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文檔簡介

1、MACRO 泓域咨詢 /激光加工設備項目立項報告報告說明由于激光加工行業(yè)的下游行業(yè)企業(yè)較多且分散,因此行業(yè)內企業(yè)進行銷售網絡和售后服務體系的搭建不僅需要大量的資金投入,更需要長期對市場的深刻認識和前瞻把握。同時,下游行業(yè)企業(yè)對激光加工設備的廠商選擇條件設置較高,需要多年良好的品牌形象、經營業(yè)績、產品質量以及完善的售后服務網絡,新進入者難以在較短時間內建立完善的市場渠道。由于激光加工設備是精密設備,客戶對售后服務的依賴性較大,因此對廠商的售后服務網絡要求也較高。因此,行業(yè)存在較高的銷售及服務網絡壁壘。根據謹慎財務估算,項目總投資20140.90萬元,其中:建設投資15651.97萬元,占項目總投

2、資的77.71%;建設期利息180.17萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金4308.76萬元,占項目總投資的21.39%。項目正常運營每年營業(yè)收入36800.00萬元,綜合總成本費用29712.23萬元,凈利潤5182.25萬元,財務內部收益率19.13%,財務凈現(xiàn)值5162.67萬元,全部投資回收期5.84年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效

3、益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 背景及必要性8一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系8二、 行業(yè)的競爭程度9三、 行業(yè)基本風險特征10第二章 市場預測11一、 行業(yè)壁壘11二、 行業(yè)的市場規(guī)模12第三章 總論15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據16四、 編制范圍及內容16五、 項目建設背景16六、 結論分析17主要經濟指標一覽表19第四章 項目建設單位說明21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、

4、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第五章 建筑工程技術方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第六章 建設方案與產品規(guī)劃36一、 建設規(guī)模及主要建設內容36二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領36產品規(guī)劃方案一覽表36第七章 運營模式38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第八章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事54三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事63第

5、九章 節(jié)能方案說明65一、 項目節(jié)能概述65二、 能源消費種類和數量分析66能耗分析一覽表67三、 項目節(jié)能措施67四、 節(jié)能綜合評價69第十章 原輔材料供應及成品管理70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十一章 勞動安全評價72一、 編制依據72二、 防范措施74三、 預期效果評價77第十二章 項目實施進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十三章 組織機構管理80一、 人力資源配置80勞動定員一覽表80二、 員工技能培訓80第十四章 投資方案83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽

6、表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十五章 經濟效益評價93一、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十六章 項目招標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標

7、范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式107五、 招標信息發(fā)布111第十七章 總結評價說明112第十八章 附表附件114建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122第一章 背景及必要性一、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系激光加工設備制造行業(yè)的上游為光學儀器制造、機械制造、電子器件制造和軟件等行業(yè);下游主要為鋼鐵、石油機械、汽

8、車零部件、五金工具、機械零件、電氣儀表等行業(yè)。1、上游行業(yè)分析激光加工設備制造行業(yè)的上游為光學儀器制造、機械制造、電子器件制造和軟件等行業(yè);在光學儀器制造業(yè)中,除激光器制造行業(yè)集中度較高,傳導鏡片、激光頭、攝像頭等制造行業(yè)競爭較為充分。在激光器制造行業(yè),知名的激光器制造商不多。在機械制造業(yè)中,國內生產企業(yè)眾多,集中度較低,企業(yè)可以選擇的面很廣,在價格和供貨量上不會受制于供應商。在電子器件制造業(yè)中,激光電源和運動控制系統(tǒng)制造行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)影響較大。本行業(yè)對激光電源要求較高,能滿足本行業(yè)要求的上游電源制造企業(yè)較少。國內運動控制系統(tǒng)模塊專業(yè)制造商較多,市場競爭充分。激光通用軟件制作商較為廣泛,大

