加氣塊生產(chǎn)線工藝流程_第1頁
加氣塊生產(chǎn)線工藝流程_第2頁
加氣塊生產(chǎn)線工藝流程_第3頁
加氣塊生產(chǎn)線工藝流程_第4頁
加氣塊生產(chǎn)線工藝流程_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、加氣塊生產(chǎn)線工藝流程:(1)各種原料貯備倉-(2)計(jì)量配料-(3)原料加水混合攪拌f(4)模 具準(zhǔn)備f(5)澆注f(6)發(fā)氣靜停f(7)脫模-(8)翻轉(zhuǎn),水平切割、垂 直切割-(9)編組入釜-(10)高溫高壓養(yǎng)護(hù)f(11 )成品出釜-(12 )檢 驗(yàn)成品-(13)包裝-(14 )碼垛貯存-(15)出廠 給您提供一份建材公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定作為參考!為做好公司財(cái)務(wù)、會計(jì)、稅務(wù)等工作,保證公司資產(chǎn)安全及有效使用,真實(shí)、全面、準(zhǔn)確、及時(shí)系統(tǒng)反映公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等財(cái)務(wù)狀況,準(zhǔn)確預(yù)測、反映、監(jiān)督、 分析公司經(jīng)營情況,為公司經(jīng)營決策與管理提供參考依據(jù),同時(shí)在財(cái)務(wù)上界定公司與個(gè)人財(cái)產(chǎn)、應(yīng)干什么不應(yīng)干什么、應(yīng)

2、怎么做而知照員工,特作如下規(guī)定:一,財(cái)會工作是一門是古老、系統(tǒng)、綜合性極強(qiáng)、涉及面極廣的管理工作,它牽涉每一個(gè)部門,它立足本職工作監(jiān)管整個(gè)公司的能以貨幣計(jì)量的工作,是企業(yè)管理工作的神經(jīng)中樞。( 1)要求所有財(cái)會從業(yè)人員熟練運(yùn)用必要的會計(jì)實(shí)操知識、財(cái)務(wù)管理、稅法、合同法、電腦技術(shù)等才能上崗。財(cái)會工作允許慢慢做主慢慢學(xué)慢慢改。( 2)要與時(shí)俱進(jìn)不斷更新會計(jì)、財(cái)務(wù)、法律、電腦知識。( 3)積極與相關(guān)部門(工商、稅務(wù)、銀行、技監(jiān)、外管、商檢等)建立良好工作關(guān)系。( 4)熟識公司整體運(yùn)作情況及協(xié)作單位的財(cái)務(wù)狀況。( 5 ) 兢兢業(yè)業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)。不但做好本職工作還要監(jiān)管好相關(guān)崗位的相關(guān)工作。收集會計(jì)資料整

3、理成會計(jì)報(bào)表的同時(shí),還要時(shí)刻監(jiān)管好采購環(huán)節(jié)、存放環(huán)節(jié)、收發(fā)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、工程環(huán)節(jié)、外協(xié)環(huán)節(jié)等資金不同形態(tài)變動(dòng)工作,審核其數(shù)據(jù)發(fā)生、流轉(zhuǎn)、歸集的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性、全面性。二,事前的預(yù)測。如成本費(fèi)用利潤預(yù)測、資金與稅務(wù)籌劃、協(xié)助工程投標(biāo)、商品銷售定價(jià)的可行性報(bào)告工作。三, 事中的反映和監(jiān)督。運(yùn)用專業(yè)知識與技能對公司能以貨幣計(jì)量的業(yè)務(wù)進(jìn)行真實(shí)、全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)的反映和監(jiān)督,按時(shí)編制報(bào)表報(bào)送給管理層等相關(guān)部門。四, 事后的分析和總結(jié)。運(yùn)用財(cái)務(wù)知識及財(cái)務(wù)所處的位置,對公司營運(yùn)情況做個(gè)恰當(dāng)?shù)姆治龊涂偨Y(jié),提出個(gè)人見解,為公司的決策提供參考依據(jù)。五,現(xiàn)金、存款的收支結(jié)算管理( 1)收入管

