè)的不斷壯

大,對化工原料的需求隨之增加,為化工品的生產制造以及貿易提供

了堅實的發(fā)展平臺。我國化工產業(yè)起步晚,但是發(fā)展速度迅猛,努力

追趕發(fā)達國家的生產水平,很多化工品產量如化肥、乙烯類、染料等

已位居世界前列,過去的化工貿易由國家行政機構直接負責,生產企

業(yè)的自買自銷模式逐漸落伍,越來越多的化工貿易公司積極參與到了

市場的競爭中,成了國家間、地區(qū)間化工企業(yè)來往貿易的紐帶,為企

業(yè)間購買化工原料、找尋下游客戶節(jié)省了時間和成本,提供了多種的

選擇。生產和使用企業(yè)之間的化工貿易成了常見的交易形態(tài),我國從

事化工品貿易業(yè)務的公司準入門檻較低,貿易公司聯(lián)系供應商和客戶

的渠道多,市場競爭激烈度日益白熱化,國際油價持續(xù)走低,化工產

品的市場價格也受到較為嚴重沖擊,過去高盈利的公司業(yè)績已經很難

出現,市場機遇和風險并存。

二、行業(yè)競爭格局

石油化學工業(yè)的發(fā)展程度是衡量一個國家國民經濟是否強大的指

標之一,化工產業(yè)也是一個國家的支柱產業(yè),推動著國民經濟的向前

發(fā)展,化工品作為石油的衍生品,應用于各行各業(yè)的生產中,化工品

為下游的制造業(yè)、建筑業(yè)乃至日化行業(yè)提供了必備的原料支撐,在現

今生活中必不可少,而建筑業(yè)、紡織業(yè)、新興材料知能源業(yè)的不斷壯

大,對化工原料的需求隨之增加,為化工品的生產制造以及貿易提供

了堅實的發(fā)展平臺。我國化工產業(yè)起步晚,但是發(fā)展速度迅猛,努力

追趕發(fā)達國家的生產水平,很多化工品產量如化肥、乙烯類、染料等

已位居世界前列,過去的化工貿易由國家行政機構直接負責,生產企

業(yè)的自買自銷模式逐漸落伍,越來越多的化工貿易公司積極參與到了

市場的競爭中,成了國家間、地區(qū)間化工企業(yè)來往貿易的紐帶,為企

業(yè)間購買化工原料、找尋下游客戶節(jié)省了時間和成本,提供了多種的

選擇。生產和使用企業(yè)之間的化工貿易成了常見的交易形態(tài),我國從

事化工品貿易業(yè)務的公司準入門檻較低,貿易公司聯(lián)系供應商和客戶

的渠道多,市場競爭激烈度日益白熱化,國際油價持續(xù)走低,化工產

品的市場價格也受到較為嚴重沖擊,過去高盈利的公司業(yè)績已經很難

出現,市場機遇和風險并存。

第四章項目選址可行性分析

一、項目選址原則

1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。

2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。

3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利

用的原則。

4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。

5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。

6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。

二、建設區(qū)基本情況

四川,簡稱川或蜀,是中國23個省之一,省會成都。位于中國西

南地區(qū)內陸,界于北緯26°03,?34°19,,東經97°21,?

108。12,之間,東連重慶,南鄰云南、貴州,西接西藏,北接陜西、

甘肅、青海。四川省地貌東西差異大,地形復雜多樣,位于中國大陸

地勢三大階梯中的第一級青藏高原和第二級長江中下游平原的過渡地

帶,高差懸殊,地勢呈西高東低的特點,由山地、丘陵、平原、盆地

和高原構成。四川省分屬三大氣候,分別為四川盆地中亞熱帶濕潤氣

候,川西南山地亞熱帶半濕潤氣候,川西北高山高原高寒氣候,總體

氣候宜人,擁有眾多長壽之鄉(xiāng),如都江堰市、眉山市彭山區(qū)、長寧縣

等90歲以上人口均超過千人。四川省總面積48.6萬平方公里,轄18

個地級市、3個自治州。共54個市轄區(qū)、18個縣級市,107個縣,4

個自治縣,合計183個縣級區(qū)劃。353個街道、2232個鎮(zhèn)、1929個鄉(xiāng)、

98個民族鄉(xiāng),合計4612個鄉(xiāng)級區(qū)劃。2019年10月,入選國家數字經

濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。截至2019年末,常住人口8375萬人,地區(qū)生產