9、部分激光設備廠商選擇外購方式,通過直接購買第三方軟件來配合整套激光設備的工作以減少運營成本,但行業(yè)應用廣泛、客戶個性化需求較強的激光設備應用軟件只能通過激光企業(yè)自己開發(fā)設計。2、下游行業(yè)分析本行業(yè)的服務領域廣泛,所涉及的下游行業(yè)企業(yè)多為傳統(tǒng)生產制造型企業(yè),例如鋼鐵、石油機械、汽車零部件、五金工具、機械零件、電氣儀表等行業(yè),下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展有明顯的牽引和驅動作用,因此下游生產型企業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到本行業(yè)的市場空間。目前我國推出的多項產業(yè)政策推動了傳統(tǒng)行業(yè)技術改造和產業(yè)結構調整,為下游行業(yè)的轉型和發(fā)展提供了良好的政策支持,亦為本行業(yè)提供了市場擴大的歷史機遇。二、 行業(yè)的競爭程度產品市場方

10、面,高端激光產品領域主要是由美國、日本、德國等地區(qū)的跨國企業(yè)占領,在低端產品市場則主要以國內企業(yè)為主。例如國內高功率激光設備市場中的國內產品占比僅在20%左右,而在國內中小功率激光設備產品市場中的國內產品占比則達到80%左右。在大功率激光切割領域,企業(yè)競爭可以劃分為三個梯隊:第一梯隊和第二梯隊均主要為國外企業(yè),國內大功率激光切割龍頭企業(yè)也躋身其中,例如深圳市大族激光科技股份有限公司;第三梯隊以國內企業(yè)為主,主要有華工科技產業(yè)股份有限公司、武漢楚天激光(集團)股份有限公司等。在中小功率切割機市場,我國中小功率激光切割設備行業(yè)尚處于成長初期階段,國內激光設備制造企業(yè)規(guī)模普遍較小,年銷售收入超過億元

11、的激光設備制造企業(yè)不多。同時,我國激光產業(yè)競爭呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。在經濟發(fā)達地區(qū)的年銷售額約占全國激光產品市場總額的90%,目前已基本形成華中地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲四大激光產業(yè)群,產業(yè)地域集中程度較高。競爭主要為不同地域之間的產業(yè)鏈群之間的競爭,競爭程度較為激烈。三、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動風險激光加工設備上游行業(yè)的核心部件國產能力低,需大量從國外采購,特別是大型激光加工成套設備中的核心部件如激光器、先進的數控系統(tǒng)、外光路的激光頭(焊接頭、切割頭等)和鏡片等大部分選用進口產品配套。若國外上游行業(yè)提價,將可能導致行業(yè)整體成本增加,產品價格提升等情形。2、行業(yè)標準缺乏導致的

12、不規(guī)范發(fā)展風險激光加工設備行業(yè)目前屬于非標行業(yè),發(fā)展時間較短。行業(yè)內產品定制化程度高導致行業(yè)產品標準缺乏,產品質量良莠不齊而導致價格水平沒有權威的評價依據,容易造成市場無序競爭,行業(yè)的規(guī)范發(fā)展面臨著一定的挑戰(zhàn)。第二章 市場預測一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘激光加工涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)技術等多種技術,產品技術含量較高,技術突破需大量、長期的研發(fā)投入,為新進入者設立了較高的門檻。同時,激光加工設備所涉及的下游應用行業(yè)十分廣泛,客戶個性化需求較多。企業(yè)滿足客戶的個性化需求往往需經過長期的經驗積累和持續(xù)的、根據經驗不斷更新完善的技術開發(fā),這對于行業(yè)的新進入者來說也構成技術壁壘。2、資金壁

