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文檔簡介

1、泓域咨詢/徐州汽車燈具項目可行性研究報告目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明12五、 項目建設選址13六、 項目生產規(guī)模13七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 項目總投資及資金構成14十、 資金籌措方案15十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15十二、 項目建設進度規(guī)劃15主要經濟指標一覽表16第二章 項目背景及必要性18一、 現代汽車燈具類型18二、 汽車燈具產業(yè)發(fā)展趨勢18三、 服務構建新發(fā)展格局,有力暢通循環(huán)體系20四、 項目實施的必要性22第三章 建設方案與產品規(guī)劃24一、 建設規(guī)模及主要建設內容24

2、二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領24產品規(guī)劃方案一覽表25第四章 建筑工程方案分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第五章 項目選址分析30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 深化區(qū)域協同發(fā)展33四、 項目選址綜合評價33第六章 SWOT分析說明35一、 優(yōu)勢分析(S)35二、 劣勢分析(W)37三、 機會分析(O)37四、 威脅分析(T)38第七章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事55第八章 工藝技術方案56一、 企業(yè)技術研發(fā)分析56二、 項目技術工藝分析59三

3、、 質量管理60四、 設備選型方案61主要設備購置一覽表62第九章 項目環(huán)境保護63一、 編制依據63二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設期水環(huán)境影響分析67五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 環(huán)境管理分析68八、 結論及建議72第十章 勞動安全生產分析73一、 編制依據73二、 防范措施76三、 預期效果評價78第十一章 原輔材料供應及成品管理80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十二章 進度實施計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施8

4、2第十三章 投資方案83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金88流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十四章 項目經濟效益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十五章 招標方

5、案103一、 項目招標依據103二、 項目招標范圍103三、 招標要求104四、 招標組織方式104五、 招標信息發(fā)布108第十六章 總結說明109第十七章 附表附錄111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置

6、一覽表126能耗分析一覽表126報告說明作為汽車整車制造業(yè)的上游產業(yè)或是配套產業(yè)之一,汽車燈具制造企業(yè)的產銷與汽車消費市場息息相關。一方面,汽車燈具的產銷量受汽車消費的直接帶動;另一方面,人均汽車保有量的增加,使得汽車維修為代表的汽車后市場看到了發(fā)現的潛力,也為汽車零部件生產廠商包括汽車制造燈具制造商提供了新的發(fā)展空間。根據謹慎財務估算,項目總投資12609.73萬元,其中:建設投資9931.87萬元,占項目總投資的78.76%;建設期利息254.39萬元,占項目總投資的2.02%;流動資金2423.47萬元,占項目總投資的19.22%。項目正常運營每年營業(yè)收入22600.00萬元,綜合總成本

7、費用19549.65萬元,凈利潤2218.73萬元,財務內部收益率10.00%,財務凈現值-1331.37萬元,全部投資回收期7.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱徐州汽車燈具項目(二)項目建設性質本項目屬于擴

8、建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯系人楊xx(三)項目建設單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司

9、堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人

10、力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 項目定位及建設理由汽車燈具對保證汽車的安全性非常重要,整車制造企業(yè)在遴選汽車燈具供應商方面遵循嚴格的程序。第一步,要求供應商通過ISO/TS16949認證;第二步,整車制造企業(yè)會對供應商進行多次質量和技術評審,通過評審后授予其合格供應商資格,供應商才能參與項目招標;第三步,整車制造企業(yè)定期對供應商的供貨情況進行考核。因此,整車制造企業(yè)需要投入大量人力、財力和時間選擇合格的供應商,同樣,供應商也需要具備足夠實力才能通過各項認

