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文檔簡介
1、泓域咨詢/婁底衛(wèi)星導航設備項目實施方案報告說明目前衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)中大多為小微企業(yè),行業(yè)集中程度低,市場參與者眾多,市場競爭較為無序,以龍頭企業(yè)帶動、中小企業(yè)支撐的產業(yè)發(fā)展格局尚未形成,一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。根據謹慎財務估算,項目總投資10304.98萬元,其中:建設投資8318.02萬元,占項目總投資的80.72%;建設期利息101.69萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金1885.27萬元,占項目總投資的18.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入19200.00萬元,綜合總成本費用16307.95萬元,凈利潤2105.00萬元,財務內部收益率13.47%,財務凈現值644.35
2、萬元,全部投資回收期6.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)風險特
3、征15二、 行業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展前景16三、 行業(yè)發(fā)展現狀17第三章 背景及必要性20一、 行業(yè)發(fā)展影響因素20二、 行業(yè)進入壁壘24三、 在全省打造國家重要先進制造業(yè)高地中彰顯婁底擔當26四、 實施“婁商返婁”行動28五、 項目實施的必要性29第四章 建設規(guī)模與產品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表31第五章 建筑工程可行性分析32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 運營管理35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制
4、度40第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第八章 節(jié)能分析51一、 項目節(jié)能概述51二、 能源消費種類和數量分析52能耗分析一覽表53三、 項目節(jié)能措施53四、 節(jié)能綜合評價54第九章 人力資源分析55一、 人力資源配置55勞動定員一覽表55二、 員工技能培訓55第十章 勞動安全生產58一、 編制依據58二、 防范措施59三、 預期效果評價65第十一章 環(huán)境保護方案66一、 編制依據66二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設期大氣環(huán)境影響分析67四、 建設期水環(huán)境影響分析68五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69六、 建設期聲環(huán)境影響分析69七、 環(huán)境管理分析70八
5、、 結論及建議71第十二章 建設進度分析73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十三章 投資計劃方案75一、 編制說明75二、 建設投資75建筑工程投資一覽表76主要設備購置一覽表77建設投資估算表78三、 建設期利息79建設期利息估算表79固定資產投資估算表80四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十四章 經濟效益分析86一、 經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤
6、銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十五章 項目招標、投標分析97一、 項目招標依據97二、 項目招標范圍97三、 招標要求98四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布98第十六章 總結說明99第十七章 附表附件100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現金流量表104借款還本付息計劃表105建設投資估算表106建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估
7、算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱婁底衛(wèi)星導航設備項目(二)項目投資人xxx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則為實現產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門
8、與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。四、 編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進
