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金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)商管理制度與合規(guī)審查第一章總則為規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商之間的合作關(guān)系,提升供應(yīng)商管理水平,確保合規(guī)審查機(jī)制的有效實(shí)施,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制定本制度。供應(yīng)商管理制度旨在建立健全供應(yīng)商選擇、評(píng)估、監(jiān)控和績效管理的流程,確保金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中遵循合規(guī)要求,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融市場的穩(wěn)定和公信力。第二章適用范圍本制度適用于金融機(jī)構(gòu)及其各類供應(yīng)商的管理活動(dòng),包括但不限于信息技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、辦公設(shè)備采購、外包服務(wù)等。所有與供應(yīng)商相關(guān)的部門和人員均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定,確保制度的有效落實(shí)。第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)以下法規(guī)和政策制定:1.《中華人民共和國合同法》2.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》3.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理辦法》4.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)指引》5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范第四章目標(biāo)與管理規(guī)范本制度的主要目標(biāo)為:確保金融機(jī)構(gòu)在選擇和管理供應(yīng)商時(shí),遵循透明、公正和合規(guī)的原則,促進(jìn)供應(yīng)鏈的健康發(fā)展。管理規(guī)范包括以下幾個(gè)方面:1.供應(yīng)商選擇應(yīng)依據(jù)資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)能力等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估。2.供應(yīng)商合同的簽署應(yīng)明確權(quán)利義務(wù),合同內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.供應(yīng)商績效應(yīng)定期評(píng)估,包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量、交付能力及合規(guī)性等方面的考核。4.供應(yīng)商信息應(yīng)及時(shí)更新,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。第五章供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商選擇流程應(yīng)遵循以下步驟:1.確定需求:各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需要,明確所需服務(wù)或產(chǎn)品的規(guī)格及數(shù)量。2.供應(yīng)商遴選:通過市場調(diào)研和信息收集,篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商,并準(zhǔn)備必要的背景調(diào)查材料。3.評(píng)估與審核:成立供應(yīng)商評(píng)審小組,對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估,審核其資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)能力和過往業(yè)績。4.合同簽署:對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^的供應(yīng)商,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)合同的起草和簽署,確保合同內(nèi)容明確、合法。5.結(jié)果反饋:評(píng)審結(jié)果及合同簽署情況應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋,并進(jìn)行存檔。第六章供應(yīng)商績效管理供應(yīng)商績效管理是確保供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),具體包括以下內(nèi)容:1.建立績效考核標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)供應(yīng)商的服務(wù)內(nèi)容,制定具體的績效考核指標(biāo),包括交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)速度等。2.定期評(píng)估:供應(yīng)商的績效應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估周期一般為每季度一次,評(píng)估結(jié)果需形成書面報(bào)告。3.反饋與溝通:績效評(píng)估后,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,反饋評(píng)估結(jié)果,提出改進(jìn)建議,促進(jìn)雙方的合作與發(fā)展。4.績效異常處理:對(duì)績效不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商,應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施,并視情況進(jìn)行警告、整改或終止合作。第七章合規(guī)審查機(jī)制合規(guī)審查機(jī)制是確保供應(yīng)商管理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)的保障,具體措施包括:1.設(shè)立合規(guī)審查小組:由合規(guī)部門牽頭,定期對(duì)供應(yīng)商的合規(guī)情況進(jìn)行審查,重點(diǎn)關(guān)注反洗錢、數(shù)據(jù)保護(hù)等方面的合規(guī)性。2.合同合規(guī)性審核:所有與供應(yīng)商簽署的合同需經(jīng)合規(guī)部門審核,確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)要求。3.信息披露與報(bào)告:供應(yīng)商如發(fā)生重大變化或違法違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)報(bào)告,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并采取相應(yīng)措施。4.合規(guī)培訓(xùn)與宣傳:定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn),提高其對(duì)合規(guī)審查重要性的認(rèn)識(shí),確保在供應(yīng)商管理中自覺遵循合規(guī)要求。第八章監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制為確保供應(yīng)商管理制度的有效實(shí)施,建立相應(yīng)的監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制:1.定期檢查:合規(guī)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商管理活動(dòng)進(jìn)行檢查,確保制度的執(zhí)行情況符合預(yù)期。2.記錄與存檔:所有供應(yīng)商選擇、合同簽署、績效評(píng)估及合規(guī)審查的相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存,以備后續(xù)查詢和審計(jì)。3.建立反饋機(jī)制:各部門應(yīng)定期向合規(guī)部門反饋在供應(yīng)商管理中遇到的問題和建議,以便優(yōu)化制度。4.持續(xù)改進(jìn):根據(jù)監(jiān)督與評(píng)估的結(jié)果,不斷完善供應(yīng)商管理制度,確保其與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。附則本制度由合規(guī)部門負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。所有相關(guān)部門和人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守本制度,確保其有效執(zhí)行。制度內(nèi)容如需修訂,應(yīng)由
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