13、壘由于激光切割設備制造的特殊性,其原材料中光學零部件種類多、設計復雜,有些需要專用加工模具,甚至需要依靠進口國外關鍵零部件,小批量的采購與規(guī)模采購的平均單位成本有較大的差異,企業(yè)進行規(guī)?;少徯枰哂休^強的資金實力;其次,激光作為傳統(tǒng)加工技術的新興替代技術,激光加工設備前期研發(fā)投入較大,同時增加了企業(yè)的研發(fā)風險;同時,為滿足不同行業(yè)的需求,后續(xù)的技術更新和產品升級同樣需要較大的研發(fā)投入和資金支持。因此,行業(yè)存在較高的資金壁壘。3、品牌形象壁壘市場和客戶對激光加工設備品牌的認知需要一個長期的過程,品牌從建立到獲得用戶的認可需要長期培養(yǎng)和精心呵護,故品牌的影響力需要從產品質量、客戶滿意度、長期的合

14、作經歷等多方面來逐步培育。針對激光加工設備這類耐用型專業(yè)設備,客戶一旦接受并使用某個品牌的設備后一般不會另行選擇其它品牌,故行業(yè)存在一定的品牌形象壁壘。4、銷售及服務網絡壁壘由于激光加工行業(yè)的下游行業(yè)企業(yè)較多且分散,因此行業(yè)內企業(yè)進行銷售網絡和售后服務體系的搭建不僅需要大量的資金投入,更需要長期對市場的深刻認識和前瞻把握。同時,下游行業(yè)企業(yè)對激光加工設備的廠商選擇條件設置較高,需要多年良好的品牌形象、經營業(yè)績、產品質量以及完善的售后服務網絡,新進入者難以在較短時間內建立完善的市場渠道。由于激光加工設備是精密設備,客戶對售后服務的依賴性較大,因此對廠商的售后服務網絡要求也較高。因此,行業(yè)存在較高

15、的銷售及服務網絡壁壘。二、 行業(yè)的市場規(guī)模近十余年來,隨著激光加工技術的逐漸成熟,激光加工突出的優(yōu)勢在各行業(yè)逐漸體現(xiàn),全球激光設備制造業(yè)實現(xiàn)了較快的增長。根據工業(yè)激光解決方案(ILS)統(tǒng)計,2007年全球工業(yè)激光設備銷售規(guī)模為61.3億美元,從2001年到2007年的復合增長率達12.08%。2008年-2009年,受全球金融危機影響,全球激光設備銷售出現(xiàn)下滑。2010年全球激光設備行業(yè)步入復蘇階段,銷售額開始回升,2013年,全球激光設備銷售規(guī)模為78.0億美元,從2009年到2013年的復合增長率達到9.9%。2001年以來我國加大了對激光加工技術產業(yè)化的實施力度,工業(yè)企業(yè)逐漸將激光加工設

16、備引入生產以替代傳統(tǒng)加工方式或增加新的工藝,推動了激光產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2001年激光加工設備市場銷售額僅為6億元,到2010年已超過50億元,激光加工設備市場呈現(xiàn)出穩(wěn)定、高速增長的態(tài)勢。2011年以來受國內固定資產投資下降影響,我國激光加工設備市場增長速度有所放緩,但整體市場規(guī)模仍穩(wěn)步增長。中國激光雜志社和中國科學院武漢文獻情報中心聯(lián)合發(fā)布的報告顯示,2015年中國激光產業(yè)市場中,在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)用和科研領域的激光設備(含進口)市場銷售總收入高達336億元,較2014年同比增長了4.7個百分點。2015年,中國激光加工設備市場約250億人民幣。雖然全球經濟面臨美聯(lián)儲加息、發(fā)達經濟體需求不足

17、等一系列風險因素,但中國經濟的總體穩(wěn)定增長態(tài)勢和制造業(yè)產業(yè)升級、傳統(tǒng)工藝改革的驅動將使得中國的激光加工市場維持高速的增長。第三章 總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱激光加工設備項目(二)項目投資人xxx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消

18、防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、

19、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景雖然激光加工設備在傳統(tǒng)加工領域具備明顯的替代優(yōu)勢,但由于發(fā)展時間較短,下游行業(yè)對其優(yōu)越性的認知程度還有待提高,實現(xiàn)大規(guī)模的行業(yè)應用仍需要一定時間的推廣。綜合判斷,在經濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)發(fā)展進入新階段。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最

