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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /洛陽塑料加工輔助設備項目招商引資報告洛陽塑料加工輔助設備項目招商引資報告xx有限公司目錄第一章 項目背景、必要性8一、 全球塑料機械行業(yè)的概況8二、 進入行業(yè)的主要壁壘8三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素9第二章 項目基本情況12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據和技術原則12五、 建設背景、規(guī)模13六、 項目建設進度14七、 原輔材料及設備14八、 環(huán)境影響15九、 建設投資估算15十、 項目主要技術經濟指標16主要經濟指標一覽表16十一、 主要結論及建議18第三章 行業(yè)、市場分析19一、 我國塑料機械行業(yè)發(fā)展現狀
2、19二、 行業(yè)基本風險特征21第四章 公司基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數據24公司合并資產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第五章 產品方案32一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表33第六章 建筑工程可行性分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第七章 運營管理40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務
3、會計制度45第八章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施52第九章 技術方案55一、 企業(yè)技術研發(fā)分析55二、 項目技術工藝分析57三、 質量管理58四、 項目技術流程59五、 設備選型方案63主要設備購置一覽表64第十章 組織機構及人力資源配置65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十一章 安全生產分析68一、 編制依據68二、 防范措施69三、 預期效果評價73第十二章 原輔材料供應、成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十三章 項目節(jié)能分析77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數量分
4、析78能耗分析一覽表78三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價79第十四章 投資計劃方案81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十五章 經濟效益及財務分析90一、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析
5、98借款還本付息計劃表99第十六章 項目招標方案101一、 項目招標依據101二、 項目招標范圍101三、 招標要求102四、 招標組織方式102五、 招標信息發(fā)布105第十七章 項目總結分析106第十八章 附表附錄108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118第一章 項目背景、必要性一、 全球塑料機械行業(yè)的概況全球對塑料機械的需求額
6、預計將以每年6.9%的速度遞增,2017年需求額將達到371億美元。從整體上看,全球范圍內塑料機械的需求量呈持續(xù)增長趨勢,部分區(qū)域增長較快。中國、印度、巴西和俄羅斯的塑料加工設備銷量前景看好。土耳其、捷克和伊朗及其它發(fā)展中國家和地區(qū),得益于經濟穩(wěn)步增長、工業(yè)化進程持續(xù)推進以及居民個人收入增加,對塑料加工設備的需求也將繼續(xù)增長。二、 進入行業(yè)的主要壁壘1、資金壁壘塑料機械專用設備制造業(yè)以大型機械設備生產為主,產品的生產制造需要大型加工裝備用于加工制造,以及足夠的廠房、空間進行設備裝配。因此,企業(yè)必須投入較多資金用于前期研發(fā)和購置相關設備。同時,塑料機械專用設備的生產還需要大量的流動資金,因此資金
7、壁壘是進入行業(yè)的主要壁壘之一。2、品牌壁壘經過多年的發(fā)展,塑料機械專用設備制造業(yè)已進入快速發(fā)展時期,由于相關設備具有較高的技術含量,市場對于設備的要求較高,企業(yè)的知名度與產品的品牌已成為客戶選擇設備供應商時所考慮的重要因素。品牌的創(chuàng)立、管理和維護需要較長的時間,因此品牌也是進入塑料機械專用設備制造業(yè)的重要壁壘。3、技術壁壘隨著社會經濟的進步,塑料機械設備也在不斷升級。行業(yè)內企業(yè)必須具有較強的市場信息獲取能力和持續(xù)的產品研發(fā)能力,才能適應市場的需要。在塑料設備生產線的制造過程中,塑料擠出、塑料成型等各方面工藝都非常復雜,技術要求高,要求企業(yè)必須具備較高的加工制造能力、裝配調試能力,才能制造出合格
8、的產品,從而對企業(yè)的綜合技術實力提出了較高的要求。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)國家產業(yè)政策的支持塑料行業(yè)是關系國計民生的重要行業(yè),塑料機械尤其是高端裝備的自主研發(fā)及產業(yè)化一直是國家產業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向,重點將朝著“組合結構、專用化、系列化、標準化、復合化、精密化、大型化、個性化、智能化方向發(fā)展,同時要滿足節(jié)能、節(jié)材、高效的要求。”2010年10月10日,國務院發(fā)布國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定(國發(fā)201032號),明確將高端裝備制造業(yè)作為現階段重點培育和發(fā)展的七大新興產業(yè)之一。2011年3月16日,十七屆五中全會通過的中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展
