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文檔簡介
1、物料倉庫管理制度編號: 版號:物料倉庫管理制度2013年 月 日發(fā)布2013年 月日實(shí)施第一章總則1第二章驗(yàn)收入庫1第三章在庫管理4第四章出庫管理5第五章退庫管理6第六章盤庫管理6第七章附則8附表1:物料控制卡8附表2:入庫單9附表3:出庫單10附表4:領(lǐng)料單11附表5:退庫單12附表6:盤點(diǎn)表13第一章總則第一條為了加強(qiáng)電廠倉庫管理,使倉庫管理規(guī)范化、制度化, 做好物料的收發(fā)和保管工作,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲(chǔ)管理。倉儲(chǔ)物品包括在倉庫保存 的原材料、設(shè)備、零部件、低值易耗品等,本制度統(tǒng)稱為物料。第三條任務(wù)(一)保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫,保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、生 產(chǎn)
2、運(yùn)營各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二)做好物料的保管工作,正確記錄物料入庫、出庫和在庫 的狀況,定期清查、盤點(diǎn)庫存物料,確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù) 量準(zhǔn)確、憑證齊全。(三)在保證生產(chǎn)需求的同時(shí),保持適當(dāng)庫存,積極協(xié)助公司 做好廢料的處理工作,加速資金周轉(zhuǎn)。(四)保證倉庫的安全,確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合 理;物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第二章驗(yàn)收入庫第四條憑證驗(yàn)收(一)采購的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫,后領(lǐng)用的制度。物料進(jìn)廠 入庫后,先經(jīng)過物資部、使用部門進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證無誤后,倉庫管 理員接收并據(jù)實(shí)開具入庫單,物料正式入庫。(二)物料入庫時(shí)必須先核對以下憑證:物料合格證、貨運(yùn)清 單等。對公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)
3、檢的物料,還需由中心實(shí)驗(yàn)室或物資部 出具質(zhì)檢合格證明。第五條原輔材料的入庫(一)倉庫管理員按照物資部的收貨指令接收原輔材料。對于 入庫的原材料,倉庫管理員必須先驗(yàn)收物品再開具入庫單,未見物 品一律拒絕開具入庫單。(二)接收原輔材料的過程:倉庫管理員同入庫人辦理交接手 續(xù),按入庫單的內(nèi)容,逐一清點(diǎn)原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如 果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與貨運(yùn)清單或送貨單不同,應(yīng)及時(shí)通知物資部與 供貨商聯(lián)系,辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。(三)原輔材料接收后,通知物資使用部門對其進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn) 證通過,原輔材料方可真正入庫。(四)原輔材料入庫單一式四份,分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù) 部、倉庫和物資部。第六條外協(xié)加工物資的入
4、庫(一)外協(xié)加工物資(如螺旋藻包裝盒、包裝箱)入庫必須有 跟單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫,對檢驗(yàn)不合格的物料 通知采購員安排協(xié)作廠家退貨。(二)外協(xié)加工物資的入庫,倉庫管理員根據(jù)跟單員的收貨指 令接收外協(xié)物資的入庫。倉庫管理員必須先驗(yàn)收物品再開具入庫 單。(三)倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù),按入庫單的內(nèi)容, 逐一清點(diǎn)外協(xié)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與跟 單員的收貨指令不同,應(yīng)及時(shí)通知跟單員,辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。(四)對于外協(xié)物資的檢驗(yàn),由跟單員根據(jù)實(shí)際情況安排相關(guān) 部門進(jìn)行檢驗(yàn)。外協(xié)物資檢驗(yàn)無誤后,正式入庫。(五)外協(xié)物資入庫單一式五份,分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù) 部、倉庫
5、、跟單員和協(xié)作方。第七條驗(yàn)收不符情況的處理對于物料驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品 種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象,倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān) 的入庫手續(xù),并將存在的情況向主管副總匯報(bào),請示處理意見。第八條材料待驗(yàn)及待檢材料的處理(一)等待檢驗(yàn)的材料必須于物品的外包裝上貼待檢標(biāo)示,并 詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期,且存放于“待驗(yàn)區(qū)” 內(nèi),以作為與己檢驗(yàn)物料的區(qū)別。(二)檢驗(yàn)合格的物料,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,以 示區(qū)別,倉庫管理員再將合格品入庫定位。(三)檢驗(yàn)不符合的物料,檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的 標(biāo)簽,并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因,通知物資部或相關(guān)