總值46615.8億元,人均地區(qū)生產總值55774元。

全省地區(qū)生產總值達46616億元、增長7.5%,全社會固定資產投

資增長10.2%,社會消費品零售總額增長10.4%,城鄉(xiāng)居民人均可支配

收入分別增長8.8%和10%,居民消費價格上漲3.2%,地方一般公共預

算收入同口徑增長7.7%0全省經濟總量、居民收入提前實現“十三五”

規(guī)劃的“兩個翻番”目標,全面建成小康社會取得決定性重大進展。

我國經濟發(fā)展的韌性和長期向好基本面沒有改變,我省面臨著新時代

西部大開發(fā)、“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展知成渝地區(qū)雙城經

濟圈建設等重大發(fā)展機遇,我省仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙加速”階

段,基礎設施建設和人民生活改善有著較大空間。提前實現“十三五”

規(guī)劃的“兩個翻番”目標:《四川省國民經濟和社會發(fā)展第十三個五

年規(guī)劃綱要》明確,到2020年地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比

2010年翻一番以上。2010年,全省地區(qū)生產總值為17185億元,城鄉(xiāng)

居民人均收入分別為15461元、5140元。2019年,全省地區(qū)生產總值

為46616億元,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別為36154元、14670元,

由此,全省經濟總量、居民收入提前實現了“十三五”規(guī)劃的“兩個

翻番”目標。

和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化

多樣化、社會信息化深入發(fā)展;世界經濟在深刻調整中曲折復蘇,國

際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏

力;科技領域取得重大突破,正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革。全球治

理體系和國際力量對比的調整變革,為我國發(fā)展帶來了新的機遇和挑

戰(zhàn),發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期的內涵,正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉

變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇,正由原來規(guī)??焖贁U張的機遇轉

變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇。

我國物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿?/p>

大,經濟長期向好基本面沒有改變。我國經濟發(fā)展處在“速度變化、

結構優(yōu)化、動力轉換”的關鍵階段,增長速度從高速轉向中高速,發(fā)

展方式正從規(guī)模速度型轉向質量效益型,結構調整正從增量擴能為主

轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉,發(fā)展動力正從主要依靠資源和低成本

勞動力等要素投入轉向創(chuàng)新驅動。

今后一個時期,是我省適應經濟新常態(tài)、加快轉型發(fā)展的關鍵時

期,主要呈現出經濟增長進入規(guī)模質量同步提升期、工業(yè)化城鎮(zhèn)化仍

然處于加速期、多點多極發(fā)展進入整體躍升期、發(fā)展動力轉化到了關

鍵期、產業(yè)轉型升級進入接續(xù)期、全面建成小康社會進入決勝期等特

征,既面臨不少嚴峻挑戰(zhàn),又面臨許多重大機遇。主要挑戰(zhàn)是:穩(wěn)定

增長的挑戰(zhàn),促進投資較快增長難度加大,工業(yè)結構調整任務繁重,

經濟下行壓力較大;轉型升級的挑戰(zhàn),部分傳統(tǒng)產業(yè)產能過剩嚴重,

面臨不升級則迅速萎縮的現實壓力,新興產業(yè)發(fā)展競爭激烈,資源、

環(huán)境約束加大;創(chuàng)新驅動的挑戰(zhàn),科技與經濟聯(lián)系不緊密,科教資源

優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮,有利于創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展的制度環(huán)境尚未形成;