20、終選址方案為準),占地面積約49.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套激光加工設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20140.90萬元,其中:建設投資15651.97萬元,占項目總投資的77.71%;建設期利息180.17萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金4308.76萬元,占項目總投資的21.39%。(五)資金籌措項目總投資20140.90萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)12787.11萬元。根據謹慎財務測算

21、,本期工程項目申請銀行借款總額7353.79萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):36800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):29712.23萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5182.25萬元。4、財務內部收益率(FIRR):19.13%。5、全部投資回收期(Pt):5.84年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14681.48萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上

22、所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積54442.201.2基底面積18293.521.3投資強度萬元/畝308.742總投資萬元20140.902.1建設投資萬元15651.972.1.1工程費用萬元13871.552.1.2其

23、他費用萬元1443.692.1.3預備費萬元336.732.2建設期利息萬元180.172.3流動資金萬元4308.763資金籌措萬元20140.903.1自籌資金萬元12787.113.2銀行貸款萬元7353.794營業(yè)收入萬元36800.00正常運營年份5總成本費用萬元29712.236利潤總額萬元6909.667凈利潤萬元5182.258所得稅萬元1727.419增值稅萬元1484.2210稅金及附加萬元178.1111納稅總額萬元3389.7412工業(yè)增加值萬元11514.7713盈虧平衡點萬元14681.48產值14回收期年5.8415內部收益率19.13%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元

24、5162.67所得稅后第四章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:石xx3、注冊資本:880萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-9-207、營業(yè)期限:2015-9-20至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事激光加工設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進

25、一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一

26、。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干

27、部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位

28、是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7997.386397.905998.03負債總額4075.923260.743056.94股東權益合計3921.463137.172941.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入18834.0415067.2314125.53營業(yè)利潤4650.553720.443487.91利潤總額3853.383082.702890.03凈利潤2890.032254.222080.82歸屬于母公司所有者的凈利潤2890.032254.2

29、22080.82五、 核心人員介紹1、石xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限

30、責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程

31、師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、段xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、賈xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司

32、秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持

33、續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、

34、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌

35、是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公

36、司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,

37、提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提

38、升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具

39、有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝

40、布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工

41、藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當

42、位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積54442.20,其中:生產工程32891.74,倉儲工程11952.97,行政辦公及生活服務設施5166.80,公共工程4430.69。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10610.2432891

43、.744432.921.11#生產車間3183.079867.521329.881.22#生產車間2652.568222.931108.231.33#生產車間2546.467894.021063.901.44#生產車間2228.156907.27930.912倉儲工程4024.5711952.971046.202.11#倉庫1207.373585.89313.862.22#倉庫1006.142988.24261.552.33#倉庫965.902868.71251.092.44#倉庫845.162510.12219.703辦公生活配套1168.965166.80765.043.1行政辦公樓759

44、.823358.42497.283.2宿舍及食堂409.141808.38267.764公共工程2561.094430.69367.80輔助用房等5綠化工程5344.3292.03綠化率16.36%6其他工程9029.1640.297合計32667.0054442.206744.28第六章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積32667.00(折合約49.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積54442.20。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套激光加工設備,預計年營業(yè)收入36800.00萬元。二、

45、產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1激光加工設備套xxx2激光加工設備套xxx3激光加工設備套xxx4.套5.套6.套合計xx36800.00激光加工設備上游行業(yè)的核心部件國產能力低,需大量從國外采購,特別是大型

46、激光加工成套設備中的核心部件如激光器、先進的數控系統(tǒng)、外光路的激光頭(焊接頭、切割頭等)和鏡片等大部分選用進口產品配套。若國外上游行業(yè)提價,將可能導致行業(yè)整體成本增加,產品價格提升等情形。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩

47、個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、激光加工設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和激光加工設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內激光加工設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營

48、機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息

49、報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司

50、下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬

51、定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完

52、善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1

53、、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比

54、例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾

55、股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求

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