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文檔簡介
1、泓域咨詢 /溫州金屬再生資源加工設備項目可行性研究報告目錄第一章 建設單位基本情況6一、 公司基本信息6二、 公司簡介6三、 公司競爭優(yōu)勢7四、 公司主要財務數(shù)據(jù)8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)8公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)8五、 核心人員介紹9六、 經營宗旨11七、 公司發(fā)展規(guī)劃11第二章 市場分析13一、 行業(yè)發(fā)展前景13二、 行業(yè)發(fā)展前景15三、 市場規(guī)模18第三章 項目建設背景、必要性21一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢21二、 行業(yè)壁壘22第四章 緒論25一、 項目概述25二、 項目提出的理由26三、 項目總投資及資金構成28四、 資金籌措方案28五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標28六、 原輔材料及設備
2、29七、 項目建設進度規(guī)劃29八、 環(huán)境影響29九、 報告編制依據(jù)和原則29十、 研究范圍31十一、 研究結論32十二、 主要經濟指標一覽表32主要經濟指標一覽表32第五章 建筑物技術方案34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 運營模式分析37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度42第七章 人力資源分析49一、 人力資源配置49勞動定員一覽表49二、 員工技能培訓49第八章 工藝技術說明51一、 企業(yè)技術研發(fā)分析51二、 項目技術工藝分析54三、 質量管理55四、 項
3、目技術流程56五、 設備選型方案57主要設備購置一覽表57第九章 勞動安全59一、 編制依據(jù)59二、 防范措施61三、 預期效果評價65第十章 原輔材料成品管理67一、 項目建設期原輔材料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理67第十一章 投資方案69一、 編制說明69二、 建設投資69建筑工程投資一覽表70主要設備購置一覽表71建設投資估算表72三、 建設期利息73建設期利息估算表73固定資產投資估算表74四、 流動資金75流動資金估算表75五、 項目總投資76總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十二章 項目綜合評價說明79第十三章
4、 附表81主要經濟指標一覽表81建設投資估算表82建設期利息估算表83固定資產投資估算表84流動資金估算表84總投資及構成一覽表85項目投資計劃與資金籌措一覽表86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表89項目投資現(xiàn)金流量表90借款還本付息計劃表91第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:袁xx3、注冊資本:1000萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-9-267、營業(yè)期限:2015-9-26至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx
5、9、經營范圍:從事金屬再生資源加工設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會
6、責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的
7、行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目202
8、0年12月2019年12月2018年12月資產總額14661.0611728.8510995.80負債總額6198.534958.824648.90股東權益合計8462.536770.026346.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53005.3442404.2739754.00營業(yè)利潤12976.9010381.529732.67利潤總額10568.968455.177926.72凈利潤7926.726182.845707.24歸屬于母公司所有者的凈利潤7926.726182.845707.24五、 核心人員介紹1、袁xx,中國國籍,1976年出生,本
9、科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、嚴xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xx
10、x有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11
11、月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、曹xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍
12、企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在
