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文檔簡介

1、文檢儀項目立項申請書(一)項目名稱文檢儀項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托某某工業(yè)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以文檢儀為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達14000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、報告咨詢機構泓域咨詢四、項目建設背景從國際看,和平與發(fā)展仍是當今時代的主題,世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā),我省發(fā)展具有相對穩(wěn)定的國際環(huán)境。從國內(nèi)看,我國進入全面建成小康社會決勝階段,經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變,發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但內(nèi)涵

2、和條件發(fā)生深刻變化。新常態(tài)下經(jīng)濟發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點,增長速度從高速轉向中高速,發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效率型,經(jīng)濟結構調(diào)整從增量擴能為主轉向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉,發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創(chuàng)新驅動,正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇,正在由原來規(guī)??焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇。明確了“十三五”時期主要目標、重點任務、重大舉措。國家加快實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展等重大戰(zhàn)略,為我省借勢發(fā)展、融合發(fā)展、開放發(fā)展提供了歷史機遇。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進,為

3、穩(wěn)增長、調(diào)結構、防風險、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發(fā)展深層次體制機制障礙,為我省補齊全面建成小康社會短板增強了動力和活力。從省內(nèi)看,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),確定并實施“六大發(fā)展”“三個突破”、煤和非煤兩篇文章等戰(zhàn)略舉措,為我省加快發(fā)展明確了思路、方向和路徑。轉型綜改試驗區(qū)建設向縱深推進,為我省經(jīng)濟社會發(fā)展進一步釋放了活力。全省人民群眾對美好生活的向往和期待是我省加快發(fā)展的動力源泉。豐富的資源稟賦、獨特的區(qū)位優(yōu)勢、深厚的歷史文化底蘊,以及已經(jīng)取得的發(fā)展成效,為我省加快發(fā)展提供了堅實基礎。煤、電等能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和豐富的交通、電網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)等基礎設施,為我省加快發(fā)展提供了重要支撐。凈化政治生

4、態(tài),從嚴落實“兩個責任”、保持“三個高壓態(tài)勢”、推進“六權治本”,形成了我省如期全面建成小康社會的強大合力和良好環(huán)境。同時,必須清醒看到,我省作為典型的資源型經(jīng)濟地區(qū)、中部欠發(fā)達省份,在全面建成小康社會的前進道路上還有不少困難和問題,發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然突出,主要是面臨著政治、經(jīng)濟、民生和生態(tài)的“立體型困擾”,面臨著破解“資源型經(jīng)濟困局”的重大課題,尤其是全面建成小康社會還存在突出短板,發(fā)展不足、發(fā)展粗放、規(guī)模不大、結構不優(yōu)、質量不高、效益不好、創(chuàng)新不夠的問題仍然突出。地區(qū)生產(chǎn)總值雖然突破萬億元大關,但總量在全國排名還相對靠后,經(jīng)濟結構性矛盾突出,“一煤獨大”局面尚未實質性改

5、變。資源和生產(chǎn)要素市場化配置程度不高,資源型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出,發(fā)展空間趨緊、抗風險能力弱化。生態(tài)環(huán)境“瓶頸”問題仍然突出,節(jié)能減排和環(huán)境保護任務較重,水生態(tài)環(huán)境脆弱,造林綠化尚有差距。特別是經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大,“十二五”后兩年全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長低于全國平均水平,全省一般公共預算收入同比下降,部分縣(市、區(qū))財政收入負增長,企業(yè)運行艱難。全省安全生產(chǎn)基礎還不牢固,安全生產(chǎn)形勢仍然嚴峻。實現(xiàn)我省與全國同步全面建成小康社會,農(nóng)村特別是貧困地區(qū)與城市同步全面建成小康社會任務艱巨繁重。某某工業(yè)示范區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外

6、開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某工業(yè)示范區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某某工業(yè)示范區(qū),進一步鞏固某某工業(yè)示范區(qū)招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資11576.02萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9760.08萬元,占項目總投資的84.31%;流動資金1815.94萬元,占項目總投資的15.69%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟

7、效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入13944.00萬元,總成本費用10535.54萬元,稅金及附加197.34萬元,利潤總額3408.46萬元,利稅總額4075.93萬元,稅后凈利潤2556.35萬元,達產(chǎn)年納稅總額1519.59萬元;達產(chǎn)年投資利潤率29.44%,投資利稅率35.21%,投資回報率22.08%,全部投資回收期6.03年,提供就業(yè)職位269個。十、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某工業(yè)示范區(qū)及某某工業(yè)示范區(qū)文檢儀行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某某工業(yè)示范區(qū)文檢儀產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx

8、公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“文檢儀項目”,項目的建設能夠有力促進某某工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位269個,達產(chǎn)年納稅總額1519.59萬元,可以促進某某工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.44%,投資利稅率35.21%,全部投資回報率22.08%,全部投資回收期6.03年,固定資產(chǎn)投資回收期6.03年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用,建設一批數(shù)字化車間和智能工廠,引導產(chǎn)業(yè)

