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泓域咨詢MACRO/ 鐵合金項目簡介及立項備案申請鐵合金項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景我國鐵合金行業(yè)整體狀況較世界先進水平差距較大。我國鐵合金企業(yè)的數(shù)量、產能自2000年以來的800余家、900萬噸,迅速發(fā)展到1800家之多,產能躍升至3600萬噸以上。而目前我國鋼鐵工業(yè)對鐵合金的需求量只有2400萬2500萬噸,實際產能過剩約1/3,且新增產能每年大于200萬噸,產能過剩趨勢的矛盾將不斷加劇。預計“十二五”期間我國鋼產量不會超過8億噸,對鐵合金需求量不會超過3000萬噸,鐵合金進出口量目前乃至未來的逆差還將進一步加大。同時,鐵合金生產企業(yè)布局分散、絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、電爐容量低(6300KVA電爐及以下約占1/3)、設備簡陋、污染嚴重、節(jié)能環(huán)保不達標。時至今日,進入我國鐵合金行業(yè)準入條件企業(yè)尚不到總量的一半,在產業(yè)布局、產品結構、生產技術、工藝裝備、從業(yè)人員素質等方面存在的問題也已嚴重地制約著我國鐵合金行業(yè)的進步。我國鋼鐵工業(yè)提出在“十二五”期間要加快實現(xiàn)“四個轉變”,即由追求產量擴張(靠增加資源投入)向注重品種質量效益提高(靠科技進步、科學管理、人才成長)的集約化轉變;由只注重鋼鐵主業(yè)發(fā)展,向既做強鋼鐵主業(yè)又向鋼鐵下游產業(yè)鏈延伸的多元化轉變;由過去多在內陸發(fā)展,向沿海和靠近原料及用戶的地區(qū)轉變;由消化引進技術集成創(chuàng)新,向更多的原始發(fā)明創(chuàng)新、能引導行業(yè)發(fā)展的方向轉變。鐵合金行業(yè)發(fā)展要適應鋼鐵工業(yè)發(fā)展,鋼鐵工業(yè)的“四個轉變”同樣適用于鐵合金行業(yè)。目前,我國鐵合金行業(yè)品種結構不盡合理,部分品種產能過剩矛盾突出,造成各企業(yè)之間同質化競爭嚴重。為此,加快調整品種結構也是當務之急。各地區(qū)與各企業(yè)應結合自身條件安排產品結構調整及產品升級。要注重與資源相配套,資源包括水、電、礦、設備、人員、技術等,同時也要量力而行,發(fā)揮自身優(yōu)勢進行綜合權衡,能否將優(yōu)勢進行發(fā)揮最大才是關鍵。國外優(yōu)勢是設備、礦、資源綜合利用水平,劣勢是大部分產品還處于普通低端水平,在品種及雜質元素控制上還很不到位,全部要靠鋼廠來處理。這反而是我國鐵合金行業(yè)的發(fā)展方向。為此,不論哪個產品,要在品種細化上、雜質元素控制上,作為行業(yè)未來發(fā)展的主攻方向,從而增強競爭能力。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx有限責任公司(二)項目負責人唐xx(三)項目承辦單位簡介公司根據(jù)市場調研,結合國家產業(yè)發(fā)展政策,在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時,積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代,取得了較好的經濟效益和社會效益;企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針,努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經濟狀況無不良資產發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。產品的研發(fā)效率和質量是產品創(chuàng)新的保障,公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設,使產品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過產品監(jiān)測中心的建設,不斷完善產品標準,提高專業(yè)檢測能力,提升產品可靠性。公司堅持精益化、規(guī)?;?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略,充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產品質量優(yōu)勢、規(guī)?;a優(yōu)勢,為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構,持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力,積極開拓國內外市場。 三、建設地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某產業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15634.48平方米(折合約23.44畝),其中:凈用地面積15634.48平方米(紅線范圍折合約23.44畝)。項目規(guī)劃總建筑面積23139.03平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程15301.40平方米,計容建筑面積23139.03平方米;預計建筑工程投資1670.87萬元。(二)土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內容和規(guī)模(一)產品方案項目主要產品為鐵合金,根據(jù)市場情況,預計年產值14505.00萬元。(二)投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4287.88(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1670.872063.39182.934287.881.1工程費用萬元1670.872063.3910574.891.1.1建筑工程費用萬元1670.871670.8726.19%1.1.2設備購置及安裝費萬元2063.392063.3932.35%1.2工程建設其他費用萬元553.62553.628.68%1.2.1無形資產萬元282.41282.411.3預備費萬元271.21271.211.3.1基本預備費萬元130.15130.151.3.2漲價預備費萬元141.06141.062建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元4287.884287.882、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2090.98萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元10574.894518.098137.7610574.8910574.8910574.891.1應收賬款萬元3172.471268.992379.353172.473172.473172.471.2