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X X X X 員工出差管理辦法總 則第一條:為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差,特制訂此制度,各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;第二條:本制度適用于因公務(wù)上之需要,受命出差國(guó)內(nèi)外(包括調(diào)遷)的各級(jí)員工;第三條:本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準(zhǔn)員工出差的領(lǐng)導(dǎo);第四條:本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;第五條:本制度中所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;第六條:本制度中涉及費(fèi)用的報(bào)銷由人力資源部進(jìn)行初次審核,由出納部進(jìn)行復(fù)核,對(duì)于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報(bào)銷; 第七條:本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;第八條: 本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司人力資本中心;第九條:本制度中的規(guī)定如與國(guó)家法律法規(guī)相違背的,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn);第四條:本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后公布實(shí)施。一、出差分類本公司員工出差分為: 1、本地出差,當(dāng)日可以往返者。 2、遠(yuǎn)途出差,必須在外住宿者。二、員工本地出差管理辦法本公司員工因公務(wù)上之需要,辦理在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差事務(wù),依照以下規(guī)定執(zhí)行。(一)、出差程序員工本地外出辦事,須提前報(bào)行政部備案,并填寫出門登記后方可外出。(二)、交通方式:1、員工外出可提前向行政部申請(qǐng)用車,行政辦根據(jù)公司車輛情況安排落實(shí);2、如公司不能派車,原則上只允許乘坐公交車及地鐵,外出前可向行政部領(lǐng)用公交卡,辦事完畢再交回行政部;3、特殊情況(時(shí)間關(guān)系或無公交、地鐵可乘坐)需要打車,須在的票背面注明詳細(xì)情況,報(bào)領(lǐng)審批后方可報(bào)銷;(三)、用餐:1、普通員工早餐不超過10元,正餐不超過20元/餐。2、司機(jī)如隨同領(lǐng)導(dǎo)一起外出辦差,原則上執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn),特殊情況(時(shí)間關(guān)系、地域關(guān)系或其他因素)超出此費(fèi)用,須填寫詳細(xì)書面報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可據(jù)實(shí)報(bào)銷。(四)、報(bào)銷流程經(jīng)辦人詳實(shí)填寫報(bào)銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財(cái)務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長(zhǎng)簽批經(jīng)辦人將報(bào)銷單及粘貼好的票據(jù)交財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷核銷借款三、員工遠(yuǎn)途出差管理辦法:(一)出差程序1、員工出差均依各部門主管之命令或指示,視實(shí)際情況之需要,確定日期后提前三天填寫“出差申請(qǐng)表”呈請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后行之。2出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。3、員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)。其預(yù)借款額,經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)初審,呈請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后暫時(shí)支付。出差完畢后,應(yīng)于三日之內(nèi)呈報(bào)核銷。4、出差員工返回公司后,應(yīng)及時(shí)向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)述職,并上交出差報(bào)告。出差報(bào)告原則上應(yīng)包括:1、出差地、出差日程和出差單位2、出差處理事項(xiàng)、處理結(jié)果、達(dá)到的效果或目標(biāo)3、出差條件及意見5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)從嚴(yán)掌握,出差返回后應(yīng)在3日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi).并按規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附上相關(guān)發(fā)票與財(cái)經(jīng)中心核銷費(fèi)用;并將員工出差申請(qǐng)交人力資本中心備案留查。 (二)、交通方式的選擇交通費(fèi)包括旅程中必須的舟車等費(fèi)用,按實(shí)際報(bào)支。其他零星費(fèi)用均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)之。1、標(biāo)準(zhǔn)1.1公司領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐飛機(jī)及火車軟席1.2其余工作人員出差一律乘坐火車硬席,確實(shí)工作需要乘坐火車軟席或飛機(jī)者,必須在事先填寫的員工出差申請(qǐng)單中報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);備注:現(xiàn)本公司可自行訂、出機(jī)票,報(bào)銷機(jī)票時(shí)必須粘帶登機(jī)牌和審批單,否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。2、相關(guān)規(guī)定2.1出差人員訂票事宜由行政文化中心負(fù)責(zé)辦理。2.2凡趁出差就近回家或辦私事者,事先須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),其繞道車、船票在扣除直線單程車、船票后,多開支的部分由本人自理,如果繞道車、船票費(fèi)少于直線單程車、船票費(fèi)時(shí),其車船費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,但不發(fā)繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)。