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文檔簡介

1、氯化頓生產建設項目投資意向書一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以 人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。(三)公司經濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入11200.13萬元,同比增長17.15%(1639.39萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務氯化釵生產及銷售收入為10515.09萬元, 占營業(yè)總收入的93.88%o根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3025.59萬元,較去年同期相比增 長370.62萬元,增長率13.96%;實現(xiàn)凈利潤2269.19萬元,較去年同

2、期相比增 長251.01萬元,增長率12.44%o表1:上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元11200.13完成主營業(yè)務收入萬元10515.09主營業(yè)務收入占比93.88%營業(yè)收入增長率(同比)17.15%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1639.39利潤總額萬元3025.59利潤總額增長率13.96%利潤總額增長量萬元370.62凈利潤萬元2269.19凈利潤增長率12.44%凈利潤增長量萬元251.01投資利潤率59.69%投資回報率44.77%財務內部收益率20.54%企業(yè)總資產萬元14977.03流動資產總額占比35.02%流動資產總額萬元5244.90資產負債率20.22%二、項

3、目概況(一)項目名稱氯化鎖投資建設項目(二)項目選址xxx經濟園區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積19102.88平方米(折合約2&64畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.31%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化覆蓋率 5.46%,固定資產投資強度167.99萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積19102.88平方米,建筑物基底占地面積9610.66平方米, 總建筑面積20440.08平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12655.98平方米,項目 規(guī)劃綠化面積1116.02平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計102臺(套),設備購置費1612.16萬元。(七

4、)節(jié)能分析1、項目年用電量1359137.66千瓦時,折合167.04噸標準煤。2、項目年總用水量11582.89立方米,折合0.99噸標準煤。3、“氯化領投資建設項目”,年用電量1359137.66千瓦時,年總用水 量11582.89立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)168.03噸標準煤/年。達綱年綜合節(jié)能量56.01噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.82%,能源利用效果良好。(a)環(huán)境保護項目符合xxx經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和 國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴 格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯

5、的影 響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資6728.39萬元,其中:固定資產投資(固定資產投資)萬元, 占項目總投資的71.51%;流動資金1917.16萬元,占項目總投資的2&49%o(十)資金籌措該項目投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達綱年營業(yè)收入15938.00萬元,總成本費用12287.00萬元,稅金及附 加63.66萬元,利潤總額3651.00萬元,利稅總額4245.15萬元,稅后凈利潤 2738.25萬元,達綱年納稅總額1506.90萬元;達綱年投資利潤率54.26%,投 資利稅率63.09%,投資回報率40.70%,全部投資回收期3.96年,

6、提供就業(yè)職 位262個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx經濟園區(qū)及 xxx經濟園區(qū)氯化釵行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx經濟園 區(qū)氯化鎖產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推 動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“氯化欽投資建設項目”, 本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟園區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職 位262個,達綱年納稅總額1506.90萬元,可以促進xxx經濟園區(qū)區(qū)域經濟的 繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達綱年投

7、資利潤率54.26%,投資利稅率63.09%,全部投資回報率 40.70%,全部投資回收期3.96年(含建設期12個月),固定資產投資回收期 3.96年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、面向產業(yè)和行業(yè)的公共服務體系,是立足解決行業(yè)的共性技術和生產性 服務需求,建立的各類平臺性質的載體。我國高度重視公共服務體系建設,近 年來頒布了 一系列指導性文件。中國制造2025提出,建設一批促進制造業(yè) 協(xié)同創(chuàng)新的公共服務平臺,規(guī)范服務標準,開展技術研發(fā)、檢驗檢測、技術評 價、技術交易、質量認證、人才培訓等專業(yè)化服務,促進科技成果轉化和推廣 應用。2015年9月,發(fā)布國務院關于加快構建大眾

8、創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的 指導意見。2016年8月,工業(yè)和信息化部印發(fā)關于完善制造業(yè)創(chuàng)新體系, 推進制造業(yè)創(chuàng)新中心建設的指導意見。在工業(yè)和信息化部印發(fā)的“十二五” 中小企業(yè)成長規(guī)劃中,提出實施“十二五”中小企業(yè)公共服務平臺網絡建設 工程。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。表2:主要經濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米19102.88折合畝數(shù)畝28.64容積率1.07建筑系數(shù)50.31%投資強度萬元/畝167.99基底面積平方米9610.66建筑面積平方米20440.08綠化率5.46%綠化面積平方米1116.02固定資產投資萬元4811.

