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1、不符合整改報告范文 xx年12月我廠向省局認證監(jiān)管處提出換證復查申請,xx年1月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審,在評審過程中,發(fā)現(xiàn)了8項不符合項,針對評審組指出的不符合項,我廠高度重視,立即組織實施整改,現(xiàn)整改完畢,就整改情況報告如下: 不符合項一:更-衣室私人物品與工作服混放 原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚; 整改措施:里間更-衣室不再放置任何個人物品或衣服,在外間單獨放置; 整改完成(自檢驗收情況)情況:個人物品和衣服放在外間,里間更-衣室放置和更換工作服,到達衛(wèi)生要求; 相關證明附件:見照片一。 不符合項二:洗手消毒處為手動龍頭 原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理

2、解不夠清楚,無視硬件設施要求; 整改措施:已更換為腳踏式水龍頭 整改完成情況(包括自己檢查驗收情況):可以做到手不接觸龍頭,到達衛(wèi)生要求; 相關證明附件:見照片二。 不符合項三、八:內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分; 原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚,無視不同衛(wèi)生區(qū)域應分開控制衛(wèi)生; 整改措施:隔斷車間,分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨, 整改(自檢驗收情況)情況:整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫穿,符合衛(wèi)生要求; 相關證明附件:見照片三。 不符合項四:加工車間燈無防爆設置; 原因分析:對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視缺乏,硬件更新不及時; 整改措施:更換有防

3、爆罩的日光燈; 整改(自檢驗收情況)情況:光照充足,如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上,符合衛(wèi)生要求; 相關證明附件:見照片四。 不符合項五:成品庫存放產(chǎn)品無信息標識; 原因分析:倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚,內(nèi)部監(jiān)管不嚴格; 整改措施:印刷標識卡,成品庫所有產(chǎn)品明確標識; 整改(自檢驗收情況)情況:已標識清楚; 相關證明附件:見照片五。 不符合項六:內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品; 原因分析:對內(nèi)包裝管理重視不夠; 整改措施:將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫; 整改(自檢驗收情況)情況:已將其它物品轉移,經(jīng)檢查整改措施有效; 不符合項七:廠區(qū)平面圖局部與實際不符。 原因分析:沿用了老的

4、建筑平面圖,無視所致; 整改措施:已重新繪制; 相關證明附件:見附件(平面圖2)。 通過此次評審和整改,我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認識,在今后的工作中,加強過程管理和硬件投入,保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都到達出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。 整改單位:* 整改完成時間: xx年1月16日 糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施,整改只是針對當前狀況,沒有如何以后不發(fā)生的措施。 另外,原因分析也有些說不過去,根本都是對規(guī)定重視不夠,理解不夠,那當初的審核能過關,就說明是附后條件的,建議把原因寫成人為因素會好一些,如第一條,更-衣室私人物品與工作服混放,可以分析為已有明確文件規(guī)定,對相關

5、人員已進行過,但個別新未嚴格執(zhí)行。整改措施:按規(guī)定在指點區(qū)域掛放工衣和便服,對員工進行衛(wèi)生知識培訓,進一步重申相關衛(wèi)生要求。 相關證明文件包括:整改前后的更-衣室照片、員工培訓記錄等。 某危險化學品三級平安標準化評審 臨沂市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局: xx年11月18號,臨沂市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關專家,邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家,對我公司進行危險化學品三級平安標準化評審,對公司從資料和現(xiàn)場情況進行嚴密細致檢查評審,評審結論,對于平安標準化建設公司領導能夠重視,也有一定的認識,成立了相關的組織機構。建立的平安標準化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。平安標準體系符合國家標標準能夠貫徹執(zhí)行,提高

6、效率。建議提高認識,進一步充實、完善公司平安標準化系統(tǒng),整合標準體系文件,依據(jù)pdca模式進行持續(xù)改良。企業(yè)“三級”,平安標準化單位給予通過。評審結束后,公司按照評審組的要求,對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改,并將公司從現(xiàn)場和資料方面的缺乏之處,層層分解,落實到車間(科室)、班組。要求按照要求保質保 量的.完成,整改小組負責人:王中、成員:付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況,逐一落實認真整改,將資料和臺賬補充完善,使其到達要求,現(xiàn)將完成整改情況報告如下: xx內(nèi)審評審及不符合項整改情況匯報xx-01-19 08:31 | #2樓 xx年1月我司對xx年gsp體系運行情況進行全面內(nèi)審,通過自查,除了合理缺項

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