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文檔簡介
1、泓域咨詢 /無錫醫(yī)療設(shè)備項目商業(yè)計劃書無錫醫(yī)療設(shè)備項目商業(yè)計劃書xxx(集團)有限公司目錄第一章 項目投資背景分析8一、 醫(yī)療器械進口貿(mào)易市場8二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素9第二章 項目緒論13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設(shè)地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則13五、 建設(shè)背景、規(guī)模15六、 項目建設(shè)進度16七、 原輔材料及設(shè)備16八、 環(huán)境影響17九、 建設(shè)投資估算17十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標17主要經(jīng)濟指標一覽表18十一、 主要結(jié)論及建議19第三章 市場預(yù)測20一、 行業(yè)進入壁壘20二、 醫(yī)療器械代理進口市場22三、 國內(nèi)市場概覽24第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)
2、品規(guī)劃27一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容27二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)27產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表27第五章 建筑物技術(shù)方案29一、 項目工程設(shè)計總體要求29二、 建設(shè)方案30三、 建筑工程建設(shè)指標31建筑工程投資一覽表31第六章 發(fā)展規(guī)劃33一、 公司發(fā)展規(guī)劃33二、 保障措施34第七章 運營模式37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權(quán)限38四、 財務(wù)會計制度41第八章 原輔材料分析45一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況45二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理45第九章 組織架構(gòu)分析47一、 人力資源配置47勞動定員一覽表47二、 員工技能培訓47第十章 進度實
3、施計劃49一、 項目進度安排49項目實施進度計劃一覽表49二、 項目實施保障措施50第十一章 節(jié)能可行性分析51一、 項目節(jié)能概述51二、 能源消費種類和數(shù)量分析52能耗分析一覽表52三、 項目節(jié)能措施53四、 節(jié)能綜合評價55第十二章 項目投資分析56一、 投資估算的依據(jù)和說明56二、 建設(shè)投資估算57建設(shè)投資估算表59三、 建設(shè)期利息59建設(shè)期利息估算表59四、 流動資金60流動資金估算表61五、 總投資62總投資及構(gòu)成一覽表62六、 資金籌措與投資計劃63項目投資計劃與資金籌措一覽表63第十三章 項目經(jīng)濟效益評價65一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算65營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表65綜合總成
4、本費用估算表66固定資產(chǎn)折舊費估算表67無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表68利潤及利潤分配表69二、 項目盈利能力分析70項目投資現(xiàn)金流量表72三、 償債能力分析73借款還本付息計劃表74第十四章 項目風險評估76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十五章 項目總結(jié)分析80第十六章 附表82建設(shè)投資估算表82建設(shè)期利息估算表82固定資產(chǎn)投資估算表83流動資金估算表84總投資及構(gòu)成一覽表85項目投資計劃與資金籌措一覽表86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表87固定資產(chǎn)折舊費估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分配表89項目投資現(xiàn)金流量表90報告說明近
5、年政府不斷發(fā)布政策指導醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2014年以來政策推出速度加快,將不斷規(guī)范市場、鼓勵投資和科技創(chuàng)新。監(jiān)管不斷規(guī)劃,各個監(jiān)管部門不斷發(fā)布新規(guī),保障我國醫(yī)療器械的高質(zhì)量、安全性,行業(yè)集中度持續(xù)提升,長期趨勢向好。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資39143.03萬元,其中:建設(shè)投資30767.53萬元,占項目總投資的78.60%;建設(shè)期利息341.11萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金8034.39萬元,占項目總投資的20.53%。項目正常運營每年營業(yè)收入77200.00萬元,綜合總成本費用64106.57萬元,凈利潤9552.62萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率16.88%,財務(wù)凈現(xiàn)值10346.7
6、1萬元,全部投資回收期6.15年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目投資背景分析一、 醫(yī)療器械進口貿(mào)易市場我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療企業(yè)規(guī)模小且分散,技術(shù)水平偏低,這使得國內(nèi)的產(chǎn)品與發(fā)達國家的產(chǎn)品存在不小的差距。在這種形勢下,國內(nèi)高端醫(yī)療
7、器械主要依賴向外進口,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,國內(nèi)80%以上的高端醫(yī)療器械需要向海外進口,高端醫(yī)療器械領(lǐng)域處于被外資企業(yè)壟斷的階段。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,我國醫(yī)療器械進口總額從2010年的79.57億美元增長到2016年的184.05億美元。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,截至2015年,我國醫(yī)療器械的進口來源于全球108個國家或地區(qū)。從各大洲市場來看,截至2015年底,歐洲、北美洲、亞洲為主要進口區(qū)域,其中歐洲占比36.96%,是最大的進口來源。北美洲占比33.03%,為第二大進口來源。亞洲位于第三,占比為24.27%。三大洲合計占比達到了94.26%。從醫(yī)療器械進口品種來看,截至2015年底,通用診療設(shè)備、彩