協(xié)調發(fā)展的挑戰(zhàn),區(qū)域不平衡問題依然突出,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平較

低,經濟與社會發(fā)展不夠協(xié)調;開放合作的挑戰(zhàn),全國重點區(qū)域開放

點多面廣、競爭加劇,我省開放型經濟發(fā)展水平不高;民生需求的挑

戰(zhàn),基本公共服務供給不足,如期脫貧任務重難度大;治理能力的挑

戰(zhàn),社會治理面臨新舊矛盾交織的壓力,法治建設有待加強。同時,

國家推動“一帶一路”和長江經濟帶建設,系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試

驗,深入實施西部開發(fā)戰(zhàn)略,加快建設成渝城市群,軍民融合深度發(fā)

展上升為國家戰(zhàn)略,實施精準扶貧精準脫貧,為我省發(fā)展提供了重大

機遇。

要把握我國發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,立足“欠發(fā)達、

不平衡”的基本省情,順應國內外轉型發(fā)展的基本趨勢,主動適應、

把握、引領新常態(tài),搶抓發(fā)展機遇,有效應對挑戰(zhàn),更加注重優(yōu)化經

濟結構,更加注重增強發(fā)展動力,更加注重補齊發(fā)展“短板”,更加

注重體制機制創(chuàng)新,更加注重化解社會矛盾,科學制定發(fā)展路徑,不

斷開拓我省發(fā)展新境界。在目標制定上,統(tǒng)籌好中高速增長和中高端

發(fā)展的關系;在動力培育上,統(tǒng)籌好需求側管理幫供給側改革的關系;

在產業(yè)支撐上,統(tǒng)籌好改迨提升傳統(tǒng)產業(yè)和培育發(fā)展新興產業(yè)的關系;

在區(qū)域發(fā)展上,統(tǒng)籌好競相跨越和協(xié)同發(fā)展的關系;在資源配置上,

統(tǒng)籌好政府和市場和關系。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

(一)推進關鍵共性技術突破

堅持戰(zhàn)略和前沿導向,集中支持事關發(fā)展全局的基礎研究和應用

基礎研究,強化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。加強關

鍵共性技術研究,在電子信息、智能制造、新材料、新能源、汽車、

節(jié)能環(huán)保、生物等領域研究制定產業(yè)技術路線圖,明確技術壁壘,找

準技術瓶頸,開展重大科技攻關。加強互聯(lián)網與產業(yè)發(fā)展跨界融合技

術創(chuàng)新,推進智能制造、綠色制造技術體系建設,構建完善的產業(yè)創(chuàng)

新鏈,提升產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平和產業(yè)核心競爭力。對接實施國家科技

重大專項,重視顛覆性技術創(chuàng)新。

(二)加強創(chuàng)新載體和平臺建設

支持成都國家創(chuàng)新型城市、德陽國家高端裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展示范

基地、綿陽科技城建設,選擇一批市、縣開展創(chuàng)新型城市試點。加快

建設一批省級高新技術產業(yè)園區(qū),支持有條件的園區(qū)建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)蜉

化中心、中試基地。建設一批重大科技創(chuàng)新平臺,推動國家實驗室建

設,在新材料、新能源、生物醫(yī)學、高端裝備、核技術等重點領域布

局建設一批工程(技術)研究中心、重點實驗室、工程實驗室等。加

快建立區(qū)域創(chuàng)新服務平臺,推進科技創(chuàng)新資源開放共享,完善研發(fā)設

計、技術中介及推廣等科技服務體系,促進科技服務專業(yè)化、社會化

和市場化。推進建立企業(yè)公共檢測服務體系,建設國家和省級檢驗檢

測中心、國家技術標準創(chuàng)新基地。

(三)推動產學研用協(xié)同創(chuàng)新

整合各類創(chuàng)新要素和資源,探索多種形式的協(xié)同創(chuàng)新模式,促進

創(chuàng)新主體間深度融合。研究制定一批特色優(yōu)勢產業(yè)的技術路線圖,明

確技術壁壘,選準技術瓶頸,開展關鍵技術、共性技術的協(xié)同創(chuàng)新和

聯(lián)合攻關。支持企業(yè)聯(lián)合高校院所,建設新能源汽車、北斗導航、軌

道交通、無人機等產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。搭建創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈對接