9、度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。五、 項目建設背景隨著行業(yè)技術、管理和服務水平的不斷提高,對行業(yè)內企業(yè)自身實力的要求越來越高,市場競爭壓力不斷提高。由于存在部分不具備資質或者產品質量不達標的企業(yè)參與競爭,行業(yè)面臨不規(guī)范競爭的風險。此外,行業(yè)良好的發(fā)展前景也吸引著行業(yè)外競爭者的不斷進入,衛(wèi)星導航與位置服務的發(fā)展也帶來了一定程度的競爭和沖擊,行業(yè)的市場競爭呈逐步加劇的態(tài)勢。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約23.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套衛(wèi)星導航定位產品的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四
10、)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10304.98萬元,其中:建設投資8318.02萬元,占項目總投資的80.72%;建設期利息101.69萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金1885.27萬元,占項目總投資的18.29%。(五)資金籌措項目總投資10304.98萬元,根據資金籌措方案,xxx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)6154.23萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4150.75萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):19200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):16307.95萬元。3、
11、項目達產年凈利潤(NP):2105.00萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.47%。5、全部投資回收期(Pt):6.61年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):9409.54萬元(產值)。(七)社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要
12、經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積26762.301.2基底面積9813.121.3投資強度萬元/畝343.952總投資萬元10304.982.1建設投資萬元8318.022.1.1工程費用萬元7146.612.1.2其他費用萬元953.482.1.3預備費萬元217.932.2建設期利息萬元101.692.3流動資金萬元1885.273資金籌措萬元10304.983.1自籌資金萬元6154.233.2銀行貸款萬元4150.754營業(yè)收入萬元19200.00正常運營年份5總成本費用萬元16307.95""6利潤總額萬元
13、2806.66""7凈利潤萬元2105.00""8所得稅萬元701.66""9增值稅萬元711.59""10稅金及附加萬元85.39""11納稅總額萬元1498.64""12工業(yè)增加值萬元5345.76""13盈虧平衡點萬元9409.54產值14回收期年6.6115內部收益率13.47%所得稅后16財務凈現值萬元644.35所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)風險特征1、政策風險中國衛(wèi)星導航與位置服務進入高速發(fā)展的新階段,與政府政策的大力支持密不可分。2
14、013年9月26日,國務院辦公廳印發(fā)關于國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖,規(guī)劃再次強調至2020年產業(yè)的總產值達到4000億元的目標。國家還先后出臺了一批政策,如:關于促進信息消費擴大內需的若干意見、關于推進物聯網有序健康發(fā)展的指導意見等,推動行業(yè)進一步快速發(fā)展。政策的變動往往具有不可預測性,若是目前這種良好的政策環(huán)境發(fā)生變化,相關的企業(yè)必將受到影響。2、技術創(chuàng)新風險衛(wèi)星導航與位置定位服務依賴精準的技術,技術總是處在不斷的發(fā)展和更新之中。企業(yè)需要具有專研精神和學習能力的研發(fā)人員緊跟市場動態(tài),滿足市場需求
15、,開發(fā)出與時俱進的新技術、新系統。若是企業(yè)技術創(chuàng)新能力差,將會在市場競爭中處于不利地位,面臨被市場淘汰的風險。3、市場風險隨著行業(yè)技術、管理和服務水平的不斷提高,對行業(yè)內企業(yè)自身實力的要求越來越高,市場競爭壓力不斷提高。由于存在部分不具備資質或者產品質量不達標的企業(yè)參與競爭,行業(yè)面臨不規(guī)范競爭的風險。此外,行業(yè)良好的發(fā)展前景也吸引著行業(yè)外競爭者的不斷進入,衛(wèi)星導航與位置服務的發(fā)展也帶來了一定程度的競爭和沖擊,行業(yè)的市場競爭呈逐步加劇的態(tài)勢。二、 行業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展前景綜觀產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產值增長趨勢,產業(yè)綜合發(fā)展形勢基本良好,國家相關政策的扶植及北斗應用市場的逐步發(fā)展,必將進一步推動我國衛(wèi)星導航