9、智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。第二章 項目必要性

10、分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。我們將不斷超越自我,繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全,質優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務,打造一個讓客戶滿意,對員工關愛,對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象!公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務

11、價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司秉承以市場的為導向,堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時,以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體,以技術研究和資本經(jīng)營為兩翼,形成“產(chǎn)業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。

12、同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心,在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務的定制化要求較高,公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定,對行業(yè)和客戶需求理解到位,以及公司不斷加強研發(fā)投入,保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來,公司將堅持研發(fā)投入,穩(wěn)定研發(fā)團隊,加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng),保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術領先水平。公司堅持

13、精益化、規(guī)?;?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略,充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢,為客戶提供高附加值、高質量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結構,持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力,積極開拓國內(nèi)外市場。 公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校企合作關系,學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員,達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優(yōu)化教學科目,并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才,為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具

14、備扎實的人力資源基礎。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入9231.48萬元,同比增長19.12%(1481.81萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務文檢儀銷售收入為7694.50萬元,占營業(yè)總收入的83.35%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1938.612584.812400.182307.879231.482主營業(yè)務收入1615.852154.462000.571923.637694.502.1文檢儀(A)533.23710.97660.19634.802539.182.2文檢儀(B)371.64495.53460.13442.431769

15、.742.3文檢儀(C)274.69366.26340.10327.021308.072.4文檢儀(D)193.90258.54240.07230.83923.342.5文檢儀(E)129.27172.36160.05153.89615.562.6文檢儀(F)80.79107.72100.0396.18384.732.7文檢儀(.)32.3243.0940.0138.47153.893其他業(yè)務收入322.77430.35399.61384.241536.98根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2520.99萬元,較去年同期相比增長608.25萬元,增長率31.80%;實現(xiàn)凈利潤1890.74萬元

16、,較去年同期相比增長288.44萬元,增長率18.00%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9231.48完成主營業(yè)務收入萬元7694.50主營業(yè)務收入占比83.35%營業(yè)收入增長率(同比)19.12%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1481.81利潤總額萬元2520.99利潤總額增長率31.80%利潤總額增長量萬元608.25凈利潤萬元1890.74凈利潤增長率18.00%凈利潤增長量萬元288.44投資利潤率32.39%投資回報率24.29%財務內(nèi)部收益率20.99%企業(yè)總資產(chǎn)萬元22251.15流動資產(chǎn)總額占比萬元30.82%流動資產(chǎn)總額萬元6858.64資產(chǎn)負債率40.61%土建

17、工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程16735.8716735.8735498.0735498.072995.791.1主要生產(chǎn)車間10041.5210041.5221298.8421298.841857.391.2輔助生產(chǎn)車間5355.485355.4811359.3811359.38958.651.3其他生產(chǎn)車間1338.871338.872058.892058.89179.752倉儲工程3550.753550.7513337.4313337.43818.612.1成品貯存887.69887.693334.363334.36204

18、.652.2原料倉儲1846.391846.396935.466935.46425.682.3輔助材料倉庫816.67816.673067.613067.61188.283供配電工程189.37189.37189.37189.3713.083.1供配電室189.37189.37189.37189.3713.084給排水工程217.78217.78217.78217.7811.704.1給排水217.78217.78217.78217.7811.705服務性工程2248.812248.812248.812248.81138.025.1辦公用房1277.271277.271277.271277.2

19、765.535.2生活服務971.54971.54971.54971.5455.246消防及環(huán)保工程634.40634.40634.40634.4043.806.1消防環(huán)保工程634.40634.40634.40634.4043.807項目總圖工程94.6994.6994.6994.69190.427.1場地及道路硬化6181.821377.541377.547.2場區(qū)圍墻1377.546181.826181.827.3安全保衛(wèi)室94.6994.6994.6994.698綠化工程2464.7686.27合計23671.6756017.1956017.194297.69節(jié)能分析一覽表序號項目單位

20、指標備注1總能耗噸標準煤100.251.1年用電量千瓦時807313.451.2年用電量噸標準煤99.221.3年用水量立方米12092.311.4年用水量噸標準煤1.032年節(jié)能量噸標準煤35.223節(jié)能率23.31%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元7783.591.1完成比例67.24%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5816.972.1完成比例74.73%3完成流動資金投資萬元1966.623.1完成比例25.27%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1831.2人均年工資萬元5.571.3年工資額萬元1057.542工程技術人員工資2.1平均人數(shù)

21、人402.2人均年工資萬元5.942.3年工資額萬元266.633企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元6.433.3年工資額萬元77.434品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.784.3年工資額萬元130.015其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬元7.865.3年工資額萬元78.346職工工資總額萬元1609.95固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4297.692870.20184.789760.081.1工程費用萬元4297.692870.2010308.441.1.1

