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文檔簡介

1、泓域咨詢 /黔東南醫(yī)療電子產品項目可行性研究報告報告說明根據EvaluateMedTechde研究報告,截至2014年底,全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1:0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1:1.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.00%。與此相對比,我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2014年約為2,556.00億元,醫(yī)藥市場總規(guī)模約為13,326.00億元,醫(yī)藥和醫(yī)療器械消費比僅為1:0.19,比2013年的1:0.20還略低。由此可見,中國醫(yī)療器械市場在整體醫(yī)藥市場中的比重仍有巨大的提升空間。根據謹慎財務估算,項目總投資28362.34萬元,其中:建設投資23764.48萬元

2、,占項目總投資的83.79%;建設期利息276.33萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金4321.53萬元,占項目總投資的15.24%。項目正常運營每年營業(yè)收入53300.00萬元,綜合總成本費用42289.33萬元,凈利潤8052.24萬元,財務內部收益率23.00%,財務凈現(xiàn)值13979.23萬元,全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術

3、方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目投資主體概況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目緒論20一、 項目概述20二、 項目提出的理由21三、 項目總投資及資金構成22四、 資金籌措方案23五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標23六、 原輔材料及設備24七、 項目建設進度規(guī)劃24八、 環(huán)境影響24九、 報告編制依據和原則

4、25十、 研究范圍25十一、 研究結論26十二、 主要經濟指標一覽表27主要經濟指標一覽表27第三章 市場分析29一、 行業(yè)特定風險29二、 行業(yè)概況及生命周期29第四章 項目背景及必要性33一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和特定風險33二、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘35第五章 產品規(guī)劃與建設內容37一、 建設規(guī)模及主要建設內容37二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領37產品規(guī)劃方案一覽表37第六章 建筑技術方案說明39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案39三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表41第七章 項目選址分析42一、 項目選址原則42二、 建設區(qū)基本情況42三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展44四、 社

5、會經濟發(fā)展目標45五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價47第八章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施54第九章 SWOT分析56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)59第十章 工藝技術方案分析65一、 企業(yè)技術研發(fā)分析65二、 項目技術工藝分析67三、 質量管理68四、 項目技術流程69五、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第十一章 安全生產分析72一、 編制依據72二、 防范措施74三、 預期效果評價80第十二章 組織架構分析81一、 人力資源配置81勞動定員一覽表81二、 員工技能培訓81第十三章 項目環(huán)境

6、保護83一、 環(huán)境保護綜述83二、 建設期大氣環(huán)境影響分析83三、 建設期水環(huán)境影響分析84四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析85五、 建設期聲環(huán)境影響分析85六、 營運期環(huán)境影響86七、 環(huán)境影響綜合評價87第十四章 原輔材料分析89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十五章 項目投資計劃91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資

7、金籌措一覽表101第十六章 經濟效益評價103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十七章 項目風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十八章 項目總結118第十九章 附表附錄120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表123總投資及構成一覽表

8、124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表130第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:黎xx3、注冊資本:1370萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-3-217、營業(yè)期限:2012-3-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事醫(yī)療電子產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批

9、準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多

10、年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中

11、,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日

12、本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月

13、資產總額10822.668658.138116.99負債總額4882.173905.743661.63股東權益合計5940.494752.394455.37公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37717.5430174.0328288.15營業(yè)利潤7930.946344.755948.20利潤總額6559.965247.974919.97凈利潤4919.973837.583542.38歸屬于母公司所有者的凈利潤4919.973837.583542.38五、 核心人員介紹1、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11

14、月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、馮xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、劉xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席

15、。4、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、吳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有

16、限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、杜xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形

17、式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境

18、保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得

19、客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人

20、力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性

21、。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)

22、面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將

23、難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人

24、才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度

25、,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:黔東南醫(yī)療電子產品項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx5、項目聯(lián)系人:黎xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企

26、業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服

27、務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約56.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx千件醫(yī)療電子產品/年。二、 項目提出的理由醫(yī)療器械行業(yè)是資金高投入行業(yè),產品研發(fā)、生產設備升級、自主品牌推廣、營銷渠道建設等均需要投入較多的資金,沒有一定的資金實力的企業(yè)難以保障技術不斷的升級,企業(yè)在市場競爭中難以持續(xù)發(fā)