9、第十二個五年規(guī)劃的建議中提出,推動先進裝備制造業(yè)的發(fā)展,強化核心關鍵技術研發(fā),積極有序發(fā)展高端裝備制造等產業(yè),加強財稅金融政策支持。(2)下游塑料制品行業(yè)增長迅速我國作為塑料消費大國,年消耗量居世界第二,僅次于美國。而我國的人均消費僅為19千克,在世界排名第32位,是工業(yè)發(fā)達國家的11%-20%。隨著經濟增長,我國塑料制品的使用量將快速上升,特別是在擴大內需的大方向之下,醫(yī)藥、農業(yè)、食品包裝、建筑、汽車等領域對于塑料制品的需求預計將持續(xù)高速增長。此外,在高分子材料科學研究的推動下,塑料制品領域的成長不僅體現在量上,在質上也不斷取得突破。從醫(yī)藥、食品包裝袋的安全性,到一般塑料制品的綠色生產及可降
10、解處理,其要求都大大提高。因此,塑料制品需求量的增長將為塑料機械帶來增量需求,而新材料、新產品的推出又不斷產生對技術含量更高的中高端塑料機械的需求。(3)技術水平不斷提高我國塑料機械行業(yè)起步較晚,發(fā)展初期在研發(fā)、設計、生產與技術等方面和發(fā)達國家存在相當大的差距。近年來,在國家產業(yè)政策的扶持下,行業(yè)經歷了從引進吸收國外先進技術到自主創(chuàng)新的過渡,技術水平大幅提高。2、不利因素(1)塑料機械行業(yè)集中度較低,技術水平總體不高長期制約我國塑料加工機械行業(yè)健康發(fā)展的體制性、結構性矛盾仍然存在,塑料機械行業(yè)面臨集中度較低,產業(yè)結構不合理等問題。相當一部分企業(yè)規(guī)模較小,管理水平不高,產品性能與國外先進制造企業(yè)
11、之間存在一定的差距,主要體現為機械的智能控制、機械生產的能耗、產出效率及產品精密度等方面不足,導致這些企業(yè)在復雜多變的市場環(huán)境中缺乏競爭優(yōu)勢。(2)專業(yè)技術人員缺乏隨著科技進步及生活水平的提高,對各種塑料制品的要求越來越高,這促使未來塑料機械必須向多層化、大型化、精細化發(fā)展;制造商必須從簡單的設備供應向一站式服務發(fā)展,而且還要適應下游塑料消費的綠色、環(huán)保及安全要求。這些都給塑料制品的生產工藝帶來了更大的挑戰(zhàn),對塑料機械領域的專業(yè)技術人員提出了更高的要求。而該領域的高端專業(yè)技術人員仍然較為缺乏,在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:洛陽塑料加工輔助設
12、備項目項目單位:xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約34.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則1、堅持科學發(fā)
13、展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨著科技的進步及生活水平的提高,對各種塑料制品的要求也越來越苛刻,終端市場對塑料制品要求的提高促使
14、了多功能性塑料包裝材料的發(fā)展。由于對終端消費市場的眾多要求已經無法單靠單一品種的材料滿足,通過不同塑料包裝材料的多層復合搭配來滿足這些需求已成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積22667.00(折合約34.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積39256.34。其中:生產工程27730.01,倉儲工程6166.53,行政辦公及生活服務設施3474.14,公共工程1885.66。項目建成后,形成年產xx套塑料加工輔助設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計
15、、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、五金配件、緊固件、焊絲、潤滑油、鋼丸、塑粉、電子元器件、活性炭。(二)主要設備主要設備包括:數控激光裁剪機床、壓機、焊機、鉚接機、串鉤式拋丸清理機、烘箱、智能安裝平臺、臺鉆、熱固性粉末固化爐、布袋除塵器、移動式除塵器、螺桿空壓機。八、 環(huán)境影響項目建設區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好,該項目建設及生產必須嚴格按照環(huán)保批復的控制性指標要求進行建設,不要在企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的同時對當地環(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施,那么污染物的排放就能達到
16、國家標準的要求,從而保證不對環(huán)境產生影響,從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上,本項目的選址與建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資14574.99萬元,其中:建設投資11114.10萬元,占項目總投資的76.25%;建設期利息127.76萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金3333.13萬元,占項目總投資的22.87%。(二)建設投資構成本期項目建設投資11114.10萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用9451.88萬元,工程建設其他費
17、用1379.95萬元,預備費282.27萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入31000.00萬元,綜合總成本費用23389.03萬元,納稅總額3409.25萬元,凈利潤5583.84萬元,財務內部收益率30.93%,財務凈現值9598.78萬元,全部投資回收期4.72年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積39256.341.2基底面積13373.531.3投資強度萬元/畝311.502總投資萬元14574.992.1建設投資萬元11114.102.1.1工
18、程費用萬元9451.882.1.2其他費用萬元1379.952.1.3預備費萬元282.272.2建設期利息萬元127.762.3流動資金萬元3333.133資金籌措萬元14574.993.1自籌資金萬元9360.253.2銀行貸款萬元5214.744營業(yè)收入萬元31000.00正常運營年份5總成本費用萬元23389.03""6利潤總額萬元7445.12""7凈利潤萬元5583.84""8所得稅萬元1861.28""9增值稅萬元1382.12""10稅金及附加萬元165.85"&quo
