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財政局預(yù)算股的工作總結(jié)范文財政局預(yù)算股的工作總結(jié)范文一今年以來,預(yù)算股在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市局業(yè)務(wù)科室的指導(dǎo)幫助以及局內(nèi)各股室的大力支持密切配合下,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞工作目標(biāo),統(tǒng)籌安排預(yù)算,認(rèn)真組織收入,努力深化改革,科學(xué)理財,服務(wù)至上,各項業(yè)務(wù)工作取得了較好的實績?,F(xiàn)按要求總結(jié)匯報于下:一、加強理論學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平一是認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會年初省、市財政工作會議xx縣財稅工作會議精神,將會議上部署的任務(wù)落實到預(yù)算各項工作中去。二是不斷加強預(yù)算業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加財政系統(tǒng)組織的各類培訓(xùn),強化理論研究,提高業(yè)務(wù)水平及工作質(zhì)量。三是不斷向財政兄弟單位交流學(xué)習(xí),汲取先進做法和經(jīng)驗,結(jié)合本縣財政預(yù)算工作實際,創(chuàng)造性的加以運用。二、真抓實干,積極組織收入根據(jù)年初制定的財政收入任務(wù),預(yù)算股在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,與兩稅部門認(rèn)真研究,反復(fù)磋商,及時將任務(wù)分解落實到各征收部門。在組織收入工作中,密切注視著財政收入動態(tài),認(rèn)真分析財政收入形勢,加強對重點稅源、重點企業(yè)的調(diào)查和分析,及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決組織收入中存在的問題,同時加大非稅收入的征管,規(guī)范預(yù)算外收入管理,確保了財政收入穩(wěn)定增長,均衡入庫。截止今年11月完成財政總收入163023萬元,同比增長13.4%。三、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),支持縣域經(jīng)濟社會發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人代會審議通過的今年財政支出預(yù)算,保證法定支出,壓縮“三公”經(jīng)費等非生產(chǎn)性支出,積極籌措資金貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于支持經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。今年的財政支出在確保了機關(guān)事業(yè)單位人員工資的發(fā)放及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,增加對公共服務(wù)和社會事業(yè)投入,推進社會和諧發(fā)展,重點保障了支農(nóng)、社保資金的需要,大力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、科學(xué)技術(shù)等社會事業(yè)發(fā)展,截止到今年11月,支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、科學(xué)技術(shù)等社會民生支出增幅較大,同比分別增長21.2%、12.5%、38.2%、124.8%,支出結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化,公共財政的效能進一步體現(xiàn)。四、細(xì)化部門預(yù)算編制,提高財政資金使用效率一是抓好部門預(yù)算編制,借助部門預(yù)算編制軟件,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,切實提高財政管理水平。二是繼續(xù)完善部門預(yù)算編制方案,按“兩上兩下”的程序認(rèn)真編制好了今年部門預(yù)算,規(guī)范項目支出申報審核程序,對項目的申報、審核、排序等,按照資金用途進行科學(xué)分類,項目支出預(yù)算必需有相關(guān)文件依據(jù)和資金測算依據(jù),逐步形成一套完整的部門預(yù)算資料。三是進一步明確科學(xué)合理的公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排,同時嚴(yán)格按照部門預(yù)算的要求,盡量細(xì)化預(yù)算支出項目,明確支出類型和支付方式,努力體現(xiàn)公共財政的職能,壓縮非生產(chǎn)性支出,努力保證建設(shè)、教育、支農(nóng)等必不可少的最基本性的政策性支出,及涉及全局性的必需支出,確保財政資金有效的使用。五、按上級要求完成各類調(diào)研課題和工作按照省市財政的要求,在各相關(guān)單位的配合和財政業(yè)務(wù)股室的大力支持下,預(yù)算股今年順利完成了省市財政下達的各類調(diào)研課題工作,調(diào)研項目有企業(yè)所得稅稅源調(diào)查、重點產(chǎn)品調(diào)研、地方性政府債務(wù)中銀行貸款余額情況、營改增減收情況、2008年-2011年財政撥付個人和民營企業(yè)財政資金情況、三公經(jīng)費支出情況、地方財政運行有關(guān)材料數(shù)據(jù)等,為省市財政收集數(shù)據(jù)和調(diào)研課題研究提供了第一手資料。六、地方政府性債務(wù)申報工作申報有序,圓滿完成全國地方政府性債務(wù)審計工作為防范政府性債務(wù)風(fēng)險,摸清、鎖定我縣縣鄉(xiāng)兩級政府性債務(wù),我股室于每月月初及時匯總好縣鄉(xiāng)兩級債務(wù)發(fā)生額、償債金額及償還渠道等項目,并完成好地方政府性債務(wù)報表軟件的申報及地方政府性債務(wù)說明。