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A B C D材料股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度總 則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,規(guī)范公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程,特制定本制度。本制度適用于公司全體員工。第一條:物料申購(gòu)預(yù)借款審批流程1. 公司各部門采購(gòu)物品必須先填寫物料申購(gòu)單;申購(gòu)單上須注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、用途、需求時(shí)間及申請(qǐng)人簽字確認(rèn)并填寫借款憑證,按如下流程簽字。l 主管審核簽字。l 總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。l 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字。l 總裁審核批準(zhǔn)。l 董事長(zhǎng)簽字。注:申購(gòu)金額超過(guò)3000元的,須由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)方可支付。部門領(lǐng)導(dǎo)如不在公司,須打電話批示后方可借款。2. 公司員工因特除情況可申請(qǐng)預(yù)支工資,但金額不能超過(guò)月工資總金額的30%。3. 超過(guò)2萬(wàn)元必須采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付,原則上不支付現(xiàn)金。4. 當(dāng)借款人需大額現(xiàn)金和支票時(shí)(超過(guò)2萬(wàn)以上含2萬(wàn)),須提前通知財(cái)務(wù)經(jīng)理,以便做好資金使用計(jì)劃。5. 因工作性質(zhì)特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明“備用金”字樣,經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可在財(cái)務(wù)部門辦理。 6. 發(fā)放工資一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行付款,付款完成后經(jīng)辦人須打印銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)單。7. 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣除。第二條:物料采購(gòu)報(bào)銷規(guī)定1. 購(gòu)買原材料、辦公用品、低值易耗品、車間備品備件,車間福利等,必須由倉(cāng)庫(kù)管理員開具入庫(kù)單,報(bào)銷時(shí)必須填寫準(zhǔn)確的報(bào)銷金額,注明詳細(xì)的報(bào)賬事由,后附正規(guī)發(fā)票,原始報(bào)銷票據(jù),有合同的須附合同原件或復(fù)印件交財(cái)務(wù)。然后經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。2. 報(bào)賬人須在10天內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬沖賬手續(xù),逾期按每天5的滯納金且不低于30元進(jìn)行考核。(以入庫(kù)單開具時(shí)間為準(zhǔn))3. 報(bào)銷金額超出3000元須有董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。4. 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)有借支的,必須先沖銷借支。5. 發(fā)票票頭單位名稱必須為本公司全稱,公司全稱:鄭州永昇泰超硬材料股份有限公司。6. 原始發(fā)票必須是因購(gòu)物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或者服務(wù)單位報(bào)得的真實(shí),合法票據(jù)或收據(jù)。發(fā)票不得涂改,亂擦,挖補(bǔ)。不正規(guī)或系假票,或者單位名稱寫錯(cuò),或有涂改現(xiàn)象,財(cái)務(wù)有權(quán)將票據(jù)撕毀,且不給予報(bào)銷。7. 發(fā)票粘貼。發(fā)票比較多時(shí),必須采用錯(cuò)位粘貼,不得將所有的發(fā)票粘在一起。8. 餐廳伙食費(fèi)借支報(bào)賬,須在10天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)賬沖賬抽取借條。逾期按每天5的滯納金且不低于30元進(jìn)行考核。(以借款申請(qǐng)單時(shí)間為準(zhǔn))9. 差旅費(fèi)借支現(xiàn)金的,須在出差回來(lái)后10天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)賬沖賬。逾期按每天5的滯納金且不低于30元進(jìn)行考核。(以回程車票時(shí)間為準(zhǔn))第三條:發(fā)貨管理規(guī)定1發(fā)貨經(jīng)手人提出申請(qǐng),填寫銷售申請(qǐng)單。按如下簽字流程l 發(fā)貨經(jīng)手人簽字l 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)l 總經(jīng)理簽字確認(rèn)l 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)l 總裁審核簽字確認(rèn)2. 經(jīng)手人將銷售申請(qǐng)單交由倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)庫(kù)管理員填寫四聯(lián)發(fā)貨單安排裝車發(fā)貨。3. 發(fā)貨單必須一式四聯(lián),第一聯(lián):倉(cāng)庫(kù)聯(lián),第二聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián),三聯(lián):運(yùn)輸聯(lián),第四聯(lián):財(cái)務(wù)聯(lián)。 4. 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)貨款是否已到達(dá)公司賬戶后簽字,如先發(fā)貨后付款的須由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨。董事長(zhǎng)不在公司的須電話同意后方可發(fā)貨。5. 銷售申請(qǐng)單須填寫發(fā)貨日期,發(fā)貨產(chǎn)品名稱,發(fā)貨數(shù)量,客戶名稱和收貨地址等。6. 發(fā)貨經(jīng)手人須確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員填寫的正規(guī)發(fā)貨單正確無(wú)誤后在發(fā)貨單上簽字。7. 裝車完畢后,倉(cāng)庫(kù)管理員須檢查核實(shí)所裝的貨與發(fā)貨單上一致后簽字確認(rèn)準(zhǔn)予發(fā)貨。8. 門衛(wèi)查看發(fā)貨單與實(shí)際發(fā)貨是否一致,一致后準(zhǔn)予放行。9. 報(bào)銷運(yùn)費(fèi)時(shí)須付運(yùn)輸聯(lián)才能結(jié)算運(yùn)費(fèi)。第四條:其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定1. 公司所有處罰類款項(xiàng)將用于獎(jiǎng)勵(lì)和改善員工伙食。2. 廢品回收現(xiàn)金由出納收取,出納必須開具一式三聯(lián)的收據(jù),自存一聯(lián)、會(huì)計(jì)一聯(lián)。并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章,收款不開收據(jù)將視為侵占公司財(cái)務(wù)的違法行為。附則制度執(zhí)行監(jiān)督程序:1. 董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)賬目不定期的盡行審查、審計(jì)。2. 從發(fā)部之日起,財(cái)務(wù)收支單據(jù)3000元以內(nèi)必須由經(jīng)手人、主管、總經(jīng)理、執(zhí)行總裁簽字確認(rèn)。發(fā)生3000元以上資金流量的,必須有董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。3. 會(huì)計(jì)憑證沒

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