28、展。著力提升工業(yè)園區(qū)配套服務能力堅持把工業(yè)園區(qū)作為推進新型工業(yè)化的重要載體,強化發(fā)展要素支撐,提升配套服務能力,建設專業(yè)化、智能化、現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)。強化園區(qū)功能配套。按照“一個工業(yè)園區(qū)、一個主導產業(yè)、一個行業(yè)領軍型企業(yè)、一條完整的產業(yè)鏈供應鏈”思路,堅持基礎設施、資源要素跟著產業(yè)布局走,聚焦主導優(yōu)勢產業(yè),統(tǒng)籌推進園區(qū)路網、給排水管網、電網、訊網、氣網和污水、固廢處理設施建設,實現(xiàn)要素保障與產業(yè)發(fā)展相匹配。深化園區(qū)體制改革。大力推動開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))管理體制改革,推廣“管委會+公司”等模式。全面建立授權事項清單制度,建立園區(qū)與部門直通車制度,實行承諾制、容缺受理制,所有開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))實現(xiàn)園內

29、“一站式”審批。抓好園區(qū)人事制度、薪酬制度、考核制度改革,增強“造血功能”,把工業(yè)園區(qū)打造成為干部干事創(chuàng)業(yè)、成長成才的重要平臺。創(chuàng)新開展合作建園。加快“飛地園區(qū)”建設,重點推進凱里杭州經濟技術開發(fā)區(qū)協(xié)作園、黔杭電子商務產業(yè)園、蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)與洛貫經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)合作園共建共管。探索科研及孵化前臺在外,生產及轉化后臺在黔東南的“雙飛地”模式。加強對區(qū)域相鄰、資源相近、產業(yè)互補園區(qū)的統(tǒng)籌整合,鼓勵相鄰縣市共建園區(qū)。探索“飛地園區(qū)”稅收分成、土地指標共享、資源互補發(fā)展新模式。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資28362.34萬元

30、,其中:建設投資23764.48萬元,占項目總投資的83.79%;建設期利息276.33萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金4321.53萬元,占項目總投資的15.24%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資28362.34萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)17083.67萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11278.67萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):53300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):42289.33萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8052.24萬

31、元。4、財務內部收益率(FIRR):23.00%。5、全部投資回收期(Pt):5.28年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19166.47萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PS塑料粒子、PP塑料、ABS塑料、PC塑料、線材、插頭、錫絲、PVC塑料、鋰電池、馬達、五金、PCBA板、外箱、導電膜、硅膠、壓條、透明膠帶、膠水、燈條、色粉、油墨、潤滑油。(二)主要設備主要設備包括:波峰焊機、錫爐、浸錫機、切腳機、電烙鐵、示波器、AI插件機、送料機、空壓機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12

32、個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、

33、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。十、 研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計

34、合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供

35、依據。十一、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積37333.00約56.00畝1.1總建筑面積78603.841.2基底面積22773.131.3投資強度萬元/畝400.322總投資萬元28362.342.1建設投資萬元23764.482.1.1工程費用萬元20344.512.1.2其他費用萬元2748.462.1.3預備費萬元671.512.2建設期利息萬元

36、276.332.3流動資金萬元4321.533資金籌措萬元28362.343.1自籌資金萬元17083.673.2銀行貸款萬元11278.674營業(yè)收入萬元53300.00正常運營年份5總成本費用萬元42289.33""6利潤總額萬元10736.32""7凈利潤萬元8052.24""8所得稅萬元2684.08""9增值稅萬元2286.22""10稅金及附加萬元274.35""11納稅總額萬元5244.65""12工業(yè)增加值萬元18224.69"&

37、quot;13盈虧平衡點萬元19166.47產值14回收期年5.2815內部收益率23.00%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13979.23所得稅后第三章 市場分析一、 行業(yè)特定風險1、行業(yè)競爭風險我國醫(yī)療器械制造企業(yè)眾多,多數企業(yè)生產的產品為技術含量和附加值較低的產品,企業(yè)收入、利潤較低,資金實力薄弱。國內市場低端產品低成本、低價格導致市場競爭激烈,規(guī)模效應難以體現(xiàn),加上近年來過內用工成本及企業(yè)運營成本不斷上升,給中小企業(yè)的生存和發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)。在國際市場,我國醫(yī)療器械企業(yè)同樣面臨著低成本優(yōu)勢逐漸減弱的局面。2、研發(fā)能力不足,創(chuàng)新能力薄弱雖然我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展較快,但大多數企業(yè)規(guī)模較小,因受