2.2超級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)乘座交通工具者,超出部分費(fèi)用自理。(三)、住房1、標(biāo)準(zhǔn)1.1、公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為四星級(jí)(含四星級(jí))以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房,不超過300元/日,憑正式住宿發(fā)票報(bào)銷。1.2、其余工作人員住宿費(fèi)不超過200元/日,憑正式住宿發(fā)票報(bào)銷。備注:因酒店標(biāo)準(zhǔn)間可住兩人,如同性別兩名員工一起出差,則只報(bào)銷一個(gè)人的住宿費(fèi)用,依此類推。超出級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)住宿者,超出部分費(fèi)用自理。2、相關(guān)規(guī)定2.1到外地學(xué)習(xí)的員工,其食宿標(biāo)準(zhǔn)按接待單位安排實(shí)報(bào)實(shí)銷;(四)、用餐1、標(biāo)準(zhǔn):1.1、公司領(lǐng)導(dǎo)餐費(fèi)不超過75元/日(早餐15元,正餐30元);1.2、其余工作人員餐費(fèi)不超過70元/日(早餐10元,正餐30元)。2、相關(guān)規(guī)定:2.1、出差參加會(huì)議或其他任務(wù),接待單位已給予伙食補(bǔ)助或免費(fèi)餐,則不再報(bào)銷本人的伙食補(bǔ)助。2.2、餐費(fèi)按實(shí)際人數(shù)及用餐次數(shù)報(bào)銷。與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(五)、通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)T工出差除正常通訊補(bǔ)助外,根據(jù)實(shí)際出差天數(shù)(出差起始日起)實(shí)施補(bǔ)助。1.1公司領(lǐng)導(dǎo)按照20元/人.天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;1.2普通員工按10元/人.天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、相關(guān)規(guī)定:2.1員工通訊費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的部分,超出費(fèi)用自理;2.2如確實(shí)因工作需要話費(fèi)超支,須提交詳細(xì)書面報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后再實(shí)報(bào)實(shí)銷。 (六)、個(gè)別費(fèi)用1、在開拓市場(chǎng)中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費(fèi)用需另行報(bào)。2、個(gè)別費(fèi)用不得和差旅費(fèi)混雜一塊報(bào)銷。3、報(bào)銷個(gè)別費(fèi)用時(shí)需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意才能到財(cái)務(wù)部提交報(bào)銷單。(七)、報(bào)銷流程經(jīng)辦人詳實(shí)填寫報(bào)銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財(cái)務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長(zhǎng)簽批經(jīng)辦人將報(bào)銷單及粘貼好的票據(jù)交財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷核銷借款(八)、其他相關(guān)規(guī)定1、出差返回公司的時(shí)間規(guī)定員工出差回來,如到達(dá)時(shí)間為夜里00:00前,第二天正常上班;如到達(dá)時(shí)間為00:00-08:上午可以休息;如到達(dá)時(shí)間在08:00-13:00,在到達(dá)時(shí)間的四小時(shí)后趕回公司;如到達(dá)時(shí)間在13:00后,則當(dāng)日可不上班,次日再到公司報(bào)到。晚到或逾期不報(bào)到者依公司員工手冊(cè)規(guī)定以遲到或曠工論,執(zhí)行相應(yīng)的處罰制度。遇有特殊情況須立即跟公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作的則不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。2、凡遇不同級(jí)別員工一同出差,其交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)按出差職員中的最高級(jí)別酌情處理;3、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核實(shí)支付。但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)的事情,除將員工所領(lǐng)旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。4、凡參加各種會(huì)議,交納會(huì)務(wù)費(fèi),在會(huì)議期間原則不再報(bào)銷住宿費(fèi)和差旅費(fèi);5、各部門要加強(qiáng)差旅費(fèi)的管理,嚴(yán)格差旅費(fèi)的審批制度,做到出差有計(jì)劃,事前定任務(wù),并盡量壓縮出差人員,控制差旅費(fèi)的開支。 年 月 日附件一: 出差管理流程圖:確定出差時(shí)間和計(jì)劃填寫出差申請(qǐng)表呈請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字字審批按實(shí)際需要提交報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后預(yù)借差旅費(fèi)出差結(jié)束,向主管領(lǐng)導(dǎo)述職提交出差報(bào)告填寫費(fèi)用報(bào)銷單核銷相關(guān)費(fèi)用將出差申請(qǐng)表交人力資本中心備案。出差中按照計(jì)劃和任務(wù)盡量壓縮出差時(shí)間附件二:費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人詳實(shí)填寫報(bào)銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財(cái)務(wù)部復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長(zhǎng)簽批經(jīng)辦人將報(bào)銷單及粘貼好的票據(jù)交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷核銷借款附件三:()費(fèi)用報(bào)銷單單位 : 年 月 日 第 號(hào)摘 要金 額人民幣(大寫): ¥: 付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽字總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)總

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