19、t;11納稅總額萬元3409.25""12工業(yè)增加值萬元11123.50""13盈虧平衡點萬元8839.72產值14回收期年4.7215內部收益率30.93%所得稅后16財務凈現值萬元9598.78所得稅后十一、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第三章 行業(yè)、市場分析一、 我國塑料機械行業(yè)發(fā)展現狀塑料機械行業(yè)是為塑料制品行業(yè)提供先進技術和裝備的產業(yè)。我國的塑料機械行業(yè)起始于20世紀50年代末,隨著石油化學工業(yè)的發(fā)展,高分子材料
20、性能、功效的不斷開發(fā)與突破,以及高分子材料與其他材料復合化的不斷創(chuàng)新,塑料制品的應用領域越來越廣泛,塑料機械工業(yè)也逐步成為一個獨立的工業(yè)部門,塑料機械的生產制造水平已成為衡量我國制造業(yè)先進程度的重要體現。2001年以來,我國塑料機械產量已經連續(xù)多年位居世界第一。按照塑料制品生產過程分類,塑料機械主要包括塑料成型機械、塑料二次加工機械和塑料加工輔助設備三大主要門類。塑料成型機械又稱塑料一次加工機械,用于塑料半制品或制品的成型,設備包括注塑機、擠出機、吹塑機、壓塑機、滾塑機等;塑料二次加工機械用于塑料半制品或制品的再加工和后處理,設備包括焊接機、熱合機、燙印機等;塑料加工輔助設備用以實現塑料加工過
21、程的合理化,設備包括計量供料裝置、注塑模具冷卻裝置、邊角料自動回收裝置等。從世界范圍看,塑料機械的三大類品種依次是注塑機、擠出機和吹塑機,其產值占到整個塑料機械總產值的80%以上。塑料機械行業(yè)的上游為生產制造設備所需的機電設備、電氣控制產品、金屬加工、鋼材等原材料行業(yè),下游為塑料制品行業(yè)。塑料制品的應用領域非常廣泛,涵蓋電子、家用電器、醫(yī)療、包裝、汽車、建筑、通訊、航空航天等國民經濟的諸多領域,塑料機械行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。食品包裝、醫(yī)藥包裝等行業(yè)的快速發(fā)展,對塑料包裝產品提出越來越高的要求:要求塑料包裝產品既要具備良好的機械性能,包括材料抗拉伸強度、耐撕裂、耐沖擊強度等;還要具備優(yōu)良的化學
22、穩(wěn)定性,不與內裝產品發(fā)生任何化學反應,確保內裝產品的安全;同時要具備較好的耐溫性,滿足高溫消毒和低溫貯藏的需求。這些都促使塑料包裝產品生產線不斷優(yōu)化技術,提升性能。目前,我國塑料機械與國際上塑機技術較為成熟的日本、歐美等工業(yè)化國家的差距主要表現在產品附加值低、品種少、能耗高、控制水平低、性能不穩(wěn)定等方面。中國對國外先進水平的高端塑機設備依賴程度仍然較高,例如,大型乙烯工程中的塑料造粒機組、電子通信工程中所需的生產其載體光盤的精密注塑機、汽車工業(yè)領域中所需的大型注塑機、大型多層中空成型機、包裝行業(yè)中多層中空成型機以及醫(yī)療衛(wèi)生領域中所需的精密擠出機等長期依靠進口。近年來,我國塑料機械行業(yè)進行產業(yè)升
23、級,逐步由產業(yè)低端向中、高端轉變,并且取得一定的成績。在節(jié)能減耗方面,我國自主研制的伺服驅動注塑機,經國家質量監(jiān)督部門鑒定,能夠降低能耗35%-80%,節(jié)能效果達到國際先進水平。國產塑料擠出機產品在采用變頻調速技術后,也能夠降低能耗20%以上。國內塑料機械設備的進口占比逐漸下降。但是高端塑料機械領域,我國產品在發(fā)展理念、競爭力水平、設計理念、控制力水平上仍與國外高端產品存在一定的差距。二、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭風險目前,國內的塑料機械行業(yè)廠家較多,2015年我國塑料機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達389家。隨著新進企業(yè)的增多以及國外知名塑料機械廠商的陸續(xù)進入,國外技術轉移的步伐加快,市場競爭將加
24、劇。2、匯率波動風險我國的塑料機械設備相對于國外高端機型具有性價比高的優(yōu)點,部分產品出口到世界上其他發(fā)展中國家,且一般以美元結算。隨著我國人民幣匯率改革措施的進一步落實,人民幣匯率彈性明顯增強,對出口企業(yè)的經營造成較大影響。人民幣對美元匯率的波動直接影響我國塑料機械設備出口的價格優(yōu)勢,影響企業(yè)的盈利能力。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:莫xx3、注冊資本:660萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-2-57、營業(yè)期限:2014-2-5至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx
25、9、經營范圍:從事塑料加工輔助設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公
26、司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定
27、的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭
28、地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5424.694339.754068.52負債總額1633.801307.041225.35股東權益合計3790.893032.712843.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19502.2315601.7814626.67營業(yè)利潤3282.982626.382462.24利潤總額3060.462448.372295.35凈利潤2295.351790.371652.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2295.351790
29、.371652.65五、 核心人員介紹1、莫xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、雷xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師