11、證和評審。打造貫徹新發(fā)展理念區(qū)域樣板是省委賦予徐州的重大任務和光榮使命。“兩高兩強”奮斗目標與我國社會主義現代化五個方面特征高度一致,與“十四五”時期經濟社會發(fā)展主要目標高度統(tǒng)一,與省委關于“爭當表率、爭做示范、走在前列”的部署要求高度契合。全市上下要咬定目標、接續(xù)奮斗,努力展現發(fā)展的探索性創(chuàng)新性引領性,奮力走出一條符合徐州實際、具有徐州特點的現代化之路。奮力實現經濟發(fā)展水平越來越高,夯實基本現代化物質基礎。堅持“工業(yè)立市、產業(yè)強市”戰(zhàn)略不動搖,努力做大經濟規(guī)模、做強經濟實力、做優(yōu)經濟結構,全市地區(qū)生產總值年均增長6.5%左右,力爭到2025年經濟總量躋身萬億元城市行列。聚焦建設現代產業(yè)體系,

12、推動創(chuàng)新能力顯著提升,進出口總額和實際使用外資占全省比重大幅提升。全面增強城市的發(fā)展能級和輻射帶動能力,城鎮(zhèn)體系更加合理,融合發(fā)展機制更加健全,到2025年常住人口城鎮(zhèn)化率達到73%。奮力實現社會文明程度越來越高,彰顯基本現代化價值追求。社會主義核心價值觀和社會主義先進文化廣泛弘揚。到2025年,人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質顯著提升,文化品牌和文化標識充分彰顯,縣級以上文明村鎮(zhèn)占比達到70%。城鄉(xiāng)宜居品質顯著提升,生態(tài)環(huán)境質量大幅改善,力爭空氣質量優(yōu)良天數占比達到80%,加快建設精神富足、文化繁榮、法治昌明、生態(tài)優(yōu)美、市場青睞的近悅遠來之城。奮力實現人民群眾獲得感幸福感越來越強

13、,體現基本現代化落點歸宿。瞄準“幼有善育、學有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”目標,深入實施民生工程,扎實辦好民生實事,不斷增進民生福祉。確保城鎮(zhèn)累計新增就業(yè)人數超過35萬(新口徑),城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險參保繳費率超過90%。到2025年,中等收入群體進一步擴大,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達到4萬元,優(yōu)質均衡的公共服務體系基本建成,人民群眾生命安全、身體健康、安居樂業(yè)切實得到保障。奮力實現治理體系和治理能力越來越強,強化基本現代化根本保障。進一步豐富完善“四位一體”的社會善治模式,深入實施“黨建+”工程,全面加強新時代文明實踐場所建設,不斷健全基層協商民主機制,大力豐富網格化治

14、理手段,形成共建共治共享的社會治理新格局。市域治理各方面制度更加完善,民主法治更加健全,公平正義更加彰顯,系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理能力和水平有效提升,發(fā)展安全保障更加有力,公眾安全感指數超過98%。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設

15、備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合

16、研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約29.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套汽車燈具的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積26655.40,其中:生產工程17597.36,倉儲工程2639.50,行政辦公及生活服務設施3473.73,公共工程2944.81。八、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有

17、效,水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資12609.73萬元,其中:建設投資9931.87萬元,占項目總投資的78.76%;建設期利息254.39萬元,占項目總投資的2.02%;流動資

18、金2423.47萬元,占項目總投資的19.22%。(二)建設投資構成本期項目建設投資9931.87萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用8386.44萬元,工程建設其他費用1263.10萬元,預備費282.33萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資12609.73萬元,其中申請銀行長期貸款5191.57萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):22600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):19549.65萬元。3、凈利潤(NP):2218.73萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt

19、):7.52年。2、財務內部收益率:10.00%。3、財務凈現值:-1331.37萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積26655.401.2基底面積10826.481.3投資強度萬元/畝327.152總投資萬元12609.732.1建設投資萬元9931.

20、872.1.1工程費用萬元8386.442.1.2其他費用萬元1263.102.1.3預備費萬元282.332.2建設期利息萬元254.392.3流動資金萬元2423.473資金籌措萬元12609.733.1自籌資金萬元7418.163.2銀行貸款萬元5191.574營業(yè)收入萬元22600.00正常運營年份5總成本費用萬元19549.65""6利潤總額萬元2958.31""7凈利潤萬元2218.73""8所得稅萬元739.58""9增值稅萬元767.07""10稅金及附加萬元92.04"