13、消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展前景經過30多年的經濟快速發(fā)展,我國的高投入、高能耗的經濟增長方式面臨著轉型需求,為了建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,黨的十九大明確提出中國經濟要由高速增長轉向高質量發(fā)展,為了解決環(huán)境污染的問題,要做好再生資源回收利用工作,打好污染防治攻堅戰(zhàn),注重生態(tài)文明建設。而金屬再生資源加工設備
14、直接決定著廢金屬資源回收利用的效率和成效,金屬再生資源加工設備制造行業(yè)的增長空間相當可觀。2017年1月25日工信部、商務部和科技部等三部委聯(lián)合印發(fā)的關于加快推進再生資源產業(yè)發(fā)展的指導意見指出,為貫徹落實中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要,引導和推進“十三五”時期再生資源產業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展,要充分認識到發(fā)展再生資源產業(yè)的重要性。再生資源的開發(fā)利用,已成為國家資源供給的重要來源,在緩解資源約束、減少環(huán)境污染、促進就業(yè)、改善民生等方面發(fā)揮了重要的作用。大力發(fā)展再生資源產業(yè),對全面推進綠色制造、實現(xiàn)綠色增長、引導綠色消費也具有重要的意義。傳統(tǒng)金屬冶煉行業(yè)由于生產方式落后,存在高污
15、染和高能耗的缺點,這對廢金屬資源回收利用行業(yè)提出了更高的要求,也對金屬再生資源加工設備制造行業(yè)提出了更高的要求。雖然金屬再生資源加工設備制造行業(yè)發(fā)展速度較快,但是行業(yè)內目前大型規(guī)模的企業(yè)依然較少,只有少數(shù)企業(yè)具有較為完善的產品結構和裝備研發(fā)、生產能力。同時由于廢鋼鐵等金屬再生資源的粗放回收過程,對金屬再生資源加工設備的需求呈現(xiàn)多元化特點,行業(yè)內仍然存在一批規(guī)模較小的生產企業(yè)。金屬再生資源加工設備制造決定著金屬再生資源加工設備的整體技術水平,因此國家對金屬再生資源加工設備制造和研發(fā)采取高度重視,積極扶持的態(tài)度。國家發(fā)改委和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的當前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產業(yè)設備(產品)目錄(2010年版)
16、文件中列入了廢鋼破碎生產線、大型廢鋼剪斷機等再生資源加工設備。商務部等五部委于2015年1月21日印發(fā)的再生資源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015-2020年)文件指出,只有將廢棄產品有效地、及時地回收,提高再生資源回收率和利用水平,才能形成“資源產品廢棄產品再生資源”的循環(huán)發(fā)展模式,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,達到緩解資源緊張局面、減少污染、保護生態(tài)環(huán)境的目的。到2020年,在全國建成一批網點布局合理、管理規(guī)范、回收方式多元、重點品種回收率較高的回收體系示范城市,大中城市再生資源主要品種平均回收率達到75%以上。在這樣的市場環(huán)境和政策的大背景下,在政府引導和市場需求的雙重刺激下,可預見到金屬再生資源加
17、工設備制造行業(yè)的發(fā)展將會持續(xù)穩(wěn)步推進。隨著環(huán)境保護政策法律法規(guī)不斷更新,國家支持循環(huán)經濟發(fā)展的政策不斷出臺,再生資源利用行業(yè)在這樣的背景下將穩(wěn)步向前發(fā)展,這也必將為金屬再生資源加工設備制造行業(yè)提供更大的市場需求。中華人民共和國環(huán)境保護稅法在2018年1月1日正式實施,為了降低冶煉渣的產生量,控制企業(yè)生產成本,可以預見更多的冶煉企業(yè)將會選擇有色金屬廢料替代原生礦進行生產加工,廢有色金屬回收利用的重要性將進一步顯現(xiàn)。禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案等一系列廢料進口政策的收緊,可以預見到未來國內的再生資源回收比例將顯著提高,勢必會推動國內再生資源利用行業(yè)蓬勃發(fā)展從而為金屬再生資源加
18、工設備制造行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。二、 行業(yè)發(fā)展前景經過30多年的經濟快速發(fā)展,我國的高投入、高能耗的經濟增長方式面臨著轉型需求,為了建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,黨的十九大明確提出中國經濟要由高速增長轉向高質量發(fā)展,為了解決環(huán)境污染的問題,要做好再生資源回收利用工作,打好污染防治攻堅戰(zhàn),注重生態(tài)文明建設。而金屬再生資源加工設備直接決定著廢金屬資源回收利用的效率和成效,金屬再生資源加工設備制造行業(yè)的增長空間相當可觀。2017年1月25日工信部、商務部和科技部等三部委聯(lián)合印發(fā)的關于加快推進再生資源產業(yè)發(fā)展的指導意見指出,為貫徹落實中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要,引導和推進