30、。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、宋xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、鄒xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、唐xx,中
31、國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、朱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中
32、國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提
33、升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供
34、源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭
35、實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充
36、分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體
37、拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提
38、升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體
39、素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積22667.00(折合約34.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積39256.34。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套塑料加工輔助設備,預計年營業(yè)收入310
40、00.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。塑料機械行業(yè)的上游為生產制造設備所需的機電設備、電氣控制產品、金屬加工、鋼材等原材料行業(yè),下游為塑料制品行業(yè)。塑料制品的應用領域非常廣泛,涵蓋電子、家用電器、醫(yī)療、包裝、汽車、建筑、通訊、航空航天等國民經濟的諸多領域,塑料
41、機械行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1塑料加工輔助設備套xx2塑料加工輔助設備套xx3塑料加工輔助設備套xx4.套5.套6.套合計xx31000.00第六章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計
42、,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)建筑結構及基
43、礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖
44、棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆
45、或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相
46、關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地
47、下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積39256.34,其中:生產工程27730.01,倉儲工程6166.53,行政辦公及生活服務設施3474.14,公共工程1885.66。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7355.4427730.013407.491.11#生產車間2206.638319.001022.251.22#生產車間1838.866932.50851.871.33#生產車間1765.316655.20817.801.44#生產車間1544.645
48、823.30715.572倉儲工程3878.326166.53728.442.11#倉庫1163.501849.96218.532.22#倉庫969.581541.63182.112.33#倉庫930.801479.97174.832.44#倉庫814.451294.97152.973辦公生活配套770.323474.14495.823.1行政辦公樓500.712258.19322.283.2宿舍及食堂269.611215.95173.544公共工程1337.351885.66218.42輔助用房等5綠化工程3513.3862.74綠化率15.50%6其他工程5780.0917.377合計22
49、667.0039256.344930.28第七章 運營管理一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)
50、主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、塑料加工輔助設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和塑料加工輔助設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內塑料加工輔助設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽
51、等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握
52、客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等
53、工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6
54、、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控
55、制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公
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