21、;"11納稅總額萬元1598.69""12工業(yè)增加值萬元5772.65""13盈虧平衡點萬元11379.00產值14回收期年7.5215內部收益率10.00%所得稅后16財務凈現值萬元-1331.37所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 現代汽車燈具類型現代汽車燈具以其功能不同可分為兩大類:照明燈具和信號燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部,包括:前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等。內部照明燈具安裝于汽車內部,包括:壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈、踏步燈、發(fā)動機艙燈等。信號燈具分為外部信號燈具和內部信號

22、燈具。外部信號燈具包括:位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈、回復反射器等。內部信號燈具包括:前照燈遠光工作指示燈、轉向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈、機油溫度報警燈、機油壓力報警燈、制動塊磨損報警燈、制動液位報警燈、制動裝置壓力報警燈等。二、 汽車燈具產業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車燈具企業(yè)等汽車零部件企業(yè)剝離出整車企業(yè),專業(yè)化分工程度提高整車企業(yè)面對市場要求和產品研發(fā)生產上的諸多新問題,為降低成本,提高產品在全球市場的競爭力,對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較,擇優(yōu)采購,改變了只局限于采用內部零部件產品的做法。而零部件企業(yè)也將其產品面向全球銷售,不再局限于僅

23、僅供給內部的整車企業(yè)。全球采購導致零部件制造從汽車企業(yè)中剝離出來,獨立面對市場。剝離和獨立是一種趨勢。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨立,提高了彼此的專業(yè)化分工程度。前者致力于整車開發(fā)、裝配技術、動力總成的開發(fā)和生產;后者接替了整車企業(yè)剝離出來的生產和研發(fā)任務,在專業(yè)化生產的基礎上實現大規(guī)模生產,滿足全球同類企業(yè)的需要。同時,也使兩者的關系更加緊密,即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產過程中越來越深地介入。2、自主品牌汽車的快速發(fā)展將為內資汽車燈具制造企業(yè)提供更多機會長期以來,自主品牌整車制造企業(yè)一直是內資汽車燈具制造企業(yè)最主要的銷售客戶。我國乘用車(以轎車為主)領域長期被合資汽車品牌占據大部分

24、份額,但近年來,自主品牌汽車公司的產量不斷增長,市場份額呈不斷上升的發(fā)展趨勢。自主品牌汽車的快速發(fā)展將為內資汽車燈具制造企業(yè)提供更多的發(fā)展機會。3、汽車燈具企業(yè)研發(fā)投入加大,技術和經濟實力日益增強日益激烈的市場競爭,迫使整車企業(yè)從采購單個零部件到采購整個系統(tǒng)。系統(tǒng)配套不僅能使整車企業(yè)將新產品開發(fā)設計費用部分地轉嫁到零部件供應商,而且簡化了廠配套工作,便于對零部件廠進行管理,有利于控制產品質量。而零部件供應商要想獲得更多的訂單,就必須有更強的技術開發(fā)實力,能夠為整車廠提供更多的系統(tǒng)產品和系統(tǒng)技術。在整車企業(yè)開發(fā)深度和生產深度逐步降低的同時,零部件廠更多地介入于整車的開發(fā)過程中,同整車企業(yè)進行同步

25、開發(fā)甚至超前開發(fā),從而使其生產深度不斷提高,逐步達到實現零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。汽車零部件系統(tǒng)供貨廠家由于更多新產品的開發(fā)研制與銷售,技術實力和經濟實力也在日益強大,汽車燈具廠商也不例外。4、汽車保有量的不斷增加將推動車燈維修改裝市場逐漸擴大汽車燈具主要應用于新車配套和汽車后市場中的維修改裝兩大市場,新車配套市場的容量與新車產量直接相關,維修改裝市場的容量與汽車保有量有關。目前,新車配套市場占據整個車燈市場的大部分。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,至2015年底,我國汽車保有量為1.63億輛,僅為美國2014年保有量的63%。按我國的人口、土地面積測算,未來增長空間很大。隨著我國汽車保有量不斷增長,汽車燈