19、“十三五”時期再生資源產業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展,要充分認識到發(fā)展再生資源產業(yè)的重要性。再生資源的開發(fā)利用,已成為國家資源供給的重要來源,在緩解資源約束、減少環(huán)境污染、促進就業(yè)、改善民生等方面發(fā)揮了重要的作用。大力發(fā)展再生資源產業(yè),對全面推進綠色制造、實現(xiàn)綠色增長、引導綠色消費也具有重要的意義。傳統(tǒng)金屬冶煉行業(yè)由于生產方式落后,存在高污染和高能耗的缺點,這對廢金屬資源回收利用行業(yè)提出了更高的要求,也對金屬再生資源加工設備制造行業(yè)提出了更高的要求。雖然金屬再生資源加工設備制造行業(yè)發(fā)展速度較快,但是行業(yè)內目前大型規(guī)模的企業(yè)依然較少,只有少數(shù)企業(yè)具有較為完善的產品結構和裝備研發(fā)、生產能力。同時由于廢鋼鐵等
20、金屬再生資源的粗放回收過程,對金屬再生資源加工設備的需求呈現(xiàn)多元化特點,行業(yè)內仍然存在一批規(guī)模較小的生產企業(yè)。金屬再生資源加工設備制造決定著金屬再生資源加工設備的整體技術水平,因此國家對金屬再生資源加工設備制造和研發(fā)采取高度重視,積極扶持的態(tài)度。國家發(fā)改委和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的當前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產業(yè)設備(產品)目錄(2010年版)文件中列入了廢鋼破碎生產線、大型廢鋼剪斷機等再生資源加工設備。商務部等五部委于2015年1月21日印發(fā)的再生資源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015-2020年)文件指出,只有將廢棄產品有效地、及時地回收,提高再生資源回收率和利用水平,才能形成“資源產品廢棄產品再生資源”
21、的循環(huán)發(fā)展模式,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,達到緩解資源緊張局面、減少污染、保護生態(tài)環(huán)境的目的。到2020年,在全國建成一批網點布局合理、管理規(guī)范、回收方式多元、重點品種回收率較高的回收體系示范城市,大中城市再生資源主要品種平均回收率達到75%以上。在這樣的市場環(huán)境和政策的大背景下,在政府引導和市場需求的雙重刺激下,可預見到金屬再生資源加工設備制造行業(yè)的發(fā)展將會持續(xù)穩(wěn)步推進。隨著環(huán)境保護政策法律法規(guī)不斷更新,國家支持循環(huán)經濟發(fā)展的政策不斷出臺,再生資源利用行業(yè)在這樣的背景下將穩(wěn)步向前發(fā)展,這也必將為金屬再生資源加工設備制造行業(yè)提供更大的市場需求。中華人民共和國環(huán)境保護稅法在2018年1月1日正式實施,
22、為了降低冶煉渣的產生量,控制企業(yè)生產成本,可以預見更多的冶煉企業(yè)將會選擇有色金屬廢料替代原生礦進行生產加工,廢有色金屬回收利用的重要性將進一步顯現(xiàn)。禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案等一系列廢料進口政策的收緊,可以預見到未來國內的再生資源回收比例將顯著提高,勢必會推動國內再生資源利用行業(yè)蓬勃發(fā)展從而為金屬再生資源加工設備制造行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。三、 市場規(guī)模我國金屬再生資源加工設備制造行業(yè)的發(fā)展與金屬再生資源回收行業(yè)的發(fā)展是密切相關的,金屬再生資源加工設備主要應用于金屬再生資源的回收利用過程。這意味著金屬再生資源回收行業(yè)的發(fā)展是金屬再生資源加工設備行業(yè)發(fā)展最重要的驅動因素。
23、2017年,我國十大品種再生資源回收總值為7550.7億元,受主要品種價格上漲影響,同比增長28.7%,所有再生資源品種回收總值均有增長。截至2017年底,我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為2.82億噸,同比增長11%。其中,廢有色金屬回收量同比增長13.7%,廢鋼鐵回收量同比增長14.9%。2017年,廢鋼鐵回收結構發(fā)生了較大變化,大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量同比增長64.2%,所占廢鋼鐵回收總量比例增至85.1%;其他企業(yè)回收量同比下降57.5%,所占廢鋼鐵回收總量比例下降至14.9%,這主要是由于
24、國家取締“地條鋼”力度進一步加強,越來越多的廢鋼鐵通過正規(guī)渠道進入大型鋼廠。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年,我國十種有色金屬產量5501.0萬噸,同比增長2.9%,增幅比上年擴大0.4個百分點。有色金屬行業(yè)總體呈現(xiàn)生產平穩(wěn)、價格上漲、效益向好的態(tài)勢。2017年,我國再生有色金屬工業(yè)主要品種(銅、鋁、鉛、鋅)總產量約為1375萬噸,同比增長10.44%。其中再生銅產量320萬噸,同比增長6.7%;再生鋁產量690萬噸,同比增長9.5%;再生鉛產量205萬噸,同比增長24.2%;再生鋅產量160萬噸,同比增長6.7%。再生銅產量所占銅供應量的比重為25.2%,比上年擴大1.2個百分點;再生鋁