根據(jù)中華人民共和國審計法第十六條規(guī)定和國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好全國政府性債務(wù)審計工作的通知(國辦發(fā)明電201320號)要求,xx市審計局派出審計組,自今年8月1日至9月1日,按照“見人、見賬、見物,逐筆、逐項”的原則,對xx縣及所屬10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)截至2012年底和今年6月底地方政府性債務(wù)情況進行了審計。我股室在長達近一個月的日子里全天候陪同審計組,與審計組的同志一道加班加點,高強度、超負(fù)荷工作,并幫助債務(wù)部門加強溝通協(xié)調(diào),通過努力,經(jīng)最后審定,截至今年6月底,xx縣及所屬10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)余額112735萬元,政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)89216.97萬元、政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1541.1萬元、其他相關(guān)債務(wù)21976.93萬元;比2012年底債務(wù)余額111108.74萬元增加1626.26萬元,增長了1.46%。財政局預(yù)算股的工作總結(jié)范文二明年,面對新形勢、新任務(wù),預(yù)算股將緊跟我縣發(fā)展步伐,按照局領(lǐng)導(dǎo)提出的工作要求,進一步明確工作職責(zé)、任務(wù)及目標(biāo),進一步嚴(yán)格工作制度、程序及要求,進一步改進工作作風(fēng)、質(zhì)量及方式,將預(yù)算管理工作提升到更高的水平。將重點做好以下工作:一、把握重點工作,確保收支任務(wù)完成一是認(rèn)真分析掌握各項減收增支因素和變化情況,積極研究增收節(jié)支措施,協(xié)助有關(guān)部門組織財政收入,從嚴(yán)控制財政支出。提高財政資金的運行質(zhì)量。合理調(diào)度安排好財政資金,努力緩解預(yù)算平衡壓力。定期與稅務(wù)、國庫部門溝通聯(lián)系,分析財政收入完成情況,努力完成地方財政收支任務(wù)。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化財力配置,加強財政支出管理。積極配合國庫集中支付制改革工作,與各股室共同加強財政收支管理。結(jié)合2012年部門預(yù)算實施情況,總結(jié)經(jīng)驗,做到保證重點,兼顧一般,量入為出,留有余地,積極穩(wěn)妥,確保平衡,推動建立和諧有序穩(wěn)定的社會環(huán)境。三是規(guī)范支出管理。日常支出嚴(yán)格按照下達的預(yù)算指標(biāo)和收入的進度安排;對追加經(jīng)費,堅持按縣政府和局內(nèi)規(guī)定程序辦理。切實做到?jīng)]有安排預(yù)算不撥款,沒有領(lǐng)導(dǎo)簽批意見不撥款,程序不合規(guī)定不撥款。二、進一步細(xì)化預(yù)算編制管理,推進財政預(yù)算公開一是提高收入預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。依據(jù)各項非稅收入政策規(guī)定以及近年來的收入情況,綜合考慮預(yù)算年度內(nèi)的政策調(diào)整等相關(guān)因素,分項目測算非稅收入。二是嚴(yán)格預(yù)算編制。實行定員定額管理的基本支出預(yù)算,根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)、編制、人員情況測算編報。未實行定員定額管理的基本支出預(yù)算,要在上年度基本支出水平基礎(chǔ)上結(jié)合人員變化情況、實際開支水平、部門歷年財政補助水平及部門履行職能的實際需要測算編報。三是細(xì)化預(yù)算編制。全面反映財政收支情況,完善預(yù)算追加、超收、補助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理辦法,建立預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有效銜接機制。四是依法公開財政預(yù)算。按照中央、省、市的統(tǒng)一部署,以財政資金分配為重點,分層次、有步驟地積極推進財政預(yù)算信息公開工作,促進公共財政管理的制度更加科學(xué)合理、程序更加規(guī)范透明、分配更加公平公正、資金更加安全高效,努力構(gòu)建我縣公共財政與防治腐敗協(xié)調(diào)互促的新機制。三、完善財政績效考評辦法,提高財政資金使用效益。依據(jù)財政部下發(fā)的預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架(財預(yù)201353號)和今年縣級財政支出管理績效綜合評價方案(財預(yù)201387號)文件精神,完善我縣財政支出管理績效綜合評價方案和預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架,進一步強化我縣財政支出管理責(zé)任,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),保障國家各項民生政策的落實,提高財政資金使用效益。四、繼續(xù)完善基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作。預(yù)算股要認(rèn)真按照前期擬定的科室職責(zé)及服務(wù)承諾事項,認(rèn)真做好預(yù)算指標(biāo)的分解下達,做好指標(biāo)文件的登記、匯總。認(rèn)真按照有關(guān)制度做好每一項涉及到體制上解、補助的測算、分配工作。同時,加強對各項支出事項的管理,年終及時匯總整理各科需追加事項,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面準(zhǔn)確依據(jù)。五、做好調(diào)查研究,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀一是按月及時向領(lǐng)導(dǎo)提供各類資料和匯報材料,針對收支情況和存在問題提出意見和建議。二是積極對財

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