4、理根據(jù)定貨單(出貨單)等公司法定單據(jù)列定的數(shù)量、單價(jià)、金額(由營業(yè)員、開票員、客戶確認(rèn)無誤)收取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、刷卡款,收多少欠多少要用文字注明外,還要清楚反映交接手續(xù)。及時(shí)登記日記賬及日報(bào)表。( 2)支出管理所有支出(如費(fèi)用支出、提成支出、匯兌支出等)都要使用公司法定單據(jù)填列,按公司法定程序書面審批后方右支出。錢出有因物出有據(jù)。本公司實(shí)行誰申報(bào)誰審批誰對該筆錢項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、 安全性、 其他相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)任。會計(jì)要把好最后一個(gè)審核關(guān),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。要及時(shí)登記日記賬及日報(bào)表。( 3) 轉(zhuǎn)賬管理轉(zhuǎn)賬分同城結(jié)算和異地結(jié)算。按公司實(shí)際情況,能以銀行結(jié)算的不用現(xiàn)金結(jié)算,盡量多用銀行結(jié)算。出納要

5、建臺賬記取每一筆收取、開出、有效期、 已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯(cuò)漏。收到轉(zhuǎn)賬支票對方索取收據(jù)時(shí)必須在收據(jù)注明收據(jù)某某日期轉(zhuǎn)賬字樣。六、賬冊、憑證、報(bào)表、票據(jù)管理( 1)收發(fā)、流轉(zhuǎn)、保管、報(bào)廢管理。按賬物分管原則進(jìn)行管理,管物的不管賬,職責(zé)分明職責(zé)到人。公司法定票據(jù)、賬冊、 憑證、 報(bào)表均由會計(jì)集中保管,保管、收發(fā)、使用、核銷要登記造冊歸檔管理,防止錯(cuò)漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。( 2)領(lǐng)用部門要做領(lǐng)用、已用、未用、繳銷、作廢、結(jié)存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯(cuò)漏、被盜、 泄露、 弄虛作假。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。( 3)內(nèi)部牽制按賬物分管原則進(jìn)行

6、管理,管物的不管賬,職責(zé)分明職責(zé)到人。部門之間相互牽制監(jiān)督。采購、倉管、商場、業(yè)務(wù)部等均作本部業(yè)務(wù)記錄,財(cái)會據(jù)實(shí)反映公司經(jīng)營情況,部門之間及時(shí)核對數(shù)據(jù),積極溝通協(xié)作,防止錯(cuò)漏。隨時(shí)接受歸口部門或領(lǐng)導(dǎo)之監(jiān)管。( 4) 外協(xié)方的賬務(wù)管理外協(xié)方分供應(yīng)方和購買方。這兩方的業(yè)務(wù)均要與外面協(xié)作,牽涉的部門和人手多,容易出現(xiàn)問題。除了業(yè)務(wù)人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外,各部門要收集信息及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層。財(cái)會要及時(shí)整理好賬單, 定期或不定期地發(fā)出對賬單督促業(yè)務(wù)員跟蹤對賬、催收貨款、確認(rèn)款項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、安全性,高度預(yù)防發(fā)生呆、壞、死賬。七,財(cái)會人員崗位管理(一)會計(jì)崗位(一崗多職)A,服從安排,

7、廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正;B,統(tǒng)籌全公司財(cái)務(wù)工作、會計(jì)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作;C,積極學(xué)習(xí)努力提高會計(jì)、稅務(wù)、電腦知識,提高工作效率和工作質(zhì)量:D,安排、督促、落實(shí)本部門及公司相關(guān)崗位(如會計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)、倉管、營業(yè)員、收銀員)認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及會計(jì)、稅務(wù)、金融等相關(guān)法律法規(guī),完成公司安排的工作,做好投資者理財(cái)助手。E ,籌措、督促、調(diào)度資金,確保資金有效使用和安全以及正常運(yùn)作;F ,積極與工商、稅務(wù)、金融、外協(xié)單位等部門溝通,建立良好的工作關(guān)系,掌握相關(guān)政策,合理籌劃財(cái)務(wù)稅務(wù),規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);G,真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、系統(tǒng)地處理好賬務(wù),及時(shí)編制報(bào)表向公司管理層、相關(guān)部門報(bào)送;H,運(yùn)用管理會計(jì)知識加強(qiáng)