26、具維修改裝市場將會逐漸擴大,這將為汽車燈具行業(yè)開辟容量可觀的新市場。三、 服務構建新發(fā)展格局,有力暢通循環(huán)體系從打好持久戰(zhàn)的角度充分認識和深入研判疫情帶來的中長期影響,積極主動融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。(一)把握戰(zhàn)略基點,加快釋放內需潛力牢牢把握擴大內需這個戰(zhàn)略基點,扭住供給側結構性改革,注重需求側管理,打通堵點,補齊短板,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。完善促進消費擴容提質政策,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,充分釋放居民消費潛力。注重以新業(yè)態(tài)新模式引領新型消費加快發(fā)展,推動線上線下融合消費雙向提速。進一步完善

27、城鄉(xiāng)消費網絡,優(yōu)化消費生態(tài),促進居民消費升級,爭創(chuàng)新型消費示范城市和區(qū)域性國際消費中心城市,到2025年,社會消費品零售總額突破4500億元。充分發(fā)揮新型城鎮(zhèn)化建設投資拉動作用,完善重大項目建設和儲備機制。進一步優(yōu)化投資結構,保持投資規(guī)模合理增長。(二)做強樞紐支點,加快升級基礎設施持續(xù)擴大交通基礎設施投資,構建“一核八向”對外綜合運輸大通道,推動公、鐵、水、空、管、光“六網”銜接。加快完善全域高密度快速化交通圈,優(yōu)化多層次樞紐體系,鞏固提升全國重要綜合交通樞紐地位。搶抓國家布局“新基建”重大戰(zhàn)略機遇,超前謀劃實施一批5G網絡、大數據中心、物聯網等“新基建”重大項目,推進數字未來城建設,為未來

28、發(fā)展搶占先機、積蓄后勁、增添動能??茖W規(guī)劃建設“城市大腦”,實現全域全程即時分析管理,讓城市運行更聰明、更智慧。(三)提升循環(huán)節(jié)點,加快完善市場體系加快完善權責明確的產權保護體系,深化產權制度改革,加強知識產權保護,增強全鏈條系統(tǒng)保護能力。加快完善競爭有序的市場運行體系,構建適應高質量發(fā)展要求的社會信用體系和新型市場監(jiān)管機制,加強和改進反壟斷和反不正當競爭執(zhí)法,廣泛開展質量提升行動,規(guī)范交易行為,凈化市場環(huán)境。加快完善銜接順暢的現代流通體系,積極推進高鐵物流園規(guī)劃建設,建設國家物流樞紐承載城市和城鄉(xiāng)高效配送試點城市,爭創(chuàng)區(qū)域性多式聯運中心和“一帶一路”核心物流節(jié)點城市,構建內外聯通、安全高效的

29、物流網絡,促進供需、產銷良性循環(huán)。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)

30、新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積19333.00(折合約29.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積26655.40。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套汽車燈具,預計年營業(yè)收入22600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況

31、、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。大部分日韓整車企業(yè)在發(fā)展早期采取的是自有生產體系的內生供應模式,汽車零部件制造(包括汽車燈具制造)較為部門化,供應鏈相對封閉。而歐美系汽車的零部件供應企業(yè)多與整車制造企業(yè)相互獨立,市場化程度相對較高一些,采取的是市場平行配套模式,但仍集中于有長期合作關系的外資供應商。近些年國內合資車企為應對日益加劇的整車市場競爭,控制

32、采購成本,也在逐漸改革車燈等零部件供應體系。其中日韓系合資車企更多地采取向領軍的內資零部件企業(yè)采購的模式,歐美系合資車企更多的采取本土化采購,并與領先的內資零部件供應商嘗試建立更穩(wěn)定的合作關系。由于合資車企在國內汽車市場占據相當重要的地位,隨著合資汽車整車制造企業(yè)零部件供應體系的改革,以及國內汽車零部件企業(yè)對于市場的進一步把握,內資汽車零部件企業(yè)包括汽車燈具制造企業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車燈具套xx2汽車燈具套xx3汽車燈具套xx4.套5.套6.套合計xxx22600.00第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一

33、)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現

34、代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積26655.40,其中:生產工程17597.36,倉儲工程2639.50,行政辦公及生活服務設施3473.73,公共工程2944.81。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5846.3017597.362393.961.11#生產車間1753.895279.21718.191.22#生產車間1461.