的新型研發(fā)組織,建設四川省產業(yè)技術研究院。

(四)完善科技創(chuàng)新體制機制

加快科研院所分類改革,構建更加高效的科研體系。促進重大科

技成果全面就地轉化,服務地方經濟社會發(fā)展。對承擔基礎性研究和

公益服務類的科研院所,強化財政資金扶持,提升服務創(chuàng)新發(fā)展能力。

推動具備條件的應用研究類、工程開發(fā)類科研院所綣企改制。推動政

府職能從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,完善對基礎性、戰(zhàn)略性、前沿性

科學研究和共性技術研究的支持機制,改革科研項目組織方式和形成

機制,構建公開透明的科研資源管理和項目評價機制。推進科技成果

權屬改革。進一步建立健全科技人員激勵機制,實行以增加知識價值

為導向的分配政策,提高科研人員成果轉化收益分享比例。

四、社會經濟發(fā)展目標

充分考慮我省發(fā)展的階段性特征和未來發(fā)展的支撐條件,在已經

確定的全面建成小康社會目標任務的基礎上,努力實現以下新的目標

要求Q

一一保持高于全國的經濟增長速度。在提高發(fā)展平衡性、包容性、

可持續(xù)性的基礎上,地區(qū)生產總值年均增長7%以上,到2020年地區(qū)生

產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上,人均地區(qū)生產總值

與全國平均水平的差距進一步縮小。加快建成經濟總量大、經濟結構

優(yōu)、創(chuàng)新能力強、質量效益好的經濟強省。創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展邁出實

質性步伐,科技創(chuàng)新能力明顯增強,產業(yè)發(fā)展邁向中高端水平,工業(yè)

化、信息化融合發(fā)展水平進一步提升,先進制造業(yè)加快發(fā)展,新產業(yè)

新業(yè)態(tài)不斷成長,服務業(yè)比重明顯上升,現代農業(yè)發(fā)展取得更大進展。

投資對增長的關鍵作用充分發(fā)揮,消費對增長貢獻穩(wěn)步提高。城鎮(zhèn)人

口數量超過農村人口,城鄉(xiāng)差距和區(qū)域差距縮小,發(fā)展空間格局更加

優(yōu)化。

——人民生活水平和質量全面提高。就業(yè)、教育、文化、社保、

醫(yī)療、住房等公共服務體系更加健全,基本公共服務均等化水平穩(wěn)步

提高。城鄉(xiāng)居民收入保持較快增長,收入差距明顯縮小,中等收入人

口比重上升。農村建檔立卡貧困人口全部脫貧,貧困縣全部摘帽,消

除絕對貧困,解決區(qū)域性整體貧困。

——公民素質和社會文明程度普遍提升。中國夢和社會主義核心

價值觀更加深入人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,

向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚,人民思想道德素質、科學

文化素質、健康素質明顯提高,全社會法治意識不斷增強。公共文化

服務體系基本建成,文化產業(yè)成為支柱性產業(yè),巴蜀優(yōu)秀文化影響持

續(xù)擴大,人民群眾的精神文化生活更加豐富。

生態(tài)建設和環(huán)境治理取得顯著成效。長江上游生態(tài)屏障、美

麗四川建設取得新成效,生產方式和生活方式加快向低碳、綠色轉變。

資源綜合利用水平提高,能源和水資源消耗、建設用地得到有效控制,

主要污染物排放總量進一步減少,資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設

取得重大進展,生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。

——重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革實現重大突破。市場在資源配置中

的決定性作用得到充分發(fā)揮,開放型經濟新體制基本形成。依法治省

方略全面落實,人民民主不斷擴大,司法公信力明顯提高,法治政府

基本建成,人權得到切實保障,治蜀興川各項事業(yè)全面納入法治化軌

道。各領域基礎制度體系基本形成,治理體系和治理能力現代化取得

重大進展。

五、產業(yè)發(fā)展方向

(一)加快發(fā)展先進制造業(yè)