25、產量所占鋁供應量的比重為17.6%,所占比重比上年提高了1.1個百分點;再生鉛供應量205萬噸,所占鉛供應量的比重為42.6%,所占比重較上年提高了7個百分點。2017年,國內主要廢有色金屬回收量約為1065萬噸,其中廢銅回收量約為200萬噸,廢鋁回收量約為500萬噸,廢鉛回收量約為205萬噸,廢鋅回收量約為160萬噸。隨著廢舊有色金屬的回收需求市場擴大,也將帶動金屬再生資源加工設備制造行業(yè)的發(fā)展。各類從事再生資源回收利用和加工以及產品開發(fā)的科研院所逐年增多,也促進著金屬類再生資源加工設備制造行業(yè)朝著產業(yè)化、規(guī)?;姆较虬l(fā)展。2017年,我國粗鋼產量為83173萬噸,同比增長2.9%;生鐵產量
26、為71076萬噸,同比增長1.8%;鋼材產量為104818.3萬噸,同比增長0.8%。2017年鋼鐵產量的大幅增長,主要是去除落后產能之后,先進產能釋放的結果。2017年,我國回收廢鋼鐵17391萬噸,同比增長14.9%。其中,重點大型鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵14791萬噸,同比增長64.2%;其他行業(yè)回收廢鋼鐵2600萬噸,同比下降57.5%;廢鋼單耗177.8千克/噸,同比提高66.4千克/噸,廢鋼比為17.78%,比去年提高了6.6個百分點。其中,轉爐廢鋼單耗128.2千克/噸,增長了56.1千克/噸,電爐廢鋼單耗660.6千克/噸,增長了44.1千克/噸,電爐鋼比9.3%,同比提高了2.1個
27、百分點。廢鋼鐵回收價值2017年總值達到3043.4億元,在再生資源回收價值總值中排第一位,增幅同比增長49%。由于鋼鐵、有色金屬等大宗商品價格的上漲,廢鋼鐵、廢有色金屬的回收價格也相應地呈現(xiàn)出上漲的趨勢。2018年,隨著國家重大領域改革措施逐步落地,改革紅利加速釋放;貨幣政策轉向中性偏緊,但實體經濟的融資需求依然有保障。國家去產能工作持續(xù)推進,環(huán)保限產力度持續(xù)加大,進口政策穩(wěn)健調整,鋼鐵、有色金屬、紙、塑料等行業(yè)產品價格短期不會明顯回落,未來再生資源價格上漲的可能性較大,再生資源回收企業(yè)實現(xiàn)盈利的可能性將進一步增加。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢金屬再生資源加工設備,是
28、廢舊金屬回收過程所用的加工機械和作業(yè)機械的總稱。隨著計劃經濟向市場經濟體制的轉型,全國各地以個體為主的廢舊資源回收網點和從事廢舊資源再生利用的小企業(yè)迅速崛起,形成了再生資源回收利用體系。一些靠走街串巷回收各種廢舊物資的小企業(yè)、小商販逐步成為專業(yè)回收的企業(yè)群體。重工業(yè)的快速發(fā)展帶動了市場經濟,生產加工過程中產生的金屬廢料作為一種可回收利用的金屬材料,如果得不到妥善利用不僅會造成資源浪費,還會給環(huán)境帶來巨大污染,同時給企業(yè)造成直接的經濟損失。若進行科學處理回收后進行二次利用,即可變廢為寶,形成可持續(xù)發(fā)展鏈,為企業(yè)創(chuàng)造巨大的財富,這已經被越來越多的企業(yè)管理者所重視。在國家環(huán)保政策不斷加大力度的大背景
29、下,如何科學地利用廢舊資源,這不僅是廢舊金屬行業(yè)必須面對的問題,也是整個社會乃至全世界研究的課題。積極迎合國家政策,及時調整生產工藝,不僅保護了環(huán)境,更降低了企業(yè)的成本。毋庸置疑,在這樣的大背景下,整個社會對金屬再生資源加工設備的需求將會越來越大。金屬再生資源加工設備品類繁多,按照加工設備的具體功能可劃分為剪切設備、分選設備、剝皮設備、造粒設備、打包設備、傳送設備、成套設備等類別。廢鋼鐵和廢有色金屬行業(yè)回收利用行業(yè)的持續(xù)發(fā)展使得金屬再生資源加工設備行業(yè)的發(fā)展也不斷持續(xù)并快速發(fā)展。目前西歐、美國和日本等發(fā)達國家的廢舊金屬再生資源回收利用率已達到90%左右,回收加工行業(yè)的高效和高回收利用率離不開這
30、些國家先進的金屬再生資源加工設備制造行業(yè)。而我國金屬再生資源加工設備行業(yè)發(fā)展時間較短,起步較慢,但通過學習國外先進的技術經驗,國內的金屬再生資源加工設備行業(yè)發(fā)展速度較快。在二十世紀八十年代,我國只有少量的大型冶金企業(yè)才運用專業(yè)的金屬再生資源加工設備,主要以打包和剪切設備為主,且多數(shù)都是從國外進口;經過多年不懈的努力和對國外技術的消化吸收,在二十世紀九十年代,我國金屬再生資源加工設備行業(yè)在技術水平、產品質量、產業(yè)規(guī)模以及服務水平等各方面都得到高速發(fā)展,大體上形成了一個比較完整的產業(yè)體系,金屬再生資源加工設備制造行業(yè)自此朝著產業(yè)化的方向迅猛發(fā)展。二、 行業(yè)壁壘1、行業(yè)集中度低近年來,金屬再生資源加
31、工設備制造行業(yè)快速發(fā)展,但國內企業(yè)仍然普遍規(guī)模較小,行業(yè)集中度較低。行業(yè)基礎薄弱、集中度較低。國內企業(yè)規(guī)模偏小、資金實力不足的問題已經嚴重阻礙了行業(yè)產品檔次的提升,導致行業(yè)的產品結構失衡。大多數(shù)小型企業(yè)生產經營粗放,使用工藝和裝備比較落后,規(guī)模較小和產品質量不高也對國內設備行業(yè)整體形象造成不利影響。2、行業(yè)研發(fā)能力和技術水平相對較低雖然近年來國家在技術引進、技術改造、科研開發(fā)等方面都給予了一定的支持,但由于我國再生資源加工設備制造領域基礎差,其研發(fā)投入不足,我國的技術水平整體與國外同行存在不小的差距,大多數(shù)企業(yè)無法提供與國外水平相當?shù)漠a品。由于專業(yè)設備研發(fā)和生產起步較晚、機械工業(yè)的整體發(fā)展水平