16、與位置服務產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同穩(wěn)步增長。展望產業(yè)鏈產值分布趨勢,未來幾年,我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈產值的構成仍將會發(fā)生持續(xù)變化,至2020年,下游的運營服務產值貢獻預計達到總產值的50%,應用服務水平將大幅度提高;中游的系統集成及終端集成產值在整個產業(yè)鏈的占比約為40%,終端產品質量和用戶量將有巨大飛躍,產業(yè)國際競爭力將大幅增強;上游的數據、芯片、模塊類產值在整個產業(yè)鏈的占比穩(wěn)定在10%左右。隨著產業(yè)的發(fā)展進步,產業(yè)鏈的逐步成熟,這種5:4:1的產業(yè)鏈產值分布結構將趨于穩(wěn)定。2016年,北斗衛(wèi)星導航系統應用占比進一步提高,北斗兼容應用已經成為國內市場主流方案。目前發(fā)展的重點是北斗技術創(chuàng)新與應用
17、模式創(chuàng)新,衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產業(yè),未來幾年仍將呈現高速發(fā)展態(tài)勢,預計總產值將以20%30%的年均速度增長。同時,物聯網概念已經在云計算存儲和移動互聯網的發(fā)展的推動下走到大眾的視野中來。5G推動萬物互聯,物聯網的新起在加速傳統行業(yè)改革,從傳統的衛(wèi)星導航與位置服務到建設物聯網生態(tài)系統,以數據和信息取勝,必然是大勢所趨,發(fā)展前景明朗、空間巨大。目前物聯網已形成“芯片模組系統設備測試儀表運營商應用”的產業(yè)鏈。物聯網產業(yè)鏈最先爆發(fā)的是上游的模塊芯片,然后再往下游的終端和應用傳遞,根據麥肯錫的統計,目前芯片和硬件的價值比重20-30%,而軟件應用開發(fā)層面目前占比20-35%,解決方案
18、占20%-40%。業(yè)內人士判斷,2年內硬件價值將會快速上升,而硬件成熟之后增長極將主要轉成軟件應用和解決方案端。根據市場研究公司HIS的數據,針對物聯網(IoT)應用相關的全球MCU市場預計將以11%的復合年成長率成長,市場規(guī)模從2014年的17億美元增加到2019年的28億美元。三、 行業(yè)發(fā)展現狀近十年來,我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)產值實現快速增長,2015年該產業(yè)總體仍然保持高速發(fā)展態(tài)勢,產業(yè)總體產值達到1735億元,較2014年增長29.2%。同時,產業(yè)新增投資和新增企業(yè)數量持續(xù)增加,衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數量保持在14000家左右,從業(yè)人員數量約45萬,人才流動現象明顯加劇。
19、據統計,2015年國內導航定位終端產品總銷量突破4.66億臺,其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到4.4億臺。汽車導航后裝市場終端銷量接近1000萬臺,汽車導航前裝市場終端銷量約為371萬臺,各類監(jiān)控終端銷量在800萬臺左右,高精度定位接收機和板卡銷量(含出口)14萬臺/套。我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據、終端集成、系統集成、運營服務等主要環(huán)節(jié)。其中,基礎器件位于產業(yè)鏈上游,是整個產業(yè)發(fā)展的基礎,是終端集成、系統集成等環(huán)節(jié)的重要支撐。終端設備承載衛(wèi)星導航定位功能,關系到用戶體驗,是產業(yè)發(fā)展水平的重要體現。運營服務是產業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展的最重要手段,是未來時空
20、服務發(fā)展的根本依托。2015年雖然中游整體產值規(guī)模較上年明顯上升,但因芯片和終端產品價格下降過快,產值增速較去年進一步放緩,在全產業(yè)鏈中相應占比仍然呈下降趨勢。中游產值在總產值中占比61%,其中終端集成環(huán)節(jié)占比47%,系統集成環(huán)節(jié)占比14%;上游產值在總產值中占比14%,其中基礎數據、基礎器件和基礎軟件等環(huán)節(jié)產值分別為7%、5%和2%;以運營服務為主的產業(yè)鏈下游依然保持快速增長態(tài)勢,移動互聯網巨頭紛紛涉足位置服務,以及各地公共位置服務平臺的建設運營,使下游的位置服務業(yè)務得到快速發(fā)展,在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中產值漲幅最快,在總產值中占比達25%。目前我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈產值仍然主要集中在中游,中