存貨萬元4758.701903.483569.034758.704758.704758.701.2.1原輔材料萬元1427.61571.041070.711427.611427.611427.611.2.2燃料動力萬元71.3828.5553.5471.3871.3871.381.2.3在產品萬元2189.00875.601641.752189.002189.002189.001.2.4產成品萬元1070.71428.28803.031070.711070.711070.711.3現(xiàn)金萬元2643.721057.491982.792643.722643.722643.722流動負債萬元8483.913393.566362.938483.918483.918483.912.1應付賬款萬元8483.913393.566362.938483.918483.918483.913流動資金萬元2090.98836.391568.242090.982090.982090.984鋪底流動資金萬元696.99278.80522.74696.99696.99696.993、總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資6378.86萬元,其中:固定資產投資4287.88萬元,占項目總投資的67.22%;流動資金2090.98萬元,占項目總投資的32.78%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資1670.87萬元,占項目總投資的26.19%;設備購置費2063.39萬元,占項目總投資的32.35%;其它投資553.62萬元,占項目總投資的8.68%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4287.88+2090.98=6378.86(萬元)??偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6378.86148.76%148.76%100.00%2項目建設投資萬元4287.88100.00%100.00%67.22%2.1工程費用萬元3734.2687.09%87.09%58.54%2.1.1建筑工程費萬元1670.8738.97%38.97%26.19%2.1.2設備購置及安裝費萬元2063.3948.12%48.12%32.35%2.2工程建設其他費用萬元282.416.59%6.59%4.43%2.2.1無形資產萬元282.416.59%6.59%4.43%2.3預備費萬元271.216.33%6.33%4.25%2.3.1基本預備費萬元130.153.04%3.04%2.04%2.3.2漲價預備費萬元141.063.29%3.29%2.21%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元4287.88100.00%100.00%67.22%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2090.9848.76%48.76%32.78%7鋪底流動資金萬元696.9916.25%16.25%10.93%(三)土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)79.30%,建筑容積率1.48,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.80%,固定資產投資強度182.93萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程8765.488765.4815301.4015301.401215.411.1主要生產車間5259.295259.299180.849180.84753.551.2輔助生產車間2804.952804.954896.454896.45388.931.3其他生產車間701.24701.24887.48887.4872.922倉儲工程1859.721859.725094.465094.46294.302.1成品貯存464.93464.931273.621273.6273.582.2原料倉儲967.05967.052649.122649.12153.042.3輔助材料倉庫427.74427.741171.731171.7367.693供配電工程99.1999.1999.1999.196.453.1供配電室99.1999.1999.1999.196.454給排水工程114.06114.06114.06114.065.774.1給排水114.06114.06114.06114.065.775服務性工程1177.821177.821177.821177.8268.045.1辦公用房674.49674.49674.49674.4932.925.2生活服務503.33503.33503.33503.3332.056消防及環(huán)保工程332.27332.27332.27332.2721.596.1消防環(huán)保工程332.27332.27332.27332.2721.597項目總圖工程49.5949.5949.5949.5915.057.1場地及道路硬化3425.52618.29618.297.2場區(qū)圍墻618.293425.523425.527.3安全保衛(wèi)室49.5949.5949.5949.598綠化工程1264.4944.26合計12398.1423139.0323139.031670.87(四)設備方案項目計劃購置設備共計76臺(套),設備購置費2063.39萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量807313.45千瓦時,折合99.22噸標準煤。2、項目年總用水量6717.56立方米,折合0.57噸標準煤。3、“鐵合金項目投資建設項目”,年用電量807313.45千瓦時,年總用水量6717.56立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)99.79噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量35.06噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.00%,能源利用效果良好。4、項目符合某某產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某產業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性(一)產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“鐵合金項目”主要從事鐵合金項目投資經營,其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性鐵合金項目選址于某某產業(yè)園區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某產業(yè)園區(qū)

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