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文檔簡介

1、財務(wù)崗位手冊安子新家政服務(wù)有限公司財務(wù)部部門名稱:財務(wù)部直接上級:總經(jīng)理組成崗位:財務(wù)部主任、會計、出納、采購員、倉管員本職工作:負(fù)責(zé)公司財和物的管理財務(wù)部主任職務(wù)名稱:財務(wù)部主任直接上級:總經(jīng)理下屬崗位:會計、出納、倉管員、采購員本職工作:負(fù)責(zé)公司財務(wù)的管理與審核工作責(zé)任:1、 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、 建立健全財務(wù)管理制度,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。明確直接下級的工作職責(zé)并加以規(guī)范和監(jiān)督。定期檢查下級工作。3、 定期對下級及公司員工進(jìn)行財務(wù)知識培訓(xùn),讓職員明白財務(wù)獨(dú)立的重要性及財務(wù)手續(xù)流程,負(fù)責(zé)職員財物安全理念培訓(xùn)。4、 嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度,切實(shí)做好資金流量管理

2、。負(fù)責(zé)公司的財務(wù),并按屬地原則建帳。5、 按照經(jīng)濟(jì)核算原則分析公司財務(wù),成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。6、 每月5日為財務(wù)檢查日,會同會計和總經(jīng)理進(jìn)行全公司財務(wù)審核。7、 了解國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行等部門,如實(shí)向上級反映情況。8、 定期檢查公司車輛的開支情況,審核每周駕駛員記錄的用油量與行駛路程。9、 定期了解倉庫庫存物品情況。10、 審核離職人員的財務(wù)移交手續(xù)11、 完成上級臨時交辦的其他工作。12、 做好辦公室衛(wèi)生工作。會計職務(wù)名稱:會計直接上級:財務(wù)部主任下屬崗位:出納、(倉管、采購)本職工作:負(fù)責(zé)公司財務(wù)的核

3、算處理及監(jiān)督下屬的財務(wù)工作。工作責(zé)任:1、 對財務(wù)部主任負(fù)責(zé)。財務(wù)處理做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,每月5日為財務(wù)檢查日,會同財務(wù)部主任及總經(jīng)理進(jìn)行全公司財務(wù)審核,做到日清月結(jié)。每月結(jié)一次帳,要求各項(xiàng)目收支分類清晰、數(shù)字準(zhǔn)確,并及時報送總經(jīng)理審核。2、 會計是公司票據(jù)管理的唯一責(zé)任人,負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用與核銷工作并做好記錄。每月2日完成上月工資表,依據(jù)上月考勤加班情況。3、 了解國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行等部門,配合有關(guān)部門檢查財務(wù)工作,主動提供資料,如實(shí)反映情況。協(xié)助出納處理工商稅務(wù)事務(wù)。做好公司申報納稅工作及年檢報表工作。4、 每周盤點(diǎn)清理出納現(xiàn)金余額,配合出納做好現(xiàn)金日記帳工作。5、

4、 制定會計報表,分析公司財務(wù)成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,并提出合理化建議。6、 保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。7、 配合倉管員建立物品總帳。建立固定用品使用人負(fù)責(zé)制,加強(qiáng)對公司財物的管理控制。8、 每周檢查一次業(yè)務(wù)員的票據(jù)使用情況。(可定每周一)9、 報銷須有經(jīng)手人、主管、總經(jīng)理簽名方可。10、 每次特訓(xùn)營結(jié)束,營銷主管應(yīng)及時核對業(yè)務(wù)員的業(yè)績,確定抽成的百分比,會計憑營銷主管確定簽字后的業(yè)績清單,依發(fā)票的財務(wù)聯(lián)進(jìn)行審核。11、 憑手續(xù)完整的離職移交表結(jié)算離職人員的工資。每月4日檢查上月出入庫情況,每周一檢查上周車輛使用情況和考勤情況,9日制定工資

5、表。12、 完成上級臨時交辦的其他工作。13、 做好辦公室衛(wèi)生工作。14、 每月1日匯總上月出車?yán)锍瘫?。出納職務(wù)名稱:出納員直接上級:會計本職工作:負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金及銀行存款的管理工作責(zé)任:1、 對會計負(fù)責(zé)。出納是公司現(xiàn)金的唯一責(zé)任人,其他人不能代勞,轉(zhuǎn)結(jié)。收款注意識別假幣,如有發(fā)現(xiàn)責(zé)任自負(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理,超過部分及時送存銀行(余額不超過1000元)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。任何開支都必須憑總經(jīng)理簽字后的票據(jù)記錄,未經(jīng)總經(jīng)理簽字的票據(jù)不予報銷。不準(zhǔn)挪用公款,未經(jīng)總經(jīng)理簽字,不得私自給予借款。3、 發(fā)現(xiàn)涂改、重復(fù),或有疑問的票據(jù),應(yīng)及時查證并報會計處理。4、 遵守財務(wù)保