8、財(cái)務(wù)管理,做好事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后的反映和分析工作;L,審驗(yàn)工商執(zhí)照、稅務(wù)證照、代碼證、貨款卡的管理工作;J,審查、核算、盤點(diǎn)、監(jiān)管公司物資、設(shè)備、商品、資金、會計(jì)資料,確保其安全;K,審查公司購銷合同、裝修合同合法性,并監(jiān)督其實(shí)施情況;L,對公司的發(fā)票、收據(jù)、出倉單、發(fā)貨單等印刷、發(fā)放、使用、保管、繳銷登記造冊,進(jìn)行監(jiān)管;U,注意企業(yè)形象,積極與相關(guān)部門溝通,提高辦事效率;積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量;有責(zé)任對本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見;N,保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。( 2)出納崗位(一崗多職)A,服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗;B,嚴(yán)格執(zhí)行公司及國家結(jié)算制度,把好錢物收支關(guān)

9、。每日根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì) 審核好的賬單進(jìn)行收付結(jié)算,負(fù)責(zé)收繳商場或其他部門每天發(fā)生的款項(xiàng);C,按計(jì)劃支付水電費(fèi)、電話費(fèi)、房租、管理費(fèi)、發(fā)放工資獎(jiǎng)金等;D,負(fù)責(zé)出倉單、成本單、收支結(jié)算單等會計(jì)資料進(jìn)行核對匯總交會計(jì)做賬;督 促相關(guān)崗位執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,及時(shí)制止或舉報(bào)違紀(jì)行為;E ,及時(shí)整理收付憑證,登記庫存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價(jià)證券日記賬,做到日清月結(jié),及時(shí)與會計(jì)、銀行等核對,確保賬賬、賬物相符;F ,及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);注意企業(yè)形象,積極與相關(guān)部門溝通,提高辦事效率;積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量;G,有責(zé)任對本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見;H,保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)

10、公司商業(yè)秘密。( 3)財(cái)會文員崗位(一崗多職)A,積極學(xué)習(xí)努力提高業(yè)務(wù)知識,提高工作效率和工作質(zhì)量;B ,收集整理進(jìn)出貨物的信息輸入電腦,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送相關(guān)部門或接受權(quán)限人員查詢;C,配合商場人員做好訂貨單、出貨單之制單工作,及時(shí)將會計(jì)信息傳遞給相關(guān) 工作;D,服從工作安排,協(xié)調(diào)相鄰崗位工作;E ,有責(zé)任對本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見;F ,保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。( 4)倉庫管理員崗位A,業(yè)務(wù)上接受財(cái)會的指導(dǎo)和監(jiān)督,組織上接受相關(guān)部門調(diào)配;B ,按單及時(shí)準(zhǔn)確驗(yàn)收發(fā)放貨物,不錯(cuò)發(fā)、不多發(fā)、不少發(fā)貨物。做好倉庫賬務(wù), 定期或不定期地盤點(diǎn),做到賬物相符;C,日滿月結(jié),及時(shí)做好相

11、關(guān)報(bào)表報(bào)送工作;D,積極溝通協(xié)調(diào)理順上下左右工作關(guān)系,為相關(guān)部門掌握庫存動(dòng)態(tài)及時(shí)提供準(zhǔn) 確數(shù)據(jù);E ,科學(xué)擺放貨物,貨物存放安全合理,為搬運(yùn)節(jié)省時(shí)間空間和費(fèi)用;F ,對庫存貨物實(shí)行監(jiān)控,隨時(shí)將相關(guān)情況上報(bào)公司;G,積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平,提高工作質(zhì)量和效率;H,有責(zé)任對本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見;F ,保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。( 5)商場收銀員管理(一人多崗)A,按公司財(cái)務(wù)管理的要求做好定貨單、出庫單審核工作,將正確的單據(jù)傳遞給 相關(guān)部門出貨或訂貨,協(xié)助查貨、追蹤回貨工作;B,不徇私不造假,按財(cái)務(wù)管理要求做好商場收定金、貨款工作,安排司機(jī)及其 他有資質(zhì)人員收取貨款,辦好賬單、錢物交