8、色超聲波診斷儀、核磁共振成像裝置等高端產(chǎn)品為主要進口品種。其中,進口額超過1億美元的醫(yī)療器械產(chǎn)品達到了43個品種,同比增加8個品種,高端醫(yī)療器械產(chǎn)品的進口仍處于增長趨勢。除國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)水平偏低,高端產(chǎn)品需要進口,從而促成醫(yī)療進口貿(mào)易市場火熱這一因素外,我國法律法規(guī)在對外貿(mào)易方面的規(guī)定也促成了醫(yī)療進口貿(mào)易市場的持續(xù)增長。根據(jù)中華人民共和國對外貿(mào)易法規(guī)定:對外貿(mào)易經(jīng)營者經(jīng)營對外貿(mào)易業(yè)務(wù)須取得國家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì),沒有對外貿(mào)易經(jīng)營許可的組織或個人,須委托對外貿(mào)易經(jīng)營者在其經(jīng)營范圍內(nèi)代為辦理對外貿(mào)易業(yè)務(wù)。而目前國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)一般不具備外貿(mào)經(jīng)營權(quán),醫(yī)療器械的進口需要通過委托對外貿(mào)易公司來完成。這
9、也促成國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)對代理進口服務(wù)需求的旺盛。截至2015年底,我國從事經(jīng)營醫(yī)療器械進口業(yè)務(wù)的企業(yè)共計12,279家。其中,有291家企業(yè)進口額超過1000萬美元;有27家進口額超過1億美元。從醫(yī)療器械進口區(qū)域來看,截至2015年底,上海仍然排在各省區(qū)市進口額的第一位,其進口額占比為44.24%,同比提高了3.93%。排在前十位的省區(qū)市,進口額合計占比達到92.73%,同比增加0.47%,其中,上海、北京、廣東三省市合計占76%的進口份額。二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)市場需求持續(xù)增長,市場空間的持續(xù)釋放我國GDP和居民收入連續(xù)多年維持較高速度增長,直接推動了健康
10、產(chǎn)業(yè)的消費升級,同時也給醫(yī)療器械的發(fā)展迎來大環(huán)境的持續(xù)有利因素。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計,2016年中國衛(wèi)生總費用總計達7,000億美元,占GDP的比重由上一年度的6%提升至6.2%,但仍然不如發(fā)達國家的8.1%的水平。目前全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%,而我國醫(yī)療器械只占醫(yī)藥市場總規(guī)模的14%,市場發(fā)展空間巨大。根據(jù)健康中國2020戰(zhàn)略研究報告:國家整體對衛(wèi)生領(lǐng)域的投入將較大幅度增長,到2020年國內(nèi)衛(wèi)生總費用占GDP比重將提高到6.5%至7%,由此可帶來每年衛(wèi)生費用增長超6,000億元。除此之外,2001年至2020年是中國人口快速老齡化階段,而人口老齡化也有力地促進醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,根據(jù)相
11、關(guān)統(tǒng)計,到2020年以前,我國每年新增近600萬老年人口,年均增長速度達到3.28%,而老年人是醫(yī)療費用的主要人群,這也刺激醫(yī)療器械市場需求的不斷增長。宏觀經(jīng)濟水平、居民收入水平的不斷提升、人口老齡化等多種因素都不斷刺激著我國醫(yī)療器械市場需求的不斷增長。醫(yī)療器械流通環(huán)節(jié)作為醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商與各級醫(yī)療機構(gòu)的紐帶,扮演著承上啟下的重要角色。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007年我國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模僅為535億元,到2016年醫(yī)療器械市場規(guī)模達到3700億元,復合增長率達24.0%,遠高于世界醫(yī)療器械8%左右的復合增長率。預(yù)計到2017年底,國內(nèi)的醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到約4500億元,同比增長超
12、過20%。據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心預(yù)測:2020年國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過7000億元,年復合增長率預(yù)計將為16.8%。醫(yī)療器械流通環(huán)節(jié)市場增長空間巨大。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年政府不斷發(fā)布政策指導醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2014年以來政策推出速度加快,將不斷規(guī)范市場、鼓勵投資和科技創(chuàng)新。監(jiān)管不斷規(guī)劃,各個監(jiān)管部門不斷發(fā)布新規(guī),保障我國醫(yī)療器械的高質(zhì)量、安全性,行業(yè)集中度持續(xù)提升,長期趨勢向好。以中國制造2025和關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見為核心的系列政策重點關(guān)注高端影像設(shè)備、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療機器人、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等方面,旨在鼓勵我國醫(yī)療器械行業(yè)向科技創(chuàng)新發(fā)展,徹底擺脫過去依靠低端