6、部門,對不合格的物料做出處理。第九條緊急用品的入庫處理對特殊急用而未經(jīng)驗(yàn)收入庫即投入使用的物料,需按程序補(bǔ)辦 入庫和出庫手續(xù)。第十條不合格物料退換處理對于檢驗(yàn)不合格的物料退換時(shí),倉庫管理員填寫原材料退料 單,由物資部負(fù)責(zé)人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后,物料退 還方可發(fā)生。第三章在庫管理第十一條 物料儲(chǔ)存要分類保管、編號定位。易燃、易爆和 危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十二條物料入庫后要及時(shí)建物料控制卡,并隨物料的進(jìn) 出隨時(shí)登記。物料入庫時(shí),倉管人員依據(jù)入庫單上的數(shù)量點(diǎn)收實(shí) 數(shù),并將數(shù)據(jù)填入物料控制卡中,記錄入庫單編號,物料出庫 時(shí),倉管人員將數(shù)據(jù)填寫物料控制卡中,記錄出庫單編號,以 便追溯,做
7、到料帳一致。第十三條建立物料臺(tái)賬制度。臺(tái)賬應(yīng)記錄各種物料的名 稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺(tái)賬由 除倉庫管理員外的其他人員專人保管,臺(tái)賬的查閱、更改必須履行 相關(guān)手續(xù)。第十四條 建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員必須征 得倉庫管理人員的同意,并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下 進(jìn)入倉庫,入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫吸 煙。入庫搬運(yùn)時(shí),要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工 具,以避免碰撞損壞。第十五條 倉庫保管的物料,非經(jīng)主管副總經(jīng)理的許可,任 何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán) 拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等
8、請求。第十六條倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定,切 實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修消防器材和設(shè)備,保證倉 庫和物料財(cái)產(chǎn)的安全。第四章出庫管理第十七條 物料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí) 行,并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。物料出庫時(shí),倉庫管理員應(yīng)將出 庫物料數(shù)量逐一記入物料控制卡及倉儲(chǔ)臺(tái)賬。第十八條原輔材料出庫(一)原輔材料出庫需要根據(jù)物料需求明細(xì)表出具領(lǐng)料 單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。領(lǐng)料單需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、 主管副總簽字認(rèn)可。(二)領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后,返回倉庫管理員,倉庫管理員憑領(lǐng) 料員的物料需求明細(xì)表及領(lǐng)料單,填寫出庫單的相關(guān)欄目,辦 理原輔材料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份,留
9、于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù) 部、倉庫、物資部。第十九條急料出庫對于公司生產(chǎn)急用的材料、備品備件,經(jīng)公司主管副總同意, 可以先物料出庫后辦手續(xù)。但必須事后盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第二十條低值易耗品出庫(一)低值易耗品出庫需要根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。 領(lǐng)料單需要經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部負(fù)責(zé)人簽 字認(rèn)可。(二) 領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后,返回倉庫管理員,倉庫管理員根據(jù) 領(lǐng)料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。第二十一條廢品廢料出庫倉庫管理員嚴(yán)格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單,填 寫廢品廢料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)過倉庫管理員、物資部長、 主管副總簽字認(rèn)可后,倉庫管理員將廢品廢料移交。廢品廢料出庫 單一式四份,分別留