22、建筑工程費用萬元4297.694297.6937.13%1.1.2設備購置及安裝費萬元2870.202870.2024.79%1.2工程建設其他費用萬元2592.192592.1922.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1541.951541.951.3預備費萬元1050.241050.241.3.1基本預備費萬元573.97573.971.3.2漲價預備費萬元476.27476.272建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9760.089760.08流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10308.443434.126472.4110308.441030

23、8.4410308.441.1應收賬款萬元3092.531237.012319.403092.533092.533092.531.2存貨萬元4638.801855.523479.104638.804638.804638.801.2.1原輔材料萬元1391.64556.661043.731391.641391.641391.641.2.2燃料動力萬元69.5827.8352.1969.5869.5869.581.2.3在產(chǎn)品萬元2133.85853.541600.392133.852133.852133.851.2.4產(chǎn)成品萬元1043.73417.49782.801043.731043.731

24、043.731.3現(xiàn)金萬元2577.111030.841932.832577.112577.112577.112流動負債萬元8492.503397.006369.388492.508492.508492.502.1應付賬款萬元8492.503397.006369.388492.508492.508492.503流動資金萬元1815.94726.381361.951815.941815.941815.944鋪底流動資金萬元605.31242.13453.98605.31605.31605.31總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11576.02

25、118.61%118.61%100.00%2項目建設投資萬元9760.08100.00%100.00%84.31%2.1工程費用萬元7167.8973.44%73.44%61.92%2.1.1建筑工程費萬元4297.6944.03%44.03%37.13%2.1.2設備購置及安裝費萬元2870.2029.41%29.41%24.79%2.2工程建設其他費用萬元1541.9515.80%15.80%13.32%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1541.9515.80%15.80%13.32%2.3預備費萬元1050.2410.76%10.76%9.07%2.3.1基本預備費萬元573.975.88%5.8

26、8%4.96%2.3.2漲價預備費萬元476.274.88%4.88%4.11%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9760.08100.00%100.00%84.31%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1815.9418.61%18.61%15.69%7鋪底流動資金萬元605.316.20%6.20%5.23%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5577.6010458.0013944.0013944.0013944.001.1萬元5577.6010458.0013944.0013944.0013944.002現(xiàn)價增加值萬元1784.833

27、346.564462.084462.084462.083增值稅萬元188.05352.60470.13470.13470.133.1銷項稅額萬元2231.042231.042231.042231.042231.043.2進項稅額萬元704.361320.681760.911760.911760.914城市維護建設稅萬元13.1624.6832.9132.9132.915教育費附加萬元5.6410.5814.1014.1014.106地方教育費附加萬元3.767.059.409.409.409土地使用稅萬元140.92140.92140.92140.92140.9210稅金及附加萬元163.49

28、183.24197.34197.34197.34折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值4297.694297.69當期折舊額3438.15171.91171.91171.91171.91171.91凈值859.544125.783953.873781.973610.063438.152機器設備原值2870.202870.20當期折舊額2296.16153.08153.08153.08153.08153.08凈值2717.122564.052410.972257.892104.813建筑物及設備原值7167.89當期折舊額5734.31324.9832

29、4.98324.98324.98324.98建筑物及設備凈值1433.586842.916517.936192.955867.975542.994無形資產(chǎn)原值1541.951541.95當期攤銷額1541.9538.5538.5538.5538.5538.55凈值1503.401464.851426.301387.761349.215合計:折舊及攤銷7276.26363.53363.53363.53363.53363.53總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6378.842551.544784.136378.846378.846378.84

30、2外購燃料動力費萬元429.25171.70321.94429.25429.25429.253工資及福利費萬元1609.951609.951609.951609.951609.951609.954修理費萬元39.0015.6029.2539.0039.0039.005其它成本費用萬元1714.97685.991286.231714.971714.971714.975.1其他制造費用萬元853.63341.45640.22853.63853.63853.635.2其他管理費用萬元258.86103.54194.15258.86258.86258.865.3其他銷售費用萬元677.57271.03

31、508.18677.57677.57677.576經(jīng)營成本萬元10172.014068.807629.0110172.0110172.0110172.017折舊費萬元324.98324.98324.98324.98324.98324.988攤銷費萬元38.5538.5538.5538.5538.5538.559利息支出萬元-10總成本費用萬元10535.545398.308395.0210535.5410535.5410535.5410.1可變成本萬元8562.063424.826421.558562.068562.068562.0610.2固定成本萬元1973.481973.481973.481973.481973.481973.4811盈虧平衡點51.28%51.28%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13944.005577.6010458.0013944.0013944.0013944.002稅金及附加萬元197.34163.49183.24197.34197.34197.343總

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