13、產(chǎn)品獲取微薄利潤的產(chǎn)業(yè)鏈底部位置。以“服務(wù)+創(chuàng)新”的模式追趕國際水平。同時對國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械開辟了綠色通道,簡化程序,提高效率,大力促進醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。啟動國產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備遴選工作,旨在推動國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用。2006年9月國家發(fā)改委制定醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見,提出要“分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件”。2010年10月,工信部、衛(wèi)生部、藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見,提出要推進醫(yī)療器械核心部件、關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)化,培育200個以上擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、掌握核心技術(shù)、達到國際先進水平、年銷售收入超過1,000萬元的先進醫(yī)療設(shè)備企業(yè)。2012年1月18日,由
14、科技部牽頭、與其他相關(guān)部委合作起草的醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃正式出臺。規(guī)劃表示“十二五”期間科技進步和示范應(yīng)用帶來的新增醫(yī)療器械產(chǎn)值將達2,000億元。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)我國醫(yī)療器械整體較為落后從全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療企業(yè)規(guī)模小且分散,缺乏具有影響力的龍頭企業(yè)。行業(yè)研究投入不足,缺乏創(chuàng)新投入,在全球市場中競爭力不足。(2)市場競爭激烈我國醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品為技術(shù)含量和附加值較低的產(chǎn)品,企業(yè)收入、利潤較低,資金實力薄弱。而國內(nèi)市場低端產(chǎn)品低成本、低價格導致市場競爭激烈,規(guī)模效應(yīng)難以體現(xiàn);高端設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)投
15、入不足,難以與國外產(chǎn)品競爭。總而言之,醫(yī)療器械行業(yè)目前仍處于競爭十分激烈的局面。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:無錫醫(yī)療設(shè)備項目項目單位:xxx(集團)有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約74.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析;2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述,確定建設(shè)規(guī)模;3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)
16、境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄。(二)技術(shù)原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先
17、進適用的技術(shù),以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術(shù)的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設(shè)備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設(shè)計上充分考慮裝置在上述各
18、方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。五、 建設(shè)背景、規(guī)模(一)項目背景我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療企業(yè)規(guī)模小且分散,技術(shù)水平偏低,這使得國內(nèi)的產(chǎn)品與發(fā)達國家的產(chǎn)品存在不小的差距。在這種形勢下,國內(nèi)高端醫(yī)療器械主要依賴向外進口,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,國內(nèi)80%以上的高端醫(yī)療器械需要向海外進口,高端醫(yī)療器械領(lǐng)域處于被外資企業(yè)壟斷的階段。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,我國醫(yī)療器械進口總額從2010年的79.57億美元增長到2016年的184.05億美元。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積49333.00(折合約74.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃
19、總建筑面積87657.80。其中:生產(chǎn)工程58551.07,倉儲工程14180.67,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10370.85,公共工程4555.21。項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼管、角鋼、鋼材、減速機套、床面板套、電機個、推桿電機、鏈條、三角皮帶條、導軌、變頻器、變壓器、接觸器、行程開關(guān)、開關(guān)按鈕、焊絲、皂化劑
20、、草酸、磷化劑、表調(diào)劑。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:自動開料機、半自動開料機、滾切機、手動開料機、縮管機、雙頭彎管機、轉(zhuǎn)圓機、整圓機、時效爐、碰焊機。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內(nèi),因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎(chǔ)上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設(shè)是可行的。九、 建設(shè)投資估算(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資39143.03萬元,其中:建設(shè)投資30767.53萬元,占項目總投資的78.60