21、游的終端集成和系統集成屬于產業(yè)鏈附加值較低的環(huán)節(jié),中游一端獨大說明產業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。第三章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展影響因素1、有利因素(1)國家產業(yè)政策的推動2007年我國密集出臺了若干關于衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用的文件,之后幾乎每年都有相關政策促進衛(wèi)星導航與位置服務產品的應用。2013年,國務院辦公廳印發(fā)關于國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知,這是國家針對新興的信息產業(yè)發(fā)布的第一個中長期發(fā)展規(guī)劃,勾劃出至2020年的產業(yè)發(fā)展藍圖。2014年出臺關于促進地理信息產業(yè)發(fā)展的意見,明確把發(fā)展地理信息與導航位置融合服務,作為五個推動加快發(fā)展的重點領域之一。目前,為貫徹落實“十三五”國家戰(zhàn)略
22、性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,國家發(fā)展改革委公布了戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄2016版,該目錄涉及戰(zhàn)略性新興產業(yè)5大領域8個產業(yè),其中包含了北斗及衛(wèi)星應用的相關內容。目錄指出,下一代信息網絡產業(yè)中,一是物聯網設備,包括定位系統設備,北斗全球定位系統(GPS)終端與設備,RTLS定位系統等。二是衛(wèi)星移動通信、導航終端設備,包括移動衛(wèi)星通信終端,利用地球靜止軌道衛(wèi)星或中、低軌道衛(wèi)星作為中繼站,實現區(qū)域乃至全球范圍的移動通信的終端;包括車載、艦載、機載終端和手持機;衛(wèi)星導航定位接收機,接收北斗等衛(wèi)星導航定位系統的廣播導航信號,用于導航定位功能的接收機設備。三是衛(wèi)星通信運營服務方面,指基于移動、寬帶等
23、衛(wèi)星通信系統的運營服務,基于北斗衛(wèi)星導航系統、北斗地基增強系統的導航定位、高精度網絡同步和授時運營服務等。國家產業(yè)政策的大力支持是衛(wèi)星定位與位置服務行業(yè)良好有序發(fā)展的堅實基礎。(2)基于衛(wèi)星導航與位置信息服務技術應用的擴大基于衛(wèi)星導航與位置信息的服務,是構建物聯網系統大平臺的未來發(fā)展方向,獨特性在于其具有很強的拓展性,是基于GPS或北斗等系統取得的位置信息而衍生出的豐富的增值服務。它使孤立的、靜態(tài)的位置信息有序組合,提供給用戶更加個性化的實用、便捷的信息。隨著3G、4G、5G等通信技術的不斷發(fā)展,以及智能導航終端的逐漸普及,將有越來越多的基礎衛(wèi)星導航和位置服務技術的應用被不斷開發(fā)出來,行業(yè)發(fā)展
24、前景將更為樂觀。(3)技術創(chuàng)新,導航通信融合創(chuàng)造新應用模式作為新一代的衛(wèi)星導航系統,北斗系統實現了定位系統和通信技術的結合,蘊藏著諸多使用價值。除能廣泛應用于危險品運輸監(jiān)控、海洋搜救等場合外,還將開啟包括智能交通在內的諸多服務新模式。除北斗系統的應用之外,廣大電信運營商和各大導航設備生產商同樣在探索衛(wèi)星導航與通信技術融合帶來的新應用。通過與4G等移動通信網融合,車載衛(wèi)星導航終端發(fā)展成為遠程車輛信息服務平臺(Telematics),集導航、監(jiān)控、娛樂、移動辦公等多種功能于一身,并提供實時交通信息服務。智能手機的快速普及,使得手機地圖和手機導航成為大眾生活日益重要的組成部分,提供多樣化、個性化基于
25、位置的增值內容信息服務。衛(wèi)星導航應用市場正從以車輛應用為主向通信融合的以個人消費應用為主轉變,消費電子導航、互聯網導航等新的導航服務模式正逐漸成為導航產業(yè)新的增長點。目前,中國的導航產業(yè)伴隨著移動互聯網的興起正逐漸轉型。多家企業(yè)已經在構建基于4G、WiFi等無線通信技術的應用服務平臺,提供包括實時路況信息、實時救援等在內的各項位置服務。技術的創(chuàng)新融合拓展了衛(wèi)星導航的功能,激發(fā)了更多的消費需求。(4)市場細分,導航與位置服務產業(yè)鏈已具雛形導航與位置服務產業(yè)鏈主要包括芯片與終端制造商、移動運營商、內容提供商和服務提供商。國內產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展相對完備,相關企業(yè)日趨成熟,有效支撐新一輪高速增長。以北斗
26、系統為突破口,中國不少公司已經開始研發(fā)具有自主知識產權的導航芯片,可望打破少數幾家歐美公司壟斷。支撐導航與位置服務應用的內容數據主要包括導航地圖數據、深度信息點數據和動態(tài)交通數據,市場上已經涌現出多家能夠基于不同數據源進行交通信息處理的企業(yè)。在服務提供方面,一大批專業(yè)的第三方信息服務提供商涌現,基于通信技術,為衛(wèi)星導航設備提供包括一鍵呼叫導航、TMC實時交通路況信息、車輛定位追蹤、車輛實時救援等服務。與此同時,包括電信運營商、汽車生產商、導航電子地圖提供商也加入了服務提供的隊伍。伴隨著從為產品付費、為信息付費向為服務付費的業(yè)務模式演進,導航與位置服務產業(yè)鏈逐漸由前端設備制造商主導過渡到后端運營
