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文檔簡(jiǎn)介
1、電子稅務(wù)局常見(jiàn)問(wèn)題 1系統(tǒng)登錄 1、納稅人無(wú)法正常登錄,IE需要什么配置和操作系統(tǒng)要 答:(1) IE瀏覽器一一7.0以上版本;(2)顯示器一一分 辨率:800 x 600 1024 x 768顏色:16位或以上;(3) 納 稅人需要將電子稅務(wù)局的http:/ 可信任站點(diǎn)中;也可通過(guò)一鍵設(shè)置工具 2、電子稅務(wù)局納稅人無(wú)法登錄,提示“ 未找到登記信息 答:使用軟密碼方式登記的,如納稅人為新辦戶,需要稅務(wù) 人員登錄到統(tǒng)一業(yè)務(wù)接入平臺(tái),進(jìn)行密碼設(shè)定,并通過(guò)單戶 同步功能,將納稅人登記信息以及密碼信息同步至外網(wǎng)。 3、納稅人使用納稅人識(shí)別號(hào)進(jìn)行登錄時(shí),有多條納稅人的 信息展示,需要選擇。 答:使用納稅
2、人識(shí)別號(hào)登錄的一 未換照證戶,檢索非報(bào)驗(yàn) 非注銷(xiāo)登記戶,存在多條時(shí)顯示列表選擇登錄用戶,選擇確 定后才可登錄,不同登記可能在金三中適用不同稅種認(rèn)定, 選擇時(shí)需注意,因?yàn)闀?huì)影響申報(bào)表的出表;此規(guī)則同樣適用 于使用社會(huì)信用代碼登錄的稅戶(換照戶、新辦戶),存在多條時(shí)也會(huì)顯示列表選擇登錄用戶,選擇確定后才可登錄, 不同登記可能在金三中適用不同稅種認(rèn)定,選擇時(shí)需注意。 2納稅申報(bào) 1、沒(méi)有找到納稅人本月需要申報(bào)的申報(bào)表 答:通過(guò)【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息查詢(xún)】,確認(rèn)該稅種稅目的 鑒定是否存在,重點(diǎn)關(guān)注“未匹配鑒定信息”,如出現(xiàn)“未 匹配鑒定信息”的數(shù)據(jù),需要稅務(wù)人員進(jìn)行修改。修改后, 可由稅務(wù)人員在統(tǒng)一業(yè)務(wù)
3、平臺(tái)或者由納稅人在電子稅務(wù)局, 進(jìn)行數(shù)據(jù)同步后,再查看申報(bào)表列表。 2、有對(duì)應(yīng)的鑒定信息,但沒(méi)有出現(xiàn)申報(bào)表 答:通過(guò)鑒定信息查詢(xún)申報(bào)期限,確認(rèn)是否在申報(bào)期限內(nèi)。 其中需要注意,印花稅按次鑒定的申報(bào),在可申報(bào)列表中的 按次中進(jìn)行申報(bào)。 3、有稅申報(bào)時(shí),提示“有稅申報(bào)時(shí)必須有納稅人銀行賬 口” 號(hào)。 答:通過(guò)納稅人銀行賬號(hào)查詢(xún),查看納稅人銀行賬號(hào)是否有 數(shù)據(jù)。如果有數(shù)據(jù),需重點(diǎn)關(guān)注是否已審核,是否有三方協(xié) 議號(hào), 是否為社??劭钯~戶。如均正確,需要考慮是否同步 后未進(jìn)行重新登錄。 4、提交申報(bào)表時(shí),返回錯(cuò)誤信息,提示“不可重復(fù)申報(bào)” 答:根據(jù)金三業(yè)務(wù)規(guī)則,除過(guò)濾版?zhèn)€人所得稅、印花稅和基 金外,申報(bào)
4、成功后,不可再次提交申報(bào)。申報(bào)表未扣款前, 可以撤銷(xiāo)(即作廢)后重新申報(bào);如已扣款,需至辦稅大廳 上門(mén)辦理申報(bào)錯(cuò)誤更正處理。 5、提交申報(bào)表后,申報(bào)表狀態(tài)“已提交待審核”。 答:出現(xiàn)該狀態(tài),大部分原因是由于網(wǎng)絡(luò)或者納稅人 IE的 版本問(wèn)題導(dǎo)致數(shù)據(jù)往金三發(fā)送時(shí)出現(xiàn)異常。出現(xiàn)該問(wèn)題時(shí), 可提醒納稅人不需要進(jìn)行處理,不需要再次申報(bào),系統(tǒng)會(huì)每 晚會(huì)進(jìn)行定時(shí)申報(bào)。 6、已經(jīng)申報(bào),在未申報(bào)查詢(xún)中仍可以查詢(xún)到? 答:受系統(tǒng)數(shù)據(jù)加工影響,個(gè)稅、土增稅申報(bào)狀態(tài)更新會(huì)有 天延遲,建議隔天進(jìn)行查詢(xún)。其他稅種,需要確認(rèn)申報(bào)數(shù) 據(jù)的征收項(xiàng)目、征收品目以及所屬期是否和鑒定和查詢(xún)中數(shù) 據(jù)一致。 3城建稅、教育費(fèi)附加、地方教
5、育附加稅(費(fèi))申報(bào)表 1、國(guó)地稅統(tǒng)一申報(bào)戶,在國(guó)稅增值稅、消費(fèi)稅,不能直接 跳轉(zhuǎn)到地稅的申報(bào)頁(yè)面? 答:地稅戶匹配戶,可于國(guó)稅申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)后, 直接在國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站選擇使用【附加稅申報(bào)】,但國(guó)地稅納 稅期限需一致,即國(guó)地稅按季 /月申報(bào)保持一致,如有差異, 請(qǐng)至當(dāng)?shù)氐囟愞k稅服務(wù)廳辦理相關(guān)稅款申報(bào)、納稅期限變更 手續(xù)。如未匹配的稅戶,請(qǐng)核對(duì)檢查國(guó)地稅基礎(chǔ)信息一致性, 到當(dāng)?shù)貒?guó)/地稅辦稅服務(wù)廳辦理變更登記、確認(rèn)匹配關(guān)系。 4企業(yè)所得稅申報(bào)表 1、企業(yè)所得稅出表規(guī)則 答:納稅人適用核定應(yīng)稅所得率征收企業(yè)所得稅的,應(yīng)存在 核定記錄。如核定記錄缺失的,系統(tǒng)默認(rèn)為查賬征收,提供 A表。如遇到此類(lèi)情