21、%;建設(shè)期利息341.11萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金8034.39萬元,占項目總投資的20.53%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資30767.53萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用26178.10萬元,工程建設(shè)其他費用3955.79萬元,預(yù)備費633.64萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(一)財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入77200.00萬元,綜合總成本費用64106.57萬元,納稅總額6512.46萬元,凈利潤9552.62萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率16.88%,財務(wù)凈現(xiàn)值10346.71萬元,全部投資回收期6.15年。(二)主要數(shù)
22、據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積49333.00約74.00畝1.1總建筑面積87657.801.2基底面積28613.141.3投資強度萬元/畝394.702總投資萬元39143.032.1建設(shè)投資萬元30767.532.1.1工程費用萬元26178.102.1.2其他費用萬元3955.792.1.3預(yù)備費萬元633.642.2建設(shè)期利息萬元341.112.3流動資金萬元8034.393資金籌措萬元39143.033.1自籌資金萬元25220.153.2銀行貸款萬元13922.884營業(yè)收入萬元77200.00正常運營年份5總成本費用萬元64106.576利潤總
23、額萬元12736.837凈利潤萬元9552.628所得稅萬元3184.219增值稅萬元2971.6510稅金及附加萬元356.6011納稅總額萬元6512.4612工業(yè)增加值萬元22235.4813盈虧平衡點萬元35080.13產(chǎn)值14回收期年6.1515內(nèi)部收益率16.88%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10346.71所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第三章 市場預(yù)測一、 行業(yè)進入壁壘1、政策準入壁壘我國目前對醫(yī)療器械經(jīng)營實行許可制度,由于二類及三類醫(yī)療器械關(guān)系到人們的生命和健
24、康,具有較高的風險性,因此國家對相關(guān)企業(yè)的設(shè)立、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售資格進行嚴格的審查,并建立了系統(tǒng)的管理和市場準入制度。根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、醫(yī)療器械注冊管理辦法、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法等規(guī)定,國家藥品監(jiān)督管理部門對其實行嚴格的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證和產(chǎn)品注冊制度。企業(yè)需要通過省級藥品監(jiān)督管理部門的審核并獲得其頒發(fā)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證,同時還必須取得相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)注冊證書方能進行相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法規(guī)定:應(yīng)按照醫(yī)療器械風險程度,醫(yī)療器械經(jīng)營實施分類管理,取得相應(yīng)的經(jīng)營許可證或者進行產(chǎn)品備案。從事第
25、I類醫(yī)療器械經(jīng)營活動,應(yīng)當有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應(yīng)的經(jīng)營場所和貯存條件,以及與經(jīng)營的醫(yī)療器械相適應(yīng)的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理機構(gòu)或者人員。從事第II類醫(yī)療器械經(jīng)營的,由經(jīng)營企業(yè)向所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案并提交其符合經(jīng)營II類醫(yī)療器械條件的證明資料。從事第III類醫(yī)療器械經(jīng)營的,經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當向所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門申請經(jīng)營許可并提交其符合經(jīng)營III類醫(yī)療器械條件的證明資料。由此看出,在監(jiān)管準入方面,醫(yī)療器械批業(yè)存在著較高的行業(yè)政策準入壁壘。2、資金資源壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是一個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),尤其是大型醫(yī)學影像診斷設(shè)備的產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量需要根據(jù)市場發(fā)
26、展和客戶需求不斷升級和改進。進行科研開發(fā)、生產(chǎn)裝備改造、自主品牌推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等均需要較多資金投入。如果不具備較雄厚的資金實力以保障技術(shù)不斷的創(chuàng)新和升級,企業(yè)在激烈的市場競爭中將難以持續(xù)發(fā)展。醫(yī)療器械行業(yè)存在著較高的資金壁壘。醫(yī)療器械經(jīng)營行業(yè)需要較長時間才能建立成熟的銷售體系,樹立良好的品牌形象。銷售體系和商業(yè)信譽一旦建立會使上下游企業(yè)間合作更加緊密,新進入者很難快速與客戶企業(yè)對接,建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。因此醫(yī)療器械批業(yè)存在著較高的上下游資源累積壁壘。3、品牌壁壘隨著國內(nèi)人民經(jīng)濟水平的不斷提高,消費者由“量”的關(guān)注會逐步轉(zhuǎn)向為對產(chǎn)品“質(zhì)”的關(guān)注,尤其醫(yī)療器械關(guān)乎個人生命健康安全。目前國內(nèi)進口