12、接手續(xù),確保賬單錢物安全,日清月結(jié),將款項(xiàng)、賬單、交接表報(bào)送給會計(jì)檢查;C,積極學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平,提高工作質(zhì)量和效率;服從安排,協(xié)調(diào)相鄰崗位開 展工作;E ,有責(zé)任對本崗位或其他崗位提出改進(jìn)意見;F ,保護(hù)并督促相關(guān)人員保護(hù)公司商業(yè)秘密。( 6)內(nèi)部審計(jì)遵照公司及相關(guān)法律法規(guī),對其經(jīng)營業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、合理性、合情性、全面性、 安全性進(jìn)行審查監(jiān)督。目的是維護(hù)公司合法權(quán)益。本崗位直接向經(jīng)理或董事會負(fù)責(zé)。八,審核、收支時(shí)間管理為節(jié)省時(shí)間和辦公資源,提高工作效率,確保各項(xiàng)工作依時(shí)近質(zhì)完成。特規(guī)定辦公時(shí)段,希望知會相關(guān)人員及客戶。1)每天9-11 時(shí)、14-16 時(shí)為財(cái)會內(nèi)部辦公時(shí)間,處理各項(xiàng)賬務(wù)

13、;( 2)每天16-17 點(diǎn) 30 分為財(cái)務(wù)人員去商場審核銷售單據(jù)、收取貨款時(shí)間(此段時(shí)間商場收銀較忙應(yīng)加強(qiáng)人手,盡量做到日清月結(jié),回籠資金方便調(diào)度)。( 3)每月25 日至次月15 日(星期天休息),為財(cái)會處理賬務(wù)、稅務(wù),做各種申報(bào)表時(shí)間;( 4)每月16-24 日(星期天休息),為對外填開發(fā)票、支付房租管理費(fèi)時(shí)間,盡量在此時(shí)候預(yù)約否則不預(yù)辦理;( 5)每天11-14 時(shí)為公司內(nèi)部結(jié)算時(shí)間,辦理差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、修理費(fèi)、車船費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等等支付;( 6)公司如董事長、總經(jīng)理用款等特殊性結(jié)算業(yè)務(wù)則不受時(shí)段限制;( 7)為嚴(yán)肅收支管理,所有收入、支出必須經(jīng)財(cái)會人員審核后辦理;所有支出須由出納

14、員辦理。( 8)商場、業(yè)務(wù)員、營業(yè)員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當(dāng)天向公司財(cái)會或指定人員繳清,如不能即時(shí)繳清的應(yīng)電話通知財(cái)會人員或上級領(lǐng)導(dǎo)。出納要將超限額現(xiàn)金存行或上交老板。所有交接都要辦理書面手續(xù)。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白條抵庫等違法違規(guī)行為。九,商品銷售定價(jià)管理1 , 商品銷售價(jià)格= 購進(jìn)價(jià)格+固定費(fèi)用+變動(dòng)費(fèi)用+利潤(特別要注意的是向管理要效益)2,商品銷售定價(jià)原則A,要視冏品品質(zhì)而定;B,要視旺淡季而定;C,要視商品是否適銷滯銷而定;D,要視商品生命力而定(成長期、成熟期、衰退期);E ,要視消費(fèi)群體而定(消費(fèi)檔次、消費(fèi)人群、消費(fèi)品味);F ,要視冷賣熱賣而定;G,要視公

15、司銷售策略而定;H,要視庫存量而定。十,銷售提點(diǎn)返點(diǎn)管理1 ,營業(yè)員提點(diǎn)管理(業(yè)務(wù)量提成+利潤分成)略;2,工程業(yè)務(wù)員提點(diǎn)管理(業(yè)務(wù)量提成+利潤分成)略;3,協(xié)作公司提點(diǎn)管理(業(yè)務(wù)量提成+利潤分成)略;十一,工資管理公司實(shí)行全面(包括營業(yè)員、業(yè)務(wù)員、行政人員)量化之績效考核,所有員工工資都與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤,多勞多得,水漲船高。1 ,工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業(yè)務(wù)量提成+利潤分成+軟性指標(biāo)考核;2,營業(yè)員工資=基本工資+硬任務(wù)提成+軟指標(biāo)考核+利潤分成3,非營業(yè)人員=基本工資+平均提成*系數(shù)+崗位考核4,注:A,公司所有人員基本工資一樣;B ,系數(shù)(即技能工資崗位工資)反映在學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)驗(yàn)、 崗位、工作量等);C,平均提成=營業(yè)人員提成(包括硬任務(wù)提成+利潤分成)之和/ 總?cè)藬?shù);D,軟性指標(biāo)考核包括勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)態(tài)度、相鄰關(guān)系、客戶服務(wù)等,有可能正數(shù)或負(fù)數(shù)。(為保商業(yè)秘密,本節(jié)不彼露詳細(xì)之工資方案內(nèi)容)十二

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論