9、23流動資金萬元1917.16總投資萬元6728.39土建工程投資萬元1831.59設備投資萬元1612.16其它投資萬元1367.48土建工程投資占比27.22%設備投資占比23.96%其它投資占比20.32%固定資產投資占比71.51%收入萬元15938.00總成本萬元12287.00利潤總額萬元3651.00凈利潤萬元2738.25所得稅萬元912.75增值稅萬元530.49稅金及附加萬元63.66納稅總額萬元1506.90利稅總額萬元4245.15投資利潤率54.26%投資利稅率63.09%投資回報率40.70%回收期年3.96設備數(shù)量臺(套)102年用電量千瓦時1359137.66年

10、用水量立方米11582.89總能耗噸標準煤168.03節(jié)能率22.82%節(jié)能量噸標準煤56.01員工數(shù)量人262流動資金占比28.49%四、項目建設背景1、建設制造強國,發(fā)展先進制造業(yè),不僅是我國進入工業(yè)化后期的發(fā)展需要,也是順應世界工業(yè)化趨勢特別是新一輪科技和產業(yè)革命的必然要求。從世界范看,2008年國際金融危機后,發(fā)達國家紛紛推出再工業(yè)化戰(zhàn)略,同時以制造業(yè)信息化、智能化、服務化為特征的新一輪科技和產業(yè)革命方興未艾,我 國制造業(yè)發(fā)展既面臨嚴峻挑戰(zhàn),也迎來重大歷史機遇。從挑戰(zhàn)來看,在新一輪 科技和產業(yè)革命背景下,我國制造業(yè)的粗放型發(fā)展模式不可持續(xù),必須轉向創(chuàng) 新驅動的高質量發(fā)展模式。從機遇來看

11、,新一輪科技和產業(yè)革命為我國制造業(yè) 轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展提供了技術經濟基礎、指明了發(fā)展方向。作為世界制造業(yè) 第一大國,我國必須抓住這次科技和產業(yè)革命的歷史機遇,大力提高制造業(yè)發(fā) 展質量,加快建設制造強國。2、當前,我國制造業(yè)發(fā)展面臨著穩(wěn)增長和調結構的雙重困境、發(fā)達國家和 新興經濟體的雙重擠壓、低成本優(yōu)勢快速遞減和新競爭優(yōu)勢尚未形成的兩難局 面。在這一 “爬坡過坎”的關鍵時期,中國制造2025出臺,既立足當前, 面向制造業(yè)轉型升級、提質增效,提出了九大戰(zhàn)略任務、五項重點工程和若干 重大政策舉措;又著眼長遠,著眼應對新一輪科技革命和產業(yè)變革,圍繞先進 制造和高端裝備制造,前瞻部署了重點突破的十大戰(zhàn)略

12、領域,描繪了未來30 年建設制造強國的宏偉藍圖和梯次推進的路線圖。3、2015年第一季度,中國經濟依然面臨較大的下行壓力,第一季度國內生產總值(gdp)增速降至7.0%o受經濟下滑拖累,上市公司整體經營業(yè)績表 現(xiàn)不佳,第一季度營收增速為-0.01%,較上年同期下滑了 7.01個百分點。與此 同時,作為經濟發(fā)展新力量的戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司經受住市場的考驗,業(yè) 績表現(xiàn)良好,成為支撐總體發(fā)展的重要力量。2015年第一季度,戰(zhàn)略性新興產 業(yè)上市公司實現(xiàn)營收達4449.6億元,同比增長16%,較上年同期提升5個百 分點,且連續(xù)10個季度保持兩位數(shù)高速增長,而上市公司總體持續(xù)下滑,僅維 持個位數(shù)增長,兩

13、者增速差逐年加大。2015年第一季度,戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市 公司實現(xiàn)利潤總額達366.7億元,同比增長26%,較上年同期大幅提升10.4個 百分點,且上升趨勢明顯,增速達上市公司總體利潤增速的5倍以上。五、必要性分析1、推動綠色發(fā)展取得新突破,還要加快形成綠色的生活方式。綠色發(fā)展是 理念,更是需要落實在社會生活中的具體實踐。要開展全民節(jié)能、節(jié)水行動, 反對浪費,推進垃圾分類處理,健全再生資源回收利用網絡;要提倡綠色消費, 擴大新能源汽車、節(jié)能家電等的生產應用,引導市場將資源向環(huán)境友好型產品 配置;要在全社會樹立綠色發(fā)展的價值取向和思維方式,營造“像保護眼睛一樣保護生態(tài)環(huán)境,像對待生命一樣對待生態(tài)