27、的醫(yī)療器械多數(shù)為高端醫(yī)療器械,在價格可接受情況下,消費者往往偏向于使用品牌產(chǎn)品。而創(chuàng)立、形成品牌往往需要經(jīng)過企業(yè)長期的資金投入和市場積累,才能獲得消費者的信賴。醫(yī)療器械行業(yè)的品牌綜合體現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品設(shè)計水平等因素,知名品牌的創(chuàng)立和形成需要經(jīng)過企業(yè)長期的投入和積累,需要得到經(jīng)銷商和下游醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)用者的持續(xù)信賴與口碑。新進入企業(yè)需要經(jīng)過漫長的市場考驗來樹立品牌并建立客戶對產(chǎn)品的忠誠度。對于醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)而言,如果不具備相應(yīng)資質(zhì)、資金實力和公司信譽,難以獲得品牌生產(chǎn)商的銷售代理權(quán)。4、營銷人才壁壘營銷人才是企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的核心力量之一,是企業(yè)打開銷售渠道,維持銷售穩(wěn)定業(yè)績的重要組成部
28、分。與此同時,營銷人員是醫(yī)療器械企業(yè)順利開展業(yè)務(wù)的關(guān)鍵資源要素之一,具備長期穩(wěn)定銷售渠道的醫(yī)療器械營銷人才和富有經(jīng)驗的醫(yī)療器械產(chǎn)品工程師是業(yè)內(nèi)企業(yè)長期爭搶的對象。新進入行業(yè)者通常會面對核心營銷人員欠缺或者需要負擔較大的人力成本等困難。二、 醫(yī)療器械代理進口市場醫(yī)院、專業(yè)醫(yī)療器械店及需要醫(yī)療器械的家庭是國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道。目前來看,我國醫(yī)療器械代理的特點表現(xiàn)為:代理企業(yè)多,行業(yè)集中度低,區(qū)域化明顯,市場上缺乏龍頭企業(yè)。近幾年家用醫(yī)療器械市場需求的不斷擴大,將導致醫(yī)療器械行業(yè)的競爭進一步加劇。處于亞健康狀態(tài)人群比例不斷增加,人口老齡化進程加快都使得我國的醫(yī)療模式逐步向以綜合醫(yī)院和??漆t(yī)院為
29、主,小區(qū)的社區(qū)衛(wèi)生院為輔助,家庭醫(yī)療、康復、預(yù)防為補充的方向快速發(fā)展。隨著人民保健意識的逐步增強,出院后使用各種家用醫(yī)療用品進行持續(xù)性治療已經(jīng)成為患者的普遍做法,這給家用進口醫(yī)療器械領(lǐng)域帶來了巨大的發(fā)展機遇。目前此類產(chǎn)品的市場主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達省市,中西部地區(qū)在內(nèi)的廣大區(qū)域發(fā)展較為緩慢。家用醫(yī)療器械的主要特點為單價較低、以進口為主、推廣難度較大、消費群體主要為個人而非企業(yè)等。在銷售模式上,一般采用國內(nèi)經(jīng)銷商模式。根據(jù)2016中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書及網(wǎng)絡(luò)查詢數(shù)據(jù)顯示,全國醫(yī)療器械總代理商共計1,489家,而醫(yī)療器械相關(guān)的省市代理商有5,343家。2016年中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3,
30、700億元,比2015年度的3,080億元增長了620億元,增長率約為20.1%。其中醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2,690億元,約占72.70%;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關(guān),約為1,010億元,約占27.30%。三、 國內(nèi)市場概覽根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國人口數(shù)量已達138,271萬人,龐大的人口基數(shù)產(chǎn)生了巨大的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。另外,國內(nèi)國民經(jīng)濟不斷發(fā)展的同時,全國的衛(wèi)生總費用也在不斷擴大,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,全國衛(wèi)生總費用已達到46,344.88億元,是2000年的10.1倍。其中,政府衛(wèi)生支出為13,910.31億元,社會衛(wèi)生支出為19,096
31、.68億元,個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出為13,337.90億元。相較于發(fā)達國家,我國的全國衛(wèi)生總費用GDP占比偏低。隨著經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展,居民收入水平的不斷提高,醫(yī)療機構(gòu)規(guī)模、醫(yī)療器械以后均會呈增長的趨勢。截至2017年11月底,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達99.3萬個。與2016年11月底比較,全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加1632個,其中:醫(yī)院增加1543個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加7601個,專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少7190個。截至2017年11月底,醫(yī)院3.0萬個,其中:公立醫(yī)院12181個,民營醫(yī)院18113個。與2016年11月底比較,公立醫(yī)院減少566個,民營醫(yī)院增加2109個?;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)93.8萬個,其中
32、:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.4萬個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.7萬個,村衛(wèi)生室63.8萬個,診所(醫(yī)務(wù)室)21.2萬個。與2016年11月底比較,診所增加,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室均減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)2.2萬個,其中:疾病預(yù)防控制中心3481個,衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)3132個。與2016年11月底比較,疾病預(yù)防控制中心數(shù)量較少6個,衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少3個。計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)1.0萬個,比去年同期減少7197個。其他機構(gòu)0.3萬個。隨著國家醫(yī)療衛(wèi)生支出持續(xù)增長,相關(guān)醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)的數(shù)量也將保持持續(xù)增長的趨勢。雖然醫(yī)療器械服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢,但醫(yī)療器械服務(wù)領(lǐng)域的消費水平仍然