32、不高,我國再生資源加工設備的零部件配套生產還滿足不了整機制造的要求,關鍵零部件性能和國外同類產品相比仍然具有一定差距,特別是部分大型設備的關鍵零部件目前仍然主要依賴于進口。行業(yè)內擁有自主知識產權產品的企業(yè)較少。3、核心技術人才缺失由于金屬再生資源加工設備制造行業(yè)是裝備制造業(yè)的新興領域,因此對相關專業(yè)人才的需求也相對迫切。在產品研發(fā)和設計方面,需要既有精密制造經驗又懂得不同行業(yè)客戶差異化需求的專業(yè)研發(fā)人員;在制造方面,需要大量能夠操作先進專業(yè)化設備的專業(yè)操作人員和少量高級技師。而國內尚無專業(yè)機構針對該類型人才設立系統(tǒng)培養(yǎng)機制,更多依靠行業(yè)內各企業(yè)自身培養(yǎng)。專業(yè)人才缺乏已成為制約我國金屬再生資源加
33、工設備制造行業(yè)整體技術水平提高的重要因素之一。第四章 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:溫州金屬再生資源加工設備項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯(lián)系人:袁xx(二)主辦單位基本情況公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的
34、原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速
35、、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套金屬再生資源加工設備/年。二、 項目提出的理由由于環(huán)保意識和循環(huán)經濟的興起,再生資源回收利用行業(yè)已成為全球新興戰(zhàn)略產業(yè)。我國隨著經濟增長模式的轉型和對發(fā)展循環(huán)經濟的日漸重視和加大投入,再生資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道??紤]到未
36、來相當一段長的時間內,發(fā)展循環(huán)經濟是我國的基本國策和戰(zhàn)略選擇,冶金、廢舊物資回收等行業(yè)仍然是金屬再生資源加工設備的需求大戶,其穩(wěn)定發(fā)展也將為相關設備的研發(fā)和生產提供強勁動力。同時報廢汽車拆解等行業(yè)由于再制造先進技術的推廣,也將增加對相關專業(yè)回收處理設備的需求。無論是原有應用行業(yè)的需求規(guī)模增長還是新應用領域的擴展都將給金屬再生資源加工設備行業(yè)提供新的機遇和挑戰(zhàn)。此外,由于我國金屬再生資源加工設備的整體成本優(yōu)勢,未來國產設備在吸引更多國內客戶的同時,也具備了拓展國際市場的潛在能力。從戰(zhàn)略全局看,溫州已經具備轉型升級的堅實基礎和先導優(yōu)勢。未來五年是我市實現(xiàn)轉型發(fā)展的關鍵時期,溫州所具有的改革創(chuàng)新、溫
37、商網絡、自然資源、地理區(qū)位、產業(yè)基礎、人口規(guī)模等發(fā)展優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn),為提升溫州在全省乃至全國的發(fā)展地位奠定戰(zhàn)略基礎。未來,溫州將著眼大局,立足實際,確立更高層次、更長時期的戰(zhàn)略定位,以發(fā)展理念轉變引領發(fā)展方式轉變,以發(fā)展方式轉變推動發(fā)展質量和效益提高,努力建設民營經濟創(chuàng)新發(fā)展示范城市、東南沿海重要中心城市。“十三五”時期,溫州將在經濟發(fā)展、改革開放、民生改善、社會治理、環(huán)境建設等方面樹標桿求突破,加快建設邁入全面小康社會標桿城市。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38613.40萬元,其中:建設投資31256.73萬元,占
38、項目總投資的80.95%;建設期利息416.31萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金6940.36萬元,占項目總投資的17.97%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資38613.40萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)21621.13萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額16992.27萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):86300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):70176.36萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):11780.31萬元。4、財務內部收益率(FIRR
39、):23.68%。5、全部投資回收期(Pt):5.32年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):35501.35萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁材、銅材、切削液、導軌油、零配件。(二)主要設備主要設備包括:CNC加工中心、數(shù)控車床、普通車床、銑床、干磨床、水磨床、線切割機、攻絲機、臺鉆、空壓機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目所選生產工藝及規(guī)模符合國家產業(yè)政策,在嚴格采取環(huán)評報告規(guī)定的環(huán)境保護對策后,各污染源所排放污染物可以達標排放,對環(huán)境影響