實施“中國制造2025四川行動計劃”,大力推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)

發(fā)展,集中力量發(fā)展壯大新一代信息技術、航空航天與燃機、高效發(fā)

電和核技術應用、高檔數控機床和機器人、軌道交通裝備、節(jié)能環(huán)保

裝備、新能源汽車、新材料、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療設備、油氣鉆采與

海洋工程裝備等先進制造業(yè)。突破關鍵技術,發(fā)展重點產品,培育優(yōu)

勢企業(yè),搶占產業(yè)發(fā)展競爭制高點,形成產業(yè)發(fā)展新引擎,加快建設

先進制造強省。

(二)推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)轉型升級

堅持調整存量和優(yōu)化增量并舉,加快發(fā)展電子信息、裝備制造、

汽車制造、食品飲料等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),推動制造業(yè)綣型升級和核心競

爭力提升,形成全省重要的產業(yè)支撐。實施工業(yè)強基工程,強化工業(yè)

基礎領域創(chuàng)新和配套能力,提升制造業(yè)自主配套水平。加快工業(yè)化與

信息化深度融合,大力推進生產設備數字化自動化、制造過程智能化、

制造體系網絡化。推動個性化定制與規(guī)?;a相結合,促進生產型

制造向服務型制造轉變。加快冶金、建材、化工、經工、紡織、制藥

等傳統(tǒng)產業(yè)技術改造和淘汰落后產能。積極開展降低實體經濟企業(yè)成

本行動。

(三)推動質量品牌提升

實施產品強質工程,開展質量品牌提升行動和質量對標提升行動。

在汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、農副產

品加工、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點領域突破關鍵

共性質量技術,建設高水平的四川工業(yè)標準體系。優(yōu)化檢驗檢測資源

配置,完善產品認證和檢測體系建設。保護、傳承知振興老字號,培

育以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的競爭新優(yōu)勢,實現“四

川產品”向“四川品牌”轉變。

(四)推進產業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展

引導產業(yè)向適宜區(qū)域集聚發(fā)展,加快形成布局合理、特色鮮明、

優(yōu)勢互補的產業(yè)發(fā)展格局。推進優(yōu)勢產業(yè)關聯(lián)、成鏈、集群發(fā)展,并

向特色產業(yè)園區(qū)集中,突出園區(qū)主導產業(yè),打造一批先進制造業(yè)集群

和特色產業(yè)基地。加強園區(qū)公共服務平臺、基礎設施建設,繼續(xù)培育

壯大國家級和省級開發(fā)區(qū),推動省級開發(fā)區(qū)擴區(qū)升級。推進智慧園區(qū)

建設,支持重點園區(qū)二次創(chuàng)業(yè)、轉型發(fā)展,提高單位產出效率。

六、項目選址綜合評價

項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關

標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產

要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。

第五章SWOT分析

一、優(yōu)勢分析(S)

(一)自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構

建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。

公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品

結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充

分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水

平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產

權的保護。

(二)工藝和質量控制優(yōu)勢

公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為

產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較

早通過IS09001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶

需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,

而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、

生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。

(三)產品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個

性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,

完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了

對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶

粘性。

公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市

場起到了逐步替代進口產品的作用。

(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢

根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、

日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,

為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。

公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,

建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維

度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。

公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經

銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。

二、劣勢分析(w)

(一)資本實力相對不足

近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品

市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,

公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和

業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變

以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,

以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。

(二)規(guī)模效益不明顯

歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據

了較為優(yōu)勢的市場地位Q但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益

仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)