14、環(huán)境”的氛,使綠色發(fā)展成為全社會的自覺行動。2、國內市場條件和政策導向為優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)升級帶來新機遇。黨中央對全面深化改革和依法治國已做出總體部署,將進一步激發(fā)工業(yè)發(fā)展的內生動力和 市場活力。隨著改革力度不斷加大,改革紅利將進一步釋放,我國工業(yè)經濟必 將迎來發(fā)展新局面。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步推進, 超大規(guī)模內需潛力不斷釋放,為我省傳統(tǒng)工業(yè)轉型升級提供了廣闊空間。滿足 人民群眾新的消費需求、社會管理和公共服務新的民生需求,都要求優(yōu)勢傳統(tǒng) 工業(yè)在消費品質量和安全、公共服務設施設備供給等方面迅速提升水平和能力。 與此同時,創(chuàng)新驅動發(fā)展、“一帶一路”、“中國制造2025”等一系列

15、重大發(fā) 展戰(zhàn)略深入實施,促進支撐工業(yè)轉型發(fā)展的相關政策體系加快形成和完善,為 傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級提供重要契機。3、2015年以來,我國經濟下行壓力增大,工業(yè)投資持續(xù)下滑,國內外需 求不足的問題未得到有效緩解,進而導致我國工業(yè)整體增速進一步放緩,傳統(tǒng) 產業(yè)面臨結構調整和轉型升級的巨大壓力。進入二季度以來,隨著“一帶一路”、 “中國制造2025”、“互聯(lián)網+ ”行動計劃等戰(zhàn)略的加快推進,以及智能制造、 小微企業(yè)扶持、技術改造等政策措施的不斷推出與落實,我國工業(yè)增速逐步企 穩(wěn),嚴峻形勢將得到部分緩解,新一代信息技術、高端裝備制造等新興產業(yè)將 成為經濟增長新亮點。六、產品規(guī)劃項目主要產品為氯化欽,根據(jù)市

16、場情況,預計年產值1593&00萬元。七、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積19102.88平方米(折合約28.64畝),其中:凈用地面 積19102.88平方米(紅線范圍折合約28.64畝)。項目規(guī)劃總建筑面積20440.08 平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12655.98平方米,計容建筑面積20440.08 平方米;預計建筑工程投資1831.59萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計102臺(套),設備購置費1612.16萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資6728.39萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入15938.00萬元。八、項目選址該項目選址位于xxx經濟園區(qū)。園區(qū)成立于2004年

17、7月,2006年4月經國家發(fā)改委核準、湖北省人民政 府批準為省級經濟園區(qū),名稱規(guī)范為園區(qū),2007年2月省機構編制委員會批準 赤壁園區(qū)為副縣級機構。園區(qū)下轄陸水工業(yè)園、赤馬港工業(yè)園、中國?光谷(赤 壁)產業(yè)園、茶庵輕工食品工業(yè)園和循環(huán)經濟產業(yè)園,規(guī)劃面積28平方公里。 園區(qū)陸水工業(yè)園位于赤壁南部城郊,規(guī)劃面積8平方公里,東起陸水水庫八號 副壩,西至五洪山,南至荊泉山,北至赤壁市區(qū),是赤壁經濟園區(qū)的第一個工業(yè) 園,已入駐企業(yè)46家,現(xiàn)已進入成熟飽和期。赤馬港工業(yè)園2007年3月開工 建設,新園區(qū)位于107國道以北、沙子嶺北渠以東、往中伙方向總體規(guī)劃8平 方公里,是赤壁經濟園區(qū)的第二個工業(yè)園,目前

