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文檔簡介
1、全縣年一般公共預算收入執(zhí)行情況表單位:萬元收入項年初預算占調(diào)整同比增目執(zhí)行數(shù)預算減預算數(shù)合計.稅收收入增值稅營業(yè)稅企業(yè)所得稅個人所得稅資源稅城市維護建設稅房產(chǎn)稅印花稅城鎮(zhèn)土地使用稅土地增值稅車船稅耕地占用稅契稅煙葉稅.非稅收入專項收入行政事業(yè)性收費收入罰沒收入國有資本經(jīng)營收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入捐贈收入政府住房基金收入其他收入全縣年一般公共預算支出執(zhí)行情況表單位:萬元支出項目年初調(diào)整預算占調(diào)整同比預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)預算增減合計一般公共服務支出公共安全支出教育支出科學技術支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運輸支出資源勘探信
2、息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出國土海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出預備費其他支出債務付息支出縣本級年一般公共預算收支情況總表單位:萬元收入支出項目預算項預算執(zhí)行數(shù)目執(zhí)行數(shù)一、縣本級收入一、縣本級支出二、上級補助收入二、補助鄉(xiāng)級支出返還性收入三、上解支出一般性轉(zhuǎn)移支付收入專項轉(zhuǎn)移支付收入三、鄉(xiāng)級上解收入四、上年結余收入四、調(diào)出資金五、地方政府一般五、調(diào)入資金債務還本支出從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公 六、年終結余共預算從政府性基金減:結轉(zhuǎn)下年的預算調(diào)入一般公共支出預算六、地方政府一般凈結余債券轉(zhuǎn)貸收入收入總計支出總計縣本級年一般公共預算收入執(zhí)行情況表收入項目合計.稅收收入增值稅營業(yè)稅企
3、業(yè)所得稅個人所得稅資源稅城市維護建設稅房產(chǎn)稅印花稅城鎮(zhèn)土地使用稅土地增值稅車船稅耕地占用稅契稅煙葉稅.非稅收入專項收入行政事業(yè)性收費收入罰沒收入國有資本經(jīng)營收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入捐贈收入政府住房基金收入其他收入單位:萬元年初預算占預算同比預算數(shù)執(zhí)行數(shù)比例增減 關于縣本級年一般公共預算收入執(zhí)行情況的說明年,面對經(jīng)濟持續(xù)低位運行,財政收入增長乏力的困難局面,縣政府積極作為,強化稅收主渠道作用,多措并舉,強力開展綜合治稅,挖潛堵漏,努力增加財政收入??h本級一般公共預算收入完成萬元,為年預算萬元的,其中:稅收收入完成萬元,稅收占一般公共預算收入的比重為。主要稅種完成情況:、增值稅完成萬元,增
4、長,主要是對部分企業(yè)偷漏稅款進行了查補;營業(yè)稅完成萬元,下降,主要是從年月日起全面實施營改增政策后,取消了營業(yè)稅,并調(diào)整了中央與地方分成比例,縣級分成比例增值稅由調(diào)整為,營業(yè)稅由調(diào)整為。、企業(yè)所得稅完成萬元,下降,主要是魯陽電廠、匯源公司等企業(yè)原材料價格大幅上漲,成本增加,致使企業(yè)利潤銳減,所得稅下降。、城市維護建設稅完成萬元,增長。、城鎮(zhèn)土地使用稅完成萬元,下降。、土地增值稅完成萬元,主要是對部分竣工的房地產(chǎn)業(yè)進行清算,增收較多。、車船稅完成萬元,增長。、耕地占用稅完成萬元,下降,主要是去年一次性收入較大。、契稅完成萬元,增長較多,主要是縣圣昊產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司收購標準化廠房交納萬元稅款所
5、致。、專項收入完成萬元,下降,主要是國家專項收入政策調(diào)整所致;、行政事業(yè)性收費收入完成萬元,下降,主要是國家一系列取消和降低行政事業(yè)性收費政策效果顯現(xiàn);、罰沒收入完成萬元,增長,主要是一次性收入較多;、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成萬元,主要是水資源費收入由專項收入調(diào)入。縣本級年一般公共預算支出執(zhí)行情況表單位:萬元支出項目年初調(diào)整預算為調(diào)整同比預算數(shù)預算數(shù)執(zhí)行數(shù)預算的增減支 出 合 計一般公共服務支出公共安全支出教育支出科學技術支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出國土海洋氣象等支
6、出住房保障支出糧油物資儲備支出預備費其他支出債務付息支出關于縣本級年一般公共預算支出執(zhí)行情況的說明年初縣人代會批準的公共財政預算支出為萬元,執(zhí)行中,加稅收返還、新增一般轉(zhuǎn)移支付補助、地方政府債券收入、上級專項補助、調(diào)入資金,減上解支出、補助鄉(xiāng)級支出等,支出預算調(diào)整為萬元,實際完成萬元,占調(diào)整預算的,同比增長。主要支出項目情況為:、一般公共服務支出萬元,下降。主要是年底新安排項目進行了結轉(zhuǎn)。、公共安全支出萬元,下降。主要是部分支出統(tǒng)籌存量資金進行了安排。、教育支出萬元,增長,主要是增加了教師工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼,安排了城區(qū)改薄學校建設資金,以及上級專項資金增加等。、科學技術支出萬元,增長,主要上級企業(yè)研發(fā)補助資金增加。、文化體育與傳媒支出萬元,增長。、社會保障
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