模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。

三、機會分析(0)

(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃

近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)

劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工

藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行

業(yè)健康快速發(fā)展。

(二)項目產品市場前景廣闊

廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增

長。

(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗

公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整

的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種

豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。

公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核

心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)

的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時

根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、

快速發(fā)展提供了有力保障。

(四)建設條件良好

本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的

要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試

驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程

技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能

力,具備實施的可行性。

四、威脅分析(T)

(一)技術風險

1、技術更新的風險

行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。

公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生

產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新?lián)Q代,如果

公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他

具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景6

2、人才流失的風險

行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質

量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,

隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈Q

若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有

效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員

及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影

響。

3、技術失密的風險

公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密

制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風

險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或

因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核

心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。

(二)經營風險

1、宏觀經濟波動的風險

公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影響較大。行業(yè)與我國乃至全球

的宏觀經濟走勢聯(lián)系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。

近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟也正

處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形

勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品

需求、盈利能力下降的風險。

2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險

行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀況、產業(yè)政策、產業(yè)鏈各

環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響,

呈現一定波動性。

未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況

變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,

將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。

3、原材料價格波動與供應商集中的風險

若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未

能作出相應調整以轉移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市

場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大

幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。

公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系

能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主要原料供應商未

來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,

將對公司的生產經營產生一定的不利影響。

(三)市場競爭風險

近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向

頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭,競爭焦點也由

原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、

市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施

積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、

營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的

領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公

司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。

(四)內控風險

近年來,公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷

提升。但隨著經營規(guī)模的迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資

項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司

管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要

求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以

及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可

能對公司的生產經營帶來不利的影響。

(五)財務風險

1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風險

公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變

動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。

若未來行業(yè)競爭加劇導致產品銷售價格下降;原材料價格上升,

公司未能有效控制產品成本;公司未能及時推出新的技術領先產品有

效參與市場競爭等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動加劇的風險,公

司W利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對公司盈利能力

造成負面影響。

2、應收款項回收或承兌風險

隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展,公司應收款項金額可能上升。如果客

戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、

市場需求、產品質量不理想等因素導致其經營出現困難,將會導致公

司應收款項存在無法收回或者無法承兌的風險,從而對公司的收入質

量及現金流量造成不利影響。

3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風險

如果未來公司賬齡半年以內的應收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞

賬準備計提比例,將對公司的業(yè)績水平產生不利影響。

(六)法律風險

1、知識產權保護風險

若公司被競爭對手訴諸知識產權爭端,或者公司自身的知識產權

被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產權進

行有效保護,將對公司的品牌形象、競爭地位和生產經營造成不利影

響。

2、產品質量、勞動糾紛責任等風險

公司在正常生產經營過程中,可能會存在因產品質量瑕疵、勞動

糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風險。如果公司遭遇訴訟和索賠

事項,可能會對公司的企業(yè)形象與生產經營產生不利影響。

第六章法人治理結構

一、股東權利及義務

1、公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類

股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。

2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東,

3、公司股東享有下列權利:

(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會,并行使相應的表決權,股東可向其他股東公開征集其合法享有

的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。

(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;

(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其

所持有的股份;

(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;

(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產的分配;

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求

公司收購其股份;

(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知

情權和參與權;

(9)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。

關于本條第一款第二項中股東的召集權,公司和控股股東應特別

注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要

求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章

程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。

4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司

提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核

實股東身份后按照股東的要求予以提供。

5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法

律手段保護其合法權利。

公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有

權請求人民法院認定無效°股東大會、董事會的會議召集程序、表決

方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,

股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本

章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公

司通以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事

會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造

成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,

或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提

起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第三款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損

害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

6、公司股東承擔下列義務:

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;

(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;

(4)在股東權征集過程中,不得出售或變相出售股東權利;

(5)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

7、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質

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