27、服務商主導。在這種趨勢之下,整個市場細分加速,產業(yè)鏈已經初具雛形。2、不利因素(1)行業(yè)競爭無序目前衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)中大多為小微企業(yè),行業(yè)集中程度低,市場參與者眾多,市場競爭較為無序,以龍頭企業(yè)帶動、中小企業(yè)支撐的產業(yè)發(fā)展格局尚未形成,一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。(2)創(chuàng)新體系不健全衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)對技術依賴高,企業(yè)創(chuàng)新需求強,但我國目前創(chuàng)新體系尚不健全,主要體現在對行業(yè)創(chuàng)新的保護力度不夠,對專利和版權的保護力度仍需加強。完整的法律保護體系能更進一步激發(fā)行業(yè)內企業(yè)的創(chuàng)新意識,形成產業(yè)鏈協同效應,促進行業(yè)更快更好發(fā)展。(3)運營服務不能有效滿足用戶需求目前中國衛(wèi)星導航應用主要集中在車
28、船導航監(jiān)控、電力及通信網絡授時等領域,綜合運營服務平臺尚未建立,不能有效滿足大眾及行業(yè)用戶多樣化的應用需求,缺乏面向大眾市場清晰的盈利模式。需面向位置服務、公眾出行、智能交通、物流監(jiān)控調度、應急救援等細分領域,深度挖掘用戶需求,開發(fā)新的應用服務與盈利模式。(4)核心技術缺失及關鍵設備國產化率低在衛(wèi)星導航產品產業(yè)化進程中,核心技術是衛(wèi)星定位關鍵芯片,如射頻芯片、基帶芯片、數據處理芯片等。目前全球此類芯片基本上被少數幾家歐美公司所壟斷,中國導航設備生產受制于上述芯片生產商,95%導航芯片都是采取國外購買的方式,長期以來都沒有形成核心技術,制約了中國衛(wèi)星導航應用產業(yè)的規(guī)模化、大眾化發(fā)展。另外,涉及國
29、家核心經濟和安全的許多重要領域,包括民航、交通電信、金融、電力、物流等基本依賴GPS,對國家安全和戰(zhàn)略利益構成嚴重威脅,北斗兼容機芯片及OEM板的研制和產業(yè)化迫在眉睫。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘作為新興的高新技術行業(yè),衛(wèi)星導航與位置信息服務行業(yè)具有較高的技術門檻,形成自然的技術壁壘。在衛(wèi)星導航定位產品方面,核心技術主要被北美企業(yè)所壟斷,新進企業(yè)很難在短期內具有國際競爭能力;在基于位置的信息系統應用業(yè)務方面,一般的衛(wèi)星導航定位企業(yè)不具備相應專業(yè)的知識和技術,很難準確理解用戶需求,并在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統;在基于位置的運營服務業(yè)務方面,需要衛(wèi)星通信、移動通信和互
30、聯網等技術的有機融合。所以,在新興的衛(wèi)星導航定位行業(yè),技術先發(fā)優(yōu)勢尤為明顯,新進者很難在短期與先發(fā)者在技術水平層面構成競爭。2、人才壁壘衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的技術發(fā)展和應用發(fā)展都已經進入了上升期,產業(yè)規(guī)模不斷加大的同時,也對從事該行業(yè)從業(yè)者的科研能力、管理能力、綜合素質提出了更高的要求。在以技術取勝的衛(wèi)星導航行業(yè),急需的是具有出色的科研能力、豐富的實踐經驗、先進的管理水平的綜合型人才,而這些人才更多的需要通過企業(yè)的培養(yǎng)產生,新進企業(yè)難以在短時間內挖掘。要建設一支優(yōu)秀的管理團隊與技術團隊需要大量的時間、資金方面的投入。因此,先發(fā)企業(yè)的人才優(yōu)勢比較明顯,新進者的人才障礙突出。3、資金壁壘衛(wèi)星導航
31、與位置服務行業(yè)具有極強的專業(yè)技術性,對人才和技術的要求高。技術的研發(fā)需要大量的時間,而且結果通常伴隨著不確定性,加大了企業(yè)的風險和資金需求。據行業(yè)研究報告數據顯示,該行業(yè)大多為小微企業(yè),受規(guī)模和盈利水平的限制,企業(yè)融資能力差,而衛(wèi)星導航行業(yè)屬于資金密集行業(yè),新進企業(yè)往往很難在短時間內獲取一定的資金來支付其在人員和研發(fā)上的支出,無法獲得資金支持的企業(yè)將會在激烈的競爭中被淘汰出局。三、 在全省打造國家重要先進制造業(yè)高地中彰顯婁底擔當堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,制定實施婁底打造國家重要先進制造業(yè)高地規(guī)劃,深入實施全省先進裝備制造業(yè)倍增、戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、智能制造賦能、食品醫(yī)藥創(chuàng)優(yōu)、軍民融合