35、584399.34598.491.33#生產車間1403.114223.37574.551.44#生產車間1227.723695.45502.732倉儲工程2490.092639.50315.172.11#倉庫747.03791.8594.552.22#倉庫622.52659.8878.792.33#倉庫597.62633.4875.642.44#倉庫522.92554.2966.193辦公生活配套753.523473.73497.603.1行政辦公樓489.792257.92323.443.2宿舍及食堂263.731215.81174.164公共工程1732.242944.81260.73輔

36、助用房等5綠化工程3201.5461.44綠化率16.56%6其他工程5304.9812.567合計19333.0026655.403541.46第五章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建

37、設區(qū)基本情況徐州古稱彭城,歷史上為華夏九州之一,具有5000多年的文明歷史和2600多年的建城史。全市總面積11258平方公里,戶籍人口1045萬,現轄2市(新沂、邳州)、3縣(豐縣、沛縣、睢寧縣)、5區(qū)(云龍、鼓樓、泉山、銅山、賈汪)和1個國家級經濟技術開發(fā)區(qū)、1個國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),先后獲批中國優(yōu)秀旅游城市、全國雙擁模范城、國家環(huán)保模范城市、國家衛(wèi)生城市、全國文明城市、國家生態(tài)園林城市、國家創(chuàng)新型城市、聯合國人居獎等稱號。徐州是國家歷史文化名城。徐州歷史文化悠久,文化底蘊深厚,歷史勝跡浩繁,是“彭祖故國、劉邦故里、項羽故都”,享有“兩漢文化看徐州”的美譽。以漢墓、漢畫像石、漢兵馬俑為代

38、表的“漢代三絕”名揚海內外。徐州出土了數量眾多的漢兵馬俑,與秦俑寫實的風格相對應,徐州的漢兵馬俑用寫意的手法,將漢代兵士的神態(tài)、表情,甚至是內心活動都惟妙惟肖的刻畫出來。數以千計生動傳神的漢兵馬俑,宛如一支威武雄壯的漢代軍陣穿越了歷史的時空,展現在世人面前。除兩漢文化勝跡之外,項羽“戲馬臺”、劉邦“大風歌碑”、蘇軾“放鶴亭”、北魏“大石佛”、唐代“燕子樓”,以及明清“城下城”遺址等歷史勝跡遍布全市,使徐州這座古城處處散發(fā)著濃郁的文化氣息和獨特魅力。徐州是全國重要的綜合交通樞紐。徐州地處蘇魯豫皖四省接壤地區(qū),擁有承東接西、溝通南北、雙向開放、梯度推進的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢,是江蘇省重點規(guī)劃建設的四個特大

39、城市和三大都市圈核心城市之一;交通便捷發(fā)達,素有“五省通衢”之稱,是全國重要的交通樞紐,已構建形成鐵路、航空、公路、水運、管道“五通匯流”的現代化立體交通體系。全國高速鐵路和普通鐵路在徐州呈“雙十字交叉”,當前正在形成“米字型”高鐵樞紐。觀音國際機場是國家一類對外開放航空口岸,開通了直飛日本、韓國、新加坡、香港、臺灣等36條境內外航線。7條高速公路繞城而過,連通全國各地,是全國通達性最好的城市之一。徐州是淮海經濟區(qū)中心城市?;春=洕鷧^(qū)是中國最早的區(qū)域性經濟合作組織之一,涉及蘇魯豫皖4省10市。2018年印發(fā)的淮河生態(tài)經濟帶發(fā)展規(guī)劃確定了徐州作為淮海經濟區(qū)中心城市的功能定位。省委省政府將徐州建設