38、到資金、經營觀念等方面的限制,往往無法組建具有自主創(chuàng)新能力的研發(fā)團隊。目前國內醫(yī)療器械生產企業(yè)缺乏技術創(chuàng)新能力,研發(fā)設備及基礎條件較差,研發(fā)投入不足,科研成果轉化能力較弱,尤其在高端醫(yī)療設備領域,技術實力難以與國外企業(yè)抗衡,缺乏核心競爭力。二、 行業(yè)概況及生命周期醫(yī)療器械,是指以疾病的診斷、預防、監(jiān)護、治療或者緩解,損傷的診斷、監(jiān)護、治療、緩解或者功能補償,生理結構或者生理過程的檢驗、替代、調節(jié)或者支持,生命的支持或者維持,妊娠控制,人體樣本檢查等為目的,直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品,包括所需要的計算機軟件,其效用主要通過物理等方

39、式獲得,不是通過藥理學、免疫學或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。根據醫(yī)療器械的結構特征、使用形式、使用狀態(tài)或者其產生的影響,可以對醫(yī)療器械進行不同形式的劃分。根據結構特征的不同,可分為無源醫(yī)療器械和有源醫(yī)療器械。根據是否接觸人體,可分為接觸人體器械和非接觸人體器械。根據不同的結構特征和是否接觸人體,醫(yī)療器械的使用形式可分為:無源接觸人體器械,包括液體輸送器械、改變血液體液器械、醫(yī)用敷料、侵入器械、重復使用手術器械、植入器械、避孕和計劃生育器械、其他無源接觸人體器械;無源非接觸人體器械,包括護理器械、醫(yī)療器械清洗消毒器械、其他無源非接觸人體器械;有源接觸人體器械,包括能

40、量治療器械、診斷監(jiān)護器械、液體輸送器械、電離輻射器械、植入器械、其他有源接觸人體器械;有源非接觸人體器械,包括臨床檢驗儀器設備、獨立軟件、醫(yī)療器械消毒滅菌設備、其他有源非接觸人體器械。根據醫(yī)療器械的使用時限,無源接觸人體器械可分為暫時使用、短期使用、長期使用。根據失控后可能造成的損傷程度,有源接觸人體器械可分為輕微損傷、中度損傷、嚴重損傷。根據醫(yī)療器械使用后產生的影響,有源非接觸人體器械、無源非接觸人體器械均可以分為基本不影響、輕微影響、重要影響。醫(yī)療器械產業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要組成部分,對疾病的診斷、預防、監(jiān)護和治療等各個方面起到重要的作用?,F(xiàn)代醫(yī)療器械產品的開發(fā)生產涉及到微電子技術、計

41、算機技術、數字化技術、圖像處理技術、精密機械制造技術以及醫(yī)學、生物學、核物理學、生物化學、機械學、材料學等諸多學科。醫(yī)療器械產業(yè)是事關人類生命健康的多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業(yè),其發(fā)展水平代表了一個國家的綜合實力與科學技術發(fā)展水平。改革開放以來,中國醫(yī)療器械產業(yè)的發(fā)展令世界矚目。尤其是進入21世紀以來,產業(yè)整體步入高速增長階段,到2014年已成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場。醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展主要是由于國內宏觀經濟的持續(xù)增長以及居民生活水平的不斷提高,帶動了國內醫(yī)療器械市場整體規(guī)模的持續(xù)上升。近年來,國家不斷出臺醫(yī)療保障等領域相關的政策,加大對醫(yī)療衛(wèi)生領域的扶持、推進力度,

42、尤其是全民醫(yī)保制度框架的建立和新農合醫(yī)療的快速發(fā)展,我國醫(yī)療器械行業(yè)更是取得了突飛猛進的發(fā)展。根據EvaluateMedTechde研究報告,截至2014年底,全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1:0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1:1.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.00%。與此相對比,我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2014年約為2,556.00億元,醫(yī)藥市場總規(guī)模約為13,326.00億元,醫(yī)藥和醫(yī)療器械消費比僅為1:0.19,比2013年的1:0.20還略低。由此可見,中國醫(yī)療器械市場在整體醫(yī)藥市場中的比重仍有巨大的提升空間。從行業(yè)發(fā)展整體階段來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)仍處在

