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文檔簡介

1、公司采購制度和流程為規(guī)范公司采購工作,提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性,保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的 正常進(jìn)行,特制定本采購業(yè)務(wù)流程和管理制度。1. 目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本 管理規(guī)程,2. 范圍各部門工作所肅的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、 清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3. 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)肅采購物資的復(fù)審工作.4. 程序4.1 各部門每月 5 日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等項(xiàng)填列于月度采購申請(qǐng)表內(nèi),

2、報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后,轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),再經(jīng)總經(jīng)理簽 署批示后,由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格,并進(jìn)行比較后, 再及時(shí)組織物品的購入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用,接收 或領(lǐng)用人員必須簽宇;轄入庫的及時(shí)入庫,并辦理入庫手續(xù):4.2 對(duì)急購物品,使用部門可提出并填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)表,供應(yīng)部要按使用部門臨時(shí) 采購申請(qǐng)表要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可先購后批,并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公 司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、 技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別

3、質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式,均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位,進(jìn)行生 產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較 不得擅自變更.4.5 對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意 向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6 對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買防止庫存積壓.第 2/5 頁4.7 對(duì)一些大宗物資要素取“三包手純簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留 10% 尾款.4.8 對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到 價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9 供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對(duì)物料使用隨時(shí)回訪,了

4、解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10 為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方 式來制約.4.11 庫管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品,有權(quán)拒絕入庫或者在 入庫單上注明質(zhì)量不合格的悄況,確保對(duì)不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12 供應(yīng)部采購員要及時(shí)報(bào)帳核銷物品采買的手續(xù)不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳4.13 對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞, 提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)

5、現(xiàn)嚴(yán)肅處理.第 3/5 頁4.14 采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知訶全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型 號(hào)等,分析學(xué)握市場行情,把握市場脈搏,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練,以保證最大限度的降 低采購單價(jià)和成本.4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫物料入庫單,并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng) 部,作為報(bào)銷依據(jù)。4.17 樹立敬業(yè)爰崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18 杜絕損公肥私、中飽私義對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和 經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5.

6、實(shí)施5.1 本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2 公布實(shí)施后,由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。庫房管理制度.目的 為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理 規(guī)程.第 4/5 頁2. 范圍本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3. 職責(zé)3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2. 物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4. 程序4.1 物資的驗(yàn)收入庫4.1.1 采購員購回所裾的物資后,應(yīng)及時(shí)地把采購申請(qǐng)單、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù) 據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2 庫管員應(yīng)從數(shù)量、

7、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重 物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3 對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 合格證明,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)1,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4 物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫入庫單4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2 在庫養(yǎng)護(hù)4.2.1 庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存 放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4

8、.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查防止基變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對(duì)返回的廢 I 日物資及時(shí)填廢 I 日物資回收清單,以便統(tǒng)一處理對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),拿握庫存動(dòng)態(tài)對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列超儲(chǔ)積壓 物資報(bào)告單,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出請(qǐng)購單補(bǔ)充庫存.4.3 出庫核實(shí)4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的出庫單,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時(shí)應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí)防止錯(cuò)發(fā).4.3.3 因工作急觸,對(duì)物到票未到的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦 理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳如

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