32、發(fā)展、品牌提升、產業(yè)鏈供應鏈提升、產業(yè)基礎再造等“八大工程”,在鋼鐵新材和工程機械兩大產業(yè)發(fā)展、產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和先進性、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)融合、數字經濟和實體經濟融合、產業(yè)園區(qū)能級等五個方面取得重大跨越。(一)推動制造業(yè)高質量發(fā)展實施先進裝備制造業(yè)倍增工程,堅定不移把制造業(yè)做大做強做優(yōu),鞏固壯大實體經濟根基,在全省制造業(yè)版圖中占據更重要的位置。強力打造先進制造業(yè)“雙引擎”,加快推進鋼鐵新材和工程機械兩大產業(yè)提質升級、協同發(fā)展,在“十四五”總產值力爭達到2000億元。實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育工程,統籌抓好節(jié)能環(huán)保、新能源與先進儲能、現代文印、食品加工及生物醫(yī)藥、現代農機裝備、先進陶瓷材料、
33、裝配式建筑、新一代信息技術、通用航空等工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈發(fā)展。促進制造業(yè)向中高端水平邁進,加快建設路機、重卡以及家電、電工設備等產業(yè),推動產業(yè)鏈向終端產品延伸。壯大先進結構材料產業(yè)集群,大力發(fā)展高品質特殊鋼、電子信息、新型合金、先進儲能等新材料主導產業(yè),打造中部崛起“材料谷”。實施食品醫(yī)藥創(chuàng)優(yōu)工程,生產安全可靠放心的食品藥品,打造特色名優(yōu)產品規(guī)模生產集聚地。實施軍民融合發(fā)展工程,深入推進軍民融合產業(yè)發(fā)展,實施品牌提升工程,加強標準、計量、專利、檢測等體系和能力建設,促進全面質量管理,提升婁底制造競爭力和美譽度。(二)提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平實施產業(yè)鏈供應鏈提升工程,健全產業(yè)鏈“鏈長制”,建立
34、完善“一鏈一長、一鏈一局、一鏈一園、一鏈一辦”工作機制,著力延鏈補鏈強鏈,推動產業(yè)鏈與供應鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、政策鏈深度融合,推動產業(yè)鏈延伸、價值鏈提升,在延鏈中做大產業(yè)規(guī)模,在強鏈中提升競爭力,在補鏈中做到安全可控。優(yōu)化區(qū)域產業(yè)鏈布局,提升主導產業(yè)本地配套率。充分發(fā)揮優(yōu)質企業(yè)在產業(yè)鏈供應鏈現代化中的重要作用,培育一批具有生態(tài)主導力的產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。實施企業(yè)上市破零倍增計劃和資本市場縣域工程,加快推進企業(yè)上市步伐。強化要素支撐,優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境。實施產業(yè)基礎再造工程,不斷提升核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和基礎工業(yè)軟件供給能力。(三)全面提升園區(qū)
35、能級和水平促進產業(yè)園區(qū)提質倍增,實現園區(qū)經濟總量攀升、結構轉型、發(fā)展提質,提高園區(qū)產業(yè)集聚度,充分發(fā)揮園區(qū)在轉型發(fā)展中的示范引領作用。堅持差異化發(fā)展,優(yōu)化產業(yè)布局,做強支柱產業(yè),推動園區(qū)集群化發(fā)展。理順園區(qū)管理體制和運行機制,鼓勵園區(qū)集團化聯動發(fā)展,全面完善園區(qū)生活性和生產性配套,提高園區(qū)市場化開發(fā)運營水平。完善考核評價體系和激勵約束機制,提高園區(qū)產業(yè)水平、投資強度、畝均效益。積極創(chuàng)建國家級高新區(qū),加快推進國家級經開區(qū)和省級產業(yè)園建設,發(fā)展壯大三一工程機械產業(yè)園、薄板深加工產業(yè)園、特種陶瓷產業(yè)園、互聯網產業(yè)園、軍民融合產業(yè)園、光電子信息產業(yè)園、現代農機產業(yè)園等特色園區(qū),打造新的經濟增長極。四、
36、 實施“婁商返婁”行動以更高的站位、更開明的理念、更開放的姿態(tài),支持婁商“走出去”創(chuàng)業(yè)發(fā)展,倡導在外婁商“走回來”反哺家鄉(xiāng),歡迎各地企業(yè)“走進來”投資興業(yè)。發(fā)揚“愛國愛鄉(xiāng)、敢闖敢干、追求卓越、勇于致勝”的婁商精神,支持婁商聚焦實業(yè)、突出主業(yè)、誠信立業(yè),不斷提升核心競爭力,進一步做大做強做優(yōu)。堅持引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng),辦好婁商大會,積極搭建合作交流、宣傳推介平臺,以企引企、以商引商、以才引才,帶動更多產業(yè)回歸、資本回歸、先進技術回歸和高端人才回歸。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降