43、一個迅速發(fā)展的時期,未來幾年國內對醫(yī)療器械產品的需求將繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢,醫(yī)療器械行業(yè)在行業(yè)生命周期中仍處于快速成長期,未來中國醫(yī)療器械行業(yè)仍具有相當大的發(fā)展空間。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和特定風險1、有利因素(1)產業(yè)政策支持行業(yè)快速發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)關系到國民的生命健康安全,被國家列入戰(zhàn)略新興產業(yè),扶持醫(yī)療器械產業(yè)是醫(yī)藥業(yè)“十二五”規(guī)劃的重點之一,醫(yī)療器械科技產業(yè)“十二五”專項規(guī)劃、國務院辦公廳關于促進醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展的指導意見、“健康中國2030”規(guī)劃綱要、“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃等政策相繼出臺,對于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展具有積極的意義。國家對醫(yī)療器械產業(yè)的扶持

44、,對我國醫(yī)療器械行業(yè)提供綜合能力、加強產品研發(fā)起到促進作用,促使國內涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的醫(yī)療器械生產企業(yè)及產品。(2)市場需求持續(xù)增加隨著國家經濟水平的提高,我國衛(wèi)生總費用占GDP的比重不斷增高,根據中國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒,我國的衛(wèi)生總費用由2010年的19,980.4億元增至2015年的40,587.7億元,年均復合增長率為15.2%,衛(wèi)生總費用占我國GDP的比重也不斷提升,從2010年的4.9%增長至2015年的6.0%。2016年,中國衛(wèi)生總費用近7千億美元,占GDP的6.2%,但仍低于大多數國家的水平,增長潛力較大。從人口結構方面分析,我國正處于人口快速老齡化階段,隨著年齡的增長,人們

45、對于醫(yī)療資源的需求越高,且全民保健意識不斷增強,醫(yī)療器械需求量將顯著增加。(3)行業(yè)規(guī)范監(jiān)管有利于規(guī)模化企業(yè)發(fā)展國家食品藥品監(jiān)督管理總局公布了一系列關于醫(yī)療器械生產、經營方面的規(guī)定,并不斷更新相關內容,對建立健全醫(yī)療器械生產、經營企業(yè)的質量管理體系,保證其有效運行起到了指導作用。通過推行相關規(guī)定,提高醫(yī)療器械的準入門檻,促進我國醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展,有助于加速行業(yè)整合,有利于實力雄厚、技術創(chuàng)新的企業(yè)發(fā)展。2、不利因素(1)行業(yè)發(fā)展整體落后從全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療器械生產企業(yè)數量多、規(guī)模小,產品主要集中在中低端產品且同質化問題較為突出,缺乏具有影響力的龍頭企業(yè)

46、,缺乏戰(zhàn)略整合,呈現(xiàn)零散分布、低水平惡性競爭的粗放增長態(tài)勢。在國際市場不斷受到擠壓的情況下,國內中小生產企業(yè)市場競爭力減弱,面臨生存和發(fā)展的問題。(2)人才資源短缺醫(yī)療器械行業(yè)對于從業(yè)人員,尤其是研發(fā)人員提出來較高的要求,由于行業(yè)快速發(fā)展,行業(yè)內生產廠商需要積極引進業(yè)內優(yōu)秀的研發(fā)人員和經驗豐富的銷售人員,以保證企業(yè)的人力資源能與業(yè)務發(fā)展相匹配。企業(yè)在著手自身培養(yǎng)相關人才的同時,也加大了外部人才的引進力度,是的行業(yè)內人才爭奪不斷加劇。二、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘1、準入壁壘醫(yī)療器械行業(yè)因涉及到人的健康和生命安全,屬于受到國家重點監(jiān)管的行業(yè),實行嚴格的準入管理體系,在生產準入、產品準入、經營準入三個