40、淮海經濟區(qū)中心城市作為全省“1+3”重點功能區(qū)戰(zhàn)略中的獨立板塊,研究出臺了專項支持政策意見。2018年底,淮海經濟區(qū)十個城市的主要領導再聚徐州,簽定協同發(fā)展宣言,提出攜手走出整體轉型振興的新路。徐州是快速發(fā)展的成長型城市。徐州正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加速期,未來發(fā)展空間廣闊、潛力巨大,支撐高質量發(fā)展的主要指標增幅居全省前列,在全省高質量發(fā)展綜合考核中位列第一等次。作為老工業(yè)基地和資源型城市,徐州緊緊圍繞老工業(yè)基地全面振興和淮海經濟區(qū)中心城市建設,全力推進產業(yè)、城市、生態(tài)、社會四大轉型,整體面貌實現了脫胎換骨的變化,初步走出一條有徐州特色的振興轉型之路。展望2035年,徐州要達到基本實現社會主義現

41、代化的目標要求,地區(qū)生產總值在2025年基礎上實現翻一番,居民人均可支配收入在2025年基礎上實現翻一番以上,區(qū)域創(chuàng)新能力達到創(chuàng)新型國家和地區(qū)中等以上水平,建成現代化經濟體系,城鄉(xiāng)區(qū)域差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體顯著擴大,共同富裕取得實質性進展,基本公共服務實現均等化,人的全面發(fā)展更好實現,生態(tài)環(huán)境根本好轉,建成美麗中國徐州典范,社會文明程度達到新的高度,市域治理體系和治理能力現代化基本實現,充分展現“強富美高”新徐州的現代化圖景。三、 深化區(qū)域協同發(fā)展搶抓國家戰(zhàn)略機遇,健全淮海經濟區(qū)協同發(fā)展機制和決策咨詢機制,積極探索區(qū)內城市“十四五”規(guī)劃銜接互通機制,深化更大范圍、更深層次

42、、更寬領域協同發(fā)展。加強交通、產業(yè)、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境等重點領域合作,加快推進徐菏客專、徐棗城際鐵路、徐連運河等重點工程建設,促進各類基礎設施合理布局,加快實現“互聯互通”和“快聯快通”。推動建立區(qū)域統(tǒng)一市場,強化基本公共服務銜接合作,建立健全應急處突協調機制,深化大氣污染區(qū)域協作,支持省際毗鄰縣、鎮(zhèn)探索聯動發(fā)展路徑。深入落實“六個一體化”要求,加快推進“四個深度融入”,積極參與滬浙、蘇南要素分工、價值鏈分工,全面接受上海輻射帶動。扎實做好對口支援幫扶合作工作,加強南北共建園區(qū)建設。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的

43、運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司

44、結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、

45、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客

46、戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約

47、公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(

48、二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數量較多且絕大多數為中小型企業(yè),市場化程度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現資源向優(yōu)

49、勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引

50、致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。(二)環(huán)保風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境

51、違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。(三)技術風險1、技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)

52、需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。(四)財務風險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努

53、力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較高,流動比

54、率和速動比率偏低,存在短期償債能力不足的風險。3、存貨跌價風險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現凈值低于賬面價值,將導致公司存貨跌價風險增加,對公司的盈利能力產生不利影響。4、現金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高,由于客戶付款習慣以及出于交易便利性,公司存在銷售現金收款的情形。為保證公司資金安全,公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度,對現金收取范圍、現金庫存限額、出納人員工作職責、現金流轉過程等方面進行了進一步規(guī)范,嚴格控制銷售現金收款,但現金交易安全性相對較差,對內控要求更高,存在因相關制度或措施執(zhí)行不到位導致現金管理不善給公司造成損失的風險。5、凈資產收益率

55、下降的風險在項目產生效益之前,公司的凈利潤可能難以實現同比例增長。因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率下降的風險。(五)項目建設風險1、投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)節(jié),組織和管理工作量大,受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程,但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題,從而影響項目的順利實施。2、固定資產折舊增加的風險公司投資項目完成后,固定資產規(guī)模將顯著增加,每年將新增一定金額的固定資產折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益,可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產能無法及時消化的風險本公司已對投資項目進行充分的可行性論證,認為項目具有良好市場前景和效益預期,新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的,而投資項目需要一定的建設期和達產期,在項目實施過程中和項目建成后,如果市場環(huán)境、相關政策等方面出現重大不利變化或者市場拓展不理想,投

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