18、已有24家企業(yè)入駐。中國光谷 赤壁產業(yè)園位于赤壁中伙鋪鎮(zhèn),北臨武廣高鐵、京港澳高速,南靠京廣鐵路,107國道貫穿園區(qū)。產業(yè)園一期規(guī)劃面積為5000畝,重點發(fā)展機械制造、光電子、 環(huán)保能源等產業(yè)。產業(yè)園于2011年2月開始動工興建,僅一年時間,其土地征 收、搬遷安置、基礎建設、招商引資、項目落地等各項工作推進迅速,園區(qū)已 成雛形。目前已經有巨龍科教、宇順電子、永通汽車配件等大小10個簽約項目, 協(xié)議投資123億元。去年年底產業(yè)園開園后,已有4家企業(yè)在進行項目施工, 其它項目正在進行旋工前的準備工作??傮w規(guī)劃面積達到1.5萬畝的中國光谷 赤壁產業(yè)園是武漢東湖新技術園區(qū)聯(lián)手赤壁市共建的第一個縣級市產

19、業(yè)園,不 僅有利于進一步發(fā)揮東湖新技術園區(qū)的品牌效應和輻射帶動作用,更有利于推 動赤壁產業(yè)層躍上新平臺。茶庵輕工食品工業(yè)園始建于2011年8月,園區(qū)位于107國道茶庵段13連至15連范圍,規(guī)劃面積1平方公里,目前已征地263畝,完成土方平整300畝,園區(qū)主干道建設完成道路設計、工程額預算,進入施工委托代建招標程序。已落戶企業(yè)有2家。循環(huán)經濟產業(yè)園一期建設選址以電廠為中心周邊1.5公里范內,先期征地400畝,主要對電廠余熱、粉煤灰和廢棄物進行再回收利用,目前引進了新型加氣環(huán)保磚廠兩家及人和建材等相關環(huán)保企業(yè)。園區(qū)自建立以來,一批國內外知名企業(yè)紛紛登陸:香港華潤集團、香港大誠集團、中鋁集團、盛宇集

20、團、永通集團及深圳產業(yè)園等競相落戶,區(qū)內 初步形成了電力、起重機械、紡織服裝、綠色食品、新型材料和紙品六大產業(yè) 體系。據(jù)統(tǒng)計,2011年,園區(qū)完成生產總值91.6億元,固定資產投資38億元, 實現(xiàn)稅收4.2億元,新增就業(yè)1011人,新增工業(yè)用地1030畝。2010年以來連 續(xù)被省園區(qū)工作領導小組表彰為省級園區(qū)先進集體,被赤壁市委市政府表彰為“紅旗單位”。園區(qū)始終把招商引資和項目建設作為加快發(fā)展的突破口,按照 建成一批、啟動一批、簽約一批”的要求,不斷加強項目建設力度。為了努 力創(chuàng)造一流的招商、親商、富商的發(fā)展環(huán)境,編制了赤壁市經濟園區(qū)暫行管 理辦法,實行“全程式”、“一條龍”服務。入?yún)^(qū)企業(yè)的項

21、目審批、土地出 讓、規(guī)劃建設、工商注冊等手續(xù)一律由園區(qū)管委會負責辦理。同時對外來投資 企業(yè)實行“封閉式管理,一個窗口對外”,園區(qū)全面推行“服務零距離、行政 審批零費率、企業(yè)經營零干擾、規(guī)范管理零投訴”的服務新模式。按照園區(qū)發(fā) 展規(guī)劃,園區(qū)將致力于“六大園區(qū)”(電力、起重機械、紡織服裝、綠色食品、 新型材料和紙品工業(yè)園)、“兩大中心”(物流中心和職業(yè)教育培訓中心)和“一 個勝地”(旅游休閑勝地)的建設。十二五期間,我們將按照市委、市政府把經 濟園區(qū)建成現(xiàn)代制造業(yè)基地和高新技術產業(yè)密集區(qū)的要求,使優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)質 資源、優(yōu)良要素向園區(qū)集中,致力最廉價的成本,最優(yōu)質的服務,企業(yè)效益最 大化的宗旨,吸引

22、國內外客商投資興業(yè);按照基地化、集群化、品牌化發(fā)展模式, 提高科技含量,延伸產業(yè)鏈條,不斷提升電力、起重機械、紡織服裝、綠色食 品、新型材料和紙品六大主導產業(yè)綜合競爭力,壯大產業(yè)集群;重點培育紡織服 裝、起重機械兩大產業(yè)集群,把園區(qū)建成全省貫徹落實科學發(fā)展觀的示范區(qū), 現(xiàn)代制造業(yè)集中區(qū)和高新技術產業(yè)聚集區(qū)。九、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.31%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化 覆蓋率5.46%,固定資產投資強度167.99萬元/畝。表3: 土建工程投資一覽表占地面積平方米19102.88折合畝數(shù)畝28.64基底面積平方米9610.66建筑面積平方米20440.081831.5

