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文檔簡介

1、JP-SD-V01銷售訂單(由此直接轉(zhuǎn)為工單)銷售部門功能:銷售訂單銷售訂單目的:建立銷售訂單相關(guān)單據(jù):銷售訂單前置操作:無操作:1. 選擇新建圖標(biāo),選擇客戶EVE;2. 確定請求發(fā)貨日期07-02-25、裝運提前期0,則裝運日期自動計算為07-02-25;3. 確定付款條件30EOM;4. 確定大膜卷生產(chǎn)計劃:產(chǎn)品GL001,數(shù)量50KG,價格0;5. 點擊“新建”按鈕;6. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號碼SOHEVE00000067. 選擇“打印”,打印出相應(yīng)的單據(jù),該單據(jù)銷售訂單同時交技術(shù)部門;8. 選擇“結(jié)束”,退出該功能;9. 完成。銷售訂單(直接銷售訂單,面向庫存)銷售部門功能:銷售訂單銷售

2、訂單目的:建立銷售訂單相關(guān)單據(jù):銷售訂單前置操作:無操作:1. 選擇“新建”圖標(biāo);2. 選擇客戶BOR;3. 確定請求發(fā)貨日期07-02-25、裝運提前期0,則裝運日期自動計算為07-02-25;4. 確定付款條件30EOM;5. 確定銷售訂單內(nèi)容:產(chǎn)品AIR200 數(shù)量200KG 價格30.0元6. 點擊“新建”按鈕;7. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號碼SOHEVE0000006;8. 選擇“打印”,打印出相應(yīng)的單據(jù),該單據(jù)銷售訂單交倉庫部門;9. 選擇“結(jié)束”,退出該功能;10. 完成。銷售訂單(直接生成采購單) 銷售部門功能:銷售訂單銷售訂單目的:建立銷售訂單相關(guān)單據(jù):銷售訂單前置操作:無操作:1

3、. 選擇“新建”圖標(biāo);2.選擇客戶EVE;3. 確定請求發(fā)貨日期07-02-25、裝運提前期0,則裝運日期自動計算為07-02-25;4. 確定付款條件30EOM;5. 確定銷售訂單內(nèi)容:產(chǎn)品GL001 數(shù)量200KG 價格30.0元 6. 點擊“新建”按鈕;7. 系統(tǒng)提示產(chǎn)生單據(jù)號碼SOHEVE0000006;8. 選擇“打印”,打印出相應(yīng)的單據(jù),該單據(jù)銷售訂單交倉庫部門;9. 選擇“結(jié)束”,退出該功能;10. 完成。銷售出倉單 倉庫部門功能:銷售裝運裝運目的:銷售出倉相關(guān)單據(jù):銷售出倉單前置操作:銷售部門已經(jīng)建立了銷售訂單操作:1. 選擇“新建”圖標(biāo);2. 在左側(cè)里點擊“訂單選擇”,選擇訂

4、單SOHEVE0000060;3. 系統(tǒng)自動帶出相應(yīng)信息;4. 在“裝運”欄輸入實際送貨數(shù)量:產(chǎn)品AIR200 數(shù)量10EA 5. 點擊“新建”按鈕,產(chǎn)生銷售出倉單號為SDH0000009;6. 在產(chǎn)品欄內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品上點擊右鍵,選擇“配置明細窗口”,出現(xiàn)新窗口;7. 修正相應(yīng)產(chǎn)品批次及數(shù)量;8. 完成。銷售出倉單審核倉庫部門功能:銷售裝運裝運(單張審核)銷售裝運裝運審核(批量審核)目的:對銷售出倉單進行審核相關(guān)單據(jù):無前置操作:銷售出倉單已經(jīng)完成操作一(銷售裝運裝運):1. 選擇需要審核的銷售出倉單SDH0000009;2. 單據(jù)“審核”按鈕;3. 完成。操作二(銷售裝運裝運審核):1. 選擇一

5、定的范圍:如時間、單據(jù)、地點、客戶、交易等;2. 選擇銷售出倉單SDH0000009;3. 點擊“完成”按鈕;4. 完成。銷售發(fā)票銷售部門功能:銷售發(fā)票發(fā)票目的: 銷售部門根據(jù)客戶要求發(fā)票狀況,產(chǎn)生系統(tǒng)內(nèi)部傳票,確認(rèn)后在財務(wù)總帳系統(tǒng)產(chǎn)生總帳憑證相關(guān)單據(jù):內(nèi)部銷售發(fā)票前置操作:銷售送貨完成操作:1. 點擊“新建”圖標(biāo);2. 選擇發(fā)票類型“INV銷售發(fā)票”;3. 在左側(cè)里點擊“出貨選擇”,選擇出倉單SDH0000009;4. 系統(tǒng)自動列出相關(guān)信息;5. 可以修改相應(yīng)數(shù)量、價格、付款條件等信息;6. 點擊“新建”按鈕,產(chǎn)生發(fā)票單號SIHBOR0000010;7. 完成。銷售發(fā)票審核銷售部門功能:銷售

6、發(fā)票發(fā)票(單張審核)銷售發(fā)票發(fā)票審核(批量審核)目的: 對銷售發(fā)票進行審核相關(guān)單據(jù):無前置操作:批次服務(wù)器已經(jīng)激活、日記賬狀態(tài)監(jiān)控已經(jīng)啟動、銷售發(fā)票已經(jīng)完成操作一(銷售發(fā)票發(fā)票):1. 選擇相應(yīng)發(fā)票SIHBOR0000010;2. 點擊“審核”按鈕;3. 完成審核;4. 在財務(wù)總帳系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張憑證SIHBOR0000010,憑證類型為CI,其對應(yīng)的是:借方1131應(yīng)收賬款 400 貸方5101主營業(yè)務(wù)收入 400 5. 完成。操作二(采購發(fā)票發(fā)票審核):1. 選擇需要審核的發(fā)票范圍;2. 如:時單據(jù)、時間、地點、種類等;3. 選擇發(fā)票單號SIHBOR0000010;4. 點擊“完成”按鈕

7、;5. 在財務(wù)總帳系統(tǒng)將自動產(chǎn)生一張憑證C0103CI12000001,憑證類型為SI,其對應(yīng)的是:借方1131應(yīng)收賬款 11700 貸方5101主營業(yè)務(wù)收入 11700 6. 完成。銷售退貨處理倉庫部門功能:存貨交易其它收貨銷售退貨收貨目的:銷售退貨接收相關(guān)單據(jù):銷售退貨接收單前置操作:銷售送貨操作:1. 選擇“銷售退貨收貨”類型;2. 選擇相應(yīng)產(chǎn)品AIR200商業(yè)伙伴BOR價格11.7 產(chǎn)生新批次040325數(shù)量10KG;3. 點擊“保存”按鈕;4. 完成退貨。銷售紅字發(fā)票功能:銷售-發(fā)票-發(fā)票目的:針對銷售退貨開的紅字發(fā)票相關(guān)的單據(jù):銷售紅字發(fā)票前置操作:銷售退貨操作:1.點擊左上角的新建;2.選擇好地點,客戶后,3選擇左邊的列表“銷售退貨單”;4點擊“新建”按鈕;5.檢查發(fā)票金額是否正確,如果正確,即可進行審核步驟;Note: 采購件的管理Use the Hanging Indent style or choose Insert List Table from the OM menu (if the first co

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