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1、標(biāo)準(zhǔn)制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼:CYKJ-FW-743編號(hào):_財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)編輯:_日期:_單位:_財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理的崗位職責(zé)用戶指南:該制度資料適用于加強(qiáng)和規(guī)范人員自身的建設(shè),實(shí)行工作管理和維護(hù)工作秩序,并進(jìn)一步提高工作效率形成明文上的條款,經(jīng)過(guò)一定的程序嚴(yán)格制定并公式,最終成為管理的依據(jù)和準(zhǔn)則。可通過(guò)修改使用,也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。篇一崗位職責(zé):1、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等業(yè)務(wù)的日常審計(jì)3、負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿4、負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議5、負(fù)
2、責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)6、負(fù)責(zé)廉政宣貫和培訓(xùn),負(fù)責(zé)舞弊案件的調(diào)查和公檢法推進(jìn)7、中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。任職條件:1、5年以上地產(chǎn)開發(fā)/建筑施工/制造行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)2、熟悉企業(yè)內(nèi)審和財(cái)務(wù)管理的專業(yè)知識(shí),國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師/注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書優(yōu)先3、熟練操作常用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件4、擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)整理和分析,擅長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)談判和溝通5、會(huì)計(jì)學(xué)/財(cái)務(wù)管理等相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè),要求*。篇二崗位職責(zé):1、依據(jù)核準(zhǔn)的審計(jì)方案和相關(guān)制度法規(guī)進(jìn)行審計(jì)工作,并編寫審計(jì)日志;2、取得審計(jì)工作證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,并對(duì)取得的審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé);3、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題客觀公正地給予評(píng)價(jià),并提出建設(shè)
3、性的建議和處理意見(jiàn);4、完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí);5、對(duì)審計(jì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按照被審計(jì)單位確認(rèn)的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況,必要時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),做好審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)閉環(huán);6、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目報(bào)告、底稿及其他審計(jì)資料的整理建檔管理,保證各項(xiàng)資料的完整性與安全性,并及時(shí)送交檔案管理員保管;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷、具備相應(yīng)的審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)管理、工程項(xiàng)目管理等相關(guān)知識(shí)。具備審計(jì)或會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱;2、從事內(nèi)、外部審計(jì)工作3年以上;3、具有客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、保密的職業(yè)道德,具備勝任崗位的專業(yè)技能;4、熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件,良好的
4、人際溝通能力、執(zhí)行能力,具備一定的文字處理能力;5、具有CPA、CIA資格證書者優(yōu)先錄用。篇三崗位職責(zé):1、完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系,包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法;2、檢查、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問(wèn)題的整改情況;3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計(jì)計(jì)劃,擬定審計(jì)方案;4、組織實(shí)施對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告和管理層建議書等審計(jì)文書,督促審計(jì)結(jié)論和審計(jì)建立的落實(shí);5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;任職資格:1、本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)
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