40、較小,僅從環(huán)保角度來看本項目建設是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數(shù);9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,
41、盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。十、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定
42、;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。十一、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積113681.241.2基底面積35546.461.3投資強度萬元/畝347.752總投資萬元38613.402.1建設投資萬元31256.732.1.1工程
43、費用萬元27025.052.1.2其他費用萬元3438.062.1.3預備費萬元793.622.2建設期利息萬元416.312.3流動資金萬元6940.363資金籌措萬元38613.403.1自籌資金萬元21621.133.2銀行貸款萬元16992.274營業(yè)收入萬元86300.00正常運營年份5總成本費用萬元70176.36""6利潤總額萬元15707.08""7凈利潤萬元11780.31""8所得稅萬元3926.77""9增值稅萬元3471.35""10稅金及附加萬元416.56"
44、"11納稅總額萬元7814.68""12工業(yè)增加值萬元26597.07""13盈虧平衡點萬元35501.35產值14回收期年5.3215內部收益率23.68%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13802.24所得稅后第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設
45、計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的
46、比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積113681.24,其中:生產工程69066.78,倉儲工程22394.28,行政辦公及生活服務設施12036.12,公共工程10184.06。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20616.9569066.789132.081.11#生產車間6185.0920720.032739.621.22#生產車間5154.2417266.692283.021.33#生產車間4948.0716576.032191.701
47、.44#生產車間4329.5614504.021917.742倉儲工程7464.7622394.282456.162.11#倉庫2239.436718.28736.852.22#倉庫1866.195598.57614.042.33#倉庫1791.545374.63589.482.44#倉庫1567.604702.80515.793辦公生活配套2029.7012036.121817.973.1行政辦公樓1319.317823.481181.683.2宿舍及食堂710.394212.64636.294公共工程5331.9710184.06844.27輔助用房等5綠化工程9328.08164.83綠
48、化率16.27%6其他工程12458.4636.157合計57333.00113681.2414451.46第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成
49、具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、金屬再生資源加工設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和金屬再生資源加工設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內金屬再生資源加工設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導
50、和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款
51、情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原
52、因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同
53、,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行
54、控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制
55、度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后
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