47、層面都設置了較高的門檻,建立了系統(tǒng)的管理體系。企業(yè)只有在滿足生產環(huán)境、設備配置、人員素質等多方面要求的條件下才能從事生產活動,醫(yī)療器械產品從開發(fā)階段到產品上市的過程,需要經過多個階段的嚴格審核,且產品注冊審批時間較長,出口的產品也需要符合進口國的相關要求,對于新進入的企業(yè)而言存在較大的障礙。2、技術和人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集型的高技術產業(yè),涉及到理學、工學、醫(yī)學等學科的相互滲透,對產品的安全性、有效性、準確性、長期可靠性有較高的要求,相關專業(yè)技術的積累、人才的培養(yǎng)是一個長期的過程,一般企業(yè)在短時間內難以迅速達成。此外,產品的制造工藝和制造設備也有較高的要求,在用戶使用過程

48、中,還需要進行不斷的優(yōu)化和改進,缺乏技術經驗和穩(wěn)定研發(fā)團隊的企業(yè)難以保證產品質量的穩(wěn)定性,在新產品研發(fā)方面也面臨較大的挑戰(zhàn)。3、渠道壁壘醫(yī)療器械的銷售受到地域廣、專業(yè)性高、客戶分散等因素的影響,醫(yī)療器械企業(yè)建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道和售后服務體系需要大量的資金投入,還需要長期積累對市場的認識和前瞻把握,從而形成自身的品牌效應,行業(yè)內多采用經銷商模式進行銷售,先進入行業(yè)的企業(yè)通過長期的合作,培育出了一批優(yōu)質經銷商,占領渠道資源,新進入的企業(yè)難以在短時間內培育出強大的銷售渠道。4、資金壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是資金高投入行業(yè),產品研發(fā)、生產設備升級、自主品牌推廣、營銷渠道建設等均需要投入較多的資金,沒有一定

49、的資金實力的企業(yè)難以保障技術不斷的升級,企業(yè)在市場競爭中難以持續(xù)發(fā)展。第五章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積37333.00(折合約56.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積78603.84。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千件醫(yī)療電子產品,預計年營業(yè)收入53300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的

50、調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1醫(yī)療電子產品千件xx2醫(yī)療電子產品千件xx3醫(yī)療電子產品千件xx4.千件5.千件6.千件合計xx53300.00從全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療器械生產企業(yè)數量多、規(guī)模小,產品主要集中在中低端產品且同質化問題較為突出,缺乏具有影響力的龍頭企業(yè),缺乏戰(zhàn)略整合,呈現(xiàn)零散分布、低水平惡性競爭的粗放增長態(tài)勢。在國際市場不斷受到擠壓的情況下,國內中小生產企業(yè)市場競爭力減弱,

51、面臨生存和發(fā)展的問題。第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求

52、設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生

53、間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積78603.84,其中:生產工程51863.54,倉儲工程14859.46,行政辦公及生活服務設施8847.46,公共工程3033.38。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13436.1551863.546886.491.11#生產車間4030.8415559.062065.951.22#生產車間3359.0412965.89172

54、1.621.33#生產車間3224.6812447.251652.761.44#生產車間2821.5910891.341446.162倉儲工程5693.2814859.461676.152.11#倉庫1707.984457.84502.852.22#倉庫1423.323714.86419.042.33#倉庫1366.393566.27402.282.44#倉庫1195.593120.49351.993辦公生活配套1582.738847.461301.163.1行政辦公樓1028.775750.85845.753.2宿舍及食堂553.963096.61455.414公共工程2049.583033

55、.38289.04輔助用房等5綠化工程6675.14118.92綠化率17.88%6其他工程7884.7328.657合計37333.0078603.8410300.41第七章 項目選址分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況黔東南苗族侗族自治州,位于貴州省東南部。下轄16個縣市,州府凱里市。全州轄凱里1市和麻江、丹寨、黃平、施秉、鎮(zhèn)遠、岑鞏、三穗、天柱、錦屏、黎平、從江、榕江、雷山、臺江、劍河15縣,凱里、爐碧、金鐘、洛貫、黔東、臺江、三穗、岑鞏、錦屏、黎平10個省級經濟開發(fā)區(qū)。有7個街道,94個鎮(zhèn),110個鄉(xiāng)(其中17個民族鄉(xiāng))。境內居住著苗、侗、漢、布依、水、瑤、壯、土家等33個民族。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,黔東南苗族侗族自治州常住人口為3758622人。黔東南總面積30282.34平方

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