23、9 萬元容積率1.07建筑系數(shù)50.31%主體工程平方米12655.98綠化面積平方米1116.02綠化率5.46%投資強度萬元/畝167.99項目單位指標投資金額十、建設進度該項目采取分期建設,目前項目實際完成投資5068.93萬元,占計劃投資 的75.34%o其中:完成固定資產投資3139.35萬元,占總投資的61.93%;完成 流動資金投資1929.58,占總投資的38.07%o表5:項目建設進度一覽表項目單位指標気成投資萬元5068.93元成比例75.34%完成固定資產投資萬元3139.35元成比例61.93%完成流動資金投資萬元1929.58完成比例38.07%十一、項目總投資估算(

24、一)固定資產投資估算本期工程項目的固定資產投資4811.23 (萬元)。表6:固定資產投資估算表項目單位指標占總投資比例項目建設投資萬元4811.2371.51%土建工程萬元1831.5927.22%設備購置萬元1612.1623.96%其它投資萬元1367.4820.32%建設期利息萬元固定資產投資 萬元4811.2371.51%(二)流動資金投資估算預計達綱年需用流動資金1917.16萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資6728.39萬元,其中:固定資產投資 (固定資產投資)萬元,占項目總投資的71.51%;流動資金1917.16萬元,占項 目總投資的28.49%o

25、2、固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工 程投資1831.59萬元,占項目總投資的27.22%;設備購置費1612.16萬元,占 項目總投資的23.96%;其它投資1367.48萬元,占項目總投資的20.32%。3、總投資及其構成估算:總投資二固定資產投資+流動資金。項目總投資 =4811.23+1917.16=6728.39 (萬元)。表7:總投資構成估算表項目單位指標占總投資比例固定資產投資萬元4811.2371.51%項目建設投資萬元4811.2371.51%建設期利息萬元流動資金萬元1917.162&49%總投資萬元6728.39100.00%十二、資

26、金籌措本期工程項目投資全部由項目建設單位自籌。十三、經濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃,項目預計三年達產:第一年生產負荷55.00%,收入8765.90,總成本6757.85,利潤總額2008.05,凈利潤1506.04,增值稅291.77,稅金及附 加35.01,所得稅502.01;第二年生產負荷80.00%,收入12750.40,總成本 9829.60,利潤總額2920.80,凈利潤2190.60,增值稅424.39,稅金及附加50.93,所得稅730.20;第三年生產負荷100%,收入15938.00,總成本12287.00,利潤總額3651.00,凈利潤2738.25增值稅530.49,稅金及附

27、加63.66,所得稅912.75。(一)營業(yè)收入估算本期工程項目達綱年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入15938.00萬元。(二)達綱年增值稅估算達綱年應繳增值稅二銷項稅額進項稅額=530.49萬元。表8:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表項目單位指標營業(yè)收入萬元15938.00氯化鎖(主營業(yè)務收入)萬元15938.00其它收入萬元增值稅萬元530.49稅金及附加萬元63.66(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用12287.00萬元。(四)稅金及附加達綱年應納稅金及附加63.66萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3651.00 (萬元)。

28、企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率=365l00x2500%=91275 (萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達綱年利潤總額(pfo):利潤總額二營業(yè)收入綜合總成 本費用銷售稅金及附加+補貼收入=3651.00 (萬元)。2、達綱年應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅二應納稅所得額x稅率=3651.00x25.00%=912.75 (萬元)。3、本項目達綱年可實現(xiàn)利潤總額3651.00萬元,繳納企業(yè)所得稅912.75萬元,其正常經營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達綱年利潤總額企業(yè)所得稅=3651.00-912.75=2738.25 (萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。(1) 達綱年投資利潤率=54.26%o(2) 達綱年投資利稅率=63.09%o(3) 達綱年投資回報率=40.70%o5、根據(jù)經濟測算,本期工程項目投產后,達綱年實現(xiàn)營業(yè)收入15938.00 萬元,總成本費用12287.00萬元,稅金及附加63.66萬元,利潤總額3651.00 萬元,企業(yè)所得稅912.75萬元,稅后凈利潤273&25萬元,年納稅總額1506.90 萬元。表9:利潤及利潤分配表項目單位指標營業(yè)收入萬元4811.2

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