33、不及藥品消費。數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療器械服務(wù)和醫(yī)藥領(lǐng)域的消費比大約為0.7:1,西方發(fā)達國家兩者比例甚至達到了1:1,而我國兩個領(lǐng)域的比例僅為0.2:1。所以從數(shù)據(jù)來推測,我國醫(yī)療器械服務(wù)市場具有巨大的市場空間,尤其隨著人口老齡化以及基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施的不斷普及,未來有可能出現(xiàn)井噴式發(fā)展。人口老齡化是推動醫(yī)療器械市場發(fā)展的重要助力,一方面老年人是疾病多發(fā)群體,本身需求就比較強烈,另一方面,近幾年來,老年人的保健意識在不斷增強,不斷刺激醫(yī)療器械市場的增長。由此,人口老齡化對醫(yī)療器械的需求拉動顯而易見。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國60歲以上老年人口已超過2.3億,占比已經(jīng)由2008年的12.0%
34、增加到16.7%,到2020年,全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右,占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右,預(yù)計到2040年將攀升至20%,接近發(fā)達國家25%的人口占比。人口老齡化對于醫(yī)療器械市場需求的拉動毋庸置疑。自2001年起,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由179億元增長至2016年超過3500億元,16年間增長了約19.55倍,年復合增長率接近21%,超過我國藥品市場規(guī)模16%的復合增長率。但是對比全球市場,我國器械/藥品比例僅為0.2:1,遠低于全球0.7:1的水平。第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積49333.00(折合約74.00
35、畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積87657.80。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx(集團)有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套醫(yī)療設(shè)備,預(yù)計年營業(yè)收入77200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(
36、元)年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1醫(yī)療設(shè)備套xx2醫(yī)療設(shè)備套xx3醫(yī)療設(shè)備套xx4.套5.套6.套合計xxx77200.00我國醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品為技術(shù)含量和附加值較低的產(chǎn)品,企業(yè)收入、利潤較低,資金實力薄弱。而國內(nèi)市場低端產(chǎn)品低成本、低價格導致市場競爭激烈,規(guī)模效應(yīng)難以體現(xiàn);高端設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)投入不足,難以與國外產(chǎn)品競爭??偠灾t(yī)療器械行業(yè)目前仍處于競爭十分激烈的局面。第五章 建筑物技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求(一)設(shè)計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設(shè)計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消
37、光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防,其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設(shè)計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g(shù)規(guī)范5、在設(shè)計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術(shù)規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設(shè)計的原則1、應(yīng)遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀實用。2、建筑設(shè)計應(yīng)充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結(jié)合當?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應(yīng)和施工條件,采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)
38、。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面,應(yīng)根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計,采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè),并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境,強調(diào)豐富的空間關(guān)系,力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設(shè)有天窗進行采光和自然通風,應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下,做到結(jié)構(gòu)整體性能好,有利于抗震防腐,并