6、況的,納稅人需要聯(lián)系主管稅務(wù)局進(jìn)行 核定維護(hù)。 2、企業(yè)所得稅所屬期 答:根據(jù)金三規(guī)則,企業(yè)所得稅的所屬期由原有的累進(jìn)所屬 期改為非累進(jìn)所屬期。比如, 10月份申報(bào),原所屬期為 “2016-01-01至2016-09-30”,在現(xiàn)有系統(tǒng)中,正確的所屬期 應(yīng)為“ 2016-07-01 至 2016-09-30。 3、 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表 (A類(lèi),2015年版)打開(kāi)申報(bào)表,本期數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)? 答:因申報(bào)表填寫(xiě)規(guī)則發(fā)生變化,填寫(xiě)累計(jì)數(shù)之后自動(dòng)計(jì)算 本期數(shù),因此打開(kāi)申報(bào)表時(shí),累計(jì)數(shù)為0時(shí),本期數(shù)為負(fù)數(shù), 屬正?,F(xiàn)象。 4、 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表
7、(A類(lèi),2015年版): 預(yù)繳多繳填報(bào)的說(shuō)明: (1)主表行次13【實(shí)際已預(yù)繳所得稅額】:“下限”為當(dāng) 年已申報(bào)應(yīng)補(bǔ)退稅額合計(jì)。原則上該行的“上限”為當(dāng)年已 申報(bào)應(yīng)補(bǔ),退稅額與預(yù)繳開(kāi)票申報(bào)合計(jì)數(shù)。系統(tǒng)獲取已申報(bào) 數(shù),可修改。目前因數(shù)據(jù)遷移問(wèn)題,部分稅戶暫不允許填寫(xiě)。 (2)主表行次16【減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額】 按照金稅三期系統(tǒng)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,暫不允許填寫(xiě)。( 3)目 前因系統(tǒng)切換,可能導(dǎo)致預(yù)繳信息無(wú)法填寫(xiě),或存在以前年 度多繳稅款、虧損無(wú)法抵減的,需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)待通知 后處理。 5、提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),錯(cuò)誤提示“主表行次 13【實(shí) 際已預(yù)繳所得稅額】 填寫(xiě)有誤!下限為【0】
8、上限為【0】”? 答:報(bào)表提交時(shí),會(huì)根據(jù)系統(tǒng)中已已預(yù)繳所得稅額進(jìn)行校驗(yàn), 出現(xiàn)該提示是因?yàn)橄到y(tǒng)中的數(shù)據(jù)為0,但表格中填寫(xiě)了非 的數(shù)據(jù),因此報(bào)錯(cuò)。如果納稅人確認(rèn)已預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng) 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核查。 5個(gè)人所得稅 1、納稅人在個(gè)稅客戶端多企業(yè)管理添加企業(yè),輸入納稅人 識(shí)別號(hào)后點(diǎn)確定顯示獲取企業(yè)信息失敗? 答:核實(shí)是否輸入正確的稅號(hào), 三證合一稅號(hào)要注意大小寫(xiě)。 如沒(méi)有問(wèn)題建議改天重試或卸載重新安裝。 2、申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 A表時(shí),個(gè)人信息附表b,里面 姓名那一欄為空,無(wú)法手工輸入? 答:在申報(bào)系統(tǒng)中同步信息,如果不行,聯(lián)系主管分局添加 或修改合伙人信息。 3、個(gè)人所得稅不足一元,仍然
9、顯示稅款? 答:目前軟件為匯總金額不足1元,進(jìn)行減免。和以前客戶 端軟件有區(qū)別,以前軟件是個(gè)人金額不足1元就減免,但 現(xiàn)在是匯總金額不足 1元減免。 4、個(gè)稅普通算法申報(bào),dat文件上傳提交顯示扣繳義務(wù)人未 辦理多部門(mén)備案,提交不成功。 答:需要扣繳義務(wù)人先行到辦稅大廳辦理企業(yè)多部門(mén)備案方 可提交。 6印花稅申報(bào)表 1、印花稅納稅申報(bào)表說(shuō)明 答:資金賬簿目前按年申報(bào), 獨(dú)立出表。無(wú)稅種認(rèn)定的稅戶, 可在【依發(fā)生(選報(bào))】中出表。 7委托代證登記申報(bào) 1、委托代證登記申報(bào),提示“課稅數(shù)量格式有誤”或者“上 傳路徑錯(cuò)誤” 答:(1)委托代征EXCEL明細(xì)表格中: “管理碼”或“識(shí) 別號(hào)” 字段處填寫(xiě)企業(yè)的“稅務(wù)管理碼” 或“識(shí)別號(hào)” 稅種、 稅目填寫(xiě)前請(qǐng)先參看電子稅務(wù)局中的 “鑒定信息查 詢(xún)”, 準(zhǔn)
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