10、于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、提貨人。第五章退庫管理第二十二條 領(lǐng)出物料后出現(xiàn)使用剩余時(shí),應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行“退 庫”。任何使用部門和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。第二十三條“退庫”時(shí),使用單位領(lǐng)料員向倉庫管理通知 “退庫”物料的數(shù)量、品種、規(guī)格,倉庫管理員辦理物料的入庫手 續(xù),出具入庫單,經(jīng)制造中心確認(rèn)數(shù)量、品種無誤后,倉庫人員將 “退庫”的物料重新登入物料倉儲(chǔ)臺(tái)賬。倉庫管理員應(yīng)定期到生產(chǎn) 現(xiàn)場對退料實(shí)物進(jìn)行核對。第六章盤庫管理第二十四條盤點(diǎn)時(shí)間、方法(一)物料庫每月定期進(jìn)行一次盤庫(小盤點(diǎn))采取動(dòng)態(tài)盤 庫,以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。(二) 每年年終(每年12月底)進(jìn)行一次全面盤庫(大盤點(diǎn))
11、 采取靜態(tài)盤庫,以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。大盤點(diǎn)具 體時(shí)間由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)情況具體安排。(三)由總經(jīng)理視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員進(jìn)行不定期抽點(diǎn)。 不定期的盤庫采取動(dòng)態(tài)盤庫、抽盤的方式進(jìn)行,其盤庫方法由計(jì)劃 財(cái)務(wù)部確定。第二十五條盤庫職責(zé)(一) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)盤庫組織工作、主導(dǎo)盤庫工作,組織召開盤 庫總結(jié)工作會(huì)議,盤庫盈虧調(diào)整的審批工作,進(jìn)行盤庫獎(jiǎng)罰。(二)倉庫、物資部門負(fù)責(zé)倉庫物料盤庫工作。(三)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤庫抽查、對盤庫盈虧調(diào)整審核,并 對盤盈、盤虧物品做出處理意見,進(jìn)行有關(guān)的帳物處理,定期或不 定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤庫。第二十六條盤庫程序倉庫月度盤庫和年度盤庫由物資部擬定
12、盤庫計(jì)劃表,經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后由物資部組織實(shí)施盤庫作業(yè),計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織實(shí)施監(jiān) 督、審核及財(cái)務(wù)處理,綜合辦組織召開盤庫工作總結(jié)會(huì)議,物資部 根據(jù)盤庫情況及會(huì)議要求及時(shí)開展不足料、件訂購和呆滯物料處理 工作。見盤庫管理流程。第二十七條盤庫后處理(1) 每月、每年盤庫結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi),物資部編寫盤 庫總結(jié)報(bào)告(內(nèi)容主要包括盤庫情況說明、盈虧和處理建議、相 關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等)。(2) 每月、每年盤庫結(jié)束后6個(gè)工作日內(nèi),由總經(jīng)理主持召 開盤庫工作總結(jié)會(huì)議,對盤庫工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析, 擬定糾正、預(yù)防措施,經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施,由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證 改善效果,并將改善結(jié)果主管副總及總經(jīng)理。(三)
13、物資部在倉庫在盤庫結(jié)束后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行不足 料、件訂購和呆滯物料處理的申報(bào)工作(見呆滯物料管理流 程)。第七章附則第二十八條本制度的擬定和修改由公司物資部負(fù)責(zé),經(jīng)公司 總經(jīng)理辦公會(huì)審議、董事長批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。第二十九條 本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物 料名稱規(guī)格儲(chǔ) 放位置B 期入 庫出庫結(jié) 存S 期入 庫出 庫結(jié) 存一/一/一/一/一/一/一一一一/附表2:入庫單材料物資類別:年 月日 編號:材 料物資 名稱關(guān) 格型 號i量i價(jià)金額發(fā)票類及 號碼供 - 夕單貨位注1 萬十萬物資管理負(fù)責(zé)人:保管員:質(zhì)檢員:采購員: 會(huì)計(jì):附表3:出庫單材料物資類別:年 月 日編號:材 料物資 名稱關(guān) 格型 號i量當(dāng) 價(jià)金額泡用部門消對 耗象注1萬十萬生產(chǎn)主管:保管員:領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人:質(zhì)檢
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