39、節(jié)省投資,施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風設(shè)計,避免火災(zāi)、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求,對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求,確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度,設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積87657.80,其中:生產(chǎn)工程
40、58551.07,倉儲工程14180.67,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10370.85,公共工程4555.21。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16309.4958551.077792.561.11#生產(chǎn)車間4892.8517565.322337.771.22#生產(chǎn)車間4077.3714637.771948.141.33#生產(chǎn)車間3914.2814052.261870.211.44#生產(chǎn)車間3424.9912295.721636.442倉儲工程8011.6814180.671615.972.11#倉庫2403.504254.20484.792.22#
41、倉庫2002.923545.17403.992.33#倉庫1922.803403.36387.832.44#倉庫1682.452977.94339.353辦公生活配套1885.6110370.851589.513.1行政辦公樓1225.656741.051033.183.2宿舍及食堂659.963629.80556.334公共工程2289.054555.21519.66輔助用房等5綠化工程7991.95155.93綠化率16.20%6其他工程12727.9138.297合計49333.0087657.8011711.92第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)
42、規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方
43、案,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)
44、對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)強化政策支持對重點項目在審批、土地供應(yīng)等方面給予優(yōu)先支持、及時核發(fā)辦理規(guī)劃、建設(shè)、開工等許可證和手續(xù),竣工后及時組織驗收。在財政、金融、建筑規(guī)劃許可等方面制定操作性強的政策,全面落實稅收優(yōu)惠政策。加強區(qū)域協(xié)同合作,加快相關(guān)協(xié)同地方標準制定。(二)推動區(qū)域交流
45、合作積極參與“一帶一路”建設(shè),采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作,在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破,合作取得積極成效。(三)注重規(guī)劃引導各地區(qū)要針對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和市場需求現(xiàn)狀,加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的引導,做好本地區(qū)規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃的銜接,發(fā)揮規(guī)劃的指導性,強化規(guī)劃的約束性和權(quán)威性,引導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。(四)體制機制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)明確個部門責任分工,充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,指導區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調(diào)銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產(chǎn)業(yè)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產(chǎn)業(yè)突發(fā)事
46、件應(yīng)對機制、產(chǎn)業(yè)宣傳推廣協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),包括建立健全產(chǎn)業(yè)集散體系、咨詢服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系等方面的職責。(五)加強行業(yè)自律發(fā)揮行業(yè)協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢,引導企業(yè)遵規(guī)守法、規(guī)范經(jīng)營,健全行規(guī)行約,完善行業(yè)誠信評價體系,加強行業(yè)自律。組織企業(yè)共同建立市場行為規(guī)則,維護市場競爭環(huán)境。(六)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益,廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識,提高社會認知度認可度,營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍,促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的
47、原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、
48、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企
49、業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各
50、類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷
51、售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對
52、未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理
53、風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的1
54、0%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配
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