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文檔簡介

產(chǎn)品流向記錄管理制度第一章 總則第一條貨物流向是公司了解產(chǎn)品動(dòng)銷、渠道庫存情況,并進(jìn)行相關(guān)決策的一項(xiàng)重要依據(jù),故其數(shù)據(jù)的提交非常關(guān)鍵。為使市場能夠即使并準(zhǔn)確的提交月度貨物流向,保障貨物流向數(shù)據(jù)的真實(shí)性,特制定本規(guī)定。第二條為了加強(qiáng)經(jīng)銷商的貨物流向與渠道庫存管理意識(shí),規(guī)范經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理,提升經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理與分析能力,特要求經(jīng)銷商提交進(jìn)銷存數(shù)據(jù)。第三條本規(guī)定適用于營銷中心所有市場第二章 細(xì)則第四條經(jīng)銷商信息化建設(shè)營銷經(jīng)理要引導(dǎo)經(jīng)銷商進(jìn)行信息化建設(shè),對市場人員、渠道、終端、貨物等實(shí)行規(guī)范化與精益化管理,加強(qiáng)市場各類數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用,提升市場管理水平及管理績效,并最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商經(jīng)銷商與公司數(shù)據(jù)的對接。第五條進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的管理。(一)登記時(shí)間經(jīng)銷商每天及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的入庫、出庫、退貨登記,出庫登記詳細(xì)到經(jīng)銷商所有核心直接客戶的每筆進(jìn)貨數(shù)據(jù),根據(jù)入庫數(shù)據(jù)與出庫數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出經(jīng)銷商的即使庫存數(shù)據(jù),每月26日提交銷售商與特約銷售商每月25日的庫存。(二)使用市場為了保證數(shù)據(jù)的完整性和連貫性,每家經(jīng)銷商均需要使用進(jìn)存第六條注意事項(xiàng)(一)進(jìn)銷存的單位統(tǒng)一為“件”(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶檔案和產(chǎn)品個(gè)性化設(shè)置務(wù)必準(zhǔn)確,市區(qū)核心客戶的“地區(qū)”為中心城 區(qū)的編碼,郊區(qū)銷售商的“地區(qū)”為對應(yīng)的郊區(qū)市場;產(chǎn)品個(gè)性化設(shè)置選擇本市場經(jīng)營的產(chǎn)品品種,停用沒有使用的產(chǎn)品品種,便于提交數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)品的選擇。(三)市場自行在零售終端、餐飲終端、特殊終端中添加對應(yīng)的客戶檔案;零散零售終端、零散餐飲終端、零散特殊終端、以匯總登記零散客戶數(shù)據(jù),特殊終端是指團(tuán)購、個(gè)人購買、旅游景點(diǎn)、賓館洗浴中心等。第七條進(jìn)銷存的檢查(一)書面檢查數(shù)據(jù)核查包括自查、辦事處檢查與公司檢查相結(jié)合的方式,市場錄入數(shù)據(jù)后需認(rèn)真檢核一遍,辦事處需不定期督促、提醒與檢核所管轄區(qū)域市場提交的數(shù)據(jù)情況,并要求市場將錯(cuò)誤部分修改到位,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,公司每月定期檢核全國市場數(shù)據(jù)的提交情況。(二)實(shí)地檢核 市場巡查部將不定期抽查市場進(jìn)銷存數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)庫存的準(zhǔn)確性,郊區(qū)部經(jīng)理出差市場,也要檢核市場的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)管理與實(shí)時(shí)庫存(四)電話抽查客戶管理部將不定期電話抽查市場進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第八條進(jìn)銷存的考核(一)進(jìn)銷存提交第一責(zé)任人為經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理,第二責(zé)任人為省級(jí)辦事處。(二)進(jìn)銷存未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交,且無正當(dāng)理由的市場;進(jìn)銷存客戶類型、產(chǎn)品價(jià)格或 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等,累計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目達(dá)到5項(xiàng)以上的市場,由省級(jí)辦事處對經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)或考核扣分。(三)公司在整理數(shù)據(jù)時(shí),仍沒有提交或修改錯(cuò)誤市場,對經(jīng)銷商,營銷經(jīng)理與省級(jí)辦事處進(jìn)行通報(bào)批評。第九條實(shí)地檢核、考核(一)實(shí)地檢核時(shí),發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商管理不規(guī)范不清楚,對經(jīng)銷商與經(jīng)銷經(jīng)理進(jìn)行通報(bào)批評。(二)實(shí)地檢核或電話抽查時(shí),如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商為逃避非飽和銷售考核或其他目的而提供虛假數(shù)據(jù),對經(jīng)銷商降級(jí)或終止合作,對營銷經(jīng)理降級(jí)或解除勞動(dòng)合同。(三)如

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