37、低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積15333.00(折合約23.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積26762.30。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套衛(wèi)星導航定位產品,預計年營業(yè)收入19200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術
38、水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)的上游是導航與衛(wèi)星制造、芯片、OEM板卡、模塊、天線等。中國北斗衛(wèi)星導航系統(BDS)是全球四大導航系統之一,已正式投入商用,該系統可在全球范圍內全天候、全天時為各類用戶提供高精度、高可靠性的定位、導航、授時服務并兼具短報文通信能力。中游是終端集成、系統集成,是目前產值最大的板塊;衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的下游行業(yè)主要是銷售、運營、服務。隨著衛(wèi)
39、星定位導航技術的不斷更新、中游產值的不斷擴大、系統集成的不斷完善,與下游行業(yè)的結合也在不斷深化,市場需求在持續(xù)增加。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1衛(wèi)星導航定位產品套xxx2衛(wèi)星導航定位產品套xxx3衛(wèi)星導航定位產品套xxx4.套5.套6.套合計xx19200.00第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快
40、建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外
41、形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積26762.30,其中:生產工程17516.41,倉儲工程3173.57,行政辦公及生活服務設施2661.27,公共工程3411.05。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5004.6917516.412444.431.11#生產車間1501.415254.92733.331.22#生產車間1251.174379.10611.111.33#生產車間1201.134
42、203.94586.661.44#生產車間1050.983678.45513.332倉儲工程2060.763173.57356.302.11#倉庫618.23952.07106.892.22#倉庫515.19793.3989.082.33#倉庫494.58761.6685.512.44#倉庫432.76666.4574.823辦公生活配套592.712661.27390.163.1行政辦公樓385.261729.83253.603.2宿舍及食堂207.45931.44136.564公共工程2158.893411.05319.83輔助用房等5綠化工程2065.3638.60綠化率13.47%6其
43、他工程3454.527.797合計15333.0026762.303557.11第六章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競
44、爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內衛(wèi)星導航定位產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、
45、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷
46、售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線
47、、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價
48、,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1
49、、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作
50、。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公
51、積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤
52、分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會
53、審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂
54、或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公
55、司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審
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