6、密制度。對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。任何人都無權(quán)向出納施加壓力借錢或截留錢款。出納有權(quán)拒絕任何不符合現(xiàn)金管理手續(xù)的要求。5、 記好當(dāng)天現(xiàn)金流水帳,確?,F(xiàn)金與帳簿余額相符。配合會計每天盤點(diǎn)現(xiàn)金余額。并隨時接受會計,財務(wù)主管及總經(jīng)理的抽查。6、 每月配合會計做好當(dāng)月收支結(jié)帳工作。每月及時辦理交納各種稅費(fèi)及電話費(fèi)等管理費(fèi)用(每月1-5號電話報稅)。每月10日發(fā)工資,每月8日查話費(fèi),密碼:190190;每月25日到電信交電話費(fèi),在營業(yè)廳買充值卡開發(fā)票并現(xiàn)場充值,打出帳單。每月10和18日到工商銀行交房貸。每周六是差旅費(fèi)報銷時間,每周進(jìn)行票據(jù)核對,匯總票據(jù),每季度到興業(yè)銀行交稅費(fèi),每月5日到建設(shè)銀行打?qū)巍?6日

7、存750給興業(yè)董培貞。7、 憑手續(xù)完整的離職移交表給離職人員發(fā)放工資。8、 掌管保險柜。9、 負(fù)責(zé)銀行開戶、帳戶、對帳工作,接受會計人員的監(jiān)督。10、 完成上級交辦的其他工作。11、 做好辦公室衛(wèi)生工作。12、 每月1日匯總上月出車單記錄。13、 收集正式發(fā)票,換開正式發(fā)票。14、 9日交1011物業(yè)費(fèi),超過100的部分由房客承擔(dān)。15、 19日查1011和618房租并打電話催。16、 23日收集票據(jù)去各單位開發(fā)票。17、 每月最后一天下午發(fā)新考勤卡,回收當(dāng)月考勤卡和加班單、調(diào)休單并作為工資表附件交給會計。18、 每場特訓(xùn)營后找業(yè)務(wù)主管拿業(yè)績表。注:2007年3月4日續(xù)收石獅房租。倉管員職務(wù)名

8、稱:倉管員直接上級:財務(wù)部主任本職工作:管理控制庫房工作責(zé)任:1、 對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。配合財務(wù)主管建立物品總帳。2、 貨物入庫必須嚴(yán)格檢驗(yàn),根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格,檢查貨物的有效期,數(shù)量、質(zhì)量符合要求,方可入庫。3、 物品到貨后要及時入帳,準(zhǔn)確登記,方可入庫。4、 貨物入庫時,物品裝卸要輕拿輕放,分類碼放整齊,杜絕不安全因素。5、 加強(qiáng)對庫存物資的管理,落實(shí)防火措施及衛(wèi)生措施,保證庫存物品的完好無損,存放合理,整齊美觀。6、 負(fù)責(zé)填寫庫存常用物資的申請采購單,注明各物資的品名、數(shù)量,寫明庫存量、月用量、申購量,確認(rèn)無誤后交總經(jīng)理審批。7、 庫存物品使用情況應(yīng)造月報表報財務(wù)主管,及時反映物資的需缺,

9、預(yù)定采購計劃。8、 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事,領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨,如有特殊原因,須得有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可出庫存。9、 發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù),登記有關(guān)帳卡,經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系,了解物品的使用情況,迅速高效地完成本職工作。10、 積極配合財務(wù)部做好每月的盤點(diǎn)工作,做到物卡相符,帳卡相符,帳帳相等。11、 每天檢查庫房有無隱患,關(guān)閉電源,鎖好庫門,休假時要安排好替崗人員后方可離崗。12、 特訓(xùn)營前由各組組長填寫領(lǐng)料單向倉管員領(lǐng)料,倉管員檢查庫存量,如遇庫存物品不足,則由倉管填寫申購單交采購部進(jìn)行購買。特訓(xùn)營結(jié)束后物品入庫。13、 完成上級臨時交辦的任務(wù)。14、 保管公司重要文件、協(xié)議、物品領(lǐng)用手續(xù)、離職移交表。15、 做好辦公室的衛(wèi)生工作。采購員職務(wù)名稱:采購員直接上級:財務(wù)部主任本職工作:采購物資工作責(zé)任:1、 對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。采購依各部門開列采購清單,(采購清單須依次由部門主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理審批簽字)進(jìn)行采購。2、 采購前必須進(jìn)行比

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