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文檔簡介

1、2021最新采購管理制度范本 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。 第二章采購流程 第四條請購的提出 1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料請購單,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等; 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物

2、資采購由綜合辦公室負責開立請購單; 3、請購單應注明物料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準; 4、請購單一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部; 5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份請購單內; 6、緊急請購時,請購部門應于請購單備注欄注明"緊急'字樣。 第五條請購核準權限 1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核準,超過此數額的,由總經理核準; 2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000-20210元的由車間主任

3、上報生產副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20210元以上的由工程部統(tǒng)計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。 3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報請購單,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。 第六條請購的撤消 1、已開具請購單,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時應先口頭知會采購部。 2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。 3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條采購方式 根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三

4、種方式: 1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購; 2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購; 3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價、議價 1、采購部采購人員接獲核準后之請購單,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司合格供應商名錄內的供應商作為詢價對象; 2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限; 3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向

5、其同時索要報價明細表; 4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇; 5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認; 6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價; 7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。 第九條議價原則 遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價: 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時; 2、采購頻率明顯增加時; 3、本次采購數量大于前次時; 4、本次報價偏高時; 5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時; 6、其他有利于公司條件時 第十條定價核

6、準 1、采購人員詢價、議價完成后,填寫采購詢價、議價單(對內使用),隨附各供應商回傳的采購詢價單(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經理審核;采購部經理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。 2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經理核準,確定供應商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。 3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經理核準。 第十一條訂購作業(yè) 1、采購人員接獲經核準之供應商后,應以本公司出具購銷合同,或供貨商出具購銷合同形式向供應商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。 2、若屬一份訂購單多次分批

7、交貨的情形,采購人員應于購銷合同上明確注明。 3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。 第十二條驗收與付款 1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質管理 第.條采購品質文件資料要求 物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在購銷合同、采購合約內予以明確規(guī)定: 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。 2、產品技術精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。 第十四條合格供應商之選擇 物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條

8、件: 1、經本公司供應商調查,列入合格供應商名錄內的供應商。 2、提供的樣品經本公司確認合格。 3、類似物料以往采購之良好記錄。 第十五條品質保證之協定 物料采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證: 1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000等。 2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 4、接受本公司必要之供應商調查。 5、保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 第十六條進貨驗收之規(guī)定 供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管

9、、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項: 1、品質檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質是否符合品質要求。 2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠; 3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠; 第十七條品質糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下: 1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據,并于購銷合同上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。 2、采購

10、物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部。 (2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 (3)現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。 (4)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。 (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 (1)供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

11、(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。 (4)其他原因導致本公司之損失,依實際損失向供應商索賠。 第四章采購交期管理 第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。 第條依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。 第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。 第五章付款方式 第二十一條付款方式 1、由采購部根據請購單、采購詢價、議價單、采購合同、進料驗收單、入庫單,向財務部請款。 2、財務部依合

12、同規(guī)定之給付方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。 第六章采購人員工作職責 第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。 第二.條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經濟責任。 第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。 